부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:기획홍보실
정책:군정 조정 지원
단위:군정시책 추진
기획홍보실
13,125,044
5,753,377
7,371,667
[국 2,878,669]
[균 330,000]
[도 8,992]
[군 9,907,383]
군정 조정 지원
1,989,414
2,104,074
△114,660
군정시책 추진
1,051,020
1,298,536
△247,516
군정 종합관리 운영
976,520
1,184,036
△207,516
201 일반운영비
38,100
53,536
△15,436
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 성과관리 프로그램 유지보수
=
=
53,536
0
△25,436
10,000
28,100
28,100
10,000
10,000
202 여비
13,000
14,500
△1,500
01 국내여비
○ 기획업무 추진
○ 군정 주요사업장 현지 확인
○ 인력교육원 유치
=
=
=
14,500
△1,500
13,000
8,000
4,000
1,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획홍보실
정책:군정 조정 지원
단위:군정시책 추진
203 업무추진비
15,000
16,000
△1,000
03 시책추진업무추진비
○ 군정주요시책 간담
○ 현안사업 추진
=
=
16,000
△1,000
15,000
2,000
13,000
207 연구개발비
240,000
100,000
140,000
01 연구용역비
○ 군정주요시책 추진 용역
○ ISO 9001품질인증 개발 용역
○ 총체적 도시(장수)브랜드 개발 용역
5,500,000원 * 20건 =
=
=
100,000
140,000
240,000
110,000
30,000
100,000
401 시설비및부대비
530,420
0
530,420
03 토지매입비
○ R&D 인력교육원 유치 예정부지 추가매입
04 시설비
○ 상황실 바닥 장판 및 벽면 도배
3,500원 * 142,977㎡ =
150,000원 * 200㎡ =
0
0
500,420
30,000
500,420
500,420
30,000
30,000
405 자산취득비
140,000
1,000,000
△860,000
01 자산및물품취득비
○ 성과관리 프로그램(S/W) 및 서버 구입
○ 상황실 운영 물품 구입
=
1,000,000
△860,000
140,000
100,000
40,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획홍보실
정책:군정 조정 지원
단위:군정시책 추진
― 회의용 연결 탁자
― 연결 탁자
― 고급 조각 강연대
― 사회대
― 회의용 의자
― 냉·난방기
― 빔 프로젝트
― 앰프 스피커
― 앰프용 마이크
230,000원 * 20개 =
282,500원 * 4개 =
410,000원 * 1개 =
160,000원 * 1개 =
150,000원 * 40개 =
4,000,000원 * 1대 =
13,000,000원 * 1대 =
800,000원 * 4개 =
500,000원 * 15개 =
4,600
1,130
410
160
6,000
4,000
13,000
3,200
7,500
국제교류 운영
69,700
109,700
△40,000
202 여비
64,700
104,700
△40,000
03 국외여비
○ 공무원 글로벌 벤치마킹 해외여비
○ 공무원 해외연수
○ 초급관리자 과정 해외 연수여비
=
=
2,450,000원 * 3명 * 2회 =
104,700
△40,000
64,700
15,000
35,000
14,700
306 출연금
5,000
5,000
0
01 출연금
○ 지방자치단체 국제화재단 출연금
=
5,000
0
5,000
5,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획홍보실
정책:군정 조정 지원
단위:군정시책 추진
발전제안제도 운영
4,800
4,800
0
301 일반보상금
4,800
4,800
0
12 기타보상금
○ 제안제도 운영에 따른 민간인 보상
― 금상
― 은상
― 동상
― 장려상
― 시상금품
1,000,000원 * 1명 =
700,000원 * 2명 =
500,000원 * 2명 =
300,000원 * 4명 =
50,000원 * 4명 =
4,800
0
4,800
4,800
1,000
1,400
1,000
1,200
200
군정 홍보
443,684
335,684
108,000
군정 기획홍보
443,684
335,684
108,000
201 일반운영비
418,984
318,984
100,000
01 사무관리비
○ 총액
○ 도농교류 농축산물 홍보
○ 군지 자료수집
○ 군정홍보 동영상 제작
=
=
=
=
318,984
100,000
418,984
328,984
50,000
20,000
20,000
202 여비
9,000
8,000
1,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획홍보실
정책:군정 조정 지원
단위:군정 홍보
01 국내여비
○ 군정기획 홍보
=
8,000
1,000
9,000
9,000
203 업무추진비
5,000
6,000
△1,000
03 시책추진업무추진비
○ 군정시책 홍보
=
6,000
△1,000
5,000
5,000
308 자치단체등이전
2,700
2,700
0
05 자치단체간부담금
○ 도보게재 비용
=
2,700
0
2,700
2,700
405 자산취득비
8,000
0
8,000
01 자산및물품취득비
○ 군정기획홍보 ENG카메라 보조장비 구입
― 트라이포트 DB6SB
― HDB Z1 Wide렌즈
― 온 마이크(라인포함) SM63
― 레인커버 R-Z1
― 배터리 F970
― 소프트케이스 S03
○ 브리핑룸 물품구입
5,000,000원 * 1개 =
600,000원 * 1개 =
600,000원 * 1개 =
300,000원 * 1개 =
300,000원 * 1개 =
300,000원 * 1개 =
0
8,000
8,000
7,100
5,000
600
600
300
300
300
900
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획홍보실
정책:군정 조정 지원
단위:군정 홍보
― 팩시밀리
― 브리핑룸 책걸상
600,000원 * 1대 =
300,000원 * 1대 =
600
300
감사운영 지원
11,680
11,200
480
감사관리
11,680
11,200
480
201 일반운영비
5,180
3,600
1,580
01 사무관리비
○ 총액
=
3,600
1,580
5,180
5,180
202 여비
4,000
4,000
0
01 국내여비
○ 감사운영 추진
○ 상급기관 대행 및 특별감사
=
=
4,000
0
4,000
3,000
1,000
203 업무추진비
1,000
0
1,000
03 시책추진업무추진비
○ 읍면 여론파악 및 진정민원 해소
=
0
1,000
1,000
1,000
405 자산취득비
1,500
400
1,100
01 자산및물품취득비
○ 사무실 TV 구입
=
400
1,100
1,500
1,500
법무운영 지원
75,500
53,350
22,150
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획홍보실
정책:군정 조정 지원
단위:감사운영 지원
법무관리
75,500
53,350
22,150
201 일반운영비
73,500
50,600
22,900
01 사무관리비
○ 총액
○ 자치법규 대본 발간
○ 소송 대리인 선임료
=
=
=
50,600
22,900
73,500
26,000
30,000
17,500
202 여비
2,000
2,000
0
01 국내여비
○ 법무업무 추진
=
2,000
0
2,000
2,000
예산운영 지원
407,530
405,304
2,226
예산편성 및 지원
66,530
51,577
14,953
201 일반운영비
40,000
22,500
17,500
01 사무관리비
○ 총액
=
22,500
17,500
40,000
40,000
202 여비
12,000
12,000
0
01 국내여비
○ 예산업무 추진
○ 보통교부세 및 각종 합동사무
=
=
12,000
0
12,000
5,000
7,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획홍보실
정책:군정 조정 지원
단위:예산운영 지원
203 업무추진비
3,000
3,000
0
03 시책추진업무추진비
○ 재정력 확충 및 예산업무 추진
=
3,000
0
3,000
3,000
403 자치단체등자본이전
11,530
1,350
10,180
02 공기관등에대한대행사업비
○ 지방재정통합정보시스템(LFIS) 유지관리비
○ 지방재정관리시스템 유지보수비
=
=
1,350
10,180
11,530
1,150
10,380
군정지원
21,000
33,727
△12,727
202 여비
10,000
10,000
0
01 국내여비
○ 군정수행
=
10,000
0
10,000
10,000
203 업무추진비
11,000
11,000
0
03 시책추진업무추진비
○ 군정 주요행사 및 시책사업 추진
=
11,000
0
11,000
11,000
공통예산 지원
70,000
70,000
0
201 일반운영비
40,000
40,000
0
01 사무관리비
○ 기관운영 일반운영비(POOL)
=
40,000
0
40,000
10,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획홍보실
정책:군정 조정 지원
단위:예산운영 지원
○ 각종 위원회 참석수당(POOL)
=
30,000
202 여비
30,000
30,000
0
01 국내여비
○ 기관운영 국내여비(POOL)
=
30,000
0
30,000
30,000
사회단체 예산지원
250,000
250,000
0
307 민간이전
250,000
250,000
0
03 사회단체보조금
○ 사회단체 사업비 및 운영비 지원
=
250,000
0
250,000
250,000
지역경제 활성화
205,498
238,905
△33,407
[국 12,901]
[도 992]
[군 191,605]
지역경제 활성화
205,498
238,905
△33,407
[국 12,901]
[도 992]
[군 191,605]
물가안정 및 지역경제 활성화
25,300
15,400
9,900
201 일반운영비
18,300
8,900
9,400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획홍보실
정책:지역경제 활성화
단위:지역경제 활성화
01 사무관리비
○ 장수사랑 상품권 및 봉투 등 제작
03 행사운영비
○ 행락철 물가안정 캠페인 전개
=
300,000원 * 2회 =
8,000
900
9,700
△300
17,700
17,700
600
600
202 여비
4,000
4,000
0
01 국내여비
○ 지역경제 업무추진
=
4,000
0
4,000
4,000
203 업무추진비
2,000
2,000
0
03 시책추진업무추진비
○ 지역경제 활성화 추진
=
2,000
0
2,000
2,000
301 일반보상금
1,000
500
500
12 기타보상금
○ 저축의 날 행사
100,000원 * 10명 =
500
500
1,000
1,000
소비자고발센터 및 물가조사 지원
19,008
17,935
1,073
101 인건비
4,608
3,535
1,073
10 기간제근로자등보수
○ 유급물가 모니터요원
― 기본급
32,000원 * 2명 * 60일 =
3,535
1,073
4,608
4,608
3,840
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획홍보실
정책:지역경제 활성화
단위:지역경제 활성화
― 유급휴일수당
32,000원 * 2명 * 12일 =
768
307 민간이전
14,400
14,400
0
02 민간경상보조
○ 소비자고발센터 운영비
1,200,000원 * 12회 =
14,400
0
14,400
14,400
재래시장 활성화 추진
146,305
190,685
△44,380
201 일반운영비
12,605
9,600
3,005
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
100
9,500
1,705
1,300
1,805
1,805
10,800
10,800
307 민간이전
10,000
0
10,000
04 민간행사보조
○ 재래시장 활성화 이벤트 홍보
5,000,000원 * 2개소 =
0
10,000
10,000
10,000
401 시설비및부대비
123,700
170,000
△46,300
03 토지매입비
○ 재래시장내 토지매입
04 시설비
○ 재래시장 보수
250,000원 * 410㎡ =
=
0
162,000
102,500
△142,000
102,500
102,500
20,000
20,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획홍보실
정책:지역경제 활성화
단위:지역경제 활성화
06 시설부대비
○ 장계시장내 토지매입 감정평가 수수료
600,000원 * 2개소 =
0
1,200
1,200
1,200
고용촉진훈련
14,885
14,885
0
[국 12,901]
[도 992]
[군 992]
301 일반보상금
14,885
14,885
0
[국 12,901]
[도 992]
[군 992]
12 기타보상금
○ 고용촉진 훈련비
=
14,885
0
14,885
14,885
[국 12,901]
[도 992]
[군 992]
농공단지 조성 및 운영
20,606
3,870
16,736
농공단지 관리
20,606
3,870
16,736
농공단지 관리
20,606
3,870
16,736
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획홍보실
정책:지역경제 활성화
단위:지역경제 활성화
201 일반운영비
10,296
970
9,326
02 공공운영비
○ 총액
=
970
9,326
10,296
10,296
206 재료비
4,300
1,400
2,900
01 재료비
○ 농공단지 체육시설 관리
― 비료구입비
― 농약구입비
○ 전통식품 홍보전시관 전시재료
― 농산물
― 한약재
― 기타 특산물
6,000원 * 50포 * 1개소 * 2회 =
10,000원 * 40병 * 1개소 * 2회 =
40,000원 * 20종 =
45,000원 * 20종 =
200,000원 * 6종 =
1,400
2,900
4,300
1,400
600
800
2,900
800
900
1,200
401 시설비및부대비
6,010
0
6,010
04 시설비
○ 농공단지 환경개선
― 천천·장계 농공단지 가로등 교체 및 보수
― 천천 농공단지 관리사무소 누수보수
○ 천천 농공단지 표지판 설치
70,000원 * 43등 =
2,000,000원 * 1개소 =
1,000,000원 * 1개소 =
0
6,010
6,010
5,010
3,010
2,000
1,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획홍보실
정책:농공단지 조성 및 운영
단위:농공단지 관리
중소기업 육성
19,000
22,500
△3,500
중소기업 육성 지원
19,000
22,500
△3,500
전북신용보증기금 출연금
19,000
18,000
1,000
306 출연금
19,000
18,000
1,000
01 출연금
○ 전북신용보증기금 출연금
=
18,000
1,000
19,000
19,000
예비비
8,040,632
2,873,864
5,166,768
[국 2,865,768]
[균 330,000]
[도 8,000]
[군 4,836,864]
예비비
8,040,632
2,873,864
5,166,768
[국 2,865,768]
[균 330,000]
[도 8,000]
[군 4,836,864]
예비비
4,836,864
2,873,864
1,963,000
801 예비비
4,836,864
2,873,864
1,963,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획홍보실
정책:예비비
단위:예비비
01 예비비
○ 예비비
=
2,873,864
1,963,000
4,836,864
4,836,864
예비비
3,203,768
0
3,203,768
[국 2,865,768]
[균 330,000]
[도 8,000]
801 예비비
3,203,768
0
3,203,768
[국 2,865,768]
[균 330,000]
[도 8,000]
01 예비비
○ 보건의료원 신축
○ 천연염료 자원화 시범사업
○ 장수 인조잔디구장 조성
=
=
=
0
3,203,768
3,203,768
2,865,768
[국 2,865,768]
8,000
[도 8,000]
330,000
[균 330,000]
행정운영경비(기획홍보실)
99,694
110,164
△10,470
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획홍보실
정책:예비비
단위:예비비
인력운영비
68,200
68,200
0
인력운영비
68,200
68,200
0
203 업무추진비
32,200
32,200
0
01 기관운영업무추진비
○ 부군수(기준액)
○ 기획홍보실장(4급)
04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비
=
=
=
28,000
4,200
0
0
28,000
25,000
3,000
4,200
4,200
304 연금부담금등
36,000
36,000
0
03 의원상해부담금
○ 의원상해부담금
=
36,000
0
36,000
36,000
기본경비
31,494
41,964
△10,470
기본경비
31,494
41,964
△10,470
201 일반운영비
17,944
17,464
480
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
15,544
1,920
0
480
15,544
15,544
2,400
2,400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획홍보실
정책:행정운영경비(기획홍보실)
단위:기본경비
202 여비
12,000
12,000
0
01 국내여비
○ 부서운영 국내여비
=
12,000
0
12,000
12,000
405 자산취득비
1,550
12,500
△10,950
01 자산및물품취득비
○ 냉온수기 구입
○ 사무용 의자 구입
500,000원 * 1대 =
150,000원 * 7조 =
12,500
△10,950
1,550
500
1,050
재무활동(기획홍보실)
2,750,200
400,000
2,350,200
내부거래지출
2,750,200
400,000
2,350,200
내부거래지출
1,950,200
100,000
1,850,200
701 기타회계전출금
1,450,200
0
1,450,200
01 기타회계전출금
○ 농공지구단지조성 특별회계 전출금
=
0
1,450,200
1,450,200
1,450,200
702 기금전출금
500,000
100,000
400,000
01 기금전출금
○ 중소기업육성기금 전출금
=
100,000
400,000
500,000
500,000
보전지출
800,000
300,000
500,000
802 반환금기타
800,000
300,000
500,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획홍보실
정책:재무활동(기획홍보실)
단위:내부거래지출
01 국고보조금반환금
○ 국고보조금 반환금
02 시ㆍ도비보조금반환금
○ 시·도비보조금 반환금
=
=
200,000
100,000
300,000
200,000
500,000
500,000
300,000
300,000