부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
환경보호과
정책:
자연환경보호
단위:
문화관광자원개발
(단위:천원)
환경보호과
7,920,246
6,725,197
1,195,049
국 825,000
균 491,870
도 352,300
군 6,251,076
자연환경보호
354,463
2,456,171
△2,101,708
균 205,000
군 149,463
문화관광자원개발
354,463
1,830,567
△1,476,104
균 205,000
군 149,463
동화댐주변물공원조성
344,463
1,830,567
△1,486,104
균 205,000
군 139,463
401
시설비및부대비
344,463
1,830,567
△1,486,104
균 205,000
군 139,463
01 시설비
○장수물공원조성사업
03 시설부대비
○장수물공원조성사업 부대비
1,824,000
△1,482,000
342,000
342,000
균 205,000
군 137,000
6,567
△4,104
2,463
2,463
342,000,000원*0.72%
장수물공원 조성사업 추진
10,000
0
10,000
201
일반운영비
10,000
0
10,000
03 행사운영비
○장수 물공원 조성사업 준공식
0
10,000
10,000
10,000
수질보전
816,745
631,605
185,140
균 286,870
도 29,000
군 500,875
하천 및 지하수 관리
12,220
19,300
△7,080
하천및지하수 수질개선
12,220
8,100
4,120
101
인건비
4,620
0
4,620
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
수질보전
단위:
하천 및 지하수 관리
(단위:천원)
10 기간제근로자등보수
○하천 및 행락지 오물수거
0
4,620
4,620
4,620
33,000원*10일*14명
201
일반운영비
1,600
2,100
△500
01 사무관리비
○총액
2,100
△500
1,600
1,600
202
여비
5,000
5,000
0
01 국내여비
○하천수질개선 및 지하수 개발·이용 관리
5,000
0
5,000
5,000
203
업무추진비
1,000
1,000
0
03 시책추진업무추진비
○환경보전 업무추진
1,000
0
1,000
1,000
먹는물 유지관리
804,525
612,305
192,220
균 286,870
도 29,000
군 488,655
먹는물 수질관리
130,655
85,419
45,236
201
일반운영비
101,331
59,419
41,912
01 사무관리비
○총액
○마을상수도 등 수질검사 수수료
○상수도 중앙제어실 당직비
59,419
41,912
101,331
6,586
70,145
24,600
203
업무추진비
1,000
0
1,000
03 시책추진업무추진비
○수질관리시책 추진
0
1,000
1,000
1,000
206
재료비
8,324
5,000
3,324
01 재료비
○마을상수도 실험약품 구입
○수질검사용 채수병 구입
○마을상수도 우물소독약
5,000
3,324
8,324
5,000
1,380
1,500원*600개+1,200원*400개
1,944
3,000원*108개소*6회
401
시설비및부대비
20,000
20,000
0
01 시설비
20,000
0
20,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
수질보전
단위:
먹는물 유지관리
(단위:천원)
○자동 염소소독기 설치
20,000
4,000,000원*5개소
소규모수도시설 개량사업
573,870
526,886
46,984
균 286,870
도 29,000
군 258,000
401
시설비및부대비
573,870
526,886
46,984
균 286,870
도 29,000
군 258,000
01 시설비
○소규모 수도시설 개량사업
03 시설부대비
○소규모 수도시설 개량사업 부대비
523,566
46,172
569,738
569,738
균 286,870
도 29,000
군 253,868
3,320
812
4,132
4,132
573,870,000원*0.72%
마을상수도 시설 보수사업
100,000
0
100,000
401
시설비및부대비
100,000
0
100,000
01 시설비
○마을상수도 시설 보수(3개소)
0
100,000
100,000
100,000
쾌적한 생활환경
2,704,574
742,593
1,961,981
국 825,000
도 323,300
군 1,556,274
환경관리일반
35,100
15,200
19,900
환경보전 시책 추진
35,100
15,200
19,900
201
일반운영비
22,600
12,200
10,400
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
○군 산하기관 환경개선부담금 납부
1,200
100
1,300
1,300
11,000
10,300
21,300
11,300
10,000
202
여비
3,000
3,000
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
쾌적한 생활환경
단위:
환경관리일반
(단위:천원)
01 국내여비
○환경오염사고 예방
○환경개선부담금 고지 및 징수
3,000
0
3,000
1,000
2,000
307
민간이전
8,000
0
8,000
02 민간경상보조
○지방의제21실천협의회 환경캠프 및 워크
샵지원
04 민간행사보조
○세계물의날 기념 환경전시회 및 물사랑글
쓰기대회 지원
0
5,000
5,000
5,000
0
3,000
3,000
3,000
405
자산취득비
1,500
0
1,500
01 자산및물품취득비
○고지서 출력용 프린터
0
1,500
1,500
1,500
1,500,000원*1대
사업장 폐기물 관리
210,554
260,634
△50,080
도 23,300
군 187,254
배출시설 관리 및 폐기물 처리
78,284
101,004
△22,720
201
일반운영비
29,784
31,864
△2,080
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
12,024
△1,494
10,530
10,530
19,840
△586
19,254
19,254
202
여비
5,500
5,500
0
01 국내여비
○청소업무추진 및 배출시설 지도단속
5,500
0
5,500
5,500
206
재료비
32,360
32,000
360
01 재료비
○쓰레기봉투 제작
○PP마대 제작
○무균채수병 구입
32,000
360
32,360
20,000
100원*200,000매
12,000
500원*24,000매
360
1,200원*300개
301
일반보상금
6,640
5,640
1,000
12 기타보상금
5,640
1,000
6,640
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
쾌적한 생활환경
단위:
사업장 폐기물 관리
(단위:천원)
○1회용품 및 음식물 폐기물 민관합동 단속
실비
○쓰레기 무단투기 및 1회용품 위반 신고포
상금
○환경오염 신고포상금
○배출업소 민관합동 단속실비
○환경업무 종사자(미화원) 선진지 견학
840
30,000원*7명*4회
1,600
80,000원*20건
1,000
800
50,000원*4명*4회
2,400
100,000원*24명
405
자산취득비
4,000
26,000
△22,000
01 자산및물품취득비
○악취포집기 구입
26,000
△22,000
4,000
4,000
4,000,000원*1대
화장실 관리
59,770
41,560
18,210
101
인건비
2,970
2,880
90
10 기간제근로자등보수
○무룡고개 화장실 청소 인부
2,880
90
2,970
2,970
33,000원*30일*3명
201
일반운영비
6,800
6,680
120
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
2,840
0
2,840
2,840
3,840
120
3,960
3,960
401
시설비및부대비
50,000
32,000
18,000
01 시설비
○이동식화장실 설치 및 교체
○이동식화장실 유지보수 및 철거(9개소)
32,000
18,000
50,000
45,000
5,000,000원*9식
5,000
폐기물처리보조사업 실시
72,500
41,510
30,990
도 23,300
군 49,200
201
일반운영비
20,000
20,010
△10
도 10,000
군 10,000
01 사무관리비
○쓰레기종량제 제외지역 수거관련 지원
0
20,000
20,000
20,000
도 10,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
쾌적한 생활환경
단위:
사업장 폐기물 관리
(단위:천원)
군 10,000
206
재료비
11,000
4,000
7,000
도 4,300
군 6,700
01 재료비
○폐형광등 분리수거함 설치
○폐농약 용기류 수거함 설치
4,000
7,000
11,000
6,000
도 1,800
군 4,200
5,000
도 2,500
군 2,500
301
일반보상금
41,500
17,500
24,000
도 9,000
군 32,500
12 기타보상금
○농촌폐기물 수거 장려금
○쓰레기종량제 우수마을 선정
17,500
24,000
41,500
35,500
100원*355,000㎏
도 6,000
군 29,500
6,000
도 3,000
군 3,000
폐기물 종합처리시설 관리
801,920
461,719
340,201
폐기물 종합처리시설 관리
801,920
461,719
340,201
101
인건비
4,080
30,712
△26,632
10 기간제근로자등보수
○가항지구 환경기초시설 식당운영
30,712
△26,632
4,080
4,080
16,000원*255일
201
일반운영비
100,492
102,668
△2,176
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
29,392
△18,762
10,630
10,630
73,276
16,586
89,862
89,862
202
여비
2,000
4,000
△2,000
01 국내여비
○농촌폐기물 종합처리업무 추진
4,000
△2,000
2,000
2,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
쾌적한 생활환경
단위:
폐기물 종합처리시설 관리
(단위:천원)
206
재료비
15,348
15,339
9
01 재료비
○폐수처리약품
―가성소다
―황산반토
―유기응집제
○매립장 소독약품
○매립장 동절기 제설약품(염화칼슘)
15,339
9
15,348
12,410
2,555
700원*10kg*365일
2,190
300원*20kg*365일
7,665
7,000원*3kg*365일
2,600
25,000원*52회*2개소
338
338,000원*1톤
401
시설비및부대비
600,000
300,000
300,000
01 시설비
○농촌폐기물종합처리시설 주변마을지원사
○농촌폐기물종합처리시설 보강사업
300,000
300,000
600,000
200,000
50,000,000원*4개마을
400,000
405
자산취득비
80,000
9,000
71,000
01 자산및물품취득비
○농촌폐기물종합처리시설 집게차 교체구입
9,000
71,000
80,000
80,000
축산폐수 및 분뇨처리 지원
7,000
5,040
1,960
민간자본이전
7,000
5,040
1,960
402
민간자본이전
7,000
5,040
1,960
02 민간대행사업비
○축산폐수 처리장 사용료 교부
5,040
1,960
7,000
7,000
2원*35,000,000ℓ*0.1
신재생에너지사업
1,650,000
0
1,650,000
국 825,000
도 300,000
군 525,000
바이오가스열병합시설
1,650,000
0
1,650,000
국 825,000
도 300,000
군 525,000
401
시설비및부대비
1,650,000
0
1,650,000
국 825,000
도 300,000
군 525,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
쾌적한 생활환경
단위:
신재생에너지사업
(단위:천원)
01 시설비
○가축분뇨이용 바이오가스 열병합시설 설
0
1,650,000
1,650,000
1,650,000
국 825,000
도 300,000
군 525,000
행정운영경비(환경보호과)
39,677
34,210
5,467
인력운영비
4,380
4,440
△60
인력운영비
4,380
4,440
△60
203
업무추진비
4,380
4,440
△60
04 부서운영업무추진비
○부서운영 업무추진비
―기본
―추가
4,440
△60
4,380
4,380
4,200
350,000원*12월
180
5,000원*3명*12월
기본경비
35,297
29,770
5,527
기본경비
35,297
29,770
5,527
201
일반운영비
19,457
18,770
687
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
11,280
3,421
14,701
14,701
7,490
△2,734
4,756
4,756
202
여비
15,840
11,000
4,840
01 국내여비
○부서운영 국내여비
11,000
4,840
15,840
15,840
재무활동(환경보호과)
4,004,787
2,860,618
1,144,169
내부거래지출
4,004,787
2,860,618
1,144,169
내부거래
4,004,787
2,860,618
1,144,169
701
기타회계전출금
4,004,787
2,860,618
1,144,169
01 기타회계전출금
○수질개선특별회계 전출금
―공공하수처리시설 운영비
―인공습지 운영비
―하수관거정비사업
2,860,618
1,144,169
4,004,787
2,976,732
147,184
687
499,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보호과
정책:
재무활동(환경보호과)
단위:
내부거래지출
(단위:천원)
―하수관거3단계 정비사업 실시설계비
―하수도 보수사업
―하수처리장 TMS설치사업
―수분송계 마을하수도사업
―어전 마을하수도사업
―동화댐 관리비용 군비부담금
―섬진강환경행정협의회 분담금
―가축분뇨공공처리시설 운영비
―가축분뇨공공처리시설 개선사업
―금강사랑물체험관 건립사업
―산서하수처리장 설계비
―번암하수처리장 설계비
○상수도특별회계 전출금
―상수도특별회계 운영비
―농어촌지방상수도사업 군비부담금
―기초생활수급가구 수도분기관 연결사업
184,272
60,000
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