세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 의회사무과 ~ 의회사무과
부서:
의회사무과
정책:
의정활동 지원
단위:
의정활동 지원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
의회사무과
1,622,305
1,604,852
17,453
의정활동 지원
830,102
812,242
17,860
의정활동 지원
363,297
365,390
△2,093
의정활동 및 대외협력
363,297
365,390
△2,093
205
의회비
363,297
365,390
△2,093
03
국내여비
33,887
35,980
△2,093
○의정활동 공무출장여비
18,522
20,580
△2,058
○의정 교육여비
7,560
8,400
△840
○국내의회간 방문교류 여비
6,300
7,000
△700
○장수한우플라자 등 벤치마킹
1,505
0
1,505
의회운영 추진
466,805
446,852
19,953
의정활동 자료 정비
466,805
446,852
19,953
101
인건비
16,390
15,602
788
10
기간제근로자등보수
16,390
15,602
788
○의회 회의록 작성
12,376
11,588
788
―국민연금,건강보험료 부담금
788
0
788
201
일반운영비
92,915
72,350
20,565
01
사무관리비
84,915
64,350
20,565
○총액
57,915
64,350
△6,435
○회의록 발간
27,000
0
27,000
270,000원 * 50부 * 2회
202
여비
23,400
24,800
△1,400
01
국내여비
12,600
14,000
△1,400
○의정활동 지원 업무추진
10,800
12,000
△1,200
○전문위원실 업무추진
1,800
2,000
△200
행정운영경비(의회사무과)
792,203
792,610
△407
인력운영비
681,295
677,215
4,080
인력운영비
681,295
677,215
4,080
101
인건비
643,295
639,215
4,080
09
무기계약근로자보수
41,852
37,772
4,080
○의회 부속실, 민원실 관리보조 인건비
41,852
37,772
4,080
―재직수당
4,080
0
4,080
ㆍ18년
2,160
0
2,160
ㆍ16년
1,920
0
1,920
180,000원 * 12월 * 1명
160,000원 * 12월 * 1명
기본경비
110,908
115,395
△4,487
기본경비
110,908
115,395
△4,487
201
일반운영비
94,492
98,355
△3,863
01
사무관리비
34,768
38,631
△3,863
○총액
34,768
38,631
△3,863
부서:
의회사무과
정책:
행정운영경비(의회사무과)
단위:
기본경비
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
202
여비
5,616
6,240
△624
01
국내여비
5,616
6,240
△624
○부서운영 국내여비
5,616
6,240
△624