부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 2 회 일반회계
부서:기획홍보실
정책:군정 조정 지원
단위:군정시책 추진
기획홍보실
8,899,248
13,149,842
△4,250,594
2,878,669
△2,853,378
330,000
△330,000
0
162,000
8,992
△446
9,932,181
△1,228,770
국 25,291
균 0
특 162,000
도 8,546
군 8,703,411
군정 조정 지원
2,458,417
2,000,714
457,703
0
162,000
0
6,750
2,000,714
288,953
특 162,000
도 6,750
군 2,289,667
군정시책 추진
1,541,910
1,062,320
479,590
0
162,000
1,062,320
317,590
특 162,000
군 1,379,910
군정 종합관리 운영
1,386,110
976,520
409,590
0
162,000
976,520
247,590
특 162,000
군 1,224,110
201 일반운영비
46,990
38,100
8,890
36,990
28,100
8,890
01 사무관리비
25,290
28,100
△2,810
○ 총액(10% 절감)
1,500,000 * 5건
7,500
0
7,500
○ 각종사업 프리젠테이션 제작(국가예산 확보용)
14,000원 * 300권
4,200
0
4,200
○ '07 해외연수 귀국보고서 책자유인
202 여비
11,700
13,000
△1,300
11,700
13,000
△1,300
01 국내여비
7,200
8,000
△800
○ 기획업무 추진(10% 절감)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획홍보실
정책:군정 조정 지원
단위:군정시책 추진
3,600
4,000
△400
○ 군정 주요사업장 현지 확인(10% 절감)
900
1,000
△100
○ 인력교육원 유치(10% 절감)
207 연구개발비
580,000
240,000
340,000
580,000
240,000
340,000
01 연구용역비
400,000
110,000
290,000
○ 군정주요시책 추진 용역
50,000
0
50,000
○ 장수IC 한우타운 타당성조사 및 기본계획 용역비
405 자산취득비
202,000
140,000
62,000
0
162,000
140,000
△100,000
특 162,000
군 40,000
202,000
140,000
62,000
01 자산및물품취득비
162,000
100,000
62,000
○ 성과관리 프로그램(S/W) 및 서버 구입
특 162,000
0
162,000
군 0
100,000
△100,000
국제교류 운영
139,700
69,700
70,000
202 여비
84,700
64,700
20,000
84,700
64,700
20,000
03 국외여비
30,000
15,000
15,000
○ 공무원 글로벌 벤치마킹 해외여비
40,000
35,000
5,000
○ 공무원 해외연수
306 출연금
55,000
5,000
50,000
55,000
5,000
50,000
01 출연금
50,000
0
50,000
○ 남북교류 협력기금 출연
군정 홍보
426,715
443,684
△16,969
0
6,750
443,684
△23,719
도 6,750
군 419,965
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획홍보실
정책:군정 조정 지원
단위:군정 홍보
군정 기획홍보
413,215
443,684
△30,469
201 일반운영비
384,085
418,984
△34,899
384,085
418,984
△34,899
01 사무관리비
296,085
328,984
△32,899
○ 총액(10% 절감)
18,000
20,000
△2,000
○ 군정홍보 동영상 제작(10% 절감)
202 여비
8,100
9,000
△900
8,100
9,000
△900
01 국내여비
8,100
9,000
△900
○ 군정기획 홍보(10% 절감)
405 자산취득비
13,330
8,000
5,330
13,330
8,000
5,330
01 자산및물품취득비
11,830
6,800
5,030
○ 군정기획홍보 ENG카메라 보조장비 구입
7,450,000원 * 1개
7,450
5,000
2,450
―트라이포트 DB6SB
0
600
△600
―HDB Z1 Wide 렌즈
0
600
△600
―온마이크(라인포함) SM63
200,000원 * 1대
200
0
200
―캠코더 레인커버
250,000원 * 1대
250
0
250
―인터뷰용 마이크
0
300
△300
―배터리 F970
3,930,000원 * 1set
3,930
0
3,930
―편집시스템
0
300
△300
―소프트케이스 S03
300
0
300
○ 브리핑룸 자판기
TV난시청해소사업
13,500
0
13,500
0
6,750
0
6,750
도 6,750
군 6,750
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획홍보실
정책:군정 조정 지원
단위:군정 홍보
403 자치단체등자본이전
13,500
0
13,500
0
6,750
0
6,750
도 6,750
군 6,750
13,500
0
13,500
02 공기관등에대한대행사업비
225,000원 * 100대 * 60%
13,500
0
13,500
○ TV난시청 해소사업
도 6,750
0
6,750
군 6,750
0
6,750
감사운영 지원
10,762
11,680
△918
감사관리
10,762
11,680
△918
201 일반운영비
4,662
5,180
△518
4,662
5,180
△518
01 사무관리비
4,662
5,180
△518
○ 총액(10% 절감)
202 여비
3,600
4,000
△400
3,600
4,000
△400
01 국내여비
2,700
3,000
△300
○ 감사운영 추진(10% 절감)
900
1,000
△100
○ 상급기관 대행 및 특별감사(10% 절감)
법무운영 지원
69,700
75,500
△5,800
법무관리
69,700
75,500
△5,800
201 일반운영비
67,900
73,500
△5,600
67,900
73,500
△5,600
01 사무관리비
23,400
26,000
△2,600
○ 총액(10% 절감)
27,000
30,000
△3,000
○ 자치법규 대본 발간(10% 절감)
202 여비
1,800
2,000
△200
1,800
2,000
△200
01 국내여비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획홍보실
정책:군정 조정 지원
단위:법무운영 지원
1,800
2,000
△200
○ 법무업무 추진(10% 절감)
예산운영 지원
409,330
407,530
1,800
예산편성 및 지원
76,330
66,530
9,800
201 일반운영비
36,000
40,000
△4,000
36,000
40,000
△4,000
01 사무관리비
36,000
40,000
△4,000
○ 총액(10% 절감)
202 여비
10,800
12,000
△1,200
10,800
12,000
△1,200
01 국내여비
4,500
5,000
△500
○ 예산업무 추진(10% 절감)
6,300
7,000
△700
○ 보통교부세 및 각종 합동사무(10% 절감)
303 포상금
15,000
0
15,000
15,000
0
15,000
01 포상금
500,000원 * 30명
15,000
0
15,000
○ '07년 지방재정평가 유공공무원 선진지시찰
군정지원
20,000
21,000
△1,000
202 여비
9,000
10,000
△1,000
9,000
10,000
△1,000
01 국내여비
9,000
10,000
△1,000
○ 군정수행(10% 절감)
공통예산 지원
63,000
70,000
△7,000
201 일반운영비
36,000
40,000
△4,000
36,000
40,000
△4,000
01 사무관리비
9,000
10,000
△1,000
○ 기관운영 일반운영비(POOL 10% 절감)
27,000
30,000
△3,000
○ 각종 위원회 참석수당(POOL 10% 절감)
202 여비
27,000
30,000
△3,000
27,000
30,000
△3,000
01 국내여비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획홍보실
정책:군정 조정 지원
단위:예산운영 지원
27,000
30,000
△3,000
○ 기관운영 국내여비(POOL 10% 절감)
지역경제 활성화
221,825
205,498
16,327
12,901
12,390
992
804
191,605
3,133
국 25,291
도 1,796
군 194,738
지역경제 활성화
221,825
205,498
16,327
12,901
12,390
992
804
191,605
3,133
국 25,291
도 1,796
군 194,738
물가안정 및 지역경제 활성화
23,130
25,300
△2,170
201 일반운영비
16,530
18,300
△1,770
15,930
17,700
△1,770
01 사무관리비
15,930
17,700
△1,770
○ 장수사랑 상품권 및 봉투 등 제작(10% 절감)
202 여비
3,600
4,000
△400
3,600
4,000
△400
01 국내여비
3,600
4,000
△400
○ 지역경제업무 추진(10% 절감)
재래시장 활성화 추진
146,124
146,305
△181
201 일반운영비
12,424
12,605
△181
1,624
1,805
△181
01 사무관리비
1,624
1,805
△181
○ 총액(10% 절감)
고용촉진훈련
17,963
14,885
3,078
12,901
1,470
992
804
992
804
국 14,371
도 1,796
군 1,796
301 일반보상금
17,963
14,885
3,078
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획홍보실
정책:지역경제 활성화
단위:지역경제 활성화
301 일반보상금
12,901
1,470
992
804
992
804
국 14,371
도 1,796
군 1,796
17,963
14,885
3,078
12 기타보상금
17,963
14,885
3,078
○ 고용촉진훈련비
국 14,371
12,901
1,470
도 1,796
992
804
군 1,796
992
804
재래시장 공동마케팅 지원사업
15,600
0
15,600
0
10,920
0
4,680
국 10,920
군 4,680
307 민간이전
15,600
0
15,600
0
10,920
0
4,680
국 10,920
군 4,680
15,600
0
15,600
04 민간행사보조
15,600
0
15,600
○ 장수, 장계재래시장 러브투어
국 10,920
0
10,920
군 4,680
0
4,680
예비비
3,018,763
8,040,632
△5,021,869
2,865,768
△2,865,768
330,000
△330,000
8,000
△8,000
4,836,864
△1,818,101
국 0
균 0
도 0
군 3,018,763
예비비
3,018,763
8,040,632
△5,021,869
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획홍보실
정책:예비비
단위:예비비
예비비
2,865,768
△2,865,768
330,000
△330,000
8,000
△8,000
4,836,864
△1,818,101
국 0
균 0
도 0
군 3,018,763
예비비
3,018,763
4,836,864
△1,818,101
801 예비비
3,018,763
4,836,864
△1,818,101
3,018,763
4,836,864
△1,818,101
01 예비비
3,018,763
4,836,864
△1,818,101
○ 예비비
예비비
0
3,203,768
△3,203,768
801 예비비
0
3,203,768
△3,203,768
2,865,768
△2,865,768
330,000
△330,000
8,000
△8,000
국 0
균 0
도 0
0
3,203,768
△3,203,768
01 예비비
0
2,865,768
△2,865,768
○ 보건의료원 신축
국 0
2,865,768
△2,865,768
0
8,000
△8,000
○ 천연염료 자원화 시범사업
도 0
8,000
△8,000
0
330,000
△330,000
○ 장수 인조잔디구장 조성
균 0
330,000
△330,000
행정운영경비(기획홍보실)
96,939
99,694
△2,755
기본경비
28,739
31,494
△2,755
기본경비
28,739
31,494
△2,755
201 일반운영비
16,389
17,944
△1,555
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획홍보실
정책:행정운영경비(기획홍보실)
단위:기본경비
13,989
15,544
△1,555
01 사무관리비
13,989
15,544
△1,555
○ 총액(10% 절감)
202 여비
10,800
12,000
△1,200
10,800
12,000
△1,200
01 국내여비
10,800
12,000
△1,200
○ 부서운영 국내여비(10% 절감)
재무활동(기획홍보실)
3,050,200
2,750,200
300,000
내부거래지출
3,050,200
2,750,200
300,000
내부거래지출
2,250,200
1,950,200
300,000
702 기금전출금
800,000
500,000
300,000
800,000
500,000
300,000
01 기금전출금
800,000
500,000
300,000
○ 중소기업육성기금 전출금