부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 3 회 일반회계
부서:
민원과
정책:
주민행정 편의 도모
단위:
민원 서비스 향상
(단위:천원)
민원과
4,179,656
4,030,377
149,279
국 86,446
67,000
19,446
균 500,000
500,000
0
도 411,502
311,502
100,000
군 3,181,708
3,151,875
29,833
주민행정 편의 도모
69,266
57,820
11,446
국 19,446
0
19,446
군 49,820
57,820
△8,000
민원 서비스 향상
69,266
57,820
11,446
0
19,446
57,820
△8,000
국 19,446
군 49,820
열린 민원행정 운영
38,651
48,851
△10,200
301 일반보상금
200
7,400
△7,200
7,400
△7,200
200
12 기타보상금
△7,200
0
7,200
○ 민원인 안전귀가 서비스사업 보상
303 포상금
2,000
0
2,000
0
2,000
2,000
01 포상금
2,000
2,000
0
○ 고객만족도 및 전화친절도 조사인센티브
1,200
1,200
0
―우수부서시상
500
500
0
500,000원 * 1부서
ㆍ최우수
300
300
0
300,000원 * 1부서
ㆍ우 수
400
400
0
200,000원 * 2부서
ㆍ장려상
800
800
0
―개인시상
300
300
0
300,000원 * 1명
ㆍ최우수
200
200
0
200,000원 * 1명
ㆍ우수
300
300
0
100,000명 * 3명
ㆍ장려상
405 자산취득비
300
5,300
△5,000
5,300
△5,000
300
01 자산및물품취득비
△5,000
0
5,000
○ 열린 민원행정 홍보용 양면모니터 구입(
민원창구)
안락한 민원실 운영
11,169
8,969
2,200
405 자산취득비
4,050
1,850
2,200
1,850
2,200
4,050
01 자산및물품취득비
△450
0
450
○ 민원전용 TV교체(1대)
800
800
0
400,000원 * 2조
○ 탁자구입
800
800
0
400,000원 * 2조
○ 의자(4인용)
1,050
1,050
0
150,000원 * 7조
○ 의자(1인용)
가족관계등록부 정비
19,446
0
19,446
0
19,446
국 19,446
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
민원과
정책:
주민행정 편의 도모
단위:
민원 서비스 향상
(단위:천원)
101 인건비
13,500
0
13,500
국 13,500
0
13,500
0
13,500
13,500
10 기간제근로자등보수
13,500
13,500
0
○ 가족관계등록부등 사업추진
12,096
12,096
0
32,000원*54일*7개읍면
―기본급
12,096
국 12,096
0
1,404
1,404
0
―4대보험
1,404
국 1,404
0
202 여비
5,946
0
5,946
국 5,946
0
5,946
0
5,946
5,946
01 국내여비
5,946
5,946
0
○ 가족관계등록부등 사업추진
5,946
국 5,946
0
지적정보 관리
59,027
62,194
△3,167
도 7,233
7,233
0
군 51,794
54,961
△3,167
지적관리
59,027
62,194
△3,167
7,233
0
54,961
△3,167
도 7,233
군 51,794
지적공부 정리 자료 전산화
18,900
22,067
△3,167
2,533
0
19,534
△3,167
도 2,533
군 16,367
201 일반운영비
18,900
22,067
△3,167
도 2,533
2,533
0
군 16,367
19,534
△3,167
22,067
△3,167
18,900
01 사무관리비
△3,167
18,900
22,067
○ 지적공부정리자료 전산화
0
도 2,533
2,533
△3,167
군 16,367
19,534
교통행정 개선
1,887,245
1,851,245
36,000
도 208,136
208,136
0
군 1,679,109
1,643,109
36,000
교통안전 시설확충
190,477
190,477
0
교통행정사업
190,477
190,477
0
401 시설비및부대비
172,100
172,100
0
172,100
0
172,100
04 시설비
△18,000
6,000
24,000
○ 교통 신호등 정비
△9,000
0
9,000
― 경보등(LED) 교체 및 정비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
민원과
정책:
교통행정 개선
단위:
교통안전 시설확충
(단위:천원)
△9,000
0
9,000
― 경광등 설치(신설)
18,000
34,500
16,500
○ 교통표지판 정비
12,800
22,800
10,000
200,000원 * 114개
―신설
5,200
11,700
6,500
130,000원 * 90개
―교체
대중교통 지원
1,696,768
1,660,768
36,000
208,136
0
1,452,632
36,000
도 208,136
군 1,488,632
손실보상금 지원
687,768
651,768
36,000
208,136
0
443,632
36,000
도 208,136
군 479,632
402 민간자본이전
72,000
36,000
36,000
도 36,000
36,000
0
군 36,000
0
36,000
36,000
36,000
72,000
01 민간자본보조
36,000
72,000
36,000
36,000,000원 * 2대
○ 오지·도서 공영버스 구입 지원
0
도 36,000
36,000
36,000
군 36,000
0
주택 건설 및 운영
1,852,798
1,747,798
105,000
균 500,000
500,000
0
도 149,250
49,250
100,000
군 1,203,548
1,198,548
5,000
건축행정추진
17,560
12,560
5,000
건축행정 추진
17,560
12,560
5,000
405 자산취득비
5,000
0
5,000
0
5,000
5,000
01 자산및물품취득비
5,000
5,000
0
○ 인터넷건축행정시스템 구축 물품
3,300
3,300
0
660,000원 * 5대
―LCD모니터(24인치)
1,000
1,000
0
200,000원 * 5대
―그래픽카드
700
700
0
70,000원 * 10개
―메모리(1G)
마을회관 및 모정지원
525,000
425,000
100,000
0
100,000
425,000
0
도 100,000
군 425,000
마을회관보수지원
100,000
0
100,000
0
100,000
도 100,000
402 민간자본이전
100,000
0
100,000
도 100,000
0
100,000
0
100,000
100,000
01 민간자본보조
10,000
10,000
0
○ 동촌마을 화관보수(추경성립전사용경비)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
민원과
정책:
주택 건설 및 운영
단위:
마을회관 및 모정지원
(단위:천원)
10,000
도 10,000
0
10,000
10,000
0
○ 용계마을 회관보수(추경성립전사용경비)
10,000
도 10,000
0
30,000
30,000
0
○ 이룡마을 회관보수(추경성립전사용경비)
30,000
도 30,000
0
5,000
5,000
0
○ 월강마을 회관보수(추경성립전사용경비)
5,000
도 5,000
0
5,000
5,000
0
○ 월호마을 회관보수(추경성립전사용경비)
5,000
도 5,000
0
10,000
10,000
0
○ 신원마을 회관보수(추경성립전사용경비)
10,000
도 10,000
0
20,000
20,000
0
○ 원죽산마을 회관보수(추경성립전사용경
비)
20,000
도 20,000
0
10,000
10,000
0
○ 상동마을 회관보수(추경성립전사용경비)
10,000
도 10,000
0