분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
세 출 예 산 서
2008년도 추경 2 회 전체 일반회계
총 계
181,299,903
160,422,372
20,877,531
13.01%
정책사업비
142,817,689
123,674,946
19,142,743
15.48%
재무활동
9,504,232
8,020,899
1,483,333
18.49%
행정운영경비
28,977,982
28,726,527
251,455
0.88%
일반공공행정
16,177,634
13,498,235
2,679,399
19.85%
입법및선거관리
457,350
441,274
16,076
3.64%
의정활동 지원
457,350
441,274
16,076
3.64%
의정활동 지원
365,236
365,560
△324
△0.09%
의회운영 추진
92,114
75,714
16,400
21.66%
지방행정ㆍ재정지원
2,535,304
2,118,319
416,985
19.68%
재정지원
2,535,304
2,118,319
416,985
19.68%
지방세 관리
172,785
100,715
72,070
71.56%
세외수입관리
18,650
19,500
△850
△4.36%
재산관리
2,207,971
1,859,088
348,883
18.77%
과표부기관리
102,238
104,976
△2,738
△2.61%
투명한 회계운영
33,660
34,040
△380
△1.12%
일반행정
13,184,980
10,938,642
2,246,338
20.54%
군정 조정 지원
2,458,417
2,000,714
457,703
22.88%
군정시책 추진
1,541,910
1,062,320
479,590
45.15%
군정 홍보
426,715
443,684
△16,969
△3.82%
감사운영 지원
10,762
11,680
△918
△7.86%
법무운영 지원
69,700
75,500
△5,800
△7.68%
예산운영 지원
409,330
407,530
1,800
0.44%
지역경제 활성화
221,825
205,498
16,327
7.95%
지역경제 활성화
221,825
205,498
16,327
7.95%
지방행정 역량 강화
2,481,597
2,252,117
229,480
10.19%
주민참여행정
521,397
477,752
43,645
9.14%
효율적 조직관리
83,051
78,481
4,570
5.82%
청원체련행사 및 공무원체육대회
61,500
61,500
0
0.00%
지방공무원 육성
1,041,182
1,061,234
△20,052
△1.89%
혁신역량 강화
647,950
443,100
204,850
46.23%
공무원단체 지원
75,783
75,958
△175
△0.23%
통계관리
24,184
25,133
△949
△3.78%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 2 회 전체 일반회계
과거사 정리
21,550
23,959
△2,409
△10.05%
지역교류 추진
5,000
5,000
0
0.00%
행정 정보화
1,157,231
1,159,048
△1,817
△0.16%
정보화 운영
639,179
640,656
△1,477
△0.23%
정보화마을 육성
44,373
44,373
0
0.00%
정보통신운영
225,679
226,019
△340
△0.15%
정보통신 환경조성
248,000
248,000
0
0.00%
주민행정 편의 도모
57,820
58,228
△408
△0.70%
민원 서비스 향상
57,820
58,228
△408
△0.70%
주민 행정편의 도모
249,289
225,779
23,510
10.41%
주민행정 지원
236,779
213,039
23,740
11.14%
산림자원 보호관리
10,440
10,440
0
0.00%
민원서비스 향상
2,070
2,300
△230
△10.00%
주민 행정편의 도모
215,719
194,909
20,810
10.68%
주민행정 지원
201,329
180,329
21,000
11.65%
산림자원 보호관리
12,680
12,680
0
0.00%
민원실 운영
1,710
1,900
△190
△10.00%
주민 행정편의 도모
279,002
209,219
69,783
33.35%
주민행정 지원
264,612
194,639
69,973
35.95%
민원서비스 향상
1,710
1,900
△190
△10.00%
산림자원 보호관리
12,680
12,680
0
0.00%
주민 행정편의 도모
281,823
228,403
53,420
23.39%
주민행정 지원
269,633
215,983
53,650
24.84%
산림자원 보호관리
10,120
10,120
0
0.00%
민원서비스 향상
2,070
2,300
△230
△10.00%
주민 행정편의 도모
231,639
203,079
28,560
14.06%
주민행정 지원
218,849
190,099
28,750
15.12%
산림자원 보호관리
11,080
11,080
0
0.00%
민원서비스 향상
1,710
1,900
△190
△10.00%
주민 행정편의 도모
225,609
197,449
28,160
14.26%
주민행정 지원
213,619
185,269
28,350
15.30%
산림자원 보호관리
10,280
10,280
0
0.00%
민원서비스 향상
1,710
1,900
△190
△10.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 2 회 전체 일반회계
주민 행정편의 도모
274,809
253,999
20,810
8.19%
주민행정 지원
266,019
245,019
21,000
8.57%
산림자원 보호관리
7,080
7,080
0
0.00%
민원서비스 향상
1,710
1,900
△190
△10.00%
재무활동(기획홍보실)
3,050,200
2,750,200
300,000
10.91%
내부거래지출
3,050,200
2,750,200
300,000
10.91%
보전지출
0
0
0
100.00%
재무활동(재무과)
2,000,000
1,000,000
1,000,000
100.00%
내부거래지출
2,000,000
1,000,000
1,000,000
100.00%
공공질서및안전
8,084,675
7,517,883
566,792
7.54%
재난방재ㆍ민방위
8,084,675
7,517,883
566,792
7.54%
재해 및 재난예방
8,046,145
7,479,353
566,792
7.58%
민방위 교육훈련
130,117
116,889
13,228
11.32%
재해예방 대책
497,636
127,212
370,424
291.19%
치수관리
6,032,000
5,895,776
136,224
2.31%
재난예방
1,386,392
1,339,476
46,916
3.50%
재무활동(재난안전관리과)
38,530
38,530
0
0.00%
내부거래지출
38,530
38,530
0
0.00%
교육
1,824,442
1,800,442
24,000
1.33%
유아및초중등교육
1,824,442
1,800,442
24,000
1.33%
지역교육활성화
1,824,442
1,800,442
24,000
1.33%
지역인재육성
1,824,442
1,800,442
24,000
1.33%
문화및관광
9,797,192
7,085,435
2,711,757
38.27%
문화예술
1,431,360
1,416,552
14,808
1.05%
문화예술진흥 및 육성
1,424,702
1,409,894
14,808
1.05%
지방문화 육성 추진
1,157,948
1,138,440
19,508
1.71%
문화단체 육성 추진
266,754
271,454
△4,700
△1.73%
문화예술진흥
6,658
6,658
0
0.00%
지방문화 육성
6,080
6,080
0
0.00%
문화단체 육성
578
578
0
0.00%
관광
958,837
855,957
102,880
12.02%
관광진흥
921,773
818,893
102,880
12.56%
관광기반시설 확충
790,575
737,275
53,300
7.23%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 2 회 전체 일반회계
관광홍보및서비스개선
131,198
81,618
49,580
60.75%
관광산업진흥
37,064
37,064
0
0.00%
관광시설 확충
36,725
36,725
0
0.00%
관광지 홍보 및 서비스 개선
339
339
0
0.00%
체육
6,614,811
4,227,509
2,387,302
56.47%
군민체육 육성
6,614,811
4,227,509
2,387,302
56.47%
군민체육 활성화
1,082,041
941,550
140,491
14.92%
체육시설 확충
5,480,891
3,234,080
2,246,811
69.47%
승마레저타운 조성
6,879
6,879
0
0.00%
문화시설 운영관리
45,000
45,000
0
0.00%
문화재
753,077
546,680
206,397
37.75%
문화유산의 보존 관리
748,977
542,580
206,397
38.04%
문화재
748,977
542,580
206,397
38.04%
문화유산의 보존
4,100
4,100
0
0.00%
문화재 관리
4,100
4,100
0
0.00%
문화및관광일반
39,107
38,737
370
0.96%
문화유적지 보존
39,107
38,737
370
0.96%
지방기념물 관리
39,107
38,737
370
0.96%
환경보호
10,202,768
6,690,987
3,511,781
52.49%
상하수도ㆍ수질
3,984,098
3,492,223
491,875
14.08%
수질보전
930,367
631,605
298,762
47.30%
하천 및 지하수 관리
18,590
19,300
△710
△3.68%
먹는물 유지관리
911,777
612,305
299,472
48.91%
재무활동(환경보호과)
3,053,731
2,860,618
193,113
6.75%
내부거래지출
3,053,731
2,860,618
193,113
6.75%
폐기물
821,596
742,593
79,003
10.64%
쾌적한 생활환경
821,596
742,593
79,003
10.64%
환경관리일반
53,900
15,200
38,700
254.61%
사업장 폐기물 관리
301,477
260,634
40,843
15.67%
폐기물 종합처리시설 관리
461,179
461,719
△540
△0.12%
축산폐수 및 분뇨처리 지원
5,040
5,040
0
0.00%
환경보호일반
5,397,074
2,456,171
2,940,903
119.74%
자연환경보호
5,397,074
2,456,171
2,940,903
119.74%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 2 회 전체 일반회계
자연생태보전
1,811,588
625,604
1,185,984
189.57%
문화관광자원개발
3,585,486
1,830,567
1,754,919
95.87%
사회복지
18,739,788
18,027,312
712,476
3.95%
기초생활보장
5,929,768
5,939,652
△9,884
△0.17%
저소득층 생활안정 지원
5,707,997
5,708,101
△104
0.00%
국민의 최저 생활보장
4,149,004
4,270,241
△121,237
△2.84%
주민생활지원연계
99,779
107,580
△7,801
△7.25%
자활서비스
1,459,214
1,330,280
128,934
9.69%
재무활동(주민생활지원과)
221,771
231,551
△9,780
△4.22%
내부거래지출
221,771
231,551
△9,780
△4.22%
취약계층지원
936,040
928,074
7,966
0.86%
장애인복지 증진
936,040
928,074
7,966
0.86%
장애인복지증진
936,040
928,074
7,966
0.86%
보육ㆍ가족및여성
2,786,594
2,669,609
116,985
4.38%
여성복지
2,552,065
2,435,080
116,985
4.80%
여성권익
368,256
369,840
△1,584
△0.43%
아동복지
553,552
553,552
0
0.00%
보육시설지원
1,630,257
1,511,688
118,569
7.84%
여성복지증진
234,529
234,529
0
0.00%
여성권익증진
79,530
79,530
0
0.00%
건강한 아동육성
27,633
27,633
0
0.00%
보육시설 운영지원
127,366
127,366
0
0.00%
노인ㆍ청소년
8,727,624
7,920,733
806,891
10.19%
노인복지
7,981,075
7,174,884
806,191
11.24%
공설묘지운영
2,460
960
1,500
156.25%
노후생활안정
6,993,542
7,073,924
△80,382
△1.14%
장례식장신축
100,000
100,000
0
0.00%
노인종합복지타운조성
885,073
0
885,073
100.00%
청소년 보호
131,103
130,403
700
0.54%
청소년 건전 육성
131,103
130,403
700
0.54%
노인복지 및 청소년 보호
585,446
585,446
0
0.00%
건전한 청소년 육성
25,137
25,137
0
0.00%
공설묘지 관리
0
0
0
100.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 2 회 전체 일반회계
노인생활안정
560,309
560,309
0
0.00%
장례식장 건립
0
0
0
100.00%
재무활동
30,000
30,000
0
0.00%
내부거래지출
30,000
30,000
0
0.00%
재무활동(문화복지과)
0
0
0
100.00%
내부거래지출
0
0
0
100.00%
보훈
44,468
44,468
0
0.00%
국가보훈관리 및 지원
44,468
44,468
0
0.00%
보훈사업 추진
44,468
44,468
0
0.00%
사회복지일반
315,294
524,776
△209,482
△39.92%
사회복지일반
71,856
294,020
△222,164
△75.56%
주민생활지원서비스
15,115
16,550
△1,435
△8.67%
지역사회복지
56,741
277,470
△220,729
△79.55%
주민자치 역량 강화
234,988
224,756
10,232
4.55%
주민자치센터 지원
6,500
6,500
0
0.00%
자원봉사 활성화
119,324
109,092
10,232
9.38%
지역교류
8,500
8,500
0
0.00%
공공근로사업
100,664
100,664
0
0.00%
위생관리
8,450
6,000
2,450
40.83%
위생관리
8,450
6,000
2,450
40.83%
보건
8,693,111
3,075,603
5,617,508
182.65%
보건의료
8,693,111
3,075,603
5,617,508
182.65%
군민건강증진
8,693,111
3,075,603
5,617,508
182.65%
의료시설 확충
6,711,394
1,174,223
5,537,171
471.56%
보건지소 운영
263,231
264,886
△1,655
△0.62%
보건진료소 운영
102,957
75,657
27,300
36.08%
질병예방 활동 강화
689,033
696,683
△7,650
△1.10%
방문보건사업
343,273
310,818
32,455
10.44%
의료원 운영
583,223
553,336
29,887
5.40%
농림해양수산
49,246,530
44,698,692
4,547,838
10.17%
농업ㆍ농촌
39,201,667
35,565,991
3,635,676
10.22%
농촌발전지원
13,498
13,498
0
0.00%
농촌발전기획운영
13,498
13,498
0
0.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 2 회 전체 일반회계
농업건강중심도시 조성
4,083,090
4,046,549
36,541
0.90%
농정시책 추진
114,978
119,328
△4,350
△3.65%
한우랑 사과랑 축제 추진
530,000
480,000
50,000
10.42%
농촌복지사업 지원
1,274,616
1,312,376
△37,760
△2.88%
농업소득기반구축
1,609,000
1,579,000
30,000
1.90%
5.3프로젝트사업 추진
553,347
554,696
△1,349
△0.24%
농촌발전기획단 운영
1,149
1,149
0
0.00%
농업경쟁력 강화
14,278,772
13,756,819
521,953
3.79%
친환경농업 육성
6,407,411
6,287,545
119,866
1.91%
양정관리
1,006,960
1,006,960
0
0.00%
특화작목 명품화
5,662,745
5,663,278
△533
△0.01%
조건불리직접지불제
370,719
370,719
0
0.00%
농산물 유통구조 개선
830,937
428,317
402,620
94.00%
농촌생활 기반구축
6,110,410
5,638,080
472,330
8.38%
농업기반 정비
1,788,750
1,388,750
400,000
28.80%
농촌 생활환경 정비
3,979,664
3,957,334
22,330
0.56%
안정적 용수공급
341,996
291,996
50,000
17.12%
장수한우 명품화
44,679
44,679
0
0.00%
장수한우 명품화 지원
0
0
0
100.00%
장수 한우 명품화 기반구축
44,679
44,679
0
0.00%
축산 경쟁력 강화
15,442
15,442
0
0.00%
우량가축사육기반 조성
420
420
0
0.00%
가축방역
15,022
15,022
0
0.00%
축산분뇨 처리지원
0
0
0
100.00%
장수한우 명품화 추진
5,700,479
5,378,209
322,270
5.99%
장수한우 명품화 구축
2,062,060
1,891,708
170,352
9.01%
장수한우명품화기반조성
3,638,419
3,486,501
151,918
4.36%
축산경쟁력 확보
2,589,666
2,377,052
212,614
8.94%
우량가축 사육기반 구축
1,619,032
1,490,708
128,324
8.61%
가축방역 관리
541,519
444,844
96,675
21.73%
가축분뇨 처리지원
426,115
441,500
△15,385
△3.48%
축산물 유통 활성화
3,000
0
3,000
100.00%
과학영농기술 지원
2,727,413
720,046
2,007,367
278.78%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 2 회 전체 일반회계
농촌지도기반 조성
183,180
176,280
6,900
3.91%
농업 전문인력 양성
2,275,014
338,306
1,936,708
572.47%
농업경영지도
49,656
34,846
14,810
42.50%
농기계 사업단 운영
219,563
170,614
48,949
28.69%
농업기술 개발보급
2,528,218
2,465,617
62,601
2.54%
고품질 생산기술 지도
1,027,729
1,028,608
△879
△0.09%
소득작목 연구개발
444,010
444,410
△400
△0.09%
사과시험포 운영
225,947
226,297
△350
△0.15%
탑푸르트 생산연구
139,002
139,002
0
0.00%
농촌생활 활력화 지원
691,530
627,300
64,230
10.24%
재무활동(농업소득과)
400,000
1,100,000
△700,000
△63.64%
내부거래지출
400,000
1,100,000
△700,000
△63.64%
재무활동(기술담당관)
710,000
10,000
700,000
7000.00%
내부거래지출
710,000
10,000
700,000
7000.00%
임업ㆍ산촌
10,009,863
9,097,701
912,162
10.03%
산림자원화
6,114,975
6,077,531
37,444
0.62%
조림사업
1,495,448
1,437,684
57,764
4.02%
숲가꾸기 사업
1,480,757
1,508,945
△28,188
△1.87%
산림자원 소득화
303,843
304,043
△200
△0.07%
산림자원 보호
1,135,052
1,126,845
8,207
0.73%
임도시설 및 산촌개발
1,699,875
1,700,014
△139
△0.01%
산림자원의 소득화
3,894,888
3,020,170
874,718
28.96%
도시숲 조성
1,074,187
1,071,738
2,449
0.23%
휴양림 운영
2,820,701
1,948,432
872,269
44.77%
해양수산ㆍ어촌
35,000
35,000
0
0.00%
수산경쟁력 강화
0
0
0
100.00%
내수면 지원
0
0
0
100.00%
수산경쟁력 확보
35,000
35,000
0
0.00%
수산지원
35,000
35,000
0
0.00%
산업ㆍ중소기업
49,333
45,333
4,000
8.82%
에너지및자원개발
9,727
5,727
4,000
69.84%
에너지 수급 안정
9,727
5,727
4,000
69.84%
에너지 안전관리
9,727
5,727
4,000
69.84%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 2 회 전체 일반회계
산업ㆍ중소기업일반
39,606
39,606
0
0.00%
농공단지 조성 및 운영
20,606
20,606
0
0.00%
농공단지 관리
20,606
20,606
0
0.00%
중소기업 육성
19,000
19,000
0
0.00%
중소기업 육성 지원
19,000
19,000
0
0.00%
수송및교통
13,613,860
11,084,990
2,528,870
22.81%
도로
11,762,615
9,342,065
2,420,550
25.91%
도로시설 관리
11,762,615
9,342,065
2,420,550
25.91%
지방도 관리
153,465
153,715
△250
△0.16%
군도·농어촌 도로
11,609,150
9,188,350
2,420,800
26.35%
대중교통ㆍ물류등기타
1,851,245
1,742,925
108,320
6.21%
교통행정 개선
1,851,245
1,742,925
108,320
6.21%
교통안전 시설확충
190,477
146,701
43,776
29.84%
대중교통 지원
1,660,768
1,596,224
64,544
4.04%
국토및지역개발
12,873,825
10,130,301
2,743,524
27.08%
지역및도시
12,873,825
10,130,301
2,743,524
27.08%
지적정보 관리
62,194
58,976
3,218
5.46%
지적관리
62,194
58,976
3,218
5.46%
토지종합정보
282,584
285,234
△2,650
△0.93%
부동산관리
59,284
61,934
△2,650
△4.28%
도로명 새주소 사업
223,300
223,300
0
0.00%
주거환경 취약지 개발
0
0
0
100.00%
건축행정 지원
0
0
0
100.00%
마을환경 개선
0
0
0
100.00%
주거환경 개선
0
0
0
100.00%
지역개발
10,781,249
8,113,891
2,667,358
32.87%
건설행정 추진
360,138
227,971
132,167
57.98%
도시기반
3,367,504
1,837,036
1,530,468
83.31%
도로시설 관리
30,180
30,180
0
0.00%
주민숙원사업
4,878,229
3,873,506
1,004,723
25.94%
하천관리
1,174,198
1,174,198
0
0.00%
오지개발사업
971,000
971,000
0
0.00%
주택 건설 및 운영
1,747,798
1,672,200
75,598
4.52%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 2 회 전체 일반회계
건축행정추진
12,560
13,400
△840
△6.27%
마을회관 및 모정지원
425,000
425,000
0
0.00%
주거환경 지원
1,310,238
1,233,800
76,438
6.20%
예비비
3,018,763
8,040,632
△5,021,869
△62.46%
예비비
3,018,763
8,040,632
△5,021,869
△62.46%
예비비
3,018,763
8,040,632
△5,021,869
△62.46%
예비비
3,018,763
8,040,632
△5,021,869
△62.46%
기타
28,977,982
28,726,527
251,455
0.88%
기타
28,977,982
28,726,527
251,455
0.88%
행정운영경비(기획홍보실)
96,939
99,694
△2,755
△2.76%
인력운영비
68,200
68,200
0
0.00%
기본경비
28,739
31,494
△2,755
△8.75%
행정운영경비(주민생활지원과)
23,774
24,716
△942
△3.81%
인력운영비
3,000
3,000
0
0.00%
기본경비
20,774
21,716
△942
△4.34%
행정운영경비(농업소득과)
32,392
35,078
△2,686
△7.66%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
28,192
30,878
△2,686
△8.70%
행정운영경비(행정지원과)
1,368,019
1,336,824
31,195
2.33%
인력운영비
1,336,660
1,307,660
29,000
2.22%
기본경비
31,359
29,164
2,195
7.53%
행정운영경비(재무과)
24,798,386
24,569,907
228,479
0.93%
인력운영비
24,771,845
24,540,691
231,154
0.94%
기본경비
26,541
29,216
△2,675
△9.16%
행정운영경비(민원복지과)
28,736
27,240
1,496
5.49%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
24,536
23,040
1,496
6.49%
행정운영경비(환경보호과)
31,982
34,210
△2,228
△6.51%
인력운영비
4,440
4,440
0
0.00%
기본경비
27,542
29,770
△2,228
△7.48%
행정운영경비(산림문화관광과)
28,696
26,554
2,142
8.07%
인력운영비
4,726
4,726
0
0.00%
기본경비
23,970
21,828
2,142
9.81%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 2 회 전체 일반회계
행정운영경비(축산과)
32,891
28,921
3,970
13.73%
인력운영비
10,225
10,225
0
0.00%
기본경비
22,666
18,696
3,970
21.23%
행정운영경비(건설과)
196,838
199,102
△2,264
△1.14%
인력운영비
173,562
173,562
0
0.00%
기본경비
23,276
25,540
△2,264
△8.86%
행정운영경비(재난안전관리과)
20,821
22,459
△1,638
△7.29%
인력운영비
3,000
3,000
0
0.00%
기본경비
17,821
19,459
△1,638
△8.42%
행정운영경비(문화복지과)
1,256
1,256
0
0.00%
인력운영비
500
500
0
0.00%
기본경비
756
756
0
0.00%
행정운영경비(의회사무과)
820,761
818,924
1,837
0.22%
인력운영비
699,332
696,531
2,801
0.40%
기본경비
121,429
122,393
△964
△0.79%
행정운영경비(보건사업과)
364,558
367,634
△3,076
△0.84%
인력운영비
260,800
260,800
0
0.00%
기본경비
103,758
106,834
△3,076
△2.88%
행정운영경비(기술담당관)
154,869
155,012
△143
△0.09%
인력운영비
23,267
20,308
2,959
14.57%
기본경비
131,602
134,704
△3,102
△2.30%
행정운영경비(문예체육시설사업소)
40,232
42,240
△2,008
△4.75%
인력운영비
3,400
3,400
0
0.00%
기본경비
36,832
38,840
△2,008
△5.17%
행정운영경비(장수읍)
221,250
213,824
7,426
3.47%
인력운영비
10,960
10,960
0
0.00%
기본경비
210,290
202,864
7,426
3.66%
행정운영경비(산서면)
101,692
103,726
△2,034
△1.96%
인력운영비
9,520
9,520
0
0.00%
기본경비
92,172
94,206
△2,034
△2.16%
행정운영경비(번암면)
118,341
120,525
△2,184
△1.81%
인력운영비
9,560
9,560
0
0.00%
기본경비
108,781
110,965
△2,184
△1.97%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 2 회 전체 일반회계
행정운영경비(장계면)
181,013
183,733
△2,720
△1.48%
인력운영비
10,920
10,920
0
0.00%
기본경비
170,093
172,813
△2,720
△1.57%
행정운영경비(천천면)
101,062
101,256
△194
△0.19%
인력운영비
9,520
9,520
0
0.00%
기본경비
91,542
91,736
△194
△0.21%
행정운영경비(계남면)
102,257
104,273
△2,016
△1.93%
인력운영비
9,520
9,520
0
0.00%
기본경비
92,737
94,753
△2,016
△2.13%
행정운영경비(계북면)
111,217
109,419
1,798
1.64%
인력운영비
9,560
9,560
0
0.00%
기본경비
101,657
99,859
1,798
1.80%