세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 재난안전관리과 ~ 재난안전관리과
부서:
재난안전관리과
정책:
재해 및 재난예방
단위:
민방위 교육훈련
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
재난안전관리과
11,597,333
11,435,477
161,856
국 1,944,044
2,197,908
△253,864
균 3,107,000
3,107,000
0
도 1,088,589
1,125,918
△37,329
군 5,457,700
5,004,651
453,049
재해 및 재난예방
10,284,832
9,948,949
335,883
국 1,942,444
1,938,173
4,271
균 2,807,000
2,807,000
0
도 948,589
942,496
6,093
군 4,586,799
4,261,280
325,519
민방위 교육훈련
85,379
86,899
△1,520
국 688
688
0
도 2,453
2,453
0
군 82,238
83,758
△1,520
실생활에 도움을 주는 민방위 교육
10,380
11,365
△985
201
일반운영비
2,565
2,850
△285
01
사무관리비
2,565
2,850
△285
○총액
2,565
2,850
△285
202
여비
6,300
7,000
△700
01
국내여비
6,300
7,000
△700
○민방위 업무 추진
6,300
7,000
△700
능동적인 비상대비
12,975
13,510
△535
201
일반운영비
9,015
9,550
△535
01
사무관리비
4,815
5,350
△535
○총액
4,815
5,350
△535
예비군 육성지원
45,662
45,662
0
308
자치단체등이전
6,962
13,962
△7,000
07
예비군육성지원경상보조
6,962
13,962
△7,000
○향방작전경비 지원
2,462
7,262
△4,800
○부대운영경비 지원
3,500
5,700
△2,200
403
자치단체등자본이전
38,700
31,700
7,000
03
예비군육성지원자본보조
38,700
31,700
7,000
○부대운영 시설장비 지원
14,800
12,600
2,200
○향방작전 시설장비 지원
18,300
13,500
4,800
재해예방 대책
1,632,514
1,608,007
24,507
재해예방
582,514
558,007
24,507
201
일반운영비
55,056
55,507
△451
01
사무관리비
34,864
35,315
△451
○총액
4,064
4,515
△451
202
여비
2,250
2,500
△250
부서:
재난안전관리과
정책:
재해 및 재난예방
단위:
재해예방 대책
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
국내여비
2,250
2,500
△250
○재해대책 추진
2,250
2,500
△250
301
일반보상금
25,208
0
25,208
10
행사실비보상금
25,208
0
25,208
○지역자율방재단 교육 등 보상
25,208
0
25,208
―위탁교육 버스임차료
3,000
0
3,000
―위탁교육비
3,585
0
3,585
―위탁교육 식비
1,673
0
1,673
―지역자율방재단 자체교육보상
5,000
0
5,000
―지역자율방재단 현장견학보상
11,950
0
11,950
500,000원 * 6대
15,000원 * 239명
7,000원 * 239명
50,000원 * 239명
치수관리
8,504,352
8,200,873
303,479
국 1,932,310
1,932,310
0
균 2,807,000
2,807,000
0
도 938,479
935,000
3,479
군 2,826,563
2,526,563
300,000
유천 자연형 하천정화사업
968,000
668,000
300,000
국 450,000
450,000
0
군 518,000
218,000
300,000
401
시설비및부대비
968,000
668,000
300,000
국 450,000
450,000
0
군 518,000
218,000
300,000
01
시설비
963,950
663,950
300,000
○유천자연형하천정화사업 토지보상금
300,000
0
300,000
7,692,300원 * 39필지
재해예방 풍수해보험금
6,958
3,479
3,479
도 3,479
0
3,479
군 3,479
3,479
0
307
민간이전
6,958
3,479
3,479
도 3,479
0
3,479
군 3,479
3,479
0
06
보험금
6,958
3,479
3,479
○재해예방풍수해보험금
6,958
3,479
3,479
도 3,479
0
3,479
군 3,479
3,479
0
재난예방
62,587
53,170
9,417
국 9,446
5,175
4,271
도 7,657
5,043
2,614
군 45,484
42,952
2,532
재난예방 시설개선사업
22,412
12,000
10,412
국 7,646
3,375
4,271
도 6,757
4,143
2,614
군 8,009
4,482
3,527
101
인건비
10,156
5,500
4,656
국 3,256
1,440
1,816
부서:
재난안전관리과
정책:
재해 및 재난예방
단위:
재난예방
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
도 3,097
1,954
1,143
군 3,803
2,106
1,697
10
기간제근로자등보수
10,156
5,500
4,656
○재난예방 생활안전시설 개선사업
3,000
2,500
500
도 1,467
1,234
233
군 1,533
1,266
267
○재난안전 취약가구 안전컨설팅 지원
7,156
3,000
4,156
국 3,256
1,440
1,816
도 1,630
720
910
군 2,270
840
1,430
206
재료비
12,256
6,500
5,756
국 4,390
1,935
2,455
도 3,660
2,189
1,471
군 4,206
2,376
1,830
01
재료비
12,256
6,500
5,756
○재난예방 생활안전시설 개선사업
3,000
2,500
500
도 1,467
1,235
232
군 1,533
1,265
268
○재난안전 취약가구 안전점검 자재비
9,256
4,000
5,256
국 4,390
1,935
2,455
도 2,193
954
1,239
군 2,673
1,111
1,562
재난예방사업
36,575
37,570
△995
201
일반운영비
11,825
12,520
△695
01
사무관리비
6,255
6,950
△695
○총액
6,255
6,950
△695
202
여비
2,700
3,000
△300
01
국내여비
2,700
3,000
△300
○재난안전업무 추진
2,700
3,000
△300
에너지 수급 안정
56,671
358,064
△301,393
국 1,600
259,735
△258,135
도 4,000
47,022
△43,022
군 51,071
51,307
△236
에너지 안전관리
56,671
358,064
△301,393
국 1,600
259,735
△258,135
도 4,000
47,022
△43,022
군 51,071
51,307
△236
에너지 절약사업
2,659
2,884
△225
201
일반운영비
2,025
2,250
△225
01
사무관리비
2,025
2,250
△225
○총액
2,025
2,250
△225
농어촌전기공급사업
43,012
344,180
△301,168
국 0
258,135
△258,135
도 0
43,022
△43,022
군 43,012
43,023
△11
부서:
재난안전관리과
정책:
에너지 수급 안정
단위:
에너지 안전관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
403
자치단체등자본이전
43,012
344,180
△301,168
국 0
258,135
△258,135
도 0
43,022
△43,022
군 43,012
43,023
△11
02
공기관등에대한대행사업비
43,012
344,180
△301,168
○농어촌 전기공급사업
43,012
344,180
△301,168
국 0
258,135
△258,135
도 0
43,022
△43,022
군 43,012
43,023
△11
친환경하천
887,430
758,300
129,130
균 300,000
300,000
0
도 136,000
136,400
△400
군 451,430
321,900
129,530
하천관리
866,000
736,400
129,600
균 300,000
300,000
0
도 136,000
136,400
△400
군 430,000
300,000
130,000
지방2급하천 관리
266,000
236,400
29,600
도 36,000
36,400
△400
군 230,000
200,000
30,000
401
시설비및부대비
266,000
236,400
29,600
도 36,000
36,400
△400
군 230,000
200,000
30,000
01
시설비
266,000
236,400
29,600
○하천 유지관리 및 하상정비
236,000
236,400
△400
도 36,000
36,400
△400
군 200,000
200,000
0
○월현 산촌 하천변 친수공간조성
30,000
0
30,000
생태하천 조성
100,000
0
100,000
401
시설비및부대비
100,000
0
100,000
01
시설비
100,000
0
100,000
○장수천 생태하천 조성사업 실시설계
100,000
0
100,000
하천행정
21,430
21,900
△470
하천 유지관리
21,430
21,900
△470
201
일반운영비
18,730
18,900
△170
01
사무관리비
11,530
11,700
△170
○총액
1,530
1,700
△170
202
여비
2,700
3,000
△300
01
국내여비
2,700
3,000
△300
○하천업무추진
2,700
3,000
△300
행정운영경비(재난안전관리과)
22,557
24,321
△1,764
기본경비
19,557
21,321
△1,764
부서:
재난안전관리과
정책:
행정운영경비(재난안전관리과)
단위:
기본경비
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
기본경비
19,557
21,321
△1,764
201
일반운영비
13,941
15,081
△1,140
01
사무관리비
10,265
11,405
△1,140
○총액
10,265
11,405
△1,140
202
여비
5,616
6,240
△624
01
국내여비
5,616
6,240
△624
○부서운영 국내여비
5,616
6,240
△624