부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
조림사업
(단위:천원)
산림문화관광과
12,627,016
11,992,826
634,190
국 2,800,092
균 2,189,000
분 74,049
도 1,421,426
군 6,142,449
산림자원화
7,291,616
6,077,531
1,214,085
국 2,471,356
균 1,300,000
도 808,563
군 2,711,697
조림사업
1,953,384
1,437,684
515,700
국 825,074
도 204,669
군 923,641
등산로 및 봉화산 정비
431,245
32,380
398,865
101
인건비
31,550
20,480
11,070
10 기간제근로자등보수
○등산로 노선정비 인부임
―기본급
―고용산재
○봉화산철쭉단지 제초작업인부임
―기본급
―주휴수당
―고용산재
○봉화산 철쭉단지 톱밥 살포 인부임
―기본급
―고용산재
20,480
11,070
31,550
11,210
10,560
33,000원*20일*16명
650
16,840
13,200
33,000원*100일*4명
2,640
33,000원*20일*4명
1,000
3,500
3,300
33,000원*20일*5명
200
201
일반운영비
3,800
4,400
△600
01 사무관리비
○안내판 및 이정표 신설 보수
02 공공운영비
○봉화산 철쭉단지 분뇨수거
4,000
△1,000
3,000
3,000
400
400
800
800
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
조림사업
(단위:천원)
206
재료비
2,475
7,500
△5,025
01 재료비
○봉화산 철쭉단지 톱밥구입비
7,500
△5,025
2,475
2,475
33,000원*75㎥
401
시설비및부대비
393,420
0
393,420
01 시설비
○봉화산 철쭉단지 주차장 조성
―실시설계비
―시설비
○ 봉화산철쭉단지 화장실 신축
―실시설계비
―시설비
―전기시설공사비
03 시설부대비
○봉화산 철쭉단지 주차장 조성
0
391,980
391,980
213,560
13,560
200,000,000원*6.78%
200,000
200,000,000원*1식
178,420
8,420
100,000,000원*8.42%
100,000
100,000,000원*1식
70,000
0
1,440
1,440
1,440
200,000,000원*0.72%
산림행사 추진
11,200
11,200
0
201
일반운영비
6,200
6,200
0
03 행사운영비
○식목일 행사(1회)
○임업인한마음대회 참가
6,200
0
6,200
2,000
4,200
202
여비
5,000
5,000
0
01 국내여비
○산림조성업무 추진
5,000
0
5,000
5,000
임업후계자 육성
750
1,750
△1,000
301
일반보상금
750
1,750
△1,000
10 행사실비보상금
○임업후계자 대회
1,750
△1,000
750
750
150,000원*5명
숲길조사원
27,916
29,530
△1,614
국 16,750
도 3,350
군 7,816
101
인건비
25,566
26,786
△1,220
국 15,340
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
조림사업
(단위:천원)
101
인건비
도 3,068
군 7,158
10 기간제근로자등보수
○숲길조사원 인건비
―기본급
―유급휴일수당
―연차수당
―보험료(건강,국민연금 등)
○숲길조사원 피복비 등
26,786
△1,220
25,566
24,666
18,630
45,000원*2명*207일
국 11,178
도 2,236
군 5,216
3,870
45,000원*2명*43주
국 2,322
도 464
군 1,084
900
45,000원*2명*10일
국 540
도 108
군 252
1,266
국 760
도 152
군 354
900
450,000원*2명
국 540
도 108
군 252
202
여비
1,320
1,460
△140
국 792
도 158
군 370
01 국내여비
○숲길조사원 여비
1,460
△140
1,320
1,320
660,000원*2명
국 792
도 158
군 370
301
일반보상금
1,030
1,284
△254
국 618
도 124
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
조림사업
(단위:천원)
301
일반보상금
군 288
10 행사실비보상금
○숲길조사원 교육비
○숲길조사원 교육참석 여비
1,284
△254
1,030
200
100,000원*2명
국 120
도 24
군 56
830
83,000원*2명*5일
국 498
도 100
군 232
경제수 조림
355,238
363,511
△8,273
국 217,322
도 41,346
군 96,570
401
시설비및부대비
355,238
363,511
△8,273
국 217,322
도 41,346
군 96,570
01 시설비
○경제수 조림
03 시설부대비
○경제수 조림 부대비
357,067
△5,665
351,402
351,402
1,757,010원*200ha
국 217,322
도 41,346
군 92,734
6,444
△2,608
3,836
3,836
19,180원*200ha
큰나무조림
139,820
171,550
△31,730
국 54,030
도 22,755
군 63,035
401
시설비및부대비
139,820
171,550
△31,730
국 54,030
도 22,755
군 63,035
01 시설비
169,717
△31,407
138,310
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
조림사업
(단위:천원)
○큰나무조림
03 시설부대비
○큰나무조림 부대비
138,310
5,532,400원*25ha
국 54,030
도 22,755
군 61,525
1,833
△323
1,510
1,510
60,400원*25ha
지역특색경관조림
291,700
175,020
116,680
국 145,850
도 43,750
군 102,100
401
시설비및부대비
291,700
175,020
116,680
국 145,850
도 43,750
군 102,100
01 시설비
○지역특색경관조림사업
03 시설부대비
○지역특색경관조림사업 부대비
173,126
115,424
288,550
288,550
11,542,000원*25ha
국 145,850
도 43,750
군 98,950
1,894
1,256
3,150
3,150
126,000원*25ha
생태보완조림
48,510
71,630
△23,120
국 37,730
도 3,235
군 7,545
401
시설비및부대비
48,510
71,630
△23,120
국 37,730
도 3,235
군 7,545
01 시설비
○생태보완조림
70,939
△22,952
47,987
47,987
959,740원*50ha
국 37,730
도 3,235
군 7,022
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
조림사업
(단위:천원)
03 시설부대비
○생태보완조림 부대비
691
△168
523
523
10,460원*50ha
조림지 풀베기사업
424,577
410,897
13,680
국 235,876
도 56,610
군 132,091
401
시설비및부대비
424,577
410,897
13,680
국 235,876
도 56,610
군 132,091
01 시설비
○조림지 풀베기사업
03 시설부대비
○조림지 풀베기사업 부대비
403,773
17,748
421,521
421,521
421,521원*1,000ha
국 235,876
도 56,610
군 129,035
7,124
△4,068
3,056
3,056
3,056원*1,000ha
조림사업설계
43,064
33,796
9,268
국 30,145
도 3,882
군 9,037
401
시설비및부대비
43,064
33,796
9,268
국 30,145
도 3,882
군 9,037
01 시설비
○조림사업 설계
02 감리비
○조림사업 감리
25,984
16
26,000
26,000
144,440원*180ha
국 18,200
도 2,340
군 5,460
7,812
9,252
17,064
17,064
94,800원*180ha
국 11,945
도 1,542
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
조림사업
(단위:천원)
군 3,577
농산촌소득증대조림
16,350
13,830
2,520
도 6,670
군 9,680
401
시설비및부대비
9,039
6,430
2,609
도 3,688
군 5,351
01 시설비
○농산촌소득증대조림
6,430
2,609
9,039
9,039
903,900원*10ha
도 3,688
군 5,351
402
민간자본이전
7,311
7,400
△89
도 2,982
군 4,329
01 민간자본보조
○농산촌소득증대조림
7,400
△89
7,311
7,311
731,100원*10ha
도 2,982
군 4,329
유휴토지조림 및 관상수토양개량사업
71,955
60,070
11,885
국 55,965
도 5,175
군 10,815
402
민간자본이전
71,955
60,070
11,885
국 55,965
도 5,175
군 10,815
01 민간자본보조
○유휴토지조림
○관상수 토양개량사업
60,070
11,885
71,955
63,429
2,537,160원*25ha
국 49,333
도 4,228
군 9,868
8,526
4,263,000원*2ha
국 6,632
도 947
군 947
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
조림사업
(단위:천원)
등산로 개·보수
77,431
61,120
16,311
국 23,229
도 16,261
군 37,941
201
일반운영비
4,500
0
4,500
국 1,350
도 945
군 2,205
01 사무관리비
○생활권 등산로 안내판 정비
0
4,500
4,500
4,500
642,857원*7개소
국 1,350
도 945
군 2,205
401
시설비및부대비
72,931
61,120
11,811
국 21,879
도 15,316
군 35,736
01 시설비
○생활권 등산로 정비 실시설계비
○생활권 등산로 정비 시설비
03 시설부대비
○생활권 등산로 정비 부대비
60,570
11,618
72,188
3,902
1,300,666원*3km
국 1,171
도 819
군 1,912
68,286
22,762,000원*3km
국 20,708
도 14,497
군 33,081
550
193
743
743
247,666원*3km
등산안내인
13,628
0
13,628
국 8,177
도 1,635
군 3,816
101
인건비
12,333
0
12,333
국 7,400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
조림사업
(단위:천원)
101
인건비
도 1,479
군 3,454
10 기간제근로자등보수
○등산안내인 인건비
―기본급
―유급휴일수당
―연차수당
―4대보험
0
12,333
12,333
12,333
9,315
45,000원*1명*207일
국 5,589
도 1,117
군 2,609
1,935
45,000원*1명*43일
국 1,161
도 232
군 542
450
45,000원*1명*10일
국 270
도 54
군 126
633
국 380
도 76
군 177
202
여비
780
0
780
국 468
도 94
군 218
01 국내여비
○등산안내인 지도점검 국내여비
0
780
780
780
국 468
도 94
군 218
301
일반보상금
515
0
515
국 309
도 62
군 144
10 행사실비보상금
○등산안내인 교육비
0
515
515
100
100,000원*1명
국 60
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
조림사업
(단위:천원)
○등산안내인 교육여비
도 12
군 28
415
83,000원*1명*5일
국 249
도 50
군 116
숲가꾸기 사업
2,003,159
1,508,945
494,214
국 1,152,079
도 258,938
군 592,142
어린나무가꾸기
264,600
373,118
△108,518
국 147,000
도 35,280
군 82,320
401
시설비및부대비
264,600
373,118
△108,518
국 147,000
도 35,280
군 82,320
01 시설비
○어린나무가꾸기
03 시설부대비
○어린나무가꾸기
370,432
△107,738
262,694
262,694
875,646원*300ha
국 147,000
도 35,280
군 80,414
2,686
△780
1,906
1,906
264,600,000원*0.72%
산물수집 및 덩굴제거
77,496
146,652
△69,156
국 43,053
도 10,333
군 24,110
401
시설비및부대비
77,496
146,652
△69,156
국 43,053
도 10,333
군 24,110
01 시설비
○덩굴제거
145,222
△68,423
76,799
76,799
383,995원*200ha
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
숲가꾸기 사업
(단위:천원)
03 시설부대비
○덩굴제거 부대비
국 43,053
도 10,333
군 23,413
1,430
△733
697
697
77,496,000원*0.899%
공공산림가꾸기
967,704
322,182
645,522
국 576,826
도 120,877
군 270,001
101
인건비
799,783
259,916
539,867
국 478,370
도 96,424
군 224,989
10 기간제근로자등보수
○공공산림가꾸기 기능인
―기본급
―교통·간식비
―유급휴일수당
―연차수당
―4대보험료
○공공산림가꾸기 산림조사단
259,916
539,867
799,783
613,931
414,000
45,000원*200일*46명
국 248,400
도 50,508
군 115,092
46,000
5,000원*200일*46명
국 27,600
도 5,612
군 12,788
57,960
45,000원*28일*46명
국 34,776
도 7,071
군 16,113
22,770
45,000원*11일*46명
국 13,662
도 2,777
군 6,331
73,201
국 43,920
도 7,704
군 21,577
15,296
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
숲가꾸기 사업
(단위:천원)
―기본급
―교통, 간식비
―유급휴일수당
―연차수당
―4대보험료
○산림바이오매스 수집활용
―기본급
―교통, 간식비
―유급휴일수당
―연차수당
10,350
45,000원*230일*1명
국 5,900
도 1,335
군 3,115
1,150
5,000원*230일*1명
국 656
도 148
군 346
1,440
45,000원*32일*1명
국 821
도 186
군 433
495
45,000원*11밀*1명
국 282
도 64
군 149
1,861
국 1,060
도 240
군 561
160,156
108,900
45,000원*220일*11명
국 65,340
도 13,068
군 30,492
12,100
5,000원*220일*11명
국 7,260
도 1,452
군 3,388
14,850
45,000원*30일*11명
국 8,910
도 1,782
군 4,158
5,445
45,000원*11일*11명
국 3,267
도 653
군 1,525
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
숲가꾸기 사업
(단위:천원)
―4대보험료
○장비활용
―기본급
―유급휴일수당
―연차수당
―4대보험료
18,861
국 11,316
도 2,264
군 5,281
10,400
7,425
45,000원*165일*1명
국 3,713
도 1,113
군 2,599
1,080
45,000원*24일*1명
국 540
도 162
군 378
225
45,000원*5일*1명
국 113
도 34
군 78
1,670
8,835.9원*189일*1명
국 834
도 251
군 585
201
일반운영비
52,850
5,180
47,670
국 31,736
도 6,418
군 14,696
01 사무관리비
○공공산림가꾸기 운영
○공공산림가꾸기 산림조사단 운영
○산림바이오매스 수집활용 운영
0
52,850
52,850
42,373
국 25,423
도 5,169
군 11,781
477
477,000원*1식
국 313
도 49
군 115
10,000
10,000,000원*1식
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
숲가꾸기 사업
(단위:천원)
국 6,000
도 1,200
군 2,800
206
재료비
36,215
33,146
3,069
국 21,730
도 4,262
군 10,223
01 재료비
○공공산림가꾸기 운영
○산림바이오매스 수집활용 운영
33,146
3,069
36,215
30,000
국 18,001
도 3,516
군 8,483
6,215
6,215,000원*1식
국 3,729
도 746
군 1,740
301
일반보상금
21,240
3,240
18,000
국 21,240
10 행사실비보상금
○공공산림가꾸기 교육훈련
○공공산림가꾸기 산림조사단 교육비
○산림바이오매스 수집활용 교육훈련비
3,240
18,000
21,240
16,560
360,000원*46명
국 16,560
1,080
1,080,000원*1명
국 1,080
3,600
360,000원*10명
국 3,600
402
민간자본이전
31,616
2,700
28,916
국 13,550
도 9,033
군 9,033
01 민간자본보조
○산림바이오매스(화목겸용보일러)
2,700
28,916
31,616
7,350
1,050,000원*7대
국 3,150
도 2,100
군 2,100
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
숲가꾸기 사업
(단위:천원)
○산림바이오매스(펠릿보일러)
24,266
3,033,250원*8대
국 10,400
도 6,933
군 6,933
405
자산취득비
26,000
18,000
8,000
국 10,200
도 4,740
군 11,060
01 자산및물품취득비
○산림바이오매스 수집활용 산물활용장비
○산림지리정보 GPS장비 구입
18,000
8,000
26,000
8,000
8,000,000원*1대
국 4,800
도 960
군 2,240
18,000
18,000,000원*1대
국 5,400
도 3,780
군 8,820
정책숲가꾸기
693,359
0
693,359
국 385,200
도 92,448
군 215,711
401
시설비및부대비
693,359
0
693,359
국 385,200
도 92,448
군 215,711
01 시설비
○천연림보육
○솎아베기
0
656,047
656,047
259,366
864,552원*300ha
국 153,000
도 36,720
군 69,646
355,010
887,525원*400ha
국 209,049
도 50,172
군 95,789
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
숲가꾸기 사업
(단위:천원)
○산물수집
02 감리비
○천연림보육 감리
○솎아베기 감리
03 시설부대비
○천연림보육 부대비
○솎아베기 부대비
41,671
833,420원*50ha
국 23,151
도 5,556
군 12,964
0
32,619
32,619
14,051
14,051,000원*1식
18,568
18,568,000원*1식
0
4,693
4,693
1,983
275,400,000원*0.72%
2,710
376,288,000원*0.72%
산림자원 소득화
241,745
304,043
△62,298
국 167,489
도 37,128
군 37,128
임산물 생산기반조성 및 유통지원
11,745
35,540
△23,795
국 6,489
도 2,628
군 2,628
402
민간자본이전
11,745
35,540
△23,795
국 6,489
도 2,628
군 2,628
01 민간자본보조
○산림작물생산기반조성(표고재배사 시설사
업)
○고소득 산림작물 생산단지 조성
○임산물 저장 및 건조시설
35,540
△23,795
11,745
4,195
4,640원*904㎡
국 2,097
도 1,049
군 1,049
3,710
3,710,000원*1개소
국 2,472
도 619
군 619
3,840
480,000원*8㎡
국 1,920
도 960
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
산림자원 소득화
(단위:천원)
군 960
백두대간 주민소득지원
230,000
266,503
△36,503
국 161,000
도 34,500
군 34,500
402
민간자본이전
230,000
266,503
△36,503
국 161,000
도 34,500
군 34,500
01 민간자본보조
○백두대간 주민소득지원(3개소)
266,503
△36,503
230,000
230,000
국 161,000
도 34,500
군 34,500
산림자원 보호
1,151,888
1,126,845
25,043
국 310,360
도 154,557
군 686,971
산불예방 및 진화
436,140
381,090
55,050
국 73,208
도 63,318
군 299,614
101
인건비
421,890
372,550
49,340
국 67,508
도 60,753
군 293,629
10 기간제근로자등보수
○산불전문 예방진화대
―기본급
―휴일근무수당
372,550
49,340
421,890
152,320
110,824
42,000원*94.2380일*28명
국 44,330
도 19,948
군 46,546
37,044
63,000원*21일*28명
국 14,818
도 6,668
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
산림자원 보호
(단위:천원)
―4대보험료
○산불방지 종사원 근무복
○산불전문 예방진화대 조장수당
○인화물질 제거
○산불감시원
―기본급
―휴일근무수당
―4대보험료
군 15,558
4,452
1,382.6원*115일*28명
국 1,780
도 802
군 1,870
8,600
200,000원*43명
국 3,440
도 1,548
군 3,612
500
50,000원*5월*2명
국 200
도 90
군 210
7,350
42,000원*17.5일*10명
국 2,940
도 1,323
군 3,087
253,120
193,600
40,000원*121일*40명
도 23,232
군 170,368
50,400
60,000원*21일*40명
도 6,048
군 44,352
9,120
1,605.63원*142일*40명
도 1,094
군 8,026
201
일반운영비
2,500
0
2,500
국 1,000
도 450
군 1,050
01 사무관리비
○산불진화급식비
0
2,500
2,500
2,500
5,000원*500명
국 1,000
도 450
군 1,050
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
산림자원 보호
(단위:천원)
202
여비
4,000
3,940
60
국 1,600
도 720
군 1,680
01 국내여비
○산불진화출동비
3,940
60
4,000
4,000
20,000원*200명
국 1,600
도 720
군 1,680
301
일반보상금
5,600
0
5,600
국 2,240
도 1,008
군 2,352
10 행사실비보상금
○산불전문예방진화대 교육훈련
0
5,600
5,600
5,600
200,000원*28명
국 2,240
도 1,008
군 2,352
302
이주및재해보상금
2,150
4,600
△2,450
국 860
도 387
군 903
02 민간인재해보상금
○산불진화급식 보상금
4,600
△2,450
2,150
2,150
5,000원*430명
국 860
도 387
군 903
산불 예방장비
49,729
11,451
38,278
국 17,492
도 9,071
군 23,166
201
일반운영비
15,000
0
15,000
국 6,000
도 2,700
군 6,300
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
산림자원 보호
(단위:천원)
01 사무관리비
○산불상황보고 프로그램
02 공공운영비
○무인감시카메라 유지보수(낙뢰보호장치)
0
5,000
5,000
5,000
5,000,000원*1식
국 2,000
도 900
군 2,100
0
10,000
10,000
10,000
10,000,000원*1대
국 4,000
도 1,800
군 4,200
206
재료비
34,729
11,451
23,278
국 11,492
도 6,371
군 16,866
01 재료비
○무인감시카메라 유지보수(재료)
○산불취약지 경고판
○개인진화장비
○진화차용 소화약제
11,451
23,278
34,729
5,000
5,000,000원*1대
국 2,000
도 900
군 2,100
6,000
1,500원*4,000개
도 1,200
군 4,800
22,829
61,700원*370개
국 9,132
도 4,109
군 9,588
900
4,500원*200ℓ
국 360
도 162
군 378
산불 방제장비
85,370
55,500
29,870
국 30,948
도 17,927
군 36,495
401
시설비및부대비
6,370
0
6,370
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
산림자원 보호
(단위:천원)
401
시설비및부대비
국 2,548
도 1,147
군 2,675
01 시설비
○목조건축물 주변 이격공간 조성
0
6,370
6,370
6,370
4,246,666원*1.5ha
국 2,548
도 1,147
군 2,675
405
자산취득비
79,000
55,500
23,500
국 28,400
도 16,780
군 33,820
01 자산및물품취득비
○무선중계기지국 구입
○산불진화차
○개인휴대 위성전화
○기계화산불진화시스템(소형)
○산불진화 고압동력펌프
55,500
23,500
79,000
10,000
10,000,000원*1개소
국 4,000
도 1,800
군 4,200
50,000
50,000,000원*1대
국 20,000
도 9,000
군 21,000
4,000
800,000원*5대
국 1,600
도 720
군 1,680
7,000
3,500,000원*2개
국 2,800
도 1,260
군 2,940
8,000
8,000,000원*1대
도 4,000
군 4,000
산림보호강화사업
203,435
141,468
61,967
국 122,061
도 24,412
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
산림자원 보호
(단위:천원)
산림보호강화사업
군 56,962
101
인건비
199,622
138,626
60,996
국 119,773
도 23,955
군 55,894
10 기간제근로자등보수
○산림보호강화사업
―기본급
―교통, 간식비
―유급휴일수당
―연차수당
―4대보험료
○근무복 및 작업화
138,626
60,996
199,622
195,782
128,800
35,000원*230일*16명
국 77,280
도 15,456
군 36,064
18,400
5,000원*230일*16명
국 11,040
도 2,208
군 5,152
26,320
35,000원*47일*16명
국 15,792
도 3,158
군 7,370
6,160
35,000원*11일*16명
국 3,696
도 739
군 1,725
16,102
3,633.12원*277일*16명
국 9,661
도 1,933
군 4,508
3,840
240,000원*16명
국 2,304
도 461
군 1,075
202
여비
1,613
1,657
△44
국 968
도 193
군 452
01 국내여비
1,657
△44
1,613
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
산림자원 보호
(단위:천원)
○사업지도
1,613
20,000원*80.65일*1명
국 968
도 193
군 452
301
일반보상금
2,200
1,185
1,015
국 1,320
도 264
군 616
10 행사실비보상금
○산림보호감시원 교육비
1,185
1,015
2,200
2,200
200,000원*11명
국 1,320
도 264
군 616
산림 병해충방제
46,626
28,619
18,007
국 24,403
도 6,663
군 15,560
101
인건비
20,398
21,334
△936
국 10,943
도 2,835
군 6,620
10 기간제근로자등보수
○산림 병해충 예찰방제원
―기본급
―유급휴일수당
―4대보험료
21,334
△936
20,398
15,000
10,350
45,000원*230일*1명
국 5,174
도 1,553
군 3,623
2,115
45,000원*47일*1명
국 1,058
도 317
군 740
2,535
9,151원*277일*1명
국 1,268
도 380
군 887
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
산림자원 보호
(단위:천원)
○오리나무잎벌레 지상방제
○기타병해충 방제
○소나무 재선충병 신고 고사목 제거
610
43,571원*7일*2명
국 315
도 88
군 207
1,219
45,148원*9일*3명
국 630
도 176
군 413
3,569
44,612원*20일*4명
국 2,498
도 321
군 750
401
시설비및부대비
24,728
7,285
17,443
국 12,710
도 3,604
군 8,414
01 시설비
○푸사리움가지마름병 위생간벌
○참나무시들음병 방제사업
7,285
17,443
24,728
12,024
1,202,400원*10ha
국 6,012
도 1,803
군 4,209
12,704
1,270,400원*10ha
국 6,698
도 1,801
군 4,205
405
자산취득비
1,500
0
1,500
국 750
도 224
군 526
01 자산및물품취득비
○예찰방제단 동력천공기
0
1,500
1,500
750
750,000원*1대
국 375
도 112
군 263
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
산림자원 보호
(단위:천원)
○예찰방제단 동력기계톱
750
750,000원*1대
국 375
도 112
군 263
솔잎혹파리 방제
19,990
36,768
△16,778
국 12,151
도 2,351
군 5,488
401
시설비및부대비
19,990
35,388
△15,398
국 12,151
도 2,351
군 5,488
01 시설비
○솔잎혹파리 나무주사
35,388
△15,398
19,990
19,990
399,800원*50ha
국 12,151
도 2,351
군 5,488
보호수 정비사업
16,000
16,000
0
도 7,680
군 8,320
401
시설비및부대비
16,000
16,000
0
도 7,680
군 8,320
01 시설비
○보호수 정비사업
16,000
0
16,000
16,000
4,000,000원*4본
도 7,680
군 8,320
야생동물 피해예방사업
42,000
39,000
3,000
국 21,000
도 10,500
군 10,500
402
민간자본이전
42,000
39,000
3,000
국 21,000
도 10,500
군 10,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
산림자원 보호
(단위:천원)
01 민간자본보조
○야생동물 피해예방사업
39,000
3,000
42,000
42,000
10,500,000원*4종
국 21,000
도 10,500
군 10,500
백두대간 보호
920
111,334
△110,414
국 920
202
여비
920
920
0
국 920
01 국내여비
○백두대간 조사 및 보호
920
0
920
920
20,000원*46일*1명
국 920
산지전용지 모니터링
13,628
14,136
△508
국 8,177
도 1,635
군 3,816
101
인건비
11,500
12,643
△1,143
국 6,900
도 1,380
군 3,220
10 기간제근로자등보수
○산지전용지 모니터링
―기본급
―유급휴일수당
―연차수당
―4대보험료
12,643
△1,143
11,500
11,500
8,550
45,000원*190일*1명
국 5,130
도 1,026
군 2,394
1,215
45,000원*27일*1명
국 729
도 146
군 340
270
45,000원*6일*1명
국 162
도 32
군 76
1,465
6,750.5원*217일*1명
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
산림자원 보호
(단위:천원)
국 879
도 176
군 410
201
일반운영비
2,028
1,168
860
국 1,217
도 243
군 568
01 사무관리비
○모니터링 운영 소모품 등
1,168
860
2,028
2,028
국 1,217
도 243
군 568
301
일반보상금
100
200
△100
국 60
도 12
군 28
10 행사실비보상금
○교육훈련
200
△100
100
100
국 60
도 12
군 28
산불방지대책 및 보상
55,360
42,559
12,801
101
인건비
4,400
0
4,400
10 기간제근로자등보수
○산불진화내열방화복
0
4,400
4,400
4,400
201
일반운영비
47,260
37,859
9,401
01 사무관리비
○총액
○방화복 구입
02 공공운영비
○총액
13,365
5,095
18,460
12,860
5,600
24,494
4,306
28,800
28,800
203
업무추진비
1,000
1,000
0
03 시책추진업무추진비
○산불방지대책 추진
1,000
0
1,000
1,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
산림자원 보호
(단위:천원)
301
일반보상금
2,700
2,700
0
10 행사실비보상금
○산불교육 보상금
12 기타보상금
○산불감시 유공자 표창
2,000
0
2,000
2,000
50,000원*4일*10명
700
0
700
700
100,000원*7명
산불진화장비
5,000
2,500
2,500
405
자산취득비
5,000
2,500
2,500
01 자산및물품취득비
○등짐 펌프 구입
2,500
2,500
5,000
5,000
50,000원*100개
야생동물 보호
21,190
116,528
△95,338
101
인건비
6,590
16,128
△9,538
10 기간제근로자등보수
○조수보호 및 유해조수피해조사원
―기본급
―유급휴일수당
―고용산재
16,128
△9,538
6,590
6,590
4,950
33,000원*150일
990
33,000원*30일
650
206
재료비
600
400
200
01 재료비
○야생 조수 먹이
400
200
600
600
200,000원*3종
301
일반보상금
14,000
100,000
△86,000
12 기타보상금
○유해 야생동물 포획 보상금
―까치
―고라니
―멧돼지
100,000
△86,000
14,000
14,000
5,000
5,000원*1,000마리
4,000
200,000원*20마리
5,000
500,000원*10마리
돌발병해충 약제 구입
900
900
0
206
재료비
900
900
0
01 재료비
○돌발해충방제 약제구입
900
0
900
900
15,000원*20병*3종
노거수 및 정자목 보호사업
100,000
100,000
0
401
시설비및부대비
100,000
100,000
0
01 시설비
100,000
0
100,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
산림자원 보호
(단위:천원)
○노거수 및 정자목 정비사업
100,000
14,285,714원*7개소
산림사범 보상
600
600
0
305
배상금등
600
600
0
01 배상금등
○산림 사범(진술인) 보상
600
0
600
600
30,000원*20명*1회
유해 야생동물 피해 보상금
55,000
0
55,000
도 11,000
군 44,000
301
일반보상금
55,000
0
55,000
도 11,000
군 44,000
12 기타보상금
○야생동물 피해보상금
0
55,000
55,000
55,000
1,000,000원*55농가
도 11,000
군 44,000
임도시설 및 산촌개발
1,941,440
1,700,014
241,426
국 16,354
균 1,300,000
도 153,271
군 471,815
임도시설
750,000
749,998
2
균 600,000
군 150,000
401
시설비및부대비
750,000
735,500
14,500
균 600,000
군 150,000
01 시설비
○임도사업(신설)
○임도사업(구조개량)
○임도사업(보수)
722,790
7,645
730,435
244,475
183,815,789원*1.33km
균 200,000
군 44,475
441,135
60,429,452원*7.3km
균 360,000
군 81,135
44,825
4,027,403원*11.13km
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
임도시설 및 산촌개발
(단위:천원)
02 감리비
○임도사업(신설) 감리
○임도사업(구조개량) 감리
03 시설부대비
○임도사업 부대비
균 40,000
군 4,825
7,414
6,976
14,390
5,525
250,000,000원*2.21%
8,865
450,000,000원*1.97%
5,296
△121
5,175
5,175
750,000,000원*0.69%
산촌개발 지원
1,027,257
742,312
284,945
국 16,354
균 700,000
도 153,271
군 157,632
101
인건비
23,000
25,287
△2,287
국 13,800
도 2,760
군 6,440
10 기간제근로자등보수
○산촌생태마을 운영매니저
―기본급
―유급휴일수당
―4대보험료
25,287
△2,287
23,000
23,000
18,900
45,000원*210일*2명
국 11,340
도 2,268
군 5,292
2,700
45,000원*30일*2명
국 1,620
도 324
군 756
1,400
2,915원*240일*2명
국 840
도 168
군 392
201
일반운영비
4,057
2,339
1,718
국 2,434
도 487
군 1,136
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원화
단위:
임도시설 및 산촌개발
(단위:천원)
01 사무관리비
○산촌생태마을 운영매니저 소모품 구입
2,339
1,718
4,057
4,057
202,850원*20종
국 2,434
도 487
군 1,136
301
일반보상금
200
400
△200
국 120
도 24
군 56
10 행사실비보상금
○산촌생태마을 운영매니저 교육훈련
400
△200
200
200
100,000원*2명
국 120
도 24
군 56
402
민간자본이전
1,000,000
714,286
285,714
균 700,000
도 150,000
군 150,000
01 민간자본보조
○구신마을 산촌개발(2년차)
○광산마을 산촌개발(2년차)
714,286
285,714
1,000,000
500,000
균 350,000
도 75,000
군 75,000
500,000
균 350,000
도 75,000
군 75,000
사방사업
164,183
207,704
△43,521
308
자치단체등이전
164,183
192,704
△28,521
05 자치단체간부담금
○사방사업 부담금
192,704
△28,521
164,183
164,183
산림자원의 소득화
2,294,236
3,020,170
△725,934
국 51,385
균 559,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원의 소득화
단위:
도시숲 조성
(단위:천원)
도 253,176
군 1,430,675
도시숲 조성
484,193
1,071,738
△587,545
국 18,677
균 159,000
도 46,635
군 259,881
가로수 및 화단관리
131,565
138,974
△7,409
101
인건비
23,260
16,000
7,260
10 기간제근로자등보수
○가로수 병해충 방제
―기본급
○가로수 덩굴 및 제초작업
―기본급
○도시숲, 야생화단지 덩굴 및 제초작업
―기본급
―고용산재
16,000
7,260
23,260
8,910
8,910
33,000원*90일*3명
6,600
6,600
33,000원*40일*5명
7,750
6,600
33,000원*20일*10명
1,150
201
일반운영비
8,305
4,622
3,683
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
1,500
1,500
3,000
3,000
3,122
2,183
5,305
5,305
202
여비
2,000
1,000
1,000
01 국내여비
○가로수 및 화단관리
1,000
1,000
2,000
2,000
206
재료비
11,000
9,200
1,800
01 재료비
○가로수 수목 및 화단관리 퇴비 등
○가로수 및 화단 방제 병해충 약품구입
9,200
1,800
11,000
5,000
5,000원*1,000포
6,000
1,500,000원*4회
401
시설비및부대비
87,000
108,152
△21,152
01 시설비
○가로수 보식
107,189
△20,189
87,000
20,000
10,000,000원*2구간
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원의 소득화
단위:
도시숲 조성
(단위:천원)
○가로수 이식
○의암공원주변 도시숲조성 기본계획설계
○오미자 가로조성사업
30,000
6,000,000원*5회
20,000
17,000
도시녹지관리단 운영지원
13,628
14,014
△386
국 8,177
도 1,635
군 3,816
101
인건비
11,500
12,643
△1,143
국 6,900
도 1,380
군 3,220
10 기간제근로자등보수
○도시녹지관리단 운영
12,643
△1,143
11,500
11,500
11,500,000원*1명
국 6,900
도 1,380
군 3,220
206
재료비
2,028
1,171
857
국 1,217
도 243
군 568
01 재료비
○도시녹지관리단 운영 재료
1,171
857
2,028
2,028
국 1,217
도 243
군 568
301
일반보상금
100
200
△100
국 60
도 12
군 28
10 행사실비보상금
○도시녹지관리단 운영 교육비
200
△100
100
100
국 60
도 12
군 28
도시림실태조사 지원
21,000
12,500
8,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원의 소득화
단위:
도시숲 조성
(단위:천원)
도시림실태조사 지원
국 10,500
도 5,250
군 5,250
401
시설비및부대비
21,000
0
21,000
국 10,500
도 5,250
군 5,250
01 시설비
○도시림 실태조사 용역
0
21,000
21,000
21,000
국 10,500
도 5,250
군 5,250
장안산 생태숲조성
318,000
0
318,000
균 159,000
도 39,750
군 119,250
401
시설비및부대비
318,000
0
318,000
균 159,000
도 39,750
군 119,250
01 시설비
○기본조사및실시설계용역
○장안산 생태숲 조성
03 시설부대비
○장안산 생태숲 조성 부대비
0
315,710
315,710
17,800
297,910
균 159,000
도 39,750
군 99,160
0
2,290
2,290
2,290
318,000,000원*0.72%
휴양림 운영
1,810,043
1,948,432
△138,389
국 32,708
균 400,000
도 206,541
군 1,170,794
군립공원 관리
6,890
88,488
△81,598
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원의 소득화
단위:
휴양림 운영
(단위:천원)
101
인건비
3,170
3,520
△350
10 기간제근로자등보수
○장안산 군립공원 예초인부
○장안산 군립공원 청소인부
○고용산재보험료
3,520
△350
3,170
990
33,000원*15일*2명
1,980
33,000원*15일*4명
200
201
일반운영비
3,720
3,643
77
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
1,053
347
1,400
1,400
2,590
△270
2,320
2,320
군유림 관리
40,740
2,000
38,740
101
인건비
6,240
0
6,240
10 기간제근로자등보수
○군유림대부지 실태조사 인건비
―기본급
―유급휴일수당
―고용산재
0
6,240
6,240
6,240
4,950
33,000원*150일
990
33,000원*30일
300
201
일반운영비
32,500
0
32,500
01 사무관리비
○군유대부지 지목현실화 측량
○군유림 및 분수림 입목매각 감정수수료
0
32,500
32,500
30,000
600,000원*50ha
2,500
202
여비
2,000
2,000
0
01 국내여비
○군유림관리업무 추진
2,000
0
2,000
2,000
와룡자연휴양림 운영
351,617
230,886
120,731
101
인건비
57,939
52,656
5,283
10 기간제근로자등보수
○와룡휴양림 관리보조(단순노무원)
―기본급
―유급휴일수당
―연차수당
52,656
5,283
57,939
12,076
9,563
37,500원*255일
1,950
37,500원*52일
563
37,500원*15일
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원의 소득화
단위:
휴양림 운영
(단위:천원)
○야간근무 보조(단순노무원)
―기본급
―유급휴일수당
―추가근무분
―연차수당
○성수기 보조
―기본급
―유급휴일수당
○숙박시설 청소인력
○고용산재보험료
14,251
9,563
37,500원*255일
1,950
37,500원*52일
2,175
37,500원*58일
563
37,500원*15일
23,562
19,635
33,000원*35일*17명
3,927
33,000원*7일*17명
6,600
33,000원*20일*10명
1,450
201
일반운영비
105,730
99,430
6,300
01 사무관리비
○총액
○와룡휴양림 당직비
02 공공운영비
○총액
34,830
2,720
37,550
5,600
31,950
64,600
3,580
68,180
68,180
206
재료비
35,350
42,900
△7,550
01 재료비
○물놀이장 소독약품
○소모성 의약품 구입비
○세탁용품 구입
○화장실 청소, 정화용품
○가로등 및 전기용품 구입
○복합산막 운영재료
○화장지
42,900
△7,550
35,350
150
3,000원*50㎏
500
50,000원*10종*1회
2,000
50,000원*40통
6,000
200,000원*15종*2회
10,000
50,000원*10종*20개
13,700
3,000
50,000원*60박스
401
시설비및부대비
121,500
31,300
90,200
01 시설비
○자연휴양림 내 도로정비
○평상교체공사
○자연휴양림 토지매입비
31,300
90,200
121,500
30,000
10,000
2,000,000원*5개소
50,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원의 소득화
단위:
휴양림 운영
(단위:천원)
○자연휴양림 토지매입 감정평가료
○자연휴양림 시설도색공사
○자연휴양림 시설정비
500
16,000
8,000,000원*2개소
15,000
405
자산취득비
31,098
3,600
27,498
01 자산및물품취득비
○산림문화휴양관 물품
―TV
―냉장고
―선풍기
―식기도구셋
―청소기
―선반
―좌식식탁
―옷걸이
―전신거울
○청소용 관리차량
3,600
27,498
31,098
14,098
1,920
320,000원*6대
3,420
570,000원*6대
600
50,000원*12대
4,800
400,000원*2셋*6실
400
200,000원*2대
1,500
250,000원*6조
630
35,000원*6실*3조
240
20,000원*6실*2셋
588
98,000원*6실
17,000
17,000,000원*1대
와룡자연휴양림 조성지원
400,000
400,000
0
균 200,000
도 100,000
군 100,000
401
시설비및부대비
400,000
400,000
0
균 200,000
도 100,000
군 100,000
01 시설비
○와룡자연휴양림보완사업설계
○와룡자연휴양림보완사업
03 시설부대비
○와룡자연휴양림보완사업부대비
397,120
0
397,120
14,240
382,880
균 200,000
도 100,000
군 82,880
2,880
0
2,880
2,880
400,000,000원*0.72%
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원의 소득화
단위:
휴양림 운영
(단위:천원)
와룡자연휴양림 숲해설가 지원
13,628
28,265
△14,637
국 8,177
도 1,635
군 3,816
101
인건비
13,528
27,865
△14,337
국 8,117
도 1,623
군 3,788
10 기간제근로자등보수
○와룡자연휴양림 숲해설가 운영
―숲해설가 운영(1명)
―숲해설가 피복비 등
27,865
△14,337
13,528
13,528
11,500
국 6,900
도 1,380
군 3,220
2,028
국 1,217
도 243
군 568
301
일반보상금
100
400
△300
국 60
도 12
군 28
10 행사실비보상금
○숲해설가 교육여비
400
△300
100
100
국 60
도 12
군 28
방화동자연휴양림 운영
311,583
256,130
55,453
101
인건비
70,013
52,656
17,357
10 기간제근로자등보수
○휴양림 관리보조(단순노무원)
―기본급
―유급휴일수당
―연차수당
52,656
17,357
70,013
24,150
19,125
37,500원*255일*2명
3,900
37,500원*52일*2명
1,125
37,500원*15일*2명
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원의 소득화
단위:
휴양림 운영
(단위:천원)
○야간근무 보조(단순노무원)
―기본급
―유급휴일수당
―추가근무분
―연차수당
○성수기 보조
―기본급
―유급휴일수당
○숙박시설 청소인력
○고용산재보험료
14,251
9,563
37,500원*255일
1,950
37,500원*52일
2,175
37,500원*58일
563
37,500원*15일
23,562
19,635
33,000원*35일*17명
3,927
33,000원*7일*17명
6,600
33,000원*20일*10명
1,450
201
일반운영비
138,830
118,230
20,600
01 사무관리비
○총액
○방화동휴양림 당직비
02 공공운영비
○총액
33,630
3,920
37,550
5,600
31,950
84,600
16,680
101,280
101,280
206
재료비
34,340
34,244
96
01 재료비
○수목비료
○세탁용품 구입
○화장실 청소, 정화용품
○화장지
○소모성 의약품 구입비
○가로등 및 전기용품 구입
○산림문화 휴양관 운영재료
○자연휴양림 경관용 화분
34,244
96
34,340
800
4,000원*200포
2,000
50,000원*40통
6,000
200,000원*15종*2회
3,000
50,000원*60박스
500
50,000원*10종*1회
10,000
50,000원*10종*20개
6,040
6,000
300,000원*2종*10박스
401
시설비및부대비
51,000
32,000
19,000
01 시설비
○자연휴양림 내 도로정비
○자연휴양림 시설도색공사
32,000
19,000
51,000
10,000
16,000
8,000,000원*2개소
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원의 소득화
단위:
휴양림 운영
(단위:천원)
○차량차단기 설치
○기타 시설정비
10,000
15,000
405
자산취득비
17,400
18,000
△600
01 자산및물품취득비
○숲속의집 청소기 구입
○청소용 관리차량
18,000
△600
17,400
400
200,000원*2대
17,000
17,000,000원*1대
방화동자연휴양림 조성지원
400,000
400,000
0
균 200,000
도 100,000
군 100,000
401
시설비및부대비
400,000
400,000
0
균 200,000
도 100,000
군 100,000
01 시설비
○방화동자연휴양림보완사업설계
○방화동자연휴양림보완사업
03 시설부대비
○방화동자연휴양림보완사업부대비
397,120
0
397,120
14,240
382,880
균 200,000
도 100,000
군 82,880
2,880
0
2,880
2,880
400,000,000*0.72%
방화동자연휴양림 숲해설가 지원
13,628
28,263
△14,635
국 8,177
도 1,635
군 3,816
101
인건비
13,528
27,863
△14,335
국 8,117
도 1,623
군 3,788
10 기간제근로자등보수
○방화동자연휴양림 숲해설가 운영
―숲해설가 운영(1명)
27,863
△14,335
13,528
13,528
11,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원의 소득화
단위:
휴양림 운영
(단위:천원)
―숲해설가 피복비 등
국 6,900
도 1,380
군 3,220
2,028
국 1,217
도 243
군 568
301
일반보상금
100
400
△300
국 60
도 12
군 28
10 행사실비보상금
○숲해설가 교육여비
400
△300
100
100
국 60
도 12
군 28
방화동가족휴가촌 운영
241,700
92,600
149,100
201
일반운영비
4,200
4,700
△500
01 사무관리비
○입장권 및 사용료 인쇄비
02 공공운영비
○총액
2,000
△500
1,500
1,500
2,700
0
2,700
2,700
401
시설비및부대비
237,500
87,900
149,600
01 시설비
○방화동가족휴가촌 급수시설 개선공사
○자동차야영장 전기공사
○평상보수공사
○동부권균형발전사업 설계비
87,900
149,600
237,500
30,000
80,000
8,400
119,100
3,000,000,000원*3.97%
방촌공원 운영
3,000
11,800
△8,800
201
일반운영비
3,000
1,800
1,200
02 공공운영비
○총액
1,800
1,200
3,000
3,000
와룡자연휴양림 숲생태관리인지원
13,628
0
13,628
국 8,177
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원의 소득화
단위:
휴양림 운영
(단위:천원)
와룡자연휴양림 숲생태관리인지원
도 1,635
군 3,816
101
인건비
13,528
0
13,528
국 8,117
도 1,623
군 3,788
10 기간제근로자등보수
○숲생태관리인 운영
○숲생태관리인 피복비등
0
13,528
13,528
11,500
국 6,900
도 1,380
군 3,220
2,028
국 1,217
도 243
군 568
301
일반보상금
100
0
100
국 60
도 12
군 28
10 행사실비보상금
○숲생태관리인 교육여비
0
100
100
100
국 60
도 12
군 28
방화동자연휴양림 숲생태관리인지원
13,629
0
13,629
국 8,177
도 1,636
군 3,816
101
인건비
13,529
0
13,529
국 8,117
도 1,624
군 3,788
10 기간제근로자등보수
○숲생태관리인 운영
0
13,529
13,529
11,500
국 6,900
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
산림자원의 소득화
단위:
휴양림 운영
(단위:천원)
○숲생태관리인 피복비등
도 1,380
군 3,220
2,029
국 1,217
도 244
군 568
301
일반보상금
100
0
100
국 60
도 12
군 28
10 행사실비보상금
○숲생태관리인 교육여비
0
100
100
100
국 60
도 12
군 28
문화예술진흥
570,064
1,419,052
△848,988
국 5,000
분 74,049
도 46,787
군 444,228
지방문화 육성
280,520
1,147,020
△866,500
국 5,000
분 7,700
도 34,307
군 233,513
문화예술 활동 지원
92,200
952,000
△859,800
201
일반운영비
8,000
0
8,000
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
0
7,000
7,000
7,000
0
1,000
1,000
1,000
202
여비
4,000
7,000
△3,000
01 국내여비
○문화예술 업무추진
7,000
△3,000
4,000
4,000
307
민간이전
80,200
45,000
35,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
문화예술진흥
단위:
지방문화 육성
(단위:천원)
02 민간경상보조
○문화예술 공연(육자배기)지원
○시군농악경연대회 참가 및 읍면경연대회
지원
○수열비 제례봉행 지원
○향교 충효 및 한자교실 운영 지원
○풍물 및 사물놀이 육성지원
○장수지역 좌도풍물 가락보 발간 지원
○장수향교 좌탁 구입비 지원
45,000
35,200
80,200
15,000
10,000
1,200
11,000
5,500,000원*2회
20,000
20,000
10,000원*2,000부
3,000
100,000원*30조
전통향교문화 전승보존
3,200
3,200
0
분 1,700
군 1,500
307
민간이전
3,200
3,200
0
분 1,700
군 1,500
02 민간경상보조
○향교 유림전통문화 시연(기로연) 지원
3,200
0
3,200
3,200
분 1,700
군 1,500
지역축제
99,000
96,700
2,300
201
일반운영비
7,000
4,700
2,300
01 사무관리비
○총액
03 행사운영비
○논개 제례봉행 제례복 구입
○논개축제 홍보 애드벌룬 및 현수막
―애드벌룬
―현수막
○논개축제추진 행사용 우비구입
1,000
0
1,000
1,000
3,700
2,300
6,000
2,000
2,000
1,500
1,500,000*1개
500
50,000원*10매
2,000
2,000원*500개*2회
203
업무추진비
2,000
2,000
0
03 시책추진업무추진비
2,000
0
2,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
문화예술진흥
단위:
지방문화 육성
(단위:천원)
○문화예술업무 추진
2,000
307
민간이전
90,000
90,000
0
02 민간경상보조
○장안산 도깨비 마을행사 지원
04 민간행사보조
○논개정신 선양(의암 주논개 제전)행사 지
원
40,000
0
40,000
40,000
50,000
0
50,000
50,000
문화학교 운영
9,000
9,000
0
분 6,000
군 3,000
307
민간이전
9,000
9,000
0
분 6,000
군 3,000
02 민간경상보조
○문화학교 운영
9,000
0
9,000
9,000
3,000,000원*3개분야
분 6,000
군 3,000
찾아가는 문화활동
40,000
54,000
△14,000
도 20,000
군 20,000
307
민간이전
40,000
54,000
△14,000
도 20,000
군 20,000
02 민간경상보조
○찾아가는 문화활동
54,000
△14,000
40,000
40,000
도 20,000
군 20,000
사회문화예술교육활성화(지자체)
10,000
0
10,000
국 5,000
도 2,500
군 2,500
307
민간이전
10,000
0
10,000
국 5,000
도 2,500
군 2,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
문화예술진흥
단위:
지방문화 육성
(단위:천원)
02 민간경상보조
○사회문화예술교육 지원사업
0
10,000
10,000
10,000
10,000,000원*1개소
국 5,000
도 2,500
군 2,500
도민문화예술 사회교육
12,500
0
12,500
도 5,000
군 7,500
307
민간이전
12,500
0
12,500
도 5,000
군 7,500
02 민간경상보조
○도민 문화예술 사회교육
0
12,500
12,500
12,500
12,500,000원*1개소
도 5,000
군 7,500
향교 일요학교 운영
4,620
0
4,620
도 1,807
군 2,813
307
민간이전
4,620
0
4,620
도 1,807
군 2,813
02 민간경상보조
○향교 일요학교 운영
0
4,620
4,620
4,620
4,620,000원*1개소
도 1,807
군 2,813
영화감독 창작공간 지원사업
10,000
0
10,000
도 5,000
군 5,000
307
민간이전
10,000
0
10,000
도 5,000
군 5,000
02 민간경상보조
○영화감독 창작공간 지원사업
0
10,000
10,000
10,000
10,000,000원*1회
도 5,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
문화예술진흥
단위:
지방문화 육성
(단위:천원)
군 5,000
문화단체 육성
289,544
272,032
17,512
분 66,349
도 12,480
군 210,715
지방문화원사업 활동 지원
78,000
78,000
0
분 53,709
군 24,291
307
민간이전
78,000
78,000
0
분 53,709
군 24,291
02 민간경상보조
○지방문화원 사업(향토사료발간 등)
○문화원 사무국장 인건비
78,000
0
78,000
58,000
분 40,709
군 17,291
20,000
분 13,000
군 7,000
도서관 운영
16,444
2,600
13,844
201
일반운영비
16,444
2,600
13,844
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
1,000
200
1,200
1,200
1,600
13,644
15,244
15,244
공공도서관 운영
40,000
40,000
0
분 12,640
군 27,360
307
민간이전
20,000
20,000
0
분 6,320
군 13,680
02 민간경상보조
○장수공공도서관 자료구입 지원
20,000
0
20,000
20,000
20,000,000원*1개소
분 6,320
군 13,680
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
문화예술진흥
단위:
문화단체 육성
(단위:천원)
401
시설비및부대비
10,000
0
10,000
분 3,160
군 6,840
01 시설비
○군립공공도서관 시청각실 시설보강
0
10,000
10,000
10,000
10,000,000원*1식
분 3,160
군 6,840
405
자산취득비
10,000
20,000
△10,000
분 3,160
군 6,840
02 도서구입비
○군립공공도서관 도서 구입
20,000
△10,000
10,000
10,000
10,000,000원*1개소
분 3,160
군 6,840
논개 선양 사업
106,500
105,000
1,500
307
민간이전
106,500
105,000
1,500
02 민간경상보조
○논개관련 관광홍보용 팜플렛 제작지원
○논개뮤지컬 공연지원
○논개 창작판소리 공연 및 보급 지원
85,000
21,500
106,500
10,000
36,500
60,000
장안문화 예술촌 운영
11,000
46,432
△35,432
307
민간이전
6,000
6,000
0
02 민간경상보조
○장안문화예술촌 운영 지원
6,000
0
6,000
6,000
401
시설비및부대비
5,000
40,432
△35,432
01 시설비
○장안문화예술촌 상수도 및 오수처리시설
연결공사
40,000
△35,000
5,000
5,000
작은도서관 운영비 지원
24,400
0
24,400
도 7,320
군 17,080
201
일반운영비
3,600
0
3,600
도 1,080
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
문화예술진흥
단위:
문화단체 육성
(단위:천원)
201
일반운영비
군 2,520
01 사무관리비
○작은도서관 운영
0
3,600
3,600
3,600
1,800,000원*2개소
도 1,080
군 2,520
301
일반보상금
10,800
0
10,800
도 3,240
군 7,560
12 기타보상금
○작은도서관 운영 도우미 실비보상
0
10,800
10,800
10,800
5,400,000원*2개소
도 3,240
군 7,560
405
자산취득비
10,000
0
10,000
도 3,000
군 7,000
02 도서구입비
○작은도서관 도서구입
0
10,000
10,000
10,000
5,000,000원*2개소
도 3,000
군 7,000
학교마을도서관 개방사업
13,200
0
13,200
도 5,160
군 8,040
307
민간이전
13,200
0
13,200
도 5,160
군 8,040
02 민간경상보조
○학교마을도서관 운영 지원
0
13,200
13,200
13,200
13,200,000원*1개소
도 5,160
군 8,040
문화유산의 보존
1,499,320
585,417
913,903
국 270,551
도 311,100
군 917,669
문화재 관리
1,499,320
585,417
913,903
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
문화유산의 보존
단위:
문화재 관리
(단위:천원)
문화재 관리
국 270,551
도 311,100
군 917,669
국가 지정 관리
10,400
900
9,500
201
일반운영비
8,600
0
8,600
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
0
2,000
2,000
2,000
0
6,600
6,600
6,600
301
일반보상금
1,800
900
900
12 기타보상금
○현상변경허가 조사전문위원 보상금
900
900
1,800
1,800
100,000원*3명*6회
도 지정 관리
4,200
81,672
△77,472
301
일반보상금
4,200
2,700
1,500
12 기타보상금
○현상변경허가 조사전문위원 보상금
2,700
1,500
4,200
4,200
100,000원*3명*14회
시도지정문화재 보수정비
360,000
156,000
204,000
도 180,000
군 180,000
401
시설비및부대비
360,000
156,000
204,000
도 180,000
군 180,000
01 시설비
○논개사당 방재시스템 구축 설계비
○타루비 보수 설계비
○화산사 보수 설계비
○압계서원 보수 설계비
○정상윤가옥 보수 설계비
○창원정씨종가 보수 설계비
○흥학당 보수 설계비
○논개사당 방재시스템 구축
156,000
204,000
360,000
15,606
180,000,000원*8.67%
3,548
40,000,000원*8.87%
887
10,000,000원*8.87%
2,661
30,000,000원*8.87%
6,440
70,000,000원*9.2%
887
10,000,000원*8.87%
1,774
20,000,000원*8.87%
164,394
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
문화유산의 보존
단위:
문화재 관리
(단위:천원)
○타루비 보수
○화산사 보수
○압계서원 보수
○정상윤가옥 보수
○창원정씨종가 보수
○흥학당 보수
도 90,000
군 74,394
36,452
도 20,000
군 16,452
9,113
도 5,000
군 4,113
27,339
도 15,000
군 12,339
63,560
도 35,000
군 28,560
9,113
도 5,000
군 4,113
18,226
도 10,000
군 8,226
기타 향토유산 관리
140,790
317,736
△176,946
101
인건비
4,290
4,160
130
10 기간제근로자등보수
○문화유적지 잡초 제거
○논개생가지 관리
4,160
130
4,290
2,640
33,000원*2일*40명
1,650
33,000원*5일*10명
201
일반운영비
15,000
28,090
△13,090
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
16,190
△13,190
3,000
3,000
11,900
100
12,000
12,000
401
시설비및부대비
121,500
285,486
△163,986
01 시설비
○문화재 등 보수
○논개생가지 상수원 수원지 보수
285,000
△163,500
121,500
50,000
2,000
2,000,000원*1식
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
문화유산의 보존
단위:
문화재 관리
(단위:천원)
○논개생가지 가로등 및 조경시설물 도색
○논개사당주변 토지매입
16,500
53,000
의암호 주변 다목적 문화공간 조성
250,000
0
250,000
401
시설비및부대비
250,000
0
250,000
01 시설비
○야외음악당 광장 포장공사
○야외음악당 광장 포장공사 설계비
0
250,000
250,000
234,050
15,950
250,000,000원*6.38%
문화재보수정비(총액사업,자치단체보조금)
370,000
0
370,000
국 187,800
도 91,100
군 91,100
101
인건비
56,000
0
56,000
국 28,000
도 14,000
군 14,000
10 기간제근로자등보수
○장수향교 감시인력 인건비
―기본급
―연차수당
―5대보험
0
56,000
56,000
56,000
51,240
70,000원*183일*4명
국 25,620
도 12,810
군 12,810
3,360
70,000원*12일*4명
국 1,680
도 840
군 840
1,400
국 700
도 350
군 350
401
시설비및부대비
314,000
0
314,000
국 159,800
도 77,100
군 77,100
01 시설비
0
314,000
314,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
문화유산의 보존
단위:
문화재 관리
(단위:천원)
○장수향교대성전 방재시스템 구축 설계비
○장수향교대성전 방재시스템 구축(수막설
비,방수총)
○장수 봉덕리 느티나무 병해충방제
○장수 장수리 의암송 병해충방제
11,190
300,000,000원*3.73%
288,810
국 150,000
도 75,000
군 63,810
7,000
국 4,900
도 1,050
군 1,050
7,000
국 4,900
도 1,050
군 1,050
전통사찰보존지원
360,000
0
360,000
국 80,000
도 40,000
군 240,000
402
민간자본이전
360,000
0
360,000
국 80,000
도 40,000
군 240,000
01 민간자본보조
○전통사찰(팔성사) 요사채 개축
0
360,000
360,000
360,000
국 80,000
도 40,000
군 240,000
문화재 특별관리비 지원
3,930
0
3,930
국 2,751
군 1,179
101
인건비
3,930
0
3,930
국 2,751
군 1,179
10 기간제근로자등보수
○장수 봉덕리 느티나무 특별관리 인건비
0
3,930
3,930
3,930
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
문화유산의 보존
단위:
문화재 관리
(단위:천원)
국 2,751
군 1,179
관광진흥
930,438
0
930,438
국 1,800
균 330,000
도 1,800
군 596,838
관광기반시설 확충
837,946
0
837,946
균 330,000
군 507,946
주촌마을 관광시설개발
79,696
0
79,696
201
일반운영비
12,646
0
12,646
02 공공운영비
○도깨비전시관 공공요금
0
12,646
12,646
12,646
402
민간자본이전
66,000
0
66,000
01 민간자본보조
○주촌민속마을 지붕개량 지원
0
66,000
66,000
66,000
6,000,000원*11동
405
자산취득비
1,050
0
1,050
01 자산및물품취득비
○도깨비전시관 물품
―책상
―의자
―정수기
―전화기
0
1,050
1,050
1,050
300
300,000원*1조
150
150,000원*1조
550
550,000원*1대
50
50,000원*1개
지리산권관광지개발
98,250
0
98,250
201
일반운영비
13,000
0
13,000
03 행사운영비
○제6회 지리산권자치단체체육대회 참가
0
13,000
13,000
13,000
308
자치단체등이전
85,250
0
85,250
05 자치단체간부담금
○지리산권관광개발조합 시군부담금
0
85,250
85,250
85,250
지리산권 관광아카데미 운영
202,000
0
202,000
균 101,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
관광진흥
단위:
관광기반시설 확충
(단위:천원)
지리산권 관광아카데미 운영
군 101,000
308
자치단체등이전
202,000
0
202,000
균 101,000
군 101,000
05 자치단체간부담금
○지리산권 관광아카데미 운영
0
202,000
202,000
202,000
균 101,000
군 101,000
지리산권 관광정보화 시범지역 구축
70,000
0
70,000
균 35,000
군 35,000
308
자치단체등이전
70,000
0
70,000
균 35,000
군 35,000
05 자치단체간부담금
○지리산권 관광정보화 시범지역 구축
0
70,000
70,000
70,000
균 35,000
군 35,000
지리산권 중저가 숙박시설 육성
256,000
0
256,000
균 128,000
군 128,000
308
자치단체등이전
256,000
0
256,000
균 128,000
군 128,000
05 자치단체간부담금
○지리산권 중저가 숙박시설 육성
0
256,000
256,000
256,000
균 128,000
군 128,000
지리산권 농촌문화 관광마을 시범 조성
58,000
0
58,000
균 29,000
군 29,000
308
자치단체등이전
58,000
0
58,000
균 29,000
군 29,000
05 자치단체간부담금
0
58,000
58,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
관광진흥
단위:
관광기반시설 확충
(단위:천원)
○지리산권 농촌문화 관광마을 시범조성
58,000
균 29,000
군 29,000
지리산권 연계 관광상품개발
10,000
0
10,000
균 5,000
군 5,000
308
자치단체등이전
10,000
0
10,000
균 5,000
군 5,000
05 자치단체간부담금
○지리산권 연계 관광상품 개발
0
10,000
10,000
10,000
균 5,000
군 5,000
지리산권 7품 7미 육성
64,000
0
64,000
균 32,000
군 32,000
308
자치단체등이전
64,000
0
64,000
균 32,000
군 32,000
05 자치단체간부담금
○지리산권 7품·7미 육성
0
64,000
64,000
64,000
균 32,000
군 32,000
관광홍보및서비스개선
92,492
0
92,492
국 1,800
도 1,800
군 88,892
관광홍보업무 일반
85,292
0
85,292
101
인건비
18,252
0
18,252
10 기간제근로자등보수
○외국어 통역안내원 운영
―기본급
―유급휴일수당
―교통비,식비
0
18,252
18,252
18,252
12,804
33,000원*194일*2명
2,508
33,000원*38일*2명
1,940
5,000원*194일*2명
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
관광진흥
단위:
관광홍보및서비스개선
(단위:천원)
―4대보험
1,000
201
일반운영비
36,540
0
36,540
01 사무관리비
○총액
○관광 안내책자 제작
02 공공운영비
○총액
○야립홍보판 전기요금
03 행사운영비
○서울광장 전북관광홍보전 및 전국전 참가
물품
0
31,000
31,000
11,000
20,000
0
5,040
5,040
2,640
2,400
200,000원*12월
0
500
500
500
202
여비
3,500
0
3,500
01 국내여비
○관광업무 추진
○서울광장 전북관광홍보전 및 전국전 참가
0
3,500
3,500
2,500
1,000
401
시설비및부대비
27,000
0
27,000
01 시설비
○관광안내도 및 도로표지판 정비
0
27,000
27,000
27,000
관광홍보업무 일반지원
7,200
0
7,200
국 1,800
도 1,800
군 3,600
301
일반보상금
7,200
0
7,200
국 1,800
도 1,800
군 3,600
10 행사실비보상금
○문화관광해설사지원사업
0
7,200
7,200
7,200
국 1,800
도 1,800
군 3,600
행정운영경비(산림문화관광과)
41,342
34,699
6,643
인력운영비
4,200
12,451
△8,251
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산림문화관광과
정책:
행정운영경비(산림문화관광과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
인력운영비
4,200
12,451
△8,251
203
업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
4,200
0
4,200
4,200
350,000원*12월
기본경비
37,142
22,248
14,894
기본경비
37,142
22,248
14,894
201
일반운영비
20,082
11,248
8,834
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
6,448
7,594
14,042
14,042
4,800
1,240
6,040
6,040
202
여비
10,560
11,000
△440
01 국내여비
○부서운영 국내여비
11,000
△440
10,560
10,560
405
자산취득비
6,500
0
6,500
01 자산및물품취득비
○전자복사기
0
6,500
6,500
6,500
6,500,000원*1대