부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:민방위 교육훈련
재난안전관리과
9,279,022
5,883,642
3,395,380
[국 844,644]
[균 1,905,000]
[도 817,075]
[군 5,712,303]
재해 및 재난예방
7,469,381
4,261,122
3,208,259
[국 843,044]
[균 1,905,000]
[도 660,823]
[군 4,060,514]
민방위 교육훈련
106,917
97,449
9,468
[국 699]
[도 8,954]
[군 97,264]
실생활에 도움을 주는 민방위 교육
12,765
13,460
△695
201 일반운영비
4,925
5,150
△225
01 사무관리비
○ 총액
=
4,300
△225
4,075
4,075
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:민방위 교육훈련
03 행사운영비
○ 민방위창설 기념행사
=
850
0
850
850
202 여비
7,000
6,000
1,000
01 국내여비
○ 민방위 업무 추진
=
6,000
1,000
7,000
7,000
301 일반보상금
840
2,310
△1,470
12 기타보상금
○ 주민신고훈련 신고자 보상
30,000원 * 14명 * 2회 =
840
0
840
840
능동적인 비상대비
10,940
11,360
△420
201 일반운영비
7,940
8,360
△420
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
6,360
2,000
△1,620
1,200
4,740
4,740
3,200
3,200
203 업무추진비
1,000
1,000
0
03 시책추진업무추진비
○ 지역통합방위 업무추진
=
1,000
0
1,000
1,000
401 시설비및부대비
2,000
2,000
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:민방위 교육훈련
04 시설비
○ 을지연습 상황판 보수(1식)
=
2,000
0
2,000
2,000
공익근무요원보상금
26,062
24,500
1,562
301 일반보상금
26,062
24,500
1,562
09 공익근무요원보상금
○ 공익근무요원 보수 및 경비
― 봉급
― 중식비
― 교통비
○ 공익근무요원 재해보상금
○ 공익근무요원 피복비
― 점퍼
― 작업복
― 근무화
88,600원 * 5명 * 12월 =
5,000원 * 25일 * 5명 * 12월 =
3,000원 * 25일 * 5명 * 12월 =
968,200원 * 1명 * 8배 =
80,000원 * 5명 =
70,000원 * 5명 =
50,000원 * 5명 =
24,500
1,562
26,062
17,316
5,316
7,500
4,500
7,746
1,000
400
350
250
예비군 육성지원
38,270
31,000
7,270
308 자치단체등이전
13,770
0
13,770
07 예비군육성지원경상보조
○ 향방작전 지원
=
0
13,770
13,770
12,270
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:민방위 교육훈련
○ 교육훈련 지원
=
1,500
403 자치단체등자본이전
24,500
31,000
△6,500
03 예비군육성지원자본보조
○ 교육훈련 시설장비
○ 부대운영 장비
○ 향방작전 장비
=
=
=
31,000
△6,500
24,500
6,330
12,070
6,100
민방위교육훈련
18,880
17,129
1,751
[국 699]
[도 8,954]
[군 9,227]
201 일반운영비
1,920
2,420
△500
[국 396]
[도 457]
[군 1,067]
01 사무관리비
○ 민방위교육 훈련 경비
― 민방위교육 실기강사 수당
=
2,420
△500
1,920
1,920
600
[도 180]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:민방위 교육훈련
― 민방위의 날 훈련경비
=
[군 420]
1,320
[국 396]
[도 277]
[군 647]
301 일반보상금
1,010
1,000
10
[국 303]
[도 212]
[군 495]
10 행사실비보상금
○ 민방위 통리대장 교육 및 중앙교육 입교자 보상
― 민방위 통리대장 교육보상
― 중앙교육 입교자 여비
=
=
1,000
10
1,010
1,010
410
[국 123]
[도 86]
[군 201]
600
[국 180]
[도 126]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:민방위 교육훈련
[군 294]
307 민간이전
6,900
2,000
4,900
[도 5,570]
[군 1,330]
02 민간경상보조
○ 민방위 훈련경비
― 민방위 시범마을 훈련(2개마을)
― 민방위 도단위 시범 훈련
=
=
2,000
4,900
6,900
6,900
1,900
[도 570]
[군 1,330]
5,000
[도 5,000]
402 민간자본이전
5,000
5,000
0
[도 1,500]
[군 3,500]
01 민간자본보조
○ 민방위 시범마을 지원
=
5,000
0
5,000
5,000
[도 1,500]
[군 3,500]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:민방위 교육훈련
405 자산취득비
4,050
6,709
△2,659
[도 1,215]
[군 2,835]
01 자산및물품취득비
○ 민방위 교육훈련 기자재 확충
=
6,709
△2,659
4,050
4,050
[도 1,215]
[군 2,835]
재해예방 대책
127,212
26,414
100,798
재해예방
127,212
26,414
100,798
201 일반운영비
38,712
24,414
14,298
01 사무관리비
○ 총액
○ 재난상황실 당직비
02 공공운영비
○ 총액
○ 자동 우량 경보시스템 정기점검
=
=
=
=
8,662
15,752
12,558
1,740
21,220
6,760
14,460
17,492
7,492
10,000
202 여비
3,000
2,000
1,000
01 국내여비
2,000
1,000
3,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:재해예방 대책
○ 재해대책 추진
=
3,000
401 시설비및부대비
35,000
0
35,000
04 시설비
○ 장계천 둔치내 방송 원격자동제어 시스템 구축
=
0
35,000
35,000
35,000
405 자산취득비
50,500
0
50,500
01 자산및물품취득비
○ 재해 예방용 프린터 및 스캔복합기
○ 시군구 재난관리시스템용 H/W 용량보강
500,000원 * 1대 =
=
0
50,500
50,500
500
50,000
치수관리
5,895,776
3,608,410
2,287,366
[국 840,887]
[균 1,905,000]
[도 645,500]
[군 2,504,389]
자연형 하천 정화사업
140,000
200,000
△60,000
401 시설비및부대비
140,000
200,000
△60,000
04 시설비
○ 장계천 자연형하천 정화사업(감사지적분)
=
200,000
△60,000
140,000
140,000
재해복구사업
520,000
0
520,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:치수관리
401 시설비및부대비
520,000
0
520,000
04 시설비
○ 수해복구사업
06 시설부대비
○ 수해 응급복구(장비 임차료)
=
=
0
0
500,000
20,000
500,000
500,000
20,000
20,000
재해위험지구 정비사업
2,140,000
600,000
1,540,000
[균 1,284,000]
[도 428,000]
[군 428,000]
401 시설비및부대비
2,140,000
600,000
1,540,000
[균 1,284,000]
[도 428,000]
[군 428,000]
04 시설비
○ 재해 위험지구 정비사업
― 와룡지구
=
595,600
1,534,070
2,129,670
2,129,670
1,162,799
[균 700,000]
[도 233,500]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:치수관리
― 무농지구
06 시설부대비
○ 와룡지구 정비사업 부대비
○ 무농지구 정비사업 부대비
=
=
=
4,400
5,930
[군 229,299]
966,871
[균 584,000]
[도 194,500]
[군 188,371]
10,330
4,201
6,129
소하천 정비사업
1,539,776
910,410
629,366
[국 490,887]
[군 1,048,889]
401 시설비및부대비
1,539,776
910,410
629,366
[국 490,887]
[군 1,048,889]
04 시설비
○ 소하천 정비사업
=
905,080
629,153
1,534,233
1,534,233
[국 490,887]
[군 1,043,346]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:치수관리
06 시설부대비
○ 소하천 정비사업 부대비
=
5,330
213
5,543
5,543
수해상습지 개선사업
1,035,000
1,798,000
△763,000
[균 621,000]
[도 207,000]
[군 207,000]
401 시설비및부대비
1,035,000
1,798,000
△763,000
[균 621,000]
[도 207,000]
[군 207,000]
04 시설비
○ 초장천 수해상습지 개선사업
06 시설부대비
○ 초장천 수해상습지 개선사업 부대비
=
=
1,786,700
11,300
△755,426
△7,574
1,031,274
1,031,274
[균 621,000]
[도 207,000]
[군 203,274]
3,726
3,726
유천 자연형 하천정화사업
500,000
100,000
400,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:치수관리
유천 자연형 하천정화사업
[국 350,000]
[군 150,000]
401 시설비및부대비
500,000
100,000
400,000
[국 350,000]
[군 150,000]
04 시설비
○ 유천 자연형 하천정화사업
06 시설부대비
○ 유천 자연형 하천정화사업 부대비
=
=
100,000
0
396,400
3,600
496,400
496,400
[국 350,000]
[군 146,400]
3,600
3,600
재해예방 풍수해보험금
21,000
0
21,000
[도 10,500]
[군 10,500]
307 민간이전
21,000
0
21,000
[도 10,500]
[군 10,500]
06 보험금
0
21,000
21,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:치수관리
○ 재해예방 풍수해 보험
=
21,000
[도 10,500]
[군 10,500]
재난예방
1,339,476
528,849
810,627
[국 1,458]
[도 6,369]
[군 1,331,649]
재난예방사업
324,476
316,690
7,786
201 일반운영비
9,536
10,300
△764
01 사무관리비
○ 총액
03 행사운영비
○ 안전점검의 날, 안전문화운동 행사
○ 재난대비 종합훈련
― 재난대비 종합훈련 동원 급식비
― 현수막 및 훈련장비(3종)
=
50,000원 * 12회 =
5,000원 * 120명 * 3일 =
=
6,700
3,600
△764
0
5,936
5,936
3,600
600
3,000
1,800
1,200
202 여비
3,000
3,000
0
01 국내여비
3,000
0
3,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:재난예방
○ 재난예방사업 추진
=
3,000
206 재료비
8,730
0
8,730
01 재료비
○ 저소득층 단독경보형 화재감지기 보급
15,000원 * 3개 * 194가구 =
0
8,730
8,730
8,730
401 시설비및부대비
302,160
301,890
270
04 시설비
○ 재해위험 시설물 정비사업(7개읍면)
06 시설부대비
○ 재해위험 시설물 정비사업(7개읍면) 부대비
=
=
300,000
1,890
0
270
300,000
300,000
2,160
2,160
405 자산취득비
1,050
1,500
△450
01 자산및물품취득비
○ 인명구조장비 구입(구명환외 2종)
― 구명환
― 구명로프
― 구명동의
35,000원 * 10개 =
35,000원 * 10개 =
35,000원 * 10개 =
1,500
△450
1,050
1,050
350
350
350
비법정소교량 재가설 사업
300,000
201,890
98,110
401 시설비및부대비
300,000
201,890
98,110
04 시설비
200,000
97,840
297,840
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:재난예방
○ 비법정 소교량 재가설사업
06 시설부대비
○ 비법정 소교량 재가설사업 부대비
=
300,000,000원 * 0.72/100 =
1,890
270
297,840
2,160
2,160
재난예방 시설개선사업
15,000
10,269
4,731
[국 1,458]
[도 6,369]
[군 7,173]
101 인건비
7,000
2,660
4,340
[국 490]
[도 3,065]
[군 3,445]
10 기간제근로자등보수
○ 재난예방 생활안전시설 개선사업
○ 재난안전 취약가구 안전컨설팅 지원
=
=
2,660
4,340
7,000
6,000
[도 2,820]
[군 3,180]
1,000
[국 490]
[도 245]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:재난예방
[군 265]
206 재료비
8,000
3,699
4,301
[국 968]
[도 3,304]
[군 3,728]
01 재료비
○ 재난예방 생활안전시설 개선사업
○ 재난안전 취약가구 안전점검 자재비
=
=
3,699
4,301
8,000
6,000
[도 2,820]
[군 3,180]
2,000
[국 968]
[도 484]
[군 548]
구선동 교량가설사업
100,000
0
100,000
401 시설비및부대비
100,000
0
100,000
04 시설비
○ 번암 구선동 교량가설사업
=
0
100,000
100,000
100,000
재난예방 정비사업
600,000
0
600,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:재난예방
401 시설비및부대비
600,000
0
600,000
04 시설비
○ 재난예방 정비사업
600,000,000원 =
0
600,000
600,000
600,000
에너지 수급 안정
5,727
1,486
4,241
[국 1,600]
[군 4,127]
에너지 안전관리
5,727
1,486
4,241
[국 1,600]
[군 4,127]
에너지 절약사업
2,727
1,486
1,241
201 일반운영비
2,250
1,486
764
01 사무관리비
○ 총액
=
1,486
764
2,250
2,250
206 재료비
477
0
477
01 재료비
○ 석유류 품질검사 시료 채취비(휘발유 등)
=
0
477
477
477
에너지 절약교육
3,000
0
3,000
[국 1,600]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:에너지 수급 안정
단위:에너지 안전관리
에너지 절약교육
[군 1,400]
202 여비
3,000
0
3,000
[국 1,600]
[군 1,400]
01 국내여비
○ 에너지절약 전문교육
03 국외여비
○ 지역에너지사업 해외연수
=
=
0
0
600
2,400
600
600
[국 600]
2,400
2,400
[국 1,000]
[군 1,400]
교통행정 개선
1,742,925
1,561,773
181,152
[도 156,252]
[군 1,586,673]
교통안전 시설확충
146,701
512,563
△365,862
교통행정사업
146,701
142,563
4,138
201 일반운영비
15,101
18,063
△2,962
01 사무관리비
8,129
△398
7,731
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:교통행정 개선
단위:교통안전 시설확충
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
9,934
△2,564
7,731
7,370
7,370
202 여비
4,500
4,500
0
01 국내여비
○ 교통업무 추진
=
4,500
0
4,500
4,500
401 시설비및부대비
127,100
120,000
7,100
04 시설비
○ 교통 신호등 정비
― 신호제어기 교체
― 경보등(LED) 교체 및 정비
― 경광등 설치(신설)
○ 교통표지판 정비
―신설
―교체
○ 차선 재도색 등
― 차선 재도색(11,660㎡)
― 횡단보도,문자,기호 등
6,000,000원 * 1개 =
300,000원 * 30개 =
900,000원 * 10개 =
200,000원 * 50개 =
130,000원 * 50개 =
=
5,000원 * 1,500㎡ =
120,000
7,100
127,100
24,000
6,000
9,000
9,000
16,500
10,000
6,500
42,500
35,000
7,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:교통행정 개선
단위:교통안전 시설확충
○ 반사경
○ 교통신호 유지보수(단가)
○ 어린이보호구역 개선사업 추가공사(산서,장계초교)
○ 교통안전 시설물(전기) 소규모 수선비
○ 공용 주차장 유지관리
450,000원 * 20개 =
=
10,000,000원 * 2개소 =
=
300,000원 * 7개소 =
9,000
10,000
20,000
3,000
2,100
대중교통 지원
1,596,224
1,049,210
547,014
[도 156,252]
[군 1,439,972]
손실보상금 지급
9,000
9,000
0
207 연구개발비
9,000
9,000
0
01 연구용역비
○ 농어촌버스 실차조사(1회)
=
9,000
0
9,000
9,000
유가보조금 지원
1,000,000
450,000
550,000
307 민간이전
1,000,000
450,000
550,000
09 운수업계보조금
○ 유가보조금(사업용 여객,화물)
250,000,000원 * 4회 =
450,000
550,000
1,000,000
1,000,000
손실보상금 지원
587,224
525,132
62,092
[도 156,252]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:교통행정 개선
단위:대중교통 지원
손실보상금 지원
[군 430,972]
307 민간이전
587,224
525,132
62,092
[도 156,252]
[군 430,972]
09 운수업계보조금
○ 벽지·비수익노선 손실보상(21개노선)
○ 벽지·비수익노선 손실보상 추가지원(5개노선)
○ 농어촌버스 재정지원 보조
=
=
=
525,132
62,092
587,224
386,868
[도 95,105]
[군 291,763]
78,062
122,294
[도 61,147]
[군 61,147]
행정운영경비(재난안전관리과)
22,459
21,961
498
기본경비
19,459
18,961
498
기본경비
19,459
18,961
498
201 일반운영비
12,259
13,661
△1,402
01 사무관리비
○ 총액
=
12,589
△3,414
9,175
9,175
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:행정운영경비(재난안전관리과)
단위:기본경비
02 공공운영비
○ 총액
=
1,072
2,012
3,084
3,084
202 여비
7,200
5,300
1,900
01 국내여비
○ 부서운영 국내여비
=
5,300
1,900
7,200
7,200
인력운영비
3,000
3,000
0
인력운영비
3,000
3,000
0
203 업무추진비
3,000
3,000
0
04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비
250,000원 * 12월 =
3,000
0
3,000
3,000
재무활동(재난안전관리과)
38,530
37,300
1,230
내부거래지출
38,530
37,300
1,230
기금적립
38,530
37,300
1,230
702 기금전출금
38,530
37,300
1,230
01 기금전출금
○ 재난관리기금 적립
=
37,300
1,230
38,530
38,530