부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:계북면
정책:주민 행정편의 도모
단위:주민행정 지원
계북면
363,418
405,596
△42,178
주민 행정편의 도모
253,999
231,588
22,411
주민행정 지원
245,019
221,154
23,865
취약지 개발
94,000
0
94,000
401 시설비및부대비
94,000
0
94,000
02 실시설계비
○ 면소재지 소공원 조성 실시설계
04 시설비
○ 면사무소 앞 인도 신설(75m)
○ 면소재지 소공원 조성
=
=
=
0
0
5,000
89,000
5,000
5,000
89,000
9,000
80,000
소규모 주민편익사업
50,000
50,000
0
401 시설비및부대비
50,000
50,000
0
04 시설비
○ 소규모 주민편익사업
=
50,000
0
50,000
50,000
청사운영
11,500
100,000
△88,500
206 재료비
1,500
0
1,500
01 재료비
○ 청소차량 자동덮개
1,500,000원 * 1대 =
0
1,500
1,500
1,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:계북면
정책:주민 행정편의 도모
단위:주민행정 지원
401 시설비및부대비
10,000
100,000
△90,000
04 시설비
○ 창고 증축 및 실외화장실 보수
=
100,000
△90,000
10,000
10,000
면민의 장 시상
2,250
2,000
250
201 일반운영비
2,250
2,000
250
03 행사운영비
○ 면민의 장 시상
― 면민의 장 메달 제작
― 면민의 장 패 제작
600,000원 * 3명 =
150,000원 * 3개 =
2,000
250
2,250
2,250
1,800
450
공원 및 문화유적지 관리
320
310
10
101 인건비
320
310
10
10 기간제근로자등보수
○ 체육공원 및 문화유적지 제초
32,000원 * 2명 * 5일 =
310
10
320
320
하계방역
3,929
5,394
△1,465
101 인건비
3,929
3,534
395
10 기간제근로자등보수
○ 하계방역
― 기본급
32,000원 * 1명 * 100일 =
3,534
395
3,929
3,929
3,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:계북면
정책:주민 행정편의 도모
단위:주민행정 지원
― 유급휴일수당
― 고용 산재보험료
32,000원 * 1명 * 20일 =
=
640
89
청결유지
1,920
0
1,920
101 인건비
1,920
0
1,920
10 기간제근로자등보수
○ 유원지 청결유지
32,000원 * 4명 * 15일 =
0
1,920
1,920
1,920
주민참여 지원
53,800
57,250
△3,450
201 일반운영비
1,500
5,000
△3,500
03 행사운영비
○ 지역교류 행사(서울메트로)
=
5,000
△3,500
1,500
1,500
301 일반보상금
52,300
52,250
50
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○ 통·리·반장 수당 및 활동비
― 이장 기본수당
― 이장 상여금
― 이장 회의참석 수당
― 반장 보상금
10 행사실비보상금
200,000원 * 15명 * 12월 =
200,000원 * 15명 * 2회 =
20,000원 * 15명 * 2회 * 12월 =
50,000원 * 42명 =
51,300
950
0
50
51,300
51,300
36,000
6,000
7,200
2,100
1,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:계북면
정책:주민 행정편의 도모
단위:주민행정 지원
○ 군정여론 모니터요원 수련회
○ 이장 시책교육
○ 주민 명예감독관 및 건설업자 교육 참석자 보상
20,000원 * 15명 * 1회 =
10,000원 * 15명 * 2회 =
10,000원 * 40명 * 1회 =
300
300
400
주민자치센터 운영
26,100
0
26,100
201 일반운영비
14,580
0
14,580
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
03 행사운영비
○ 특성화 프로그램 인형극 공연
=
=
1,000,000원 * 2회 =
0
0
0
5,860
6,720
2,000
5,860
5,860
6,720
6,720
2,000
2,000
301 일반보상금
11,520
0
11,520
10 행사실비보상금
○ 프로그램 강사수당
320,000원 * 3명 * 12월 =
0
11,520
11,520
11,520
면정 주요시책업무 추진
1,200
1,200
0
203 업무추진비
1,200
1,200
0
03 시책추진업무추진비
○ 주요 현안사업 및 교류사업 추진
=
1,200
0
1,200
1,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:계북면
정책:주민 행정편의 도모
단위:주민행정 지원
산림자원 보호관리
7,080
8,660
△1,580
주요도로변 관리
6,080
7,660
△1,580
101 인건비
6,080
7,660
△1,580
10 기간제근로자등보수
○ 주요 도로변 풀베기
○ 군도 및 농어촌 풀베기
32,000원 * 20명 * 5일 =
32,000원 * 18명 * 5일 =
7,660
△1,580
6,080
3,200
2,880
산불예방
1,000
1,000
0
302 이주및재해보상금
1,000
1,000
0
02 민간인재해보상금
○ 산불진화출동 민간인 급식비
5,000원 * 100명 * 2회 =
1,000
0
1,000
1,000
민원서비스 향상
1,900
1,774
126
민원실 운영
1,900
1,774
126
201 일반운영비
1,900
1,774
126
01 사무관리비
○ 총액
=
1,774
126
1,900
1,900
행정운영경비(계북면)
109,419
174,008
△64,589
인력운영비
9,560
77,789
△68,229
인력운영비
9,560
77,789
△68,229
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:계북면
정책:주민 행정편의 도모
단위:민원서비스 향상
203 업무추진비
9,560
9,560
0
01 기관운영업무추진비
○ 기관운영업무추진비(면장)
02 정원가산업무추진비
○ 정원가산업무추진비
04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비
=
40,000원 * 14명 =
250,000원 * 12월 =
6,000
560
3,000
0
0
0
6,000
6,000
560
560
3,000
3,000
기본경비
99,859
96,219
3,640
기본경비
99,859
96,219
3,640
201 일반운영비
72,179
70,319
1,860
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
41,921
28,398
△22,421
24,281
19,500
19,500
52,679
52,679
202 여비
22,680
19,400
3,280
01 국내여비
○ 부서운영 국내여비
02 월액여비
=
2,600
16,800
△80
3,360
2,520
2,520
20,160
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:계북면
정책:행정운영경비(계북면)
단위:기본경비
○ 월액여비
120,000원 * 14명 * 12월 =
20,160
405 자산취득비
5,000
6,500
△1,500
01 자산및물품취득비
○ 유압식 스크린
○ 행사용 탁자
1,000,000원 * 1조 =
200,000원 * 20조 =
6,500
△1,500
5,000
1,000
4,000