부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 3 회 일반회계
부서:
주민생활지원과
정책:
사회복지일반
단위:
주민생활지원서비스
(단위:천원)
주민생활지원과
19,659,494
17,843,587
1,815,907
국 9,611,852
9,436,583
175,269
기 230,275
199,171
31,104
특 800,000
0
800,000
분 491,902
399,734
92,168
도 2,529,004
2,417,936
111,068
군 5,996,461
5,390,163
606,298
사회복지일반
91,357
71,856
19,501
국 50,381
40,381
10,000
분 6,000
6,000
0
도 1,600
0
1,600
군 33,376
25,475
7,901
주민생활지원서비스
18,115
15,115
3,000
주민생활지원서비스
18,115
15,115
3,000
202 여비
9,300
6,300
3,000
6,300
3,000
9,300
01 국내여비
3,000
3,000
0
○ 지역사회서비스 자원조사
지역사회복지
73,242
56,741
16,501
40,381
10,000
6,000
0
0
1,600
10,360
4,901
국 50,381
분 6,000
도 1,600
군 15,261
지역사회서비스
62,977
50,476
12,501
40,381
10,000
10,095
2,501
국 50,381
군 12,596
307 민간이전
62,977
50,476
12,501
국 50,381
40,381
10,000
군 12,596
10,095
2,501
50,476
12,501
62,977
05 민간위탁금
12,501
62,977
50,476
○ 지역사회서비스 혁신사업(보편형 아동투
자바우처)
10,000
국 50,381
40,381
2,501
군 12,596
10,095
사회복지분야공무원 역량강화
4,000
0
4,000
0
1,600
0
2,400
도 1,600
군 2,400
202 여비
4,000
0
4,000
도 1,600
0
1,600
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
사회복지일반
단위:
지역사회복지
(단위:천원)
202 여비
군 2,400
0
2,400
0
4,000
4,000
03 국외여비
4,000
4,000
0
○ 읍면사회복지분야공무원 글로벌 정책연
수
1,600
도 1,600
0
2,400
군 2,400
0
저소득층 생활안정 지원
5,921,827
5,707,997
213,830
국 4,426,690
4,289,324
137,366
기 213,116
182,012
31,104
분 5,680
5,680
0
도 562,663
542,186
20,477
군 713,678
688,795
24,883
국민의 최저 생활보장
4,320,714
4,149,004
171,710
3,281,282
137,366
410,161
17,172
457,561
17,172
국 3,418,648
도 427,333
군 474,733
기초생활보장수급자 지원
4,273,314
4,101,604
171,710
3,281,282
137,366
410,161
17,172
410,161
17,172
국 3,418,648
도 427,333
군 427,333
201 일반운영비
940
470
470
국 752
376
376
도 94
47
47
군 94
47
47
470
470
940
01 사무관리비
470
940
470
○ 차상위계층 양곡지원 택배비
376
국 752
376
47
도 94
47
47
군 94
47
301 일반보상금
4,272,374
4,101,134
171,240
국 3,417,896
3,280,906
136,990
도 427,239
410,114
17,125
군 427,239
410,114
17,125
4,101,134
171,240
4,272,374
01 사회보장적수혜금
3,530
8,060
4,530
○ 차상위계층 양곡할인 지원
2,824
국 6,448
3,624
353
도 806
453
353
군 806
453
23,470
64,690
41,220
○ 자활장려금
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정 지원
단위:
국민의 최저 생활보장
(단위:천원)
18,774
국 51,750
32,976
2,348
도 6,470
4,122
2,348
군 6,470
4,122
144,240
144,240
0
20,000원*1,202*6월
○ 저소득층 유가보조금
115,392
국 115,392
0
14,424
도 14,424
0
14,424
군 14,424
0
자활서비스
1,501,334
1,459,214
42,120
954,042
0
182,012
31,104
5,680
0
125,275
3,305
192,205
7,711
국 954,042
기 213,116
분 5,680
도 128,580
군 199,916
자활지원사업
1,340,354
1,301,474
38,880
853,487
0
182,012
31,104
5,680
0
121,047
2,333
139,248
5,443
국 853,487
기 213,116
분 5,680
도 123,380
군 144,691
307 민간이전
984,344
945,464
38,880
국 672,759
672,759
0
기 114,716
83,612
31,104
도 92,699
90,366
2,333
군 104,170
98,727
5,443
945,464
38,880
984,344
05 민간위탁금
38,880
143,395
104,515
○ 가사 간병 도우미 사업 인건비
31,104
기 114,716
83,612
2,333
도 8,604
6,271
5,443
군 20,075
14,632
민간사회복지 활성화
160,980
157,740
3,240
100,555
0
4,228
972
52,957
2,268
국 100,555
도 5,200
군 55,225
307 민간이전
160,980
157,740
3,240
국 100,555
100,555
0
도 5,200
4,228
972
군 55,225
52,957
2,268
157,740
3,240
160,980
02 민간경상보조
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정 지원
단위:
자활서비스
(단위:천원)
3,240
9,000
5,760
125,000원 * 6명 * 12월
○ 장수지역 자활센터 종사자 특별수당
972
도 2,700
1,728
2,268
군 6,300
4,032
장애인복지 증진
943,784
936,040
7,744
국 636,912
636,912
0
도 135,839
134,341
1,498
군 171,033
164,787
6,246
장애인복지증진
943,784
936,040
7,744
636,912
0
134,341
1,498
164,787
6,246
국 636,912
도 135,839
군 171,033
장애인복지증진
29,596
26,846
2,750
405 자산취득비
13,800
11,050
2,750
11,050
2,750
13,800
01 자산및물품취득비
2,750
11,000
8,250
2,750,000원 * 4개
○ 시각장애인 촉지도식 안내판
장애인 편익증진
7,994
3,000
4,994
1,200
1,498
1,800
3,496
도 2,698
군 5,296
307 민간이전
7,994
3,000
4,994
도 2,698
1,200
1,498
군 5,296
1,800
3,496
0
4,994
4,994
05 민간위탁금
4,994
4,994
0
○ 장애인편의시설 조사
1,498
도 1,498
0
3,496
군 3,496
0
주민자치 역량 강화
236,944
234,988
1,956
국 16,448
16,448
0
분 46,567
46,567
0
도 18,202
17,224
978
군 155,727
154,749
978
지역교류
10,456
8,500
1,956
0
978
8,500
978
도 978
군 9,478
새마을 활성화
1,956
0
1,956
0
978
0
978
도 978
군 978
301 일반보상금
1,956
0
1,956
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
주민자치 역량 강화
단위:
지역교류
(단위:천원)
301 일반보상금
도 978
0
978
군 978
0
978
0
1,956
1,956
02 장학금및학자금
1,956
1,956
0
○ 새마을 지도자 자녀 장학금
1,074
1,074
0
1,074,000원 * 1명 * 1회
― 대학생
537
도 537
0
537
군 537
0
882
882
0
882,000원 * 1명 * 1회
―고등학생
441
도 441
0
441
군 441
0
국가보훈관리 및 지원
64,468
44,468
20,000
국 20,000
0
20,000
군 44,468
44,468
0
보훈사업 추진
64,468
44,468
20,000
0
20,000
44,468
0
국 20,000
군 44,468
정인승 기념관 운영지원
5,000
0
5,000
0
5,000
국 5,000
405 자산취득비
5,000
0
5,000
국 5,000
0
5,000
0
5,000
5,000
01 자산및물품취득비
3,000
3,000
0
1,500,000원 * 2대
○ 기념관 홍보안내 컴퓨터 구입
3,000
국 3,000
0
2,000
2,000
0
2,000,000원 * 1식
○ 기념관 앰프 구입
2,000
국 2,000
0
현충시설물관리
15,000
0
15,000
0
15,000
국 15,000
401 시설비및부대비
15,000
0
15,000
국 15,000
0
15,000
0
15,000
15,000
04 시설비
15,000
15,000
0
1,500,000원 * 10개소
○ 현충시설 안내판 설치
15,000
국 15,000
0
노인복지
9,445,072
7,981,075
1,463,997
국 3,468,956
3,457,232
11,724
특 800,000
0
800,000
분 338,612
246,444
92,168
도 1,140,484
1,053,369
87,115
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지
단위:
노후생활안정
(단위:천원)
군 3,697,020
3,224,030
472,990
노후생활안정
7,248,980
6,993,542
255,438
3,457,232
11,724
246,444
0
1,053,369
87,115
2,236,497
156,599
국 3,468,956
분 246,444
도 1,140,484
군 2,393,096
노인복지지원
4,943,362
4,932,128
11,234
3,430,810
0
344,640
4,517
1,156,678
6,717
국 3,430,810
도 349,157
군 1,163,395
101 인건비
149,957
138,723
11,234
국 84,790
84,790
0
도 27,366
22,849
4,517
군 37,801
31,084
6,717
138,723
11,234
149,957
10 기간제근로자등보수
9,034
9,034
0
○ 기초노령연금 및 장기요양보험 업무보조
4,517
도 4,517
0
4,517
군 4,517
0
2,200
2,200
0
50,000원 * 11명 * 4월
○ 독거노인도우미사업 생활지도사 활동비
추가지원
노인생활시설지원(시설운영비및인건비등)
793,548
727,304
66,244
26,422
11,724
560,483
43,406
140,399
11,114
국 38,146
도 603,889
군 151,513
307 민간이전
793,548
727,304
66,244
국 38,146
26,422
11,724
도 603,889
560,483
43,406
군 151,513
140,399
11,114
693,866
53,820
747,686
02 민간경상보조
53,820
693,286
639,466
○ 노인생활 시설 운영비
43,056
도 589,271
546,215
10,764
군 104,015
93,251
33,438
12,424
45,862
05 민간위탁금
12,424
45,862
33,438
○ 노인돌보미 시설 이용권 지원
11,724
국 36,690
24,966
350
도 4,586
4,236
350
군 4,586
4,236
재가노인시설지원
363,300
189,840
173,460
72,264
0
분 72,264
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지
단위:
노후생활안정
(단위:천원)
재가노인시설지원
38,886
34,692
78,690
138,768
도 73,578
군 217,458
307 민간이전
363,300
189,840
173,460
분 72,264
72,264
0
도 73,578
38,886
34,692
군 217,458
78,690
138,768
189,840
173,460
363,300
02 민간경상보조
173,460
354,120
180,660
○ 재가노인복지시설 지원
0
분 72,264
72,264
34,692
도 70,824
36,132
138,768
군 211,032
72,264
노인회 프로그램 사업
4,500
0
4,500
0
4,500
도 4,500
307 민간이전
4,500
0
4,500
도 4,500
0
4,500
0
4,500
4,500
02 민간경상보조
4,500
4,500
0
○ 장수사랑 풍물농악단 조직
4,500
도 4,500
0
노인종합복지타운조성
2,093,632
885,073
1,208,559
0
800,000
0
92,168
885,073
316,391
특 800,000
분 92,168
군 1,201,464
노인종합복지타운조성
2,093,632
885,073
1,208,559
0
800,000
0
92,168
885,073
316,391
특 800,000
분 92,168
군 1,201,464
401 시설비및부대비
2,093,632
885,073
1,208,559
특 800,000
0
800,000
분 92,168
0
92,168
군 1,201,464
885,073
316,391
285,000
1,169,000
1,454,000
04 시설비
1,169,000
1,454,000
285,000
○ 노인종합 복지회관 건립
800,000
특 800,000
0
92,168
분 92,168
0
276,832
군 561,832
285,000
4,389
32,611
37,000
05 감리비
32,611
37,000
4,389
○ 노인종합 복지회관 건립
2,052
6,948
9,000
06 시설부대비
6,948
9,000
2,052
○ 노인종합 복지회관 건립
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
여성아동복지
단위:
아동복지
(단위:천원)
여성아동복지
2,535,644
2,452,065
83,579
국 992,465
996,286
△3,821
분 89,643
89,643
0
도 654,039
654,639
△600
군 799,497
711,497
88,000
아동복지
610,251
553,552
56,699
140,087
139
89,643
0
191,762
30
132,060
56,530
국 140,226
분 89,643
도 191,792
군 188,590
입양아동수당
4,599
4,400
199
2,380
139
830
30
1,190
30
국 2,519
도 860
군 1,220
301 일반보상금
4,599
4,400
199
국 2,519
2,380
139
도 860
830
30
군 1,220
1,190
30
4,400
199
4,599
01 사회보장적수혜금
199
3,599
3,400
○ 입양아동 양육수당
139
국 2,519
2,380
30
도 540
510
30
군 540
510
방범용 CCTV 설치 및 관리
56,500
0
56,500
201 일반운영비
1,280
0
1,280
0
1,280
1,280
01 사무관리비
1,280
1,280
0
80,000원 * 4개소 * 4개월
○ 어린이 안전구역 방범시설(CCTV) 유지관
리
401 시설비및부대비
55,220
0
55,220
0
55,220
55,220
04 시설비
55,220
55,220
0
13,805,000원 * 4개소
○ 어린이 안전구역 방범시설(CCTV) 설치
보육시설지원
1,622,337
1,630,257
△7,920
764,614
△3,960
412,125
△1,980
453,518
△1,980
국 760,654
도 410,145
군 451,538
보육시설사업 운영비 지원
1,568,953
1,570,373
△1,420
734,672
△710
397,154
△355
국 733,962
도 396,799
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
여성아동복지
단위:
보육시설지원
(단위:천원)
보육시설사업 운영비 지원
438,547
△355
군 438,192
307 민간이전
1,568,953
1,570,373
△1,420
국 733,962
734,672
△710
도 396,799
397,154
△355
군 438,192
438,547
△355
1,570,373
△1,420
1,568,953
02 민간경상보조
△1,420
1,459,078
1,460,498
○ 보육시설 운영비 지원
△710
국 733,962
734,672
△355
도 364,016
364,371
△355
군 361,100
361,455
평가인증지원
20,000
26,500
△6,500
13,250
△3,250
6,625
△1,625
6,625
△1,625
국 10,000
도 5,000
군 5,000
307 민간이전
20,000
26,500
△6,500
국 10,000
13,250
△3,250
도 5,000
6,625
△1,625
군 5,000
6,625
△1,625
26,500
△6,500
20,000
02 민간경상보조
△6,500
20,000
26,500
○ 보육시설 평가인증 지원
△3,250
국 10,000
13,250
△1,625
도 5,000
6,625
△1,625
군 5,000
6,625
여성권익증진
303,056
268,256
34,800
91,585
0
50,752
1,350
125,919
33,450
국 91,585
도 52,102
군 159,369
취업설계사
24,100
21,400
2,700
10,700
1,350
10,700
1,350
도 12,050
군 12,050
101 인건비
24,100
21,400
2,700
도 12,050
10,700
1,350
군 12,050
10,700
1,350
21,400
2,700
24,100
10 기간제근로자등보수
2,700
24,100
21,400
○ 여성취업설계사 양성사업
2,700
2,700
0
―퇴직금
1,350
도 1,350
0
1,350
군 1,350
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
여성아동복지
단위:
여성권익증진
(단위:천원)
정착지원사업
151,655
119,555
32,100
70,389
0
25,583
0
23,583
32,100
국 70,389
도 25,583
군 55,683
402 민간자본이전
32,100
0
32,100
0
32,100
32,100
01 민간자본보조
32,100
32,100
0
○ 결혼이민자가족지원센터 기능보강사업(
추경성립전사용경비)<시책추진보전금>
30,000
30,000
0
―결혼이민자가족지원센터 시설 개보수
2,100
2,100
0
―결혼이민자가족지원센터 장비 구입
행정운영경비(주민생활지원과)
29,074
23,774
5,300
기본경비
26,074
20,774
5,300
기본경비
26,074
20,774
5,300
201 일반운영비
18,724
13,424
5,300
11,024
5,300
16,324
01 사무관리비
2,000
2,000
0
○ 조직개편에 따른 사무실 환경정비
3,300
3,300
0
○ 사무관리경비 추가분(조직개편)