부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
주민생활지원과
정책:
사회복지일반
단위:
주민생활지원서비스
(단위:천원)
주민생활지원과
23,442,332
18,341,360
5,100,972
국 12,297,884
기 236,336
분 533,413
도 2,864,128
군 7,510,571
사회복지일반
87,687
291,820
△204,133
국 48,930
도 800
군 37,957
주민생활지원서비스
16,500
14,350
2,150
주민생활지원서비스
16,500
14,350
2,150
201
일반운영비
6,500
7,350
△850
01 사무관리비
○총액
7,350
△850
6,500
6,500
202
여비
8,000
7,000
1,000
01 국내여비
○주민생활지원서비스 업무추진
7,000
1,000
8,000
8,000
203
업무추진비
2,000
0
2,000
03 시책추진업무추진비
○주민서비스 및 지역사회서비스 업무추진
0
2,000
2,000
2,000
지역사회복지
71,187
277,470
△206,283
국 48,930
도 800
군 21,457
지역사회서비스
60,787
260,670
△199,883
국 48,930
군 11,857
307
민간이전
59,287
260,670
△201,383
국 47,430
군 11,857
05 민간위탁금
○지역사회서비스 투자사업(보편형아동투자
)
260,670
△201,383
59,287
59,287
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
사회복지일반
단위:
지역사회복지
(단위:천원)
국 47,430
군 11,857
405
자산취득비
1,500
0
1,500
국 1,500
01 자산및물품취득비
○지역사회서비스 혁신사업용 컴퓨터
0
1,500
1,500
1,500
1,500,000원*1대
국 1,500
사회복무분야 공익근무요원관리
8,400
16,800
△8,400
301
일반보상금
8,400
16,800
△8,400
09 공익근무요원보상금
○사회복지시설 공익근무요원 보상금
16,800
△8,400
8,400
8,400
5,000원*20일*7명*12월
사회복지분야공무원 역량강화
2,000
0
2,000
도 800
군 1,200
202
여비
2,000
0
2,000
도 800
군 1,200
04 국제화여비
○사회복지전담공무원 글로벌 정책연수
0
2,000
2,000
2,000
2,000,000원*1명
도 800
군 1,200
국가보훈관리 및 지원
42,020
44,468
△2,448
보훈사업 추진
42,020
44,468
△2,448
정인승기념관 관리
17,320
33,848
△16,528
201
일반운영비
12,840
10,540
2,300
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
0
3,000
3,000
3,000
10,540
△700
9,840
9,840
405
자산취득비
4,480
400
4,080
01 자산및물품취득비
○정인승 제례봉행 천막
400
4,080
4,480
2,000
500,000원*4개
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
국가보훈관리 및 지원
단위:
보훈사업 추진
(단위:천원)
○제례봉행 예복(군수, 사준)
○정보검색대
○유리흡착기
○행사용 탁자
○행사용 의자
○4인용 의자
1,000
500,000원*2벌
200
200,000원*1식
250
250,000원*1개
300
100,000원*3개
330
11,000원*30개
400
400,000원*1식
보훈행사 지원
4,800
4,200
600
307
민간이전
4,800
4,200
600
02 민간경상보조
○제례봉행
―3.1절 기념행사
―건재정인승선생 추모제
―9.28 향토수복 기념행사
―전해산장군 추모제
4,200
600
4,800
4,800
1,200
1,200
1,200
1,200
현충일행사
9,900
6,420
3,480
201
일반운영비
3,180
2,700
480
03 행사운영비
○현충일 행사
―영정 바구니
―헌화용국화
―보훈의달 홍보 현수막
―조총수 물품구입
―근조 리본
―근조흉화
―행사용 기자재(의자,앰프) 임대
2,700
480
3,180
3,180
800
200,000원*4개
300
1,000원*300개
480
60,000원*8개
300
30,000원*10명
100
200
1,000
301
일반보상금
6,720
3,720
3,000
10 행사실비보상금
○현충일행사 참석자 보상
○국립묘지 참석자 보상
3,720
3,000
6,720
6,000
20,000원*300명
720
60,000원*12명
보훈단체지원
10,000
0
10,000
402
민간자본이전
10,000
0
10,000
01 민간자본보조
0
10,000
10,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
국가보훈관리 및 지원
단위:
보훈사업 추진
(단위:천원)
○보훈회관 창호교체 등 보수
10,000
주민자치 역량 강화
374,912
250,000
124,912
국 17,236
도 17,618
군 340,058
주민자치센터 지원
6,500
0
6,500
주민자치센터 지원
6,500
0
6,500
301
일반보상금
6,500
0
6,500
10 행사실비보상금
○주민자치위원 교육,워크숍 등 참석보상
○전국 주민자치 박람회 참석
6,500
0
6,500
2,500
50,000원*25명*2회
4,000
100,000원*40명
자원봉사 활성화
109,912
0
109,912
국 17,236
도 17,618
군 75,058
자원봉사센터 운영
45,440
0
45,440
307
민간이전
44,440
0
44,440
02 민간경상보조
○자원봉사센터 운영비
―사무국장 인건비
―사무국장 4대보험
―자원봉사센터 운영
○자원봉사 대축제
―최우수
―우 수
―봉 사
43,248
1,192
44,440
43,440
21,384
1,680
20,376
1,000
500
500,000원*1팀
300
300,000원*1팀
200
200,000원*1팀
402
민간자본이전
1,000
0
1,000
01 민간자본보조
○자원봉사센터 교육용 빔프로젝트
13,180
△12,180
1,000
1,000
5,000,000원*20%*1식
자원봉사활성화지원(경상)
34,472
0
34,472
국 17,236
도 8,618
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
주민자치 역량 강화
단위:
자원봉사 활성화
(단위:천원)
자원봉사활성화지원(경상)
군 8,618
307
민간이전
34,472
0
34,472
국 17,236
도 8,618
군 8,618
02 민간경상보조
○자원봉사 코디네이터 지원(교육, DB코디
네이터 인건비)
06 보험금
○자원봉사자 보험(공제)료 지원
49,896
△19,424
30,472
30,472
국 15,236
도 7,618
군 7,618
2,768
1,232
4,000
4,000
국 2,000
도 1,000
군 1,000
자원봉사지원
30,000
0
30,000
도 9,000
군 21,000
307
민간이전
30,000
0
30,000
도 9,000
군 21,000
02 민간경상보조
○자원봉사센터 프로그램 운영 지원
0
30,000
30,000
30,000
도 9,000
군 21,000
지역단체 활성화
258,500
250,000
8,500
사회단체 예산지원
250,000
250,000
0
307
민간이전
250,000
250,000
0
03 사회단체보조금
○사회단체 사업비 및 운영비 지원
250,000
0
250,000
250,000
새마을진흥
8,500
0
8,500
301
일반보상금
6,500
0
6,500
10 행사실비보상금
○새마을지도자 교육보상
6,500
0
6,500
4,500
50,000원*30명*3일
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
주민자치 역량 강화
단위:
지역단체 활성화
(단위:천원)
○새마을지도자 중앙·군대회 참석
2,000
307
민간이전
2,000
0
2,000
02 민간경상보조
○새마을 지도자 하계수련대회
2,000
0
2,000
2,000
10,000원*200명
공공근로사업
100,664
0
100,664
분 40,664
군 60,000
공공근로사업
100,664
0
100,664
분 40,664
군 60,000
공공근로사업
100,664
0
100,664
분 40,664
군 60,000
101
인건비
100,664
0
100,664
분 40,664
군 60,000
10 기간제근로자등보수
○공공근로사업 인건비
0
100,664
100,664
100,664
분 40,664
군 60,000
저소득층 생활안정 지원
6,491,895
5,708,101
783,794
국 4,853,770
기 213,116
도 621,263
군 803,746
국민의 최저 생활보장
4,947,648
4,270,241
677,407
국 3,888,518
도 491,840
군 567,290
현물 주거급여
100,000
0
100,000
국 80,000
도 10,000
군 10,000
307
민간이전
100,000
0
100,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정 지원
단위:
국민의 최저 생활보장
(단위:천원)
307
민간이전
국 80,000
도 10,000
군 10,000
05 민간위탁금
○기초생활현물급여
0
100,000
100,000
100,000
국 80,000
도 10,000
군 10,000
국민기초생활보장수급자 지원 및 관리
5,600
2,400
3,200
202
여비
3,000
0
3,000
01 국내여비
○국민기초 및 자활업무 추진
0
3,000
3,000
3,000
301
일반보상금
2,600
2,400
200
01 사회보장적수혜금
○행여 사망자 장의비
○부랑인 귀향 여비
2,400
200
2,600
2,000
500,000원*4명
600
20,000원*30명
저소득 주민 국민건강보험료 지원
36,000
0
36,000
301
일반보상금
36,000
0
36,000
12 기타보상금
○저소득주민 건강보험료 지원
0
36,000
36,000
36,000
6,000원*500세대*12월
저소득층 집수리사업
30,000
0
30,000
307
민간이전
30,000
0
30,000
05 민간위탁금
○저소득층 집수리 사업
0
30,000
30,000
30,000
2,000,000원*15세대
교육급여
118,591
0
118,591
국 94,873
도 11,859
군 11,859
301
일반보상금
118,591
0
118,591
국 94,873
도 11,859
군 11,859
01 사회보장적수혜금
0
118,591
118,591
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정 지원
단위:
국민의 최저 생활보장
(단위:천원)
○기초생활수급자 교육급여
118,591
국 94,873
도 11,859
군 11,859
해산장제급여
42,416
0
42,416
국 33,932
도 4,242
군 4,242
301
일반보상금
42,416
0
42,416
국 33,932
도 4,242
군 4,242
01 사회보장적수혜금
○기초생활수급자 해산.장제비
0
42,416
42,416
42,416
국 33,932
도 4,242
군 4,242
차상위계층양곡할인지원
8,790
0
8,790
국 7,032
도 879
군 879
201
일반운영비
940
0
940
국 752
도 94
군 94
01 사무관리비
○차상위 양곡지원 택배비
0
940
940
940
국 752
도 94
군 94
301
일반보상금
7,850
0
7,850
국 6,280
도 785
군 785
01 사회보장적수혜금
0
7,850
7,850
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정 지원
단위:
국민의 최저 생활보장
(단위:천원)
○차상위 양곡할인지원
7,850
국 6,280
도 785
군 785
생계급여
3,607,703
0
3,607,703
국 2,886,163
도 360,770
군 360,770
301
일반보상금
3,607,703
0
3,607,703
국 2,886,163
도 360,770
군 360,770
01 사회보장적수혜금
○기초생활수급자 생계비
0
3,607,703
3,607,703
3,607,703
국 2,886,163
도 360,770
군 360,770
주거급여
814,548
0
814,548
국 651,638
도 81,455
군 81,455
301
일반보상금
814,548
0
814,548
국 651,638
도 81,455
군 81,455
01 사회보장적수혜금
○기초생활수급자 주거급여
0
814,548
814,548
814,548
국 651,638
도 81,455
군 81,455
저소득층에너지 보급사업
168,600
0
168,600
국 134,880
도 16,860
군 16,860
301
일반보상금
168,600
0
168,600
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정 지원
단위:
국민의 최저 생활보장
(단위:천원)
301
일반보상금
국 134,880
도 16,860
군 16,860
01 사회보장적수혜금
○저소득층 에너지 보조금
0
168,600
168,600
168,600
국 134,880
도 16,860
군 16,860
저소득층 새내기 교복지원
15,400
0
15,400
도 5,775
군 9,625
301
일반보상금
15,400
0
15,400
도 5,775
군 9,625
01 사회보장적수혜금
○저소득층 교복지원사업(중,고)
0
15,400
15,400
15,400
250,000원*80%*77명
도 5,775
군 9,625
자활서비스
1,440,553
1,330,280
110,273
국 910,856
기 213,116
도 122,624
군 193,957
자활근로사업지원
952,203
1,176,473
△224,270
국 761,761
도 95,221
군 95,221
201
일반운영비
10,000
4,000
6,000
국 8,000
도 1,000
군 1,000
01 사무관리비
○자활근로사업 소모품 구입
4,000
6,000
10,000
10,000
국 8,000
도 1,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정 지원
단위:
자활서비스
(단위:천원)
군 1,000
301
일반보상금
240,000
357,165
△117,165
국 192,000
도 24,000
군 24,000
12 기타보상금
○자활근로사업 인건비
357,165
△117,165
240,000
240,000
국 192,000
도 24,000
군 24,000
307
민간이전
702,203
800,949
△98,746
국 561,761
도 70,221
군 70,221
05 민간위탁금
○사회적일자리형등 자활근로 민간위탁
800,949
△98,746
702,203
702,203
국 561,761
도 70,221
군 70,221
지역자활센터운영비
147,960
0
147,960
국 103,572
군 44,388
307
민간이전
147,960
0
147,960
국 103,572
군 44,388
02 민간경상보조
○장수지역자활센터운영비(1개소)
0
147,960
147,960
147,960
국 103,572
군 44,388
지역자활센터 운영지원
5,760
0
5,760
도 1,728
군 4,032
307
민간이전
5,760
0
5,760
도 1,728
군 4,032
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정 지원
단위:
자활서비스
(단위:천원)
02 민간경상보조
○장수지역자활센터종사자특별수당
0
5,760
5,760
5,760
80,000원*6명*12월
도 1,728
군 4,032
자활소득공제
56,905
0
56,905
국 45,523
도 5,691
군 5,691
301
일반보상금
56,905
0
56,905
국 45,523
도 5,691
군 5,691
01 사회보장적수혜금
○자활장려금
0
56,905
56,905
56,905
국 45,523
도 5,691
군 5,691
푸드뱅크 사업비
11,330
0
11,330
도 4,000
군 7,330
307
민간이전
8,330
0
8,330
도 2,500
군 5,830
02 민간경상보조
○기초푸드뱅크 사업 지원
0
8,330
8,330
8,330
도 2,500
군 5,830
402
민간자본이전
3,000
0
3,000
도 1,500
군 1,500
01 민간자본보조
○푸드뱅크 장비구입 지원(냉장고)
0
3,000
3,000
3,000
3,000,000원*1대
도 1,500
군 1,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정 지원
단위:
자활서비스
(단위:천원)
가사간병방문도우미사업
266,395
0
266,395
기 213,116
도 15,984
군 37,295
307
민간이전
266,395
0
266,395
기 213,116
도 15,984
군 37,295
05 민간위탁금
○가사간병방문도우미사업
0
266,395
266,395
266,395
기 213,116
도 15,984
군 37,295
주민생활지원연계
103,694
107,580
△3,886
국 54,396
도 6,799
군 42,499
통합조사 지원
35,700
33,185
2,515
201
일반운영비
5,200
2,185
3,015
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
2,060
△860
1,200
1,200
125
3,875
4,000
4,000
202
여비
3,500
7,000
△3,500
01 국내여비
○통합조사 업무추진
7,000
△3,500
3,500
3,500
307
민간이전
27,000
24,000
3,000
01 의료및구료비
○재해가구 등 생계구호비
24,000
3,000
27,000
27,000
긴급복지지원
67,994
74,395
△6,401
국 54,396
도 6,799
군 6,799
301
일반보상금
67,994
74,395
△6,401
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정 지원
단위:
주민생활지원연계
(단위:천원)
301
일반보상금
국 54,396
도 6,799
군 6,799
01 사회보장적수혜금
○긴급복지 지원
74,395
△6,401
67,994
67,994
국 54,396
도 6,799
군 6,799
장애인복지 증진
1,173,577
928,074
245,503
국 725,687
도 200,132
군 247,758
장애인복지증진
1,173,577
928,074
245,503
국 725,687
도 200,132
군 247,758
장애인복지증진
16,000
13,500
2,500
201
일반운영비
500
500
0
01 사무관리비
○장애인 자동차 표지 제작
500
0
500
500
307
민간이전
13,000
13,000
0
02 민간경상보조
○장애인 차량운영 지원
04 민간행사보조
○전국장애인기능대회 참가지원
○장애인의날 행사지원
○장애인극기대회 행사지원
○장애인체육대회 참가(전북지체장애인협회
)지원
3,000
0
3,000
3,000
10,000
0
10,000
1,000
7,000
1,000
1,000
402
민간자본이전
2,500
0
2,500
01 민간자본보조
○장애인한우단지 축사 및 관리사 전기승압
공사 지원
0
2,500
2,500
2,500
장애인 복지 일자리 지원
10,598
25,125
△14,527
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
장애인복지 증진
단위:
장애인복지증진
(단위:천원)
장애인 복지 일자리 지원
국 5,299
도 2,649
군 2,650
301
일반보상금
10,598
25,125
△14,527
국 5,299
도 2,649
군 2,650
12 기타보상금
○장애인 일자리지원
25,125
△14,527
10,598
10,598
국 5,299
도 2,649
군 2,650
장애수당지급
656,794
0
656,794
국 459,756
도 98,519
군 98,519
301
일반보상금
656,794
0
656,794
국 459,756
도 98,519
군 98,519
01 사회보장적수혜금
○장애수당
0
656,794
656,794
656,794
국 459,756
도 98,519
군 98,519
장애아동부양수당
28,745
0
28,745
국 20,121
도 4,312
군 4,312
301
일반보상금
28,745
0
28,745
국 20,121
도 4,312
군 4,312
01 사회보장적수혜금
○장애아동부양수당
0
28,745
28,745
28,745
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
장애인복지 증진
단위:
장애인복지증진
(단위:천원)
국 20,121
도 4,312
군 4,312
장애인등록 진단비지원
169
0
169
국 85
도 42
군 42
301
일반보상금
169
0
169
국 85
도 42
군 42
01 사회보장적수혜금
○장애인등록 진단비 지원
0
169
169
169
국 85
도 42
군 42
농어촌장애인주택개조사업
19,000
0
19,000
국 9,500
도 4,750
군 4,750
402
민간자본이전
19,000
0
19,000
국 9,500
도 4,750
군 4,750
01 민간자본보조
○농어촌 장애인 주택개조 사업
0
19,000
19,000
19,000
국 9,500
도 4,750
군 4,750
장애인주민자치센터도우미
77,805
0
77,805
국 38,902
도 19,451
군 19,452
301
일반보상금
77,805
0
77,805
국 38,902
도 19,451
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
장애인복지 증진
단위:
장애인복지증진
(단위:천원)
301
일반보상금
군 19,452
12 기타보상금
○장애인주민자치센터 도우미
0
77,805
77,805
77,805
국 38,902
도 19,451
군 19,452
장애인 의료비 지원
24,365
0
24,365
국 19,492
도 2,436
군 2,437
301
일반보상금
24,365
0
24,365
국 19,492
도 2,436
군 2,437
01 사회보장적수혜금
○장애인의료비 지원
0
24,365
24,365
24,365
국 19,492
도 2,436
군 2,437
장애인재활보조기구교부
1,057
0
1,057
국 845
도 106
군 106
301
일반보상금
1,057
0
1,057
국 845
도 106
군 106
01 사회보장적수혜금
○장애인재활보조기구 교부
0
1,057
1,057
1,057
국 845
도 106
군 106
장애인자녀학비지원
1,128
0
1,128
국 902
도 113
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
장애인복지 증진
단위:
장애인복지증진
(단위:천원)
장애인자녀학비지원
군 113
301
일반보상금
1,128
0
1,128
국 902
도 113
군 113
01 사회보장적수혜금
○장애인 자녀학비
0
1,128
1,128
1,128
국 902
도 113
군 113
장애인보장구구입지원
4,981
0
4,981
국 3,985
도 498
군 498
301
일반보상금
4,981
0
4,981
국 3,985
도 498
군 498
01 사회보장적수혜금
○장애인보장구 구입 지원
0
4,981
4,981
4,981
국 3,985
도 498
군 498
장애인사회활동보조지원
220,046
0
220,046
국 150,000
도 34,447
군 35,599
307
민간이전
220,046
0
220,046
국 150,000
도 34,447
군 35,599
05 민간위탁금
○중중장애인 활동보조
0
220,046
220,046
214,286
국 150,000
도 32,143
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
장애인복지 증진
단위:
장애인복지증진
(단위:천원)
○장애인 활동보조 추가지원사업
군 32,143
5,760
도 2,304
군 3,456
장애아동 재활치료사업
24,000
0
24,000
국 16,800
도 2,400
군 4,800
301
일반보상금
24,000
0
24,000
국 16,800
도 2,400
군 4,800
01 사회보장적수혜금
○장애아동 재활치료 사업
0
24,000
24,000
24,000
국 16,800
도 2,400
군 4,800
중증장애인 운전면허 취득지원
600
0
600
도 300
군 300
301
일반보상금
600
0
600
도 300
군 300
01 사회보장적수혜금
○중증장애인 운전면허 취득 지원
0
600
600
600
300,000원*2명
도 300
군 300
장애인 신문보급
4,500
0
4,500
도 1,350
군 3,150
301
일반보상금
4,500
0
4,500
도 1,350
군 3,150
12 기타보상금
○장애인 신문보금
0
4,500
4,500
4,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
장애인복지 증진
단위:
장애인복지증진
(단위:천원)
도 1,350
군 3,150
장애인 가정 영아양육비 지원
3,600
0
3,600
도 1,080
군 2,520
301
일반보상금
3,600
0
3,600
도 1,080
군 2,520
01 사회보장적수혜금
○장애인가정 영아 양육비 지원
0
3,600
3,600
3,600
50,000원*12월*6명
도 1,080
군 2,520
장애인 심부름 센터 운영
77,437
0
77,437
도 26,853
군 50,584
307
민간이전
77,437
0
77,437
도 26,853
군 50,584
02 민간경상보조
○장애인심부름센터 운영
○장애인심부름센터 종사자 특별수당
0
77,437
77,437
72,437
도 25,353
군 47,084
5,000
도 1,500
군 3,500
시각장애인 점자교육
2,752
0
2,752
도 826
군 1,926
307
민간이전
2,752
0
2,752
도 826
군 1,926
02 민간경상보조
○시각장애인 점자교육
0
2,752
2,752
2,752
도 826
군 1,926
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
여성아동복지
단위:
여성권익증진
(단위:천원)
여성아동복지
3,058,925
2,669,609
389,316
국 1,277,962
분 92,080
도 786,861
군 902,022
여성권익증진
317,716
449,370
△131,654
국 117,838
도 53,449
군 146,429
아동여성지역연대운영
2,000
0
2,000
도 1,000
군 1,000
307
민간이전
2,000
0
2,000
도 1,000
군 1,000
02 민간경상보조
○여성아동지역연대 운영지원
0
2,000
2,000
2,000
도 1,000
군 1,000
여성복지추진
60,450
4,000
56,450
201
일반운영비
1,250
0
1,250
01 사무관리비
○총액
0
1,250
1,250
1,250
202
여비
3,000
4,000
△1,000
01 국내여비
○여성아동업무 추진
4,000
△1,000
3,000
3,000
203
업무추진비
1,000
0
1,000
03 시책추진업무추진비
○여성관련 주요행사 추진
0
1,000
1,000
1,000
301
일반보상금
3,640
0
3,640
10 행사실비보상금
○전국여성대회 참석보상
○중앙단위 여성지도자 행사 참석보상
0
3,640
3,640
2,000
50,000원*20명*2일
840
60,000원*14명
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
여성아동복지
단위:
여성권익증진
(단위:천원)
○도단위 여성대회 참석보상
800
40,000원*20명
307
민간이전
51,560
0
51,560
02 민간경상보조
○읍면여성지도자 위탁교육 지원
○소외계층 반찬전달 사업지원
○여성합창단 운영지원
04 민간행사보조
○합동결혼식(10쌍) 행사지원
○여성주간 여성대회 행사지원
0
31,560
31,560
9,000
7,560
630,000원*12월
15,000
0
20,000
20,000
10,000
10,000
폭력 피해자 치료
100
2,832
△2,732
국 50
도 25
군 25
301
일반보상금
100
832
△732
국 50
도 25
군 25
01 사회보장적수혜금
○가정·성폭력 피해자 의료비 지원
400
△300
100
100
국 50
도 25
군 25
다문화가족지원센터 운영지원
70,000
0
70,000
국 49,000
도 10,500
군 10,500
307
민간이전
70,000
0
70,000
국 49,000
도 10,500
군 10,500
02 민간경상보조
○다문화가족지원센터 운영지원
0
70,000
70,000
70,000
국 49,000
도 10,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
여성아동복지
단위:
여성권익증진
(단위:천원)
군 10,500
방문교육사업
98,268
0
98,268
국 68,788
도 14,740
군 14,740
307
민간이전
98,268
0
98,268
국 68,788
도 14,740
군 14,740
02 민간경상보조
○다문화가정 방문교육사업
0
98,268
98,268
98,268
국 68,788
도 14,740
군 14,740
정착지원사업
39,700
0
39,700
301
일반보상금
21,700
0
21,700
01 사회보장적수혜금
○결혼이주여성 가족왕래 지원
0
21,700
21,700
21,700
307
민간이전
18,000
0
18,000
02 민간경상보조
○결혼이주여성 한글교실 운영지원
0
18,000
18,000
18,000
저출산 극복
500
0
500
도 125
군 375
301
일반보상금
500
0
500
도 125
군 375
01 사회보장적수혜금
○영유아차량 보조시트 지급
0
500
500
500
250,000원*2명
도 125
군 375
임산부 우대
198
0
198
도 59
군 139
301
일반보상금
198
0
198
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
여성아동복지
단위:
여성권익증진
(단위:천원)
301
일반보상금
도 59
군 139
01 사회보장적수혜금
○임산부 우대 창구 개설
0
198
198
198
1,000원*198명
도 59
군 139
여성단체 역량강화
12,500
0
12,500
도 10,000
군 2,500
307
민간이전
12,500
0
12,500
도 10,000
군 2,500
02 민간경상보조
○여성단체 역량강화사업
0
12,500
12,500
12,500
도 10,000
군 2,500
여성직업훈련 커뮤니티 강화사업
20,000
0
20,000
도 10,000
군 10,000
307
민간이전
20,000
0
20,000
도 10,000
군 10,000
02 민간경상보조
○여성직업훈련 커뮤니티 강화사업
0
20,000
20,000
20,000
도 10,000
군 10,000
다문화가족지원센터 통역요원 지원
4,000
0
4,000
도 2,000
군 2,000
307
민간이전
4,000
0
4,000
도 2,000
군 2,000
02 민간경상보조
○다문화가족지원센터 통역요원 지원
0
4,000
4,000
4,000
도 2,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
여성아동복지
단위:
여성권익증진
(단위:천원)
군 2,000
다문화가족 한국어 교육지원
10,000
0
10,000
도 5,000
군 5,000
307
민간이전
10,000
0
10,000
도 5,000
군 5,000
02 민간경상보조
○다문화가족 한국어 교육지원
0
10,000
10,000
10,000
도 5,000
군 5,000
아동복지
575,084
581,185
△6,101
국 132,695
분 92,080
도 193,629
군 156,680
아동행사
9,920
3,850
6,070
201
일반운영비
380
350
30
03 행사운영비
○현수막 제작 및 상장 구입
350
30
380
380
301
일반보상금
5,540
500
5,040
10 행사실비보상금
○소년소녀가장 및 가정위탁아동 행사참석
보상금
○보육시설종사자 역량강화 연수
500
5,040
5,540
500
25,000원*20명
5,040
90,000원*56명
307
민간이전
4,000
3,000
1,000
04 민간행사보조
○보육시설 아동 한마음대회 지원
0
4,000
4,000
4,000
10,000원*400명*1회
지역아동센터(수능공부방)지원
3,000
0
3,000
402
민간자본이전
3,000
0
3,000
01 민간자본보조
○수능공부방 컴퓨터 지원
0
3,000
3,000
3,000
1,500,000원*2대
요보호아동보호비지원
75,460
77,460
△2,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
여성아동복지
단위:
아동복지
(단위:천원)
요보호아동보호비지원
분 40,320
도 12,318
군 22,822
301
일반보상금
75,460
77,460
△2,000
분 40,320
도 12,318
군 22,822
01 사회보장적수혜금
○소년소녀가정 양육비
○가정위탁아동 양육비
○소년소녀 및 가정위탁아동 보호비
○소년소녀가정 수학여행비
77,460
△2,000
75,460
3,600
100,000원*12월*3명
분 2,880
도 360
군 360
48,000
100,000원*40명*12월
분 37,440
도 4,800
군 5,760
22,960
도 6,888
군 16,072
900
도 270
군 630
급식지원
233,475
233,475
0
분 51,760
도 127,838
군 53,877
301
일반보상금
233,475
233,475
0
분 51,760
도 127,838
군 53,877
01 사회보장적수혜금
○결식아동 급식비
233,475
0
233,475
32,850
3,000원*15명*365일*2식
분 4,927
도 8,213
군 19,710
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
여성아동복지
단위:
아동복지
(단위:천원)
○방학중 아동급식비
○학기중 아동급식비
108,000
3,000원*360명*100일
분 46,833
도 27,000
군 34,167
92,625
3,000원*325명*95일
도 92,625
요보호아동지원계좌 지원
10,800
7,200
3,600
국 7,560
도 1,620
군 1,620
301
일반보상금
10,800
7,200
3,600
국 7,560
도 1,620
군 1,620
01 사회보장적수혜금
○아동발달 지원계좌사업
7,200
3,600
10,800
10,800
국 7,560
도 1,620
군 1,620
입양아동 양육 수당
3,600
4,800
△1,200
국 2,520
도 540
군 540
301
일반보상금
3,600
4,800
△1,200
국 2,520
도 540
군 540
01 사회보장적수혜금
○입양아동 양육수당
4,800
△1,200
3,600
3,600
국 2,520
도 540
군 540
입양아동 양육 보조금
3,200
0
3,200
도 960
군 2,240
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
여성아동복지
단위:
아동복지
(단위:천원)
301
일반보상금
3,200
0
3,200
도 960
군 2,240
01 사회보장적수혜금
○입양아동양육보조금
0
3,200
3,200
3,200
도 960
군 2,240
지역아동센터 운영비 지원
124,101
254,400
△130,299
국 62,051
도 31,025
군 31,025
307
민간이전
124,101
254,400
△130,299
국 62,051
도 31,025
군 31,025
02 민간경상보조
○지역아동센터 운영비 지원
254,400
△130,299
124,101
124,101
국 62,051
도 31,025
군 31,025
아동복지교사 지원
86,520
0
86,520
국 60,564
도 12,978
군 12,978
307
민간이전
86,520
0
86,520
국 60,564
도 12,978
군 12,978
02 민간경상보조
○아동복지교사 지원
0
86,520
86,520
86,520
국 60,564
도 12,978
군 12,978
방범용 CCTV 설치 및 관리
3,840
0
3,840
201
일반운영비
3,840
0
3,840
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
여성아동복지
단위:
아동복지
(단위:천원)
02 공공운영비
○어린이 안전구역 CCTV 유지관리
0
3,840
3,840
3,840
80,000원*12월*4개소
지역아동센터간식비
21,168
0
21,168
도 6,350
군 14,818
307
민간이전
21,168
0
21,168
도 6,350
군 14,818
02 민간경상보조
○지역아동센터 방과후 간식비 지원
0
21,168
21,168
21,168
도 6,350
군 14,818
보육사업 운영지원
2,115,319
1,639,054
476,265
국 1,004,975
도 530,184
군 580,160
보육돌봄서비스
895,666
1,485,263
△589,597
국 447,833
도 223,916
군 223,917
307
민간이전
895,666
1,485,263
△589,597
국 447,833
도 223,916
군 223,917
02 민간경상보조
○보육시설 종사자 인건비
1,485,263
△589,597
895,666
895,666
국 447,833
도 223,916
군 223,917
교재교구비
1,800
0
1,800
국 900
도 450
군 450
307
민간이전
1,800
0
1,800
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
여성아동복지
단위:
보육사업 운영지원
(단위:천원)
307
민간이전
국 900
도 450
군 450
02 민간경상보조
○민간시설 교재교구비
0
1,800
1,800
1,800
900,000원*2개소
국 900
도 450
군 450
차량운영비
9,756
0
9,756
국 4,878
도 2,439
군 2,439
307
민간이전
9,756
0
9,756
국 4,878
도 2,439
군 2,439
02 민간경상보조
○국공립 및 법인 차량운영비
0
9,756
9,756
9,756
국 4,878
도 2,439
군 2,439
시설미이용아동양육지원
35,400
0
35,400
국 17,700
도 8,850
군 8,850
307
민간이전
35,400
0
35,400
국 17,700
도 8,850
군 8,850
02 민간경상보조
○시설 미이용아동 양육지원
0
35,400
35,400
35,400
국 17,700
도 8,850
군 8,850
보수교육비
1,468
1,416
52
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
여성아동복지
단위:
보육사업 운영지원
(단위:천원)
보수교육비
국 734
도 367
군 367
307
민간이전
1,468
1,416
52
국 734
도 367
군 367
02 민간경상보조
○시설종사자 보수교육비 지원
1,416
52
1,468
1,468
국 734
도 367
군 367
보육시설 기능보강 지원
32,000
32,000
0
국 16,000
도 8,000
군 8,000
402
민간자본이전
32,000
32,000
0
국 16,000
도 8,000
군 8,000
01 민간자본보조
○보육시설 개보수(장계어린이집)
○보육시설 장비비(승예어린이집)
32,000
0
32,000
30,000
국 15,000
도 7,500
군 7,500
2,000
국 1,000
도 500
군 500
차등보육료 지원
845,880
0
845,880
국 422,940
도 211,470
군 211,470
307
민간이전
845,880
0
845,880
국 422,940
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
여성아동복지
단위:
보육사업 운영지원
(단위:천원)
307
민간이전
도 211,470
군 211,470
02 민간경상보조
○차등보육료 지원
0
845,880
845,880
845,880
국 422,940
도 211,470
군 211,470
만5세아 무상보육료
160,624
0
160,624
국 80,312
도 40,156
군 40,156
307
민간이전
160,624
0
160,624
국 80,312
도 40,156
군 40,156
02 민간경상보조
○만5세아동 무상보육료 지원
0
160,624
160,624
160,624
국 80,312
도 40,156
군 40,156
장애아 무상보육료
2,080
0
2,080
국 1,040
도 520
군 520
307
민간이전
2,080
0
2,080
국 1,040
도 520
군 520
02 민간경상보조
○장애아 무상보육료 지원
0
2,080
2,080
2,080
국 1,040
도 520
군 520
두자녀이상보육료
25,276
0
25,276
국 12,638
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
여성아동복지
단위:
보육사업 운영지원
(단위:천원)
두자녀이상보육료
도 6,319
군 6,319
307
민간이전
25,276
0
25,276
국 12,638
도 6,319
군 6,319
02 민간경상보조
○두자녀이상 보육료 지원
0
25,276
25,276
25,276
국 12,638
도 6,319
군 6,319
저소득층아동 간식비
39,135
0
39,135
도 7,827
군 31,308
307
민간이전
39,135
0
39,135
도 7,827
군 31,308
02 민간경상보조
○저소득층 간식비 지원
0
39,135
39,135
39,135
도 7,827
군 31,308
민간시설 차량운영비
1,817
0
1,817
도 545
군 1,272
307
민간이전
1,817
0
1,817
도 545
군 1,272
02 민간경상보조
○민간시설 농어촌 차량운영비 지원
0
1,817
1,817
1,817
도 545
군 1,272
보육교사처우개선비
45,217
0
45,217
도 13,565
군 31,652
307
민간이전
45,217
0
45,217
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
여성아동복지
단위:
보육사업 운영지원
(단위:천원)
307
민간이전
도 13,565
군 31,652
02 민간경상보조
○보육교사 처우개선비
0
45,217
45,217
45,217
도 13,565
군 31,652
셋째자녀이상 보육료
19,200
0
19,200
도 5,760
군 13,440
307
민간이전
19,200
0
19,200
도 5,760
군 13,440
02 민간경상보조
○셋째자녀이상 보육료 지원
0
19,200
19,200
19,200
도 5,760
군 13,440
한부모가정 지원
50,806
0
50,806
국 22,454
도 9,599
군 18,753
한부모가정 정책 지원
27,922
0
27,922
국 22,454
도 2,734
군 2,734
301
일반보상금
27,922
0
27,922
국 22,454
도 2,734
군 2,734
01 사회보장적수혜금
○한부모가정 지원
0
27,922
27,922
27,922
국 22,454
도 2,734
군 2,734
한부모가정 자립생활지원
22,884
0
22,884
도 6,865
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
여성아동복지
단위:
한부모가정 지원
(단위:천원)
한부모가정 자립생활지원
군 16,019
301
일반보상금
22,884
0
22,884
도 6,865
군 16,019
01 사회보장적수혜금
○한부모 가정 자립지원
0
22,884
22,884
22,884
도 6,865
군 16,019
청소년 보호
168,290
0
168,290
기 23,220
도 20,900
군 124,170
청소년 건전 육성
168,290
0
168,290
기 23,220
도 20,900
군 124,170
청소년건전육성
4,000
0
4,000
307
민간이전
4,000
0
4,000
04 민간행사보조
○청소년 어울마당
0
4,000
4,000
4,000
청소년육성지원
1,800
0
1,800
도 900
군 900
202
여비
1,800
0
1,800
도 900
군 900
01 국내여비
○청소년보호단속 활동비
0
1,800
1,800
1,800
도 900
군 900
문화의집운영
13,050
0
13,050
201
일반운영비
10,050
0
10,050
01 사무관리비
○총액
0
4,450
4,450
4,450
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
청소년 보호
단위:
청소년 건전 육성
(단위:천원)
02 공공운영비
○총액
03 행사운영비
○독서지도 체험활동 등 상시프로그램 운영
0
600
600
600
600,000원
0
5,000
5,000
5,000
405
자산취득비
3,000
0
3,000
01 자산및물품취득비
○교육용 노트북
○빔프로젝트 및 이동식 스크린
0
3,000
3,000
1,500
1,500,000원*1대
1,500
1,500,000원*1대
문화의집 운영지원
37,440
0
37,440
기 18,720
군 18,720
101
인건비
37,440
0
37,440
기 18,720
군 18,720
10 기간제근로자등보수
○청소년지도사 배치
0
37,440
37,440
37,440
기 18,720
군 18,720
청소년지원센터운영
20,000
0
20,000
도 20,000
307
민간이전
20,000
0
20,000
도 20,000
02 민간경상보조
○청소년상담센터 프로그램 운영지원
0
20,000
20,000
20,000
도 20,000
청소년지원센터 운영지원
83,000
0
83,000
307
민간이전
83,000
0
83,000
02 민간경상보조
○청소년상담센터 운영지원
0
83,000
83,000
83,000
공공청소년 수련시설 프로그램 운영
7,000
0
7,000
기 3,500
군 3,500
201
일반운영비
7,000
0
7,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
청소년 보호
단위:
청소년 건전 육성
(단위:천원)
201
일반운영비
기 3,500
군 3,500
03 행사운영비
○문화의집 프로그램 운영
0
7,000
7,000
7,000
기 3,500
군 3,500
공공청소년 수련시설 운영위원회 운영
2,000
0
2,000
기 1,000
군 1,000
201
일반운영비
2,000
0
2,000
기 1,000
군 1,000
03 행사운영비
○문화의집 운영위원회 행사운영
0
2,000
2,000
2,000
기 1,000
군 1,000
노인복지 및 청소년 보호
11,611,766
7,890,733
3,721,033
국 5,373,319
분 400,669
도 1,214,034
군 4,623,744
공설묘지 관리
990
960
30
공설묘지 묘역정비
990
960
30
101
인건비
990
960
30
10 기간제근로자등보수
○공설묘지 운영관리
960
30
990
990
33,000원*15일*2명
노인생활안정
11,577,776
7,634,233
3,943,543
국 5,373,319
분 400,669
도 1,214,034
군 4,589,754
노인복지 추진
7,700
5,900
1,800
201
일반운영비
3,200
2,900
300
01 사무관리비
1,400
0
1,400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지 및 청소년 보호
단위:
노인생활안정
(단위:천원)
○총액
03 행사운영비
○어버이날, 노인의날 상패 제작 등
1,400
1,500
300
1,800
1,800
120,000원*15명
202
여비
4,500
3,000
1,500
01 국내여비
○경로복지업무 추진
3,000
1,500
4,500
4,500
노인복지 증진
134,280
162,000
△27,720
301
일반보상금
134,280
162,000
△27,720
01 사회보장적수혜금
○장수수당(87세이상)
162,000
△27,720
134,280
134,280
30,000원*373명*12월
노인건강진단비
3,292
3,008
284
분 2,154
도 569
군 569
301
일반보상금
3,292
3,008
284
분 2,154
도 569
군 569
01 사회보장적수혜금
○노인건강진단비 지원
3,008
284
3,292
3,292
32,920원*100명
분 2,154
도 569
군 569
저소득재가노인 식사배달사업
47,850
47,850
0
분 23,925
도 11,962
군 11,963
301
일반보상금
47,850
47,850
0
분 23,925
도 11,962
군 11,963
01 사회보장적수혜금
○재가노인 식사배달 사업
47,850
0
47,850
47,850
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지 및 청소년 보호
단위:
노인생활안정
(단위:천원)
―평일
―휴일
45,750
2,500원*61명*300일
분 22,875
도 11,437
군 11,438
2,100
2,500원*14명*60일
분 1,050
도 525
군 525
무료 경로식당 운영
20,500
20,500
0
분 4,500
도 2,250
군 13,750
307
민간이전
20,500
20,500
0
분 4,500
도 2,250
군 13,750
02 민간경상보조
○무료경로식당운영 지원
20,500
0
20,500
20,500
분 4,500
도 2,250
군 13,750
경로당 운영
573,205
543,687
29,518
분 270,738
도 101,736
군 200,731
301
일반보상금
573,205
543,687
29,518
분 270,738
도 101,736
군 200,731
01 사회보장적수혜금
○경로당운영지원
―경로당운영비
543,687
29,518
573,205
573,205
192,960
720,000원*268개소
분 115,344
도 38,448
군 39,168
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지 및 청소년 보호
단위:
노인생활안정
(단위:천원)
―경로당난방비
―경로당난방비 추가(군)
―경로당간식비
259,960
970,000원*268개소
분 155,394
도 51,798
군 52,768
32,880
10,000원*3,288평
87,405
도 11,490
군 75,915
노인일거리사업마련
6,000
6,000
0
분 3,000
도 1,500
군 1,500
307
민간이전
6,000
6,000
0
분 3,000
도 1,500
군 1,500
02 민간경상보조
○노인일거리마련사업(노인자원봉사활동사
업비)
6,000
0
6,000
6,000
1,500,000원*4개소
분 3,000
도 1,500
군 1,500
노인여가시설운영
757,000
0
757,000
307
민간이전
35,000
0
35,000
02 민간경상보조
○노인복지 생활프로그램 운영지원
0
35,000
35,000
35,000
5,000,000원*7개소
402
민간자본이전
722,000
0
722,000
01 민간자본보조
○경로당 심야전기보일러 설치지원
○경로당 개보수사업 지원
0
722,000
722,000
690,000
6,000,000원*115개소
32,000
경로당 활성화 사업
22,338
0
22,338
도 6,701
군 15,637
101
인건비
22,338
0
22,338
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지 및 청소년 보호
단위:
노인생활안정
(단위:천원)
101
인건비
도 6,701
군 15,637
10 기간제근로자등보수
○경로당순회프로그램 관리자
―기본급
―활동비
―4대보험 및 퇴직급여
0
22,338
22,338
22,338
17,400
1,450,000원*12월
도 5,220
군 12,180
2,400
200,000원*12월
도 720
군 1,680
2,538
도 761
군 1,777
경로당 가스안전차단기 설치 사업
4,800
0
4,800
도 1,440
군 3,360
402
민간자본이전
4,800
0
4,800
도 1,440
군 3,360
01 민간자본보조
○경로당가스안전차단기 설치사업
0
4,800
4,800
4,800
160,000원*30개소
도 1,440
군 3,360
독거노인 생활관리사 활동비 지원
6,600
0
6,600
101
인건비
6,600
0
6,600
10 기간제근로자등보수
○독거노인도우미사업 생활지도사 활동비
추가분
0
6,600
6,600
6,600
50,000원*12월*11명
기초노령연금지급
5,370,085
0
5,370,085
국 4,833,929
도 107,209
군 428,947
301
일반보상금
5,370,085
0
5,370,085
국 4,833,929
도 107,209
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지 및 청소년 보호
단위:
노인생활안정
(단위:천원)
301
일반보상금
군 428,947
01 사회보장적수혜금
○기초노령연금지급
0
5,370,085
5,370,085
5,370,085
국 4,833,929
도 107,209
군 428,947
노인돌봄서비스
72,394
0
72,394
국 58,538
도 6,928
군 6,928
307
민간이전
72,394
0
72,394
국 58,538
도 6,928
군 6,928
05 민간위탁금
○노인돌보미 시설이용권 지원
0
72,394
72,394
72,394
국 58,538
도 6,928
군 6,928
독거노인생활관리사파견사업
94,890
0
94,890
국 75,912
도 9,489
군 9,489
101
인건비
92,900
0
92,900
국 74,320
도 9,290
군 9,290
10 기간제근로자등보수
○독거노인도우미 지원 사업
―독거노인서비스관리자
―독거노인생활지도사
0
92,900
92,900
92,900
14,400
국 11,520
도 1,440
군 1,440
72,000
600,000원*12월*10명
국 57,600
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지 및 청소년 보호
단위:
노인생활안정
(단위:천원)
―독거노인 도우미사업 보험료
도 7,200
군 7,200
6,500
국 5,200
도 650
군 650
201
일반운영비
1,990
0
1,990
국 1,592
도 199
군 199
01 사무관리비
○독거노인 도우미사업 업무추진
0
1,990
1,990
1,990
국 1,592
도 199
군 199
노인일자리확충
809,880
0
809,880
국 404,940
도 202,470
군 202,470
101
인건비
32,640
0
32,640
국 16,320
도 8,160
군 8,160
10 기간제근로자등보수
○노인일자리사업 수행기관 전담인력
0
32,640
32,640
32,640
국 16,320
도 8,160
군 8,160
201
일반운영비
48,300
0
48,300
국 24,150
도 12,075
군 12,075
01 사무관리비
○노인일자리사업 운영
0
15,000
15,000
15,000
국 7,500
도 3,750
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지 및 청소년 보호
단위:
노인생활안정
(단위:천원)
02 공공운영비
○노인일자리사업 추진 보험료
군 3,750
0
33,300
33,300
33,300
국 16,650
도 8,325
군 8,325
301
일반보상금
728,940
0
728,940
국 364,470
도 182,235
군 182,235
12 기타보상금
○노인일자리 사업 참여자 인건비
0
728,940
728,940
728,940
국 364,470
도 182,235
군 182,235
노인회 운영
50,000
0
50,000
307
민간이전
50,000
0
50,000
02 민간경상보조
○노인회 노인대학 운영지원
○제13회 노인의날 및 경로의달 행사지원
0
50,000
50,000
10,000
10,000,000원*1회
40,000
40,000,000원*1회
노인생활시설 종사자 지원
36,873
0
36,873
도 11,062
군 25,811
307
민간이전
36,873
0
36,873
도 11,062
군 25,811
02 민간경상보조
○노인생활시설종사자 특별근무수당
0
36,873
36,873
36,873
도 11,062
군 25,811
노인생활시설노인 특별지원
5,220
0
5,220
도 1,566
군 3,654
301
일반보상금
5,220
0
5,220
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지 및 청소년 보호
단위:
노인생활안정
(단위:천원)
301
일반보상금
도 1,566
군 3,654
01 사회보장적수혜금
○노인생활시설노인특별지원
0
5,220
5,220
5,220
도 1,566
군 3,654
노인생활시설 지원
906,668
0
906,668
도 634,668
군 272,000
301
일반보상금
906,668
0
906,668
도 634,668
군 272,000
01 사회보장적수혜금
○노인생활시설 및 공단부담금
0
906,668
906,668
906,668
도 634,668
군 272,000
재가노인복지시설 지원
1,092,558
0
1,092,558
분 96,352
도 109,256
군 886,950
301
일반보상금
1,092,558
0
1,092,558
분 96,352
도 109,256
군 886,950
01 사회보장적수혜금
○재가복지시설 및 공단부담금
0
1,092,558
1,092,558
1,092,558
분 96,352
도 109,256
군 886,950
재가노인시설 종사자 지원
12,667
0
12,667
도 3,800
군 8,867
307
민간이전
12,667
0
12,667
도 3,800
군 8,867
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지 및 청소년 보호
단위:
노인생활안정
(단위:천원)
02 민간경상보조
○재가노인시설종사자 특별근무수당
0
12,667
12,667
12,667
도 3,800
군 8,867
노인자원봉사대축제
2,856
0
2,856
도 1,428
군 1,428
301
일반보상금
2,856
0
2,856
도 1,428
군 1,428
10 행사실비보상금
○전국 노인 자원봉사대 축제 참석
0
2,856
2,856
2,856
2,856,000원*1회
도 1,428
군 1,428
노인일자리사업 추진
1,540,120
0
1,540,120
301
일반보상금
1,540,120
0
1,540,120
12 기타보상금
○노인일자리사업 참여자 인건비 추가분
0
1,540,120
1,540,120
1,540,120
장례식장 건립
33,000
100,000
△67,000
장례식장 건립
33,000
100,000
△67,000
401
시설비및부대비
33,000
100,000
△67,000
01 시설비
○장례식장 신축 설계비
100,000
△67,000
33,000
33,000
위생관리
25,900
0
25,900
국 980
도 2,520
군 22,400
위생관리
25,900
0
25,900
국 980
도 2,520
군 22,400
식품 및 공중위생 관리
15,540
0
15,540
201
일반운영비
10,540
0
10,540
01 사무관리비
2,000
800
2,800
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
위생관리
단위:
위생관리
(단위:천원)
○총액
03 행사운영비
○읍면 대표음식 발굴 경연대회
―경연장 설치
―플래카드 제작
―홍보책자 제작
―대표음식업소 표지판
―대회 시상금
2,800
0
7,740
7,740
7,740
2,540
400
50,000원*8점
1,600
8,000원*200권
2,000
100,000원*20개소
1,200
202
여비
4,500
0
4,500
01 국내여비
○식품 및 공중위생업소 지도관리업무 추진
○유통식품 및 식중독 예방관리업무 추진
3,500
1,000
4,500
2,000
2,500
301
일반보상금
500
0
500
12 기타보상금
○부정불량식품 퇴폐영업 신고포상금
500
0
500
500
50,000원*10건
어린이 먹거리 안전관리
1,960
0
1,960
국 980
군 980
301
일반보상금
1,960
0
1,960
국 980
군 980
12 기타보상금
○어린이 기호식품 전담관리원 활동비
0
1,960
1,960
1,960
35,000원*28일*2명
국 980
군 980
소비자 식품위생 감시원 활동지원
8,400
0
8,400
도 2,520
군 5,880
301
일반보상금
8,400
0
8,400
도 2,520
군 5,880
12 기타보상금
0
8,400
8,400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
위생관리
단위:
위생관리
(단위:천원)
○소비자 식품위생감시원 활동비
8,400
35,000원*4명*5회*12월
도 2,520
군 5,880
행정운영경비(주민생활지원과)
31,464
24,716
6,748
인력운영비
4,200
3,000
1,200
인력운영비
4,200
3,000
1,200
203
업무추진비
4,200
3,000
1,200
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
3,000
1,200
4,200
4,200
350,000원*12월
기본경비
27,264
21,716
5,548
기본경비
27,264
21,716
5,548
201
일반운영비
18,144
13,716
4,428
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
11,316
2,396
13,712
13,712
2,400
2,032
4,432
4,432
202
여비
9,120
6,500
2,620
01 국내여비
○부서운영 국내여비
6,500
2,620
9,120
9,120
재무활동(주민생활지원과)
215,232
231,551
△16,319
내부거래지출
215,232
231,551
△16,319
내부거래지출
215,232
231,551
△16,319
701
기타회계전출금
215,232
231,551
△16,319
01 기타회계전출금
○의료급여특별회계 전출금
231,551
△16,319
215,232
215,232
재무활동(주민생활지원과)
60,000
0
60,000
내부거래지출
60,000
0
60,000
여성발전기금전출금
60,000
0
60,000
702
기금전출금
60,000
0
60,000
01 기금전출금
○여성발전기금 전출금
0
60,000
60,000
60,000