부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:산서면
정책:주민 행정편의 도모
단위:주민행정 지원
산서면
298,635
382,997
△84,362
주민 행정편의 도모
194,909
209,612
△14,703
주민행정 지원
180,329
195,588
△15,259
주민참여 지원
117,080
116,740
340
301 일반보상금
117,080
116,740
340
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○ 통·리·반장 수당 및 활동비
― 이장 기본수당
― 이장 상여금
― 이장 회의참석 수당
― 반장 보상금
10 행사실비보상금
○ 군정여론 모니터요원 수련회
○ 이장 시책교육
○ 주민 명예감독관 및 건설업자 교육 참석자 보상
200,000원 * 34명 * 12월 =
200,000원 * 34명 * 2회 =
20,000원 * 34명 * 2회 * 12월 =
50,000원 * 72명 =
20,000원 * 34명 * 1회 =
10,000원 * 34명 * 2회 =
10,000원 * 60명 * 1회 =
115,120
1,620
0
340
115,120
115,120
81,600
13,600
16,320
3,600
1,960
680
680
600
취약지 개발
50,000
70,000
△20,000
401 시설비및부대비
50,000
70,000
△20,000
04 시설비
70,000
△20,000
50,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산서면
정책:주민 행정편의 도모
단위:주민행정 지원
○ 소규모 주민편익사업
=
50,000
하계방역
3,929
3,534
395
101 인건비
3,929
3,534
395
10 기간제근로자등보수
○ 하계방역
― 기본급
― 유급휴일수당
― 고용 산재보험료
32,000원 * 1명 * 100일 =
32,000원 * 1명 * 20일 =
=
3,534
395
3,929
3,929
3,200
640
89
공원 및 문화유적지 관리
5,120
2,914
2,206
101 인건비
5,120
2,914
2,206
10 기간제근로자등보수
○ 체육공원관리
○ 꽃길조성 화단가꾸기
○ 유원지 청결유지
32,000원 * 10명 * 6일 =
32,000원 * 10명 * 4일 =
32,000원 * 4명 * 15일 =
2,914
2,206
5,120
1,920
1,280
1,920
면민의 장
3,000
1,200
1,800
201 일반운영비
3,000
1,200
1,800
03 행사운영비
○ 면민의 장 시상
1,200
1,800
3,000
3,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산서면
정책:주민 행정편의 도모
단위:주민행정 지원
― 면민의 장 메달 제작
― 면민의 장 패 제작
600,000원 * 4명 =
150,000원 * 4개 =
2,400
600
면정 시책추진
1,200
1,200
0
203 업무추진비
1,200
1,200
0
03 시책추진업무추진비
○ 주요 현안해소 및 교류사업 추진
=
1,200
0
1,200
1,200
산림자원 보호관리
12,680
12,250
430
산불예방
1,000
1,000
0
302 이주및재해보상금
1,000
1,000
0
02 민간인재해보상금
○ 산불진화출동 민간인 급식비
5,000원 * 100명 * 2회 =
1,000
0
1,000
1,000
주요 도로변 관리
11,680
11,250
430
101 인건비
11,680
11,250
430
10 기간제근로자등보수
○ 주요 도로변 풀베기(50㎞)
○ 군도 및 농어촌도로 풀베기 사업
32,000원 * 50명 * 5일 =
32,000원 * 23명 * 5일 =
11,250
430
11,680
8,000
3,680
민원실 운영
1,900
1,774
126
민원처리
1,900
1,774
126
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산서면
정책:주민 행정편의 도모
단위:산림자원 보호관리
201 일반운영비
1,900
1,774
126
01 사무관리비
○ 총액
=
1,774
126
1,900
1,900
행정운영경비(산서면)
103,726
173,385
△69,659
인력운영비
9,520
82,839
△73,319
인력운영비
9,520
82,839
△73,319
203 업무추진비
9,520
9,560
△40
01 기관운영업무추진비
○ 기관운영업무추진비(면장)
02 정원가산업무추진비
○ 정원가산업무추진비
04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비
=
40,000원 * 13명 =
250,000원 * 12월 =
6,000
560
3,000
0
△40
0
6,000
6,000
520
520
3,000
3,000
기본경비
94,206
90,546
3,660
기본경비
94,206
90,546
3,660
201 일반운영비
69,146
67,146
2,000
01 사무관리비
○ 총액
=
17,432
2,568
20,000
18,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:산서면
정책:행정운영경비(산서면)
단위:기본경비
○ 청사신축 이전비
02 공공운영비
○ 총액
=
=
49,714
△568
2,000
49,146
49,146
202 여비
21,060
19,400
1,660
01 국내여비
○ 부서운영 국내여비
02 월액여비
○ 월액여비
=
120,000원 * 13명 * 12월 =
2,600
16,800
△260
1,920
2,340
2,340
18,720
18,720
405 자산취득비
4,000
4,000
0
01 자산및물품취득비
○ 경운기 구입
=
4,000
0
4,000
4,000