부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
계북면
정책:
주민 행정편의 도모
단위:
주민행정 지원
(단위:천원)
계북면
407,455
363,418
44,037
주민 행정편의 도모
241,145
253,999
△12,854
주민행정 지원
230,650
245,019
△14,369
소규모 주민편익사업
100,000
50,000
50,000
401
시설비및부대비
100,000
50,000
50,000
01 시설비
○소규모 주민편익 사업
50,000
50,000
100,000
100,000
청사운영
22,000
11,500
10,500
401
시설비및부대비
22,000
10,000
12,000
01 시설비
○청사 실내(주방)보수 공사
○주민자치센터 실내 리모델링
10,000
12,000
22,000
12,000
10,000
면민의 장 시상
3,000
2,250
750
201
일반운영비
3,000
2,250
750
03 행사운영비
○면민의 장 시상
―메달
―패
2,250
750
3,000
3,000
2,400
600,000원*4명
600
150,000원*4개
공원 및 문화유적지 관리
462
320
142
101
인건비
462
320
142
10 기간제근로자등보수
○체육공원 및 문화유적지 제초
320
142
462
462
33,000원*7일*2명
하계방역
7,441
3,929
3,512
101
인건비
4,360
3,929
431
10 기간제근로자등보수
○하계방역
―기본급
―유급휴일수당
―고용 산재보험료
3,929
431
4,360
4,360
3,300
33,000원*100일
660
33,000원*20일
400
206
재료비
3,081
0
3,081
01 재료비
○하계방역 유류비(휘발유, 경유)
0
3,081
3,081
3,081
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
계북면
정책:
주민 행정편의 도모
단위:
주민행정 지원
(단위:천원)
청결유지
1,980
1,920
60
101
인건비
1,980
1,920
60
10 기간제근로자등보수
○토옥동계곡 청결유지
1,920
60
1,980
1,980
33,000원*15일*4명
주민참여 지원
53,800
53,800
0
201
일반운영비
1,500
1,500
0
03 행사운영비
○지역교류사업(서울메트로)
1,500
0
1,500
1,500
301
일반보상금
52,300
52,300
0
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○통·리·반장 수당 및 활동비
―이장 기본수당
―이장 상여금
―이장 회의참석 수당
―반장 보상금
10 행사실비보상금
○군정여론 모니터요원 수련회
○이장 시책교육
○주민명예감독관 및 건설업자교육 참석보
51,300
0
51,300
51,300
36,000
200,000원*15명*12월
6,000
200,000원*15명*2회
7,200
20,000원*15명*2회*12월
2,100
50,000원*42명
1,000
0
1,000
300
20,000원*15명*1회
300
10,000원*15명*2회
400
10,000원*40명*1회
주민자치센터 운영
34,400
26,100
8,300
201
일반운영비
18,320
14,580
3,740
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
5,860
3,040
8,900
8,900
6,720
2,700
9,420
9,420
301
일반보상금
16,080
11,520
4,560
10 행사실비보상금
○프로그램 강사수당
○주민자치위원 선진연수
11,520
4,560
16,080
15,000
1,080
43,200원*25명
면정 주요시책업무 추진
4,700
1,200
3,500
202
여비
3,200
0
3,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
계북면
정책:
주민 행정편의 도모
단위:
주민행정 지원
(단위:천원)
01 국내여비
○면정 주요현안 추진
0
3,200
3,200
3,200
203
업무추진비
1,500
1,200
300
03 시책추진업무추진비
○주요 현안해소 및 교류사업 추진
1,200
300
1,500
1,500
주요 도로변 꽃길조성
2,867
0
2,867
101
인건비
1,617
0
1,617
10 기간제근로자등보수
○주요도로변 꽃길가꾸기
0
1,617
1,617
1,617
33,000원*7일*7명
206
재료비
1,250
0
1,250
01 재료비
○꽃박스 및 꽃길조성 재료
―꽃묘
―퇴비
0
1,250
1,250
1,250
1,000
500원*2,000주
250
5,000원*50포
산림자원 보호관리
8,495
7,080
1,415
주요도로변 관리
7,095
6,080
1,015
101
인건비
7,095
6,080
1,015
10 기간제근로자등보수
○주요 도로변 풀베기(20km)
○군도 및 농어촌 풀베기
6,080
1,015
7,095
3,300
33,000원*5일*20명
3,795
33,000원*5일*23명
산불예방
1,400
1,000
400
302
이주및재해보상금
1,400
1,000
400
02 민간인재해보상금
○산불진화출동 민간인 급식비
1,000
400
1,400
1,400
7,000원*100명*2회
민원서비스 향상
2,000
1,900
100
민원실 운영
2,000
1,900
100
201
일반운영비
2,000
1,900
100
01 사무관리비
○총액
1,900
100
2,000
2,000
행정운영경비(계북면)
166,310
109,419
56,891
인력운영비
10,120
9,560
560
인력운영비
10,120
9,560
560
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
계북면
정책:
행정운영경비(계북면)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
203
업무추진비
10,120
9,560
560
01 기관운영업무추진비
○기관운영업무추진비(면장)
02 정원가산업무추진비
○정원가산업무추진비
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
6,000
600
6,600
6,600
560
△40
520
520
40,000원*13명
3,000
0
3,000
3,000
250,000원*12월
기본경비
156,190
99,859
56,331
기본경비
156,190
99,859
56,331
201
일반운영비
70,230
72,179
△1,949
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
19,500
0
19,500
19,500
52,679
△1,949
50,730
50,730
202
여비
21,060
22,680
△1,620
01 국내여비
○부서운영 국내여비
02 월액여비
○월액여비
2,520
△180
2,340
2,340
20,160
△1,440
18,720
18,720
120,000원*13명*12월
405
자산취득비
64,900
5,000
59,900
01 자산및물품취득비
○냉난방기
○이동식 천막(몽골텐트)
○청소차 대체 구입
5,000
59,900
64,900
3,000
3,000,000원*1개
1,900
950,000원*2조
60,000
60,000,000원*1대