부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:장계면
정책:주민 행정편의 도모
단위:주민행정 지원
장계면
412,136
499,219
△87,083
주민 행정편의 도모
228,403
217,404
10,999
주민행정 지원
215,983
194,329
21,654
취약지 개발
50,000
50,000
0
401 시설비및부대비
50,000
50,000
0
04 시설비
○ 소규모 주민편익사업
=
50,000
0
50,000
50,000
청사운영
33,500
13,500
20,000
206 재료비
1,500
0
1,500
01 재료비
○ 청소차량 자동덮개
1,500,000원 * 1대 =
0
1,500
1,500
1,500
401 시설비및부대비
32,000
13,500
18,500
04 시설비
○ 면청사 주차장 정비
○ 직원 휴게실 리모델링
=
=
13,500
18,500
32,000
12,000
20,000
주요 도로변 꽃길조성
8,900
10,250
△1,350
101 인건비
6,400
7,750
△1,350
10 기간제근로자등보수
7,750
△1,350
6,400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:장계면
정책:주민 행정편의 도모
단위:주민행정 지원
○ 장계 시가지 꽃박스, 화단 가꾸기
○ 국도 및 지방도변 꽃길 가꾸기
32,000원 * 5명 * 20일 =
32,000원 * 5명 * 20일 =
3,200
3,200
206 재료비
2,500
2,500
0
01 재료비
○ 꽃박스 및 꽃길조성 재료 구입
― 꽃묘
― 퇴비
500원 * 2,000주 * 2회 =
5,000원 * 50포 * 2회 =
2,500
0
2,500
2,500
2,000
500
주요 공공장소 청소 및 관리
4,834
4,970
△136
101 인건비
3,584
3,720
△136
10 기간제근로자등보수
○ 육십령휴게소 및 공용터미널 청소
○ 체육공원 및 대붕공원 관리
32,000원 * 2명 * 28일 =
32,000원 * 2명 * 28일 =
3,720
△136
3,584
1,792
1,792
206 재료비
1,250
1,250
0
01 재료비
○ 체육공원 관리 재료비
― 비료
― 농약
5,000원 * 50포 * 4회 =
50,000원 * 5회 =
1,250
0
1,250
1,250
1,000
250
청결유지
1,920
0
1,920
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:장계면
정책:주민 행정편의 도모
단위:주민행정 지원
101 인건비
1,920
0
1,920
10 기간제근로자등보수
○ 유원지 청결관리
32,000원 * 4명 * 15일 =
0
1,920
1,920
1,920
주민참여 지원
108,700
108,400
300
201 일반운영비
4,500
0
4,500
03 행사운영비
○ 지역교류 행사
― 전주시(인후3동)
― 함양군(서상면)
=
=
0
4,500
4,500
4,500
1,500
3,000
301 일반보상금
104,200
108,400
△4,200
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○ 통·리·반장 수당 및 활동비
― 이장 기본수당
― 이장 상여금
― 이장 회의참석 수당
― 반장 보상금
10 행사실비보상금
○ 군정 여론 모니터요원 수련회
200,000원 * 30명 * 12월 =
200,000원 * 30명 * 2회 =
20,000원 * 30명 * 2회 * 12월 =
50,000원 * 78명 =
20,000원 * 30명 * 1회 =
102,300
6,100
0
△4,200
102,300
102,300
72,000
12,000
14,400
3,900
1,900
600
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:장계면
정책:주민 행정편의 도모
단위:주민행정 지원
○ 이장 시책교육
○ 주민 명예감독관 및 건설업자 교육 참석자 보상
10,000원 * 30명 * 2회 =
10,000원 * 70명 * 1회 =
600
700
면정 주요시책업무 추진
1,200
1,200
0
203 업무추진비
1,200
1,200
0
03 시책추진업무추진비
○ 주요 현안 해소 및 교류사업 추진
=
1,200
0
1,200
1,200
하계방역
3,929
6,009
△2,080
101 인건비
3,929
3,534
395
10 기간제근로자등보수
○ 하계방역
― 기본급
― 유급휴일수당
― 고용 산재보험료
32,000원 * 1명 * 100일 =
32,000원 * 1명 * 20일 =
=
3,534
395
3,929
3,929
3,200
640
89
면민의 날 수상
3,000
0
3,000
201 일반운영비
3,000
0
3,000
03 행사운영비
○ 면민의 장 시상
― 면민의 장 패 제작
150,000원 * 4개 =
0
3,000
3,000
3,000
600
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:장계면
정책:주민 행정편의 도모
단위:주민행정 지원
― 면민의 장 메달 제작
600,000원 * 4개 =
2,400
산림자원 보호관리
10,120
9,770
350
주요 도로변 관리
9,120
8,770
350
101 인건비
9,120
8,770
350
10 기간제근로자등보수
○ 군도 및 농어촌도로 풀베기사업
○ 주요 도로변 풀베기사업
32,000원 * 23명 * 5일 =
32,000원 * 34명 * 5일 =
8,770
350
9,120
3,680
5,440
산불예방
1,000
1,000
0
302 이주및재해보상금
1,000
1,000
0
02 민간인재해보상금
○ 산불진화출동 민간인 급식비
5,000원 * 100명 * 2회 =
1,000
0
1,000
1,000
민원서비스 향상
2,300
13,305
△11,005
민원실 운영
2,300
13,305
△11,005
201 일반운영비
2,300
2,220
80
01 사무관리비
○ 총액
=
2,220
80
2,300
2,300
행정운영경비(장계면)
183,733
281,815
△98,082
인력운영비
10,920
146,897
△135,977
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:장계면
정책:주민 행정편의 도모
단위:민원서비스 향상
인력운영비
10,920
146,897
△135,977
203 업무추진비
10,920
10,920
0
01 기관운영업무추진비
○ 기관운영업무추진비(면장)
02 정원가산업무추진비
○ 정원가산업무추진비
04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비
=
40,000원 * 18명 =
350,000원 * 12월 =
6,000
720
4,200
0
0
0
6,000
6,000
720
720
4,200
4,200
기본경비
172,813
134,918
37,895
기본경비
172,813
134,918
37,895
201 일반운영비
139,093
107,618
31,475
01 사무관리비
○ 총액
○ 장계면지 발간
02 공공운영비
○ 총액
=
=
=
32,000
75,618
21,000
10,475
53,000
28,000
25,000
86,093
86,093
202 여비
28,620
24,700
3,920
01 국내여비
3,100
△400
2,700
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:장계면
정책:행정운영경비(장계면)
단위:기본경비
○ 부서운영 국내여비
02 월액여비
○ 월액여비
=
120,000원 * 18명 * 12월 =
21,600
4,320
2,700
25,920
25,920
405 자산취득비
5,100
2,600
2,500
01 자산및물품취득비
○ 빔프로젝터
○ 화장실 비데
3,000,000원 * 1대 =
350,000원 * 6조 =
2,600
2,500
5,100
3,000
2,100