세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 주민생활지원과 ~ 주민생활지원과
부서:
주민생활지원과
정책:
사회복지일반
단위:
주민생활지원서비스
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
주민생활지원과
23,878,041
23,442,332
435,709
국 12,564,305
12,297,884
266,421
기 227,336
236,336
△9,000
분 597,601
533,413
64,188
도 2,909,384
2,864,128
45,256
군 7,579,415
7,510,571
68,844
사회복지일반
150,737
87,687
63,050
국 101,430
48,930
52,500
도 800
800
0
군 48,507
37,957
10,550
주민생활지원서비스
15,050
16,500
△1,450
주민생활지원서비스
15,050
16,500
△1,450
201
일반운영비
5,850
6,500
△650
01
사무관리비
5,850
6,500
△650
○총액
5,850
6,500
△650
202
여비
7,200
8,000
△800
01
국내여비
7,200
8,000
△800
○주민생활지원서비스 업무추진
7,200
8,000
△800
지역사회복지
135,687
71,187
64,500
국 101,430
48,930
52,500
도 800
800
0
군 33,457
21,457
12,000
지역사회서비스
59,287
60,787
△1,500
국 47,430
48,930
△1,500
군 11,857
11,857
0
405
자산취득비
0
1,500
△1,500
국 0
1,500
△1,500
01
자산및물품취득비
0
1,500
△1,500
○지역사회서비스 혁신사업용 컴퓨터
0
1,500
△1,500
국 0
1,500
△1,500
지역개발형 투자사업
60,000
0
60,000
국 48,000
0
48,000
군 12,000
0
12,000
307
민간이전
60,000
0
60,000
국 48,000
0
48,000
군 12,000
0
12,000
05
민간위탁금
60,000
0
60,000
○뻔뻔(FUN FUN)한 글로벌 인재양성 프로젝트
60,000
0
60,000
국 48,000
0
48,000
군 12,000
0
12,000
지역사회서비스 지원
6,000
0
6,000
국 6,000
0
6,000
101
인건비
6,000
0
6,000
국 6,000
0
6,000
부서:
주민생활지원과
정책:
사회복지일반
단위:
지역사회복지
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
10
기간제근로자등보수
6,000
0
6,000
○지역사회서비스 일자리 청년인턴(1명)
6,000
0
6,000
국 6,000
0
6,000
국가보훈관리 및 지원
56,720
42,020
14,700
보훈사업 추진
56,720
42,020
14,700
정인승기념관 관리
22,020
17,320
4,700
201
일반운영비
12,540
12,840
△300
01
사무관리비
2,700
3,000
△300
○총액
2,700
3,000
△300
401
시설비및부대비
5,000
0
5,000
01
시설비
5,000
0
5,000
○정인승기념관 훈증공사
5,000
0
5,000
5,000,000원 * 1회
보훈사업지원
10,000
0
10,000
402
민간자본이전
10,000
0
10,000
01
민간자본보조
10,000
0
10,000
○6.25참전용사비 주변 쉼터조성('08 시책추진
보전금)
10,000
0
10,000
주민자치 역량 강화
396,582
374,912
21,670
국 17,236
17,236
0
분 23,220
0
23,220
도 24,119
17,618
6,501
군 332,007
340,058
△8,051
자원봉사 활성화
131,582
109,912
21,670
국 17,236
17,236
0
분 23,220
0
23,220
도 24,119
17,618
6,501
군 67,007
75,058
△8,051
자원봉사센터 운영
45,440
45,440
0
분 23,220
0
23,220
군 22,220
45,440
△23,220
307
민간이전
44,440
44,440
0
분 23,220
0
23,220
군 21,220
44,440
△23,220
02
민간경상보조
44,440
44,440
0
○자원봉사센터 운영비
43,440
43,440
0
―사무국장 인건비
21,384
21,384
0
분 11,430
0
11,430
군 9,954
21,384
△11,430
―사무국장 4대보험
1,680
1,680
0
분 880
0
880
군 800
1,680
△880
―자원봉사센터 운영
20,376
20,376
0
분 10,910
0
10,910
부서:
주민생활지원과
정책:
주민자치 역량 강화
단위:
자원봉사 활성화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 9,466
20,376
△10,910
자원봉사활성화지원(경상)
34,472
34,472
0
국 17,236
17,236
0
도 8,618
8,618
0
군 8,618
8,618
0
307
민간이전
34,472
34,472
0
국 17,236
17,236
0
도 8,618
8,618
0
군 8,618
8,618
0
02
민간경상보조
34,472
30,472
4,000
○자원봉사자 보험(공제)료 지원
4,000
0
4,000
국 2,000
0
2,000
도 1,000
0
1,000
군 1,000
0
1,000
06
보험금
0
4,000
△4,000
○자원봉사자 보험(공제)료 지원
0
4,000
△4,000
국 0
2,000
△2,000
도 0
1,000
△1,000
군 0
1,000
△1,000
여성자원활동운영
21,670
0
21,670
도 6,501
0
6,501
군 15,169
0
15,169
307
민간이전
21,670
0
21,670
도 6,501
0
6,501
군 15,169
0
15,169
02
민간경상보조
21,670
0
21,670
○여성자원활동운영비
21,670
0
21,670
도 6,501
0
6,501
군 15,169
0
15,169
저소득층 생활안정 지원
6,684,716
6,491,895
192,821
국 4,992,450
4,853,770
138,680
기 213,116
213,116
0
분 750
0
750
도 638,070
621,263
16,807
군 840,330
803,746
36,584
국민의 최저 생활보장
5,068,183
4,947,648
120,535
국 3,985,183
3,888,518
96,665
도 503,925
491,840
12,085
군 579,075
567,290
11,785
국민기초생활보장수급자 지원 및 관리
5,300
5,600
△300
202
여비
2,700
3,000
△300
01
국내여비
2,700
3,000
△300
○국민기초 및 자활업무 추진
2,700
3,000
△300
차상위계층양곡할인지원
22,779
8,790
13,989
국 18,223
7,032
11,191
도 2,278
879
1,399
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정 지원
단위:
국민의 최저 생활보장
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 2,278
879
1,399
201
일반운영비
2,340
940
1,400
국 1,872
752
1,120
도 234
94
140
군 234
94
140
01
사무관리비
2,340
940
1,400
○차상위 양곡지원 택배비
2,340
940
1,400
국 1,872
752
1,120
도 234
94
140
군 234
94
140
301
일반보상금
20,439
7,850
12,589
국 16,351
6,280
10,071
도 2,044
785
1,259
군 2,044
785
1,259
01
사회보장적수혜금
20,439
7,850
12,589
○차상위 양곡할인지원
20,439
7,850
12,589
국 16,351
6,280
10,071
도 2,044
785
1,259
군 2,044
785
1,259
생계급여
3,692,083
3,607,703
84,380
국 2,953,665
2,886,163
67,502
도 369,209
360,770
8,439
군 369,209
360,770
8,439
301
일반보상금
3,692,083
3,607,703
84,380
국 2,953,665
2,886,163
67,502
도 369,209
360,770
8,439
군 369,209
360,770
8,439
01
사회보장적수혜금
3,692,083
3,607,703
84,380
○기초생활수급자 생계비
3,692,083
3,607,703
84,380
국 2,953,665
2,886,163
67,502
도 369,209
360,770
8,439
군 369,209
360,770
8,439
주거급여
837,014
814,548
22,466
국 669,610
651,638
17,972
도 83,702
81,455
2,247
군 83,702
81,455
2,247
301
일반보상금
837,014
814,548
22,466
국 669,610
651,638
17,972
도 83,702
81,455
2,247
군 83,702
81,455
2,247
01
사회보장적수혜금
837,014
814,548
22,466
○기초생활수급자 주거급여
837,014
814,548
22,466
국 669,610
651,638
17,972
도 83,702
81,455
2,247
군 83,702
81,455
2,247
자활서비스
1,442,893
1,440,553
2,340
국 908,084
910,856
△2,772
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정 지원
단위:
자활서비스
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
기 213,116
213,116
0
분 750
0
750
도 125,054
122,624
2,430
군 195,889
193,957
1,932
지역자활센터운영비
144,000
147,960
△3,960
국 100,800
103,572
△2,772
군 43,200
44,388
△1,188
307
민간이전
144,000
147,960
△3,960
국 100,800
103,572
△2,772
군 43,200
44,388
△1,188
02
민간경상보조
144,000
147,960
△3,960
○장수지역자활센터 운영비(1개소)
144,000
147,960
△3,960
국 100,800
103,572
△2,772
군 43,200
44,388
△1,188
지역자활센터 운영지원
9,360
5,760
3,600
도 2,808
1,728
1,080
군 6,552
4,032
2,520
307
민간이전
9,360
5,760
3,600
도 2,808
1,728
1,080
군 6,552
4,032
2,520
02
민간경상보조
9,360
5,760
3,600
○장수지역자활센터 종사자 특별수당
9,360
5,760
3,600
156,000원 * 5명 * 12월
도 2,808
1,728
1,080
군 6,552
4,032
2,520
푸드뱅크 사업비 장비 구입
11,330
11,330
0
분 750
0
750
도 4,000
4,000
0
군 6,580
7,330
△750
402
민간자본이전
3,000
3,000
0
분 750
0
750
도 1,500
1,500
0
군 750
1,500
△750
01
민간자본보조
3,000
3,000
0
○푸드뱅크 장비구입 지원(냉장고)
3,000
3,000
0
3,000,000원 * 1대
분 750
0
750
도 1,500
1,500
0
군 750
1,500
△750
기초생활수급자 운전면허 취득비 지원
2,700
0
2,700
도 1,350
0
1,350
군 1,350
0
1,350
301
일반보상금
2,700
0
2,700
도 1,350
0
1,350
군 1,350
0
1,350
01
사회보장적수혜금
2,700
0
2,700
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정 지원
단위:
자활서비스
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○기초수급자 운전면허 취득지원
2,700
0
2,700
300,000원 * 9명
도 1,350
0
1,350
군 1,350
0
1,350
주민생활지원연계
173,640
103,694
69,946
국 99,183
54,396
44,787
도 9,091
6,799
2,292
군 65,366
42,499
22,867
통합조사 지원
35,230
35,700
△470
201
일반운영비
5,080
5,200
△120
01
사무관리비
1,080
1,200
△120
○총액
1,080
1,200
△120
202
여비
3,150
3,500
△350
01
국내여비
3,150
3,500
△350
○통합조사 업무추진
3,150
3,500
△350
긴급복지지원
90,910
67,994
22,916
국 72,728
54,396
18,332
도 9,091
6,799
2,292
군 9,091
6,799
2,292
301
일반보상금
90,910
67,994
22,916
국 72,728
54,396
18,332
도 9,091
6,799
2,292
군 9,091
6,799
2,292
01
사회보장적수혜금
90,910
67,994
22,916
○긴급복지 지원
90,910
67,994
22,916
국 72,728
54,396
18,332
도 9,091
6,799
2,292
군 9,091
6,799
2,292
민생안정지원
47,500
0
47,500
국 26,455
0
26,455
군 21,045
0
21,045
101
인건비
32,400
0
32,400
국 22,680
0
22,680
군 9,720
0
9,720
10
기간제근로자등보수
32,400
0
32,400
○민생안정 추진 전문요원 인건비
32,400
0
32,400
1,800,000원 * 9월 * 2명
국 22,680
0
22,680
군 9,720
0
9,720
401
시설비및부대비
11,000
0
11,000
국 2,750
0
2,750
군 8,250
0
8,250
01
시설비
11,000
0
11,000
○민생안정 추진 사무환경 개보수
11,000
0
11,000
국 2,750
0
2,750
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층 생활안정 지원
단위:
주민생활지원연계
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 8,250
0
8,250
405
자산취득비
4,100
0
4,100
국 1,025
0
1,025
군 3,075
0
3,075
01
자산및물품취득비
4,100
0
4,100
○민생안정 추진 전문요원 컴퓨터
2,400
0
2,400
1,200,000원 * 2대
국 600
0
600
군 1,800
0
1,800
○인공지능 전화기
700
0
700
350,000원 * 2대
국 175
0
175
군 525
0
525
○책상 및 의자 구입
1,000
0
1,000
500,000원 * 2세트
국 250
0
250
군 750
0
750
장애인복지 증진
1,138,022
1,173,577
△35,555
국 708,160
725,687
△17,527
분 36,218
0
36,218
도 191,368
200,132
△8,764
군 202,276
247,758
△45,482
장애인복지증진
1,138,022
1,173,577
△35,555
국 708,160
725,687
△17,527
분 36,218
0
36,218
도 191,368
200,132
△8,764
군 202,276
247,758
△45,482
장애인복지증진
15,500
16,000
△500
201
일반운영비
0
500
△500
01
사무관리비
0
500
△500
○장애인 자동차 표지 제작
0
500
△500
장애인주민자치센터도우미
42,750
77,805
△35,055
국 21,375
38,902
△17,527
도 10,687
19,451
△8,764
군 10,688
19,452
△8,764
301
일반보상금
42,750
77,805
△35,055
국 21,375
38,902
△17,527
도 10,687
19,451
△8,764
군 10,688
19,452
△8,764
12
기타보상금
42,750
77,805
△35,055
○장애인주민자치센터 도우미
42,750
77,805
△35,055
국 21,375
38,902
△17,527
도 10,687
19,451
△8,764
군 10,688
19,452
△8,764
장애인 심부름 센터 운영
77,437
77,437
0
분 36,218
0
36,218
도 26,853
26,853
0
군 14,366
50,584
△36,218
부서:
주민생활지원과
정책:
장애인복지 증진
단위:
장애인복지증진
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
307
민간이전
77,437
77,437
0
분 36,218
0
36,218
도 26,853
26,853
0
군 14,366
50,584
△36,218
02
민간경상보조
77,437
77,437
0
○장애인심부름센터 운영
72,437
72,437
0
분 36,218
0
36,218
도 25,353
25,353
0
군 10,866
47,084
△36,218
여성아동복지
3,160,173
3,058,925
101,248
국 1,358,846
1,277,962
80,884
분 92,080
92,080
0
도 793,186
786,861
6,325
군 916,061
902,022
14,039
여성권익증진
344,593
317,716
26,877
국 159,838
117,838
42,000
도 42,390
53,449
△11,059
군 142,365
146,429
△4,064
여성복지추진
60,025
60,450
△425
201
일반운영비
1,125
1,250
△125
01
사무관리비
1,125
1,250
△125
○총액
1,125
1,250
△125
202
여비
2,700
3,000
△300
01
국내여비
2,700
3,000
△300
○여성아동업무 추진
2,700
3,000
△300
임산부 우대
0
198
△198
도 0
59
△59
군 0
139
△139
301
일반보상금
0
198
△198
도 0
59
△59
군 0
139
△139
01
사회보장적수혜금
0
198
△198
○임산부 우대 창구 개설
0
198
△198
도 0
59
△59
군 0
139
△139
여성단체 역량강화
0
12,500
△12,500
도 0
10,000
△10,000
군 0
2,500
△2,500
307
민간이전
0
12,500
△12,500
도 0
10,000
△10,000
군 0
2,500
△2,500
02
민간경상보조
0
12,500
△12,500
○여성단체 역량강화사업
0
12,500
△12,500
도 0
10,000
△10,000
군 0
2,500
△2,500
부서:
주민생활지원과
정책:
여성아동복지
단위:
여성권익증진
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
여성직업훈련 커뮤니티 강화사업
0
20,000
△20,000
도 0
10,000
△10,000
군 0
10,000
△10,000
307
민간이전
0
20,000
△20,000
도 0
10,000
△10,000
군 0
10,000
△10,000
02
민간경상보조
0
20,000
△20,000
○여성직업훈련 커뮤니티 강화사업
0
20,000
△20,000
도 0
10,000
△10,000
군 0
10,000
△10,000
아이돌보미지원
60,000
0
60,000
국 42,000
0
42,000
도 9,000
0
9,000
군 9,000
0
9,000
307
민간이전
60,000
0
60,000
국 42,000
0
42,000
도 9,000
0
9,000
군 9,000
0
9,000
02
민간경상보조
60,000
0
60,000
○아이돌보미사업 지원
60,000
0
60,000
국 42,000
0
42,000
도 9,000
0
9,000
군 9,000
0
9,000
아동복지
611,889
575,084
36,805
국 152,696
132,695
20,001
분 92,080
92,080
0
도 202,031
193,629
8,402
군 165,082
156,680
8,402
지역아동센터 운영비 지원
157,708
124,101
33,607
국 78,854
62,051
16,803
도 39,427
31,025
8,402
군 39,427
31,025
8,402
307
민간이전
157,708
124,101
33,607
국 78,854
62,051
16,803
도 39,427
31,025
8,402
군 39,427
31,025
8,402
02
민간경상보조
157,708
124,101
33,607
○지역아동센터 운영비 지원
157,708
124,101
33,607
국 78,854
62,051
16,803
도 39,427
31,025
8,402
군 39,427
31,025
8,402
결식아동급식한시적지원
3,198
0
3,198
국 3,198
0
3,198
301
일반보상금
3,198
0
3,198
국 3,198
0
3,198
01
사회보장적수혜금
3,198
0
3,198
부서:
주민생활지원과
정책:
여성아동복지
단위:
아동복지
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○결식아동급식한시적지원
3,198
0
3,198
국 3,198
0
3,198
보육사업 운영지원
2,151,085
2,115,319
35,766
국 1,023,858
1,004,975
18,883
도 538,626
530,184
8,442
군 588,601
580,160
8,441
보육돌봄서비스
929,432
895,666
33,766
국 464,716
447,833
16,883
도 232,358
223,916
8,442
군 232,358
223,917
8,441
307
민간이전
929,432
895,666
33,766
국 464,716
447,833
16,883
도 232,358
223,916
8,442
군 232,358
223,917
8,441
02
민간경상보조
929,432
895,666
33,766
○보육시설 종사자 인건비
929,432
895,666
33,766
국 464,716
447,833
16,883
도 232,358
223,916
8,442
군 232,358
223,917
8,441
보육료지원체계개선(전자바우처)
2,000
0
2,000
국 2,000
0
2,000
201
일반운영비
500
0
500
국 500
0
500
01
사무관리비
500
0
500
○i사랑 전자바우처 홍보자료 제작
500
0
500
500원 * 1,000매
국 500
0
500
202
여비
1,500
0
1,500
국 1,500
0
1,500
01
국내여비
1,500
0
1,500
○i사랑 전자바우처 업무추진
1,500
0
1,500
국 1,500
0
1,500
한부모가정 지원
52,606
50,806
1,800
국 22,454
22,454
0
도 10,139
9,599
540
군 20,013
18,753
1,260
한부모가정 자립생활지원
24,684
22,884
1,800
도 7,405
6,865
540
군 17,279
16,019
1,260
301
일반보상금
24,684
22,884
1,800
도 7,405
6,865
540
군 17,279
16,019
1,260
01
사회보장적수혜금
24,684
22,884
1,800
○한부모 가정 자립지원
24,684
22,884
1,800
도 7,405
6,865
540
군 17,279
16,019
1,260
부서:
주민생활지원과
정책:
청소년 보호
단위:
청소년 건전 육성
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
청소년 보호
169,565
168,290
1,275
기 14,220
23,220
△9,000
분 4,000
0
4,000
도 20,900
20,900
0
군 130,445
124,170
6,275
청소년 건전 육성
169,565
168,290
1,275
기 14,220
23,220
△9,000
분 4,000
0
4,000
도 20,900
20,900
0
군 130,445
124,170
6,275
문화의집운영
13,605
13,050
555
분 4,000
0
4,000
군 9,605
13,050
△3,445
201
일반운영비
9,605
10,050
△445
분 4,000
0
4,000
군 5,605
10,050
△4,445
01
사무관리비
4,005
4,450
△445
○총액
4,005
4,450
△445
03
행사운영비
5,000
5,000
0
○독서지도 체험활동 등 상시프로그램 운영
5,000
5,000
0
분 4,000
0
4,000
군 1,000
5,000
△4,000
405
자산취득비
4,000
3,000
1,000
01
자산및물품취득비
4,000
3,000
1,000
○빔프로젝트 및 이동식 스크린
2,500
1,500
1,000
2,500,000원 * 1대
문화의집 운영지원
38,160
37,440
720
기 9,720
18,720
△9,000
군 28,440
18,720
9,720
101
인건비
38,160
37,440
720
기 9,720
18,720
△9,000
군 28,440
18,720
9,720
10
기간제근로자등보수
38,160
37,440
720
○청소년지도사 (2급)
19,440
37,440
△18,000
기 9,720
18,720
△9,000
군 9,720
18,720
△9,000
○청소년지도사 (3급)
18,720
0
18,720
노인복지 및 청소년 보호
11,681,489
11,611,766
69,723
국 5,385,203
5,373,319
11,884
분 400,669
400,669
0
도 1,235,274
1,214,034
21,240
군 4,660,343
4,623,744
36,599
노인생활안정
11,647,499
11,577,776
69,723
국 5,385,203
5,373,319
11,884
분 400,669
400,669
0
도 1,235,274
1,214,034
21,240
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지 및 청소년 보호
단위:
노인생활안정
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 4,626,353
4,589,754
36,599
노인복지 추진
7,110
7,700
△590
201
일반운영비
3,060
3,200
△140
01
사무관리비
1,260
1,400
△140
○총액
1,260
1,400
△140
202
여비
4,050
4,500
△450
01
국내여비
4,050
4,500
△450
○경로복지업무 추진
4,050
4,500
△450
노인복지 증진
154,280
134,280
20,000
405
자산취득비
20,000
0
20,000
01
자산및물품취득비
20,000
0
20,000
○경로행사 등 물품 구입
20,000
0
20,000
―탁자
12,000
0
12,000
―의자
8,000
0
8,000
80,000원 * 150개
8,000원 * 1,000개
노인건강진단비
3,292
3,292
0
분 2,154
2,154
0
도 644
569
75
군 494
569
△75
301
일반보상금
3,292
3,292
0
분 2,154
2,154
0
도 644
569
75
군 494
569
△75
01
사회보장적수혜금
3,292
3,292
0
○노인건강진단비 지원
3,292
3,292
0
32,920원 * 100명
분 2,154
2,154
0
도 644
569
75
군 494
569
△75
경로당 활성화 사업
23,788
22,338
1,450
도 7,137
6,701
436
군 16,651
15,637
1,014
101
인건비
23,788
22,338
1,450
도 7,137
6,701
436
군 16,651
15,637
1,014
10
기간제근로자등보수
23,788
22,338
1,450
○경로당 순회프로그램 관리자
23,788
22,338
1,450
―기본급
17,400
17,400
0
1,450,000원 * 12월
도 5,220
5,220
0
군 12,180
12,180
0
―활동비
2,400
2,400
0
200,000원 * 12월
도 720
720
0
군 1,680
1,680
0
―4대보험 및 퇴직급여
3,988
2,538
1,450
도 1,197
761
436
군 2,791
1,777
1,014
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지 및 청소년 보호
단위:
노인생활안정
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
기초노령연금지급
5,322,458
5,370,085
△47,627
국 4,790,212
4,833,929
△43,717
도 106,449
107,209
△760
군 425,797
428,947
△3,150
301
일반보상금
5,322,458
5,370,085
△47,627
국 4,790,212
4,833,929
△43,717
도 106,449
107,209
△760
군 425,797
428,947
△3,150
01
사회보장적수혜금
5,322,458
5,370,085
△47,627
○기초노령연금지급
5,322,458
5,370,085
△47,627
국 4,790,212
4,833,929
△43,717
도 106,449
107,209
△760
군 425,797
428,947
△3,150
독거노인생활관리사파견사업
110,710
94,890
15,820
국 88,568
75,912
12,656
도 11,071
9,489
1,582
군 11,071
9,489
1,582
101
인건비
107,300
92,900
14,400
국 85,840
74,320
11,520
도 10,730
9,290
1,440
군 10,730
9,290
1,440
10
기간제근로자등보수
107,300
92,900
14,400
○독거노인도우미 지원사업
107,300
92,900
14,400
―독거노인 서비스관리자
14,400
14,400
0
국 11,520
11,520
0
도 1,440
1,440
0
군 1,440
1,440
0
―독거노인 생활지도사
86,400
72,000
14,400
600,000원 * 12월 * 12명
국 69,120
57,600
11,520
도 8,640
7,200
1,440
군 8,640
7,200
1,440
―독거노인 도우미사업 보험료
6,500
6,500
0
국 5,200
5,200
0
도 650
650
0
군 650
650
0
201
일반운영비
3,410
1,990
1,420
국 2,728
1,592
1,136
도 341
199
142
군 341
199
142
01
사무관리비
3,410
1,990
1,420
○독거노인 도우미사업 업무추진
3,410
1,990
1,420
국 2,728
1,592
1,136
도 341
199
142
군 341
199
142
노인일자리확충
911,970
809,880
102,090
국 447,885
404,940
42,945
도 223,943
202,470
21,473
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지 및 청소년 보호
단위:
노인생활안정
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 240,142
202,470
37,672
101
인건비
56,700
32,640
24,060
국 20,250
16,320
3,930
도 10,125
8,160
1,965
군 26,325
8,160
18,165
10
기간제근로자등보수
56,700
32,640
24,060
○노인일자리사업 수행기관 전담인력
56,700
32,640
24,060
국 20,250
16,320
3,930
도 10,125
8,160
1,965
군 26,325
8,160
18,165
201
일반운영비
107,000
48,300
58,700
국 53,500
24,150
29,350
도 26,750
12,075
14,675
군 26,750
12,075
14,675
01
사무관리비
40,000
15,000
25,000
○노인일자리사업 운영
40,000
15,000
25,000
국 20,000
7,500
12,500
도 10,000
3,750
6,250
군 10,000
3,750
6,250
02
공공운영비
67,000
33,300
33,700
○노인일자리사업 추진 보험료
67,000
33,300
33,700
국 33,500
16,650
16,850
도 16,750
8,325
8,425
군 16,750
8,325
8,425
301
일반보상금
748,270
728,940
19,330
국 374,135
364,470
9,665
도 187,068
182,235
4,833
군 187,067
182,235
4,832
12
기타보상금
748,270
728,940
19,330
○노인일자리 사업 참여자 인건비
748,270
728,940
19,330
국 374,135
364,470
9,665
도 187,068
182,235
4,833
군 187,067
182,235
4,832
노인생활시설노인 특별지원
0
5,220
△5,220
도 0
1,566
△1,566
군 0
3,654
△3,654
301
일반보상금
0
5,220
△5,220
도 0
1,566
△1,566
군 0
3,654
△3,654
01
사회보장적수혜금
0
5,220
△5,220
○노인생활시설노인특별지원
0
5,220
△5,220
도 0
1,566
△1,566
군 0
3,654
△3,654
노인일자리사업 추진
1,523,920
1,540,120
△16,200
301
일반보상금
1,523,920
1,540,120
△16,200
12
기타보상금
1,523,920
1,540,120
△16,200
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지 및 청소년 보호
단위:
노인생활안정
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○노인일자리사업 참여자 인건비 추가분
1,523,920
1,540,120
△16,200
위생관리
30,326
25,900
4,426
국 980
980
0
도 5,667
2,520
3,147
군 23,679
22,400
1,279
위생관리
30,326
25,900
4,426
국 980
980
0
도 5,667
2,520
3,147
군 23,679
22,400
1,279
식품 및 공중위생 관리
14,810
15,540
△730
201
일반운영비
10,260
10,540
△280
01
사무관리비
2,520
2,800
△280
○총액
2,520
2,800
△280
202
여비
4,050
4,500
△450
01
국내여비
4,050
4,500
△450
○식품 및 공중위생업소 지도관리업무 추진
1,800
2,000
△200
○유통식품 및 식중독 예방관리업무 추진
2,250
2,500
△250
소비자 식품위생 감시원 활동지원
5,556
8,400
△2,844
도 1,667
2,520
△853
군 3,889
5,880
△1,991
301
일반보상금
5,556
8,400
△2,844
도 1,667
2,520
△853
군 3,889
5,880
△1,991
12
기타보상금
5,556
8,400
△2,844
○소비자 식품위생감시원 활동비(4명)
5,556
8,400
△2,844
도 1,667
2,520
△853
군 3,889
5,880
△1,991
식품안전지원
8,000
0
8,000
도 4,000
0
4,000
군 4,000
0
4,000
101
인건비
8,000
0
8,000
도 4,000
0
4,000
군 4,000
0
4,000
10
기간제근로자등보수
8,000
0
8,000
○식품안전지킴이 신규인력 인건비
8,000
0
8,000
1,000,000원 * 8월
도 4,000
0
4,000
군 4,000
0
4,000
행정운영경비(주민생활지원과)
29,181
31,464
△2,283
기본경비
24,981
27,264
△2,283
기본경비
24,981
27,264
△2,283
201
일반운영비
16,773
18,144
△1,371
01
사무관리비
12,341
13,712
△1,371
부서:
주민생활지원과
정책:
행정운영경비(주민생활지원과)
단위:
기본경비
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○총액
12,341
13,712
△1,371
202
여비
8,208
9,120
△912
01
국내여비
8,208
9,120
△912
○부서운영 국내여비
8,208
9,120
△912
재무활동(주민생활지원과)
219,866
215,232
4,634
내부거래지출
219,866
215,232
4,634
내부거래지출
219,866
215,232
4,634
701
기타회계전출금
219,866
215,232
4,634
01
기타회계전출금
219,866
215,232
4,634
○의료급여특별회계 전출금
219,866
215,232
4,634