부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 3 회 일반회계
부서:
재난안전관리과
정책:
재해 및 재난예방
단위:
민방위 교육훈련
(단위:천원)
재난안전관리과
10,080,820
9,316,216
764,604
국 891,368
891,368
0
균 2,357,000
2,357,000
0
도 806,090
806,270
△180
군 6,026,362
5,261,578
764,784
재해 및 재난예방
8,430,749
8,046,145
384,604
국 889,768
889,768
0
균 1,905,000
1,905,000
0
도 650,323
650,503
△180
군 4,985,658
4,600,874
384,784
민방위 교육훈련
106,681
130,117
△23,436
699
0
9,134
△180
120,284
△23,256
국 699
도 8,954
군 97,028
공익근무요원보상금
3,226
26,062
△22,836
301 일반보상금
3,226
26,062
△22,836
26,062
△22,836
3,226
09 공익근무요원보상금
△14,490
2,826
17,316
○ 공익근무요원 보수 및 경비
△4,265
1,051
5,316
1,051,000원 * 1명
― 봉급
△6,270
1,230
7,500
1,230,000원 * 1명
― 중식비
△3,955
545
4,500
545,000원 * 1명
― 교통비
△7,746
0
7,746
○ 공익근무요원 재해보상금
△600
400
1,000
○ 공익근무요원 피복비
△240
160
400
160,000원 * 1명
― 점퍼
△210
140
350
140,000원 * 1명
― 작업복
△150
100
250
100,000원 * 1명
― 근무화
민방위교육훈련
18,880
19,480
△600
699
0
9,134
△180
9,647
△420
국 699
도 8,954
군 9,227
405 자산취득비
3,450
4,050
△600
도 1,035
1,215
△180
군 2,415
2,835
△420
4,050
△600
3,450
01 자산및물품취득비
△600
3,450
4,050
○ 민방위 교육훈련 기자재 확충
△180
도 1,035
1,215
△420
군 2,415
2,835
재해예방 대책
494,676
497,636
△2,960
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
재난안전관리과
정책:
재해 및 재난예방
단위:
재해예방 대책
(단위:천원)
재해예방
494,676
497,636
△2,960
207 연구개발비
356,000
364,000
△8,000
364,000
△8,000
356,000
01 연구용역비
△8,000
356,000
364,000
667,328원 * 533.47㎢
○ 재해복구사업 분석 평가 용역
301 일반보상금
6,440
1,400
5,040
1,400
5,040
6,440
12 기타보상금
5,040
6,440
1,400
7,000원 * 230명 * 4회
○ 자율방재단 급식비
치수관리
6,232,000
6,032,000
200,000
887,611
0
1,905,000
0
635,000
0
2,604,389
200,000
국 887,611
균 1,905,000
도 635,000
군 2,804,389
소하천 정비사업
1,786,500
1,586,500
200,000
537,611
0
1,048,889
200,000
국 537,611
군 1,248,889
401 시설비및부대비
1,786,500
1,586,500
200,000
국 537,611
537,611
0
군 1,248,889
1,048,889
200,000
1,580,957
191,800
1,772,757
04 시설비
191,800
191,800
0
○ 가제천 정비공사
5,543
8,200
13,743
06 시설부대비
1,400
1,400
0
200,000,000원 * 0.7%
○ 가제천 정비공사 부대비
6,800
6,800
0
170,000원 * 40필지
○ 가제천 정비공사 측량수수료
재난예방
1,597,392
1,386,392
211,000
1,458
0
6,369
0
1,378,565
211,000
국 1,458
도 6,369
군 1,589,565
재난예방사업
582,392
371,392
211,000
401 시설비및부대비
513,160
302,160
211,000
300,000
211,000
511,000
04 시설비
211,000
511,000
300,000
○ 재해위험 시설물 정비사업(7개읍면)
친환경하천
1,580,993
1,200,993
380,000
균 452,000
452,000
0
도 153,767
153,767
0
군 975,226
595,226
380,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
재난안전관리과
정책:
친환경하천
단위:
하천관리
(단위:천원)
하천관리
1,554,198
1,174,198
380,000
452,000
0
150,667
0
571,531
380,000
균 452,000
도 150,667
군 951,531
지방2급하천 관리
500,864
120,864
380,000
401 시설비및부대비
500,864
120,864
380,000
120,000
375,980
495,980
04 시설비
375,980
375,980
0
○ 이룡 위험농로(세월교) 교량가설공사
864
4,020
4,884
06 시설부대비
2,660
2,660
0
380,000,000원 * 0.7%
○ 이룡 위험농로(세월교) 교량가설공사 부
대비
1,360
1,360
0
170,000원 * 8필지
○ 이룡 위험농로(세월교) 교량가설공사 측
량수수료