세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 보건사업과 ~ 보건사업과
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
의료시설 확충
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
보건사업과
2,780,234
2,655,879
124,355
국 94,121
83,721
10,400
기 352,304
350,258
2,046
분 25,877
25,877
0
도 112,308
110,753
1,555
군 2,195,624
2,085,270
110,354
군민건강증진
2,325,985
2,198,084
127,901
국 94,121
83,721
10,400
기 342,505
340,459
2,046
분 25,877
25,877
0
도 110,349
108,794
1,555
군 1,753,133
1,639,233
113,900
의료시설 확충
208,954
114,254
94,700
국 8,400
0
8,400
분 339
339
0
도 840
0
840
군 199,375
113,915
85,460
진료지원
71,614
73,014
△1,400
분 339
339
0
군 71,275
72,675
△1,400
202
여비
12,600
14,000
△1,400
01
국내여비
12,600
14,000
△1,400
○보건행정업무 추진
12,600
14,000
△1,400
진료장비 및 시설보강
41,040
41,240
△200
202
여비
1,800
2,000
△200
01
국내여비
1,800
2,000
△200
○농어촌 의료서비스 개선사업 추진
1,800
2,000
△200
보건진료소 신축
55,000
0
55,000
401
시설비및부대비
55,000
0
55,000
01
시설비
55,000
0
55,000
○신축예정 보건진료소 토지매입(2필지)
55,000
0
55,000
장비개선
12,600
0
12,600
국 8,400
0
8,400
도 840
0
840
군 3,360
0
3,360
405
자산취득비
12,600
0
12,600
국 8,400
0
8,400
도 840
0
840
군 3,360
0
3,360
01
자산및물품취득비
12,600
0
12,600
○방문보건차량 구입(경차)
12,600
0
12,600
12,600,000원 * 1대
국 8,400
0
8,400
도 840
0
840
군 3,360
0
3,360
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
의료시설 확충
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
보건의료원신축
28,700
0
28,700
401
시설비및부대비
28,700
0
28,700
01
시설비
28,700
0
28,700
○보건의료원 리모델링 기본 및 실시설계비
28,700
0
28,700
500,000,000원 * 5.74%
보건지소 운영
284,341
286,140
△1,799
보건의료사업 추진
84,541
86,340
△1,799
201
일반운영비
81,085
82,500
△1,415
01
사무관리비
12,735
14,150
△1,415
○총액
12,735
14,150
△1,415
202
여비
3,456
3,840
△384
01
국내여비
3,456
3,840
△384
○보건지소 마을순회진료
2,160
2,400
△240
○치과순회진료
1,296
1,440
△144
보건진료소 운영
38,157
8,157
30,000
도 1,800
1,800
0
군 36,357
6,357
30,000
진료장비 및 시설보강
32,157
2,157
30,000
401
시설비및부대비
30,000
0
30,000
01
시설비
30,000
0
30,000
○대곡보건진료소 주변정비사업
10,000
0
10,000
○남양보건진료소 주변정비사업
7,000
0
7,000
○양악보건진료소 비가림시설
3,000
0
3,000
○오봉보건진료소 주변정비사업
10,000
0
10,000
31,250원 * 320㎡
31,250원 * 224㎡
100,000원 * 30㎡
31,250원 * 320㎡
질병예방 활동 강화
401,235
398,474
2,761
국 16,398
14,398
2,000
기 38,062
38,062
0
도 14,470
14,193
277
군 332,305
331,821
484
취약지 방역소독
96,471
96,733
△262
201
일반운영비
3,008
3,120
△112
01
사무관리비
1,008
1,120
△112
○총액
1,008
1,120
△112
202
여비
1,350
1,500
△150
01
국내여비
1,350
1,500
△150
○예방접종 및 방역활동 강화
1,350
1,500
△150
전염병 예방사업
2,700
3,000
△300
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
질병예방 활동 강화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
201
일반운영비
2,700
3,000
△300
01
사무관리비
2,700
3,000
△300
○총액
2,700
3,000
△300
예방접종
72,362
71,612
750
307
민간이전
72,362
71,612
750
01
의료및구료비
72,362
71,612
750
○B형간염 예방접종 약품(유료)
750
0
750
―성인
500
0
500
―소아
250
0
250
5,000원 * 100명
2,500원 * 100명
모자보건사업
15,338
43,859
△28,521
국 0
14,398
△14,398
기 7,669
11,546
△3,877
도 3,835
7,828
△3,993
군 3,834
10,087
△6,253
201
일반운영비
0
895
△895
국 0
509
△509
기 0
158
△158
도 0
114
△114
군 0
114
△114
01
사무관리비
0
895
△895
○임산부·아동건강관리(표준모자보건수첩)
0
316
△316
기 0
158
△158
도 0
79
△79
군 0
79
△79
○영·유아 건강검진사업 홍보비
0
350
△350
국 0
280
△280
도 0
35
△35
군 0
35
△35
○업무위탁수수료(영·유아 건강검진)
0
229
△229
국 0
229
△229
307
민간이전
15,338
42,964
△27,626
국 0
13,889
△13,889
기 7,669
11,388
△3,719
도 3,835
7,714
△3,879
군 3,834
9,973
△6,139
05
민간위탁금
15,338
42,964
△27,626
○불임부부 지원(5명)
0
7,536
△7,536
국 0
3,768
△3,768
도 0
754
△754
군 0
3,014
△3,014
○영·유아 건강검진사업
0
1,244
△1,244
국 0
995
△995
도 0
124
△124
군 0
125
△125
○산모·신생아 도우미 지원사업
0
11,408
△11,408
국 0
9,126
△9,126
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
질병예방 활동 강화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
도 0
1,141
△1,141
군 0
1,141
△1,141
○선천성대사이상검사 및 환아관리(172명)
0
3,903
△3,903
기 0
1,952
△1,952
도 0
976
△976
군 0
975
△975
○임산부·아동건강관리(철분제)
0
3,044
△3,044
기 0
1,522
△1,522
도 0
761
△761
군 0
761
△761
○신생아 난청조기 진단사업(신생아청각선별검
사)
0
491
△491
기 0
245
△245
도 0
123
△123
군 0
123
△123
마약류 관리
1,800
2,000
△200
202
여비
1,800
2,000
△200
01
국내여비
1,800
2,000
△200
○불법 마약류 합동단속
1,800
2,000
△200
불임부부 지원사업
8,265
0
8,265
국 4,132
0
4,132
도 827
0
827
군 3,306
0
3,306
307
민간이전
8,265
0
8,265
국 4,132
0
4,132
도 827
0
827
군 3,306
0
3,306
05
민간위탁금
8,265
0
8,265
○불임부부 지원(6건)
8,265
0
8,265
국 4,132
0
4,132
도 827
0
827
군 3,306
0
3,306
영·유아 건강검진 사업
1,823
0
1,823
국 1,504
0
1,504
도 159
0
159
군 160
0
160
201
일반운영비
579
0
579
국 509
0
509
도 35
0
35
군 35
0
35
01
사무관리비
579
0
579
○영유아 건강검진사업 홍보비
350
0
350
국 280
0
280
도 35
0
35
군 35
0
35
○영유아 건강검진사업 업무위탁 수수료
229
0
229
국 229
0
229
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
질병예방 활동 강화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
307
민간이전
1,244
0
1,244
국 995
0
995
도 124
0
124
군 125
0
125
05
민간위탁금
1,244
0
1,244
○영유아 건강검진
1,244
0
1,244
13,370원 * 93명
국 995
0
995
도 124
0
124
군 125
0
125
산모·신생아 도우미 지원사업
13,452
0
13,452
국 10,762
0
10,762
도 1,345
0
1,345
군 1,345
0
1,345
307
민간이전
13,452
0
13,452
국 10,762
0
10,762
도 1,345
0
1,345
군 1,345
0
1,345
05
민간위탁금
13,452
0
13,452
○산모·신생아 도우미 지원
13,452
0
13,452
560,500원 * 24명
국 10,762
0
10,762
도 1,345
0
1,345
군 1,345
0
1,345
임산부·아동 건강관리(철분제) 사업
3,360
0
3,360
기 1,680
0
1,680
도 840
0
840
군 840
0
840
201
일반운영비
316
0
316
기 158
0
158
도 79
0
79
군 79
0
79
01
사무관리비
316
0
316
○임산부·아동건강관리(표준모자보건수첩)
316
0
316
2,000원 * 158권
기 158
0
158
도 79
0
79
군 79
0
79
307
민간이전
3,044
0
3,044
기 1,522
0
1,522
도 761
0
761
군 761
0
761
05
민간위탁금
3,044
0
3,044
○임산부·아동건강관리(철분제)
3,044
0
3,044
8,010원 * 5월 * 76명
기 1,522
0
1,522
도 761
0
761
군 761
0
761
선천성대사이상검사 및 환아관리
3,903
0
3,903
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
질병예방 활동 강화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
기 1,952
0
1,952
도 976
0
976
군 975
0
975
307
민간이전
3,903
0
3,903
기 1,952
0
1,952
도 976
0
976
군 975
0
975
05
민간위탁금
3,903
0
3,903
○선천성대사이상검사 및 환아관리(172명)
3,903
0
3,903
기 1,952
0
1,952
도 976
0
976
군 975
0
975
신생아 난청 조기진단사업(신생아 청각 선별검사)
491
0
491
기 245
0
245
도 123
0
123
군 123
0
123
307
민간이전
491
0
491
기 245
0
245
도 123
0
123
군 123
0
123
05
민간위탁금
491
0
491
○신생아 난청 조기진단(청각 선별검사)
491
0
491
기 245
0
245
도 123
0
123
군 123
0
123
방문보건사업
159,238
162,810
△3,572
기 53,098
55,124
△2,026
도 7,372
7,764
△392
군 98,768
99,922
△1,154
방문보건
40,400
41,200
△800
201
일반운영비
7,500
8,000
△500
01
사무관리비
4,500
5,000
△500
○총액
4,500
5,000
△500
202
여비
2,700
3,000
△300
01
국내여비
2,700
3,000
△300
○방문보건업무 추진
2,700
3,000
△300
맞춤형 방문보건사업
87,385
87,308
77
기 43,692
43,654
38
도 485
485
0
군 43,208
43,169
39
101
인건비
79,532
79,454
78
기 39,766
39,727
39
군 39,766
39,727
39
10
기간제근로자등보수
79,532
79,454
78
○방문보건인력 인부임
69,832
69,336
496
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
방문보건사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―기본급
47,356
41,424
5,932
기 23,678
20,712
2,966
군 23,678
20,712
2,966
―기말수당
7,892
6,904
988
기 3,946
3,452
494
군 3,946
3,452
494
―가계지원비
7,892
6,904
988
기 3,946
3,452
494
군 3,946
3,452
494
―정근수당
0
3,452
△3,452
기 0
1,726
△1,726
군 0
1,726
△1,726
―명절휴가비
3,946
3,452
494
기 1,973
1,726
247
군 1,973
1,726
247
―기타수당
2,746
7,200
△4,454
기 1,373
3,600
△2,227
군 1,373
3,600
△2,227
○방문보건인력 4대보험료
6,782
7,200
△418
―고용보험료
826
842
△16
기 413
421
△8
군 413
421
△8
―산업재해보상보험료
388
336
52
기 194
168
26
군 194
168
26
―연금보험료
3,500
4,294
△794
기 1,750
2,147
△397
군 1,750
2,147
△397
―국민건강보험료
2,068
1,728
340
기 1,034
864
170
군 1,034
864
170
201
일반운영비
4,409
4,410
△1
기 2,204
2,205
△1
도 141
141
0
군 2,064
2,064
0
01
사무관리비
4,409
4,410
△1
○맞춤형 방문건강관리 전담인력 교육비
1,299
1,300
△1
기 649
650
△1
도 130
130
0
군 520
520
0
한방공공보건
9,624
12,473
△2,849
기 5,700
7,764
△2,064
도 1,962
2,354
△392
군 1,962
2,355
△393
307
민간이전
3,096
2,112
984
기 1,548
1,056
492
도 774
528
246
군 774
528
246
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
방문보건사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
의료및구료비
3,096
2,112
984
○한방 약품 및 소모품 구입
3,096
2,112
984
기 1,548
1,056
492
도 774
528
246
군 774
528
246
405
자산취득비
3,328
7,161
△3,833
기 2,232
4,788
△2,556
도 548
1,186
△638
군 548
1,187
△639
01
자산및물품취득비
3,328
7,161
△3,833
○동맥경화 진단기
3,328
7,161
△3,833
기 2,232
4,788
△2,556
도 548
1,186
△638
군 548
1,187
△639
의료원 운영
602,716
604,966
△2,250
국 68,000
68,000
0
군 534,716
536,966
△2,250
청사관리
164,052
164,302
△250
201
일반운영비
164,052
164,302
△250
01
사무관리비
2,250
2,500
△250
○총액
2,250
2,500
△250
진료운영
336,700
338,700
△2,000
201
일반운영비
19,120
20,520
△1,400
01
사무관리비
12,600
14,000
△1,400
○총액
12,600
14,000
△1,400
202
여비
5,400
6,000
△600
01
국내여비
5,400
6,000
△600
○진료업무 추진
3,600
4,000
△400
○건강검진업무 추진
1,800
2,000
△200
건강증진사업
631,344
623,283
8,061
국 1,323
1,323
0
기 251,345
247,273
4,072
분 25,538
25,538
0
도 85,867
85,037
830
군 267,271
264,112
3,159
의치보철
120,300
111,660
8,640
기 60,150
55,830
4,320
도 12,030
11,166
864
군 48,120
44,664
3,456
307
민간이전
119,300
110,660
8,640
기 59,650
55,330
4,320
도 11,930
11,066
864
군 47,720
44,264
3,456
01
의료및구료비
119,300
110,660
8,640
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
건강증진사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○차상위 의료급여수급자
8,640
0
8,640
기 4,320
0
4,320
도 864
0
864
군 3,456
0
3,456
임산부및영유아보충영양관리사업
79,510
97,280
△17,770
기 39,755
48,640
△8,885
도 7,951
9,728
△1,777
군 31,804
38,912
△7,108
202
여비
590
0
590
기 295
0
295
도 59
0
59
군 236
0
236
01
국내여비
590
0
590
○영양플러스 사업추진
590
0
590
기 295
0
295
도 59
0
59
군 236
0
236
206
재료비
53,010
70,680
△17,670
기 26,505
35,340
△8,835
도 5,301
7,068
△1,767
군 21,204
28,272
△7,068
01
재료비
53,010
70,680
△17,670
○식품패키지 구입
53,010
70,680
△17,670
58,900원 * 9월 * 100명
기 26,505
35,340
△8,835
도 5,301
7,068
△1,767
군 21,204
28,272
△7,068
307
민간이전
726
500
226
기 363
250
113
도 73
50
23
군 290
200
90
01
의료및구료비
726
500
226
○영양플러스사업 소모품
726
500
226
기 363
250
113
도 73
50
23
군 290
200
90
405
자산취득비
2,684
3,600
△916
기 1,342
1,800
△458
도 268
360
△92
군 1,074
1,440
△366
01
자산및물품취득비
2,684
3,600
△916
○영양분석 장비(빈혈측정장비 외 3종)
2,684
3,600
△916
기 1,342
1,800
△458
도 268
360
△92
군 1,074
1,440
△366
암조기검진사업
78,168
67,791
10,377
기 39,084
33,896
5,188
도 7,817
6,779
1,038
군 31,267
27,116
4,151
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
건강증진사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
307
민간이전
78,168
67,791
10,377
기 39,084
33,896
5,188
도 7,817
6,779
1,038
군 31,267
27,116
4,151
05
민간위탁금
78,168
67,791
10,377
○암 조기검진사업
78,168
67,791
10,377
기 39,084
33,896
5,188
도 7,817
6,779
1,038
군 31,267
27,116
4,151
지역사회만성병조사감시체계구축
45,754
35,856
9,898
기 22,877
17,928
4,949
도 4,575
3,586
989
군 18,302
14,342
3,960
202
여비
1,500
0
1,500
기 750
0
750
도 150
0
150
군 600
0
600
01
국내여비
1,500
0
1,500
○지역건강조사 지도감독 및 업무추진
1,500
0
1,500
기 750
0
750
도 150
0
150
군 600
0
600
307
민간이전
44,254
35,856
8,398
기 22,127
17,928
4,199
도 4,425
3,586
839
군 17,702
14,342
3,360
02
민간경상보조
44,254
35,856
8,398
○지역사회 건강조사
44,254
35,856
8,398
기 22,127
17,928
4,199
도 4,425
3,586
839
군 17,702
14,342
3,360
생애전환기건강진단사업
1,653
1,653
0
국 1,323
1,323
0
군 330
330
0
201
일반운영비
271
0
271
국 217
0
217
군 54
0
54
01
사무관리비
271
0
271
○홍보용전단지제작
271
0
271
국 217
0
217
군 54
0
54
307
민간이전
1,382
1,653
△271
국 1,106
1,323
△217
군 276
330
△54
05
민간위탁금
1,382
1,653
△271
○생애전환기건강진단사업
1,382
1,653
△271
국 1,106
1,323
△217
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
건강증진사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 276
330
△54
건강증진추진
900
1,000
△100
201
일반운영비
900
1,000
△100
01
사무관리비
900
1,000
△100
○총액
900
1,000
△100
치매환자 상담센터 운영 및 등록환자 지원
5,680
5,690
△10
분 2,840
2,840
0
도 1,420
1,430
△10
군 1,420
1,420
0
307
민간이전
5,680
5,690
△10
분 2,840
2,840
0
도 1,420
1,430
△10
군 1,420
1,420
0
01
의료및구료비
5,680
5,690
△10
○치매환자 진료비 지원 등
5,680
5,690
△10
분 2,840
2,840
0
도 1,420
1,430
△10
군 1,420
1,420
0
여성건강검진
8,380
8,354
26
도 2,512
2,486
26
군 5,868
5,868
0
307
민간이전
8,380
8,354
26
도 2,512
2,486
26
군 5,868
5,868
0
05
민간위탁금
8,380
8,354
26
○여성 결혼이민자 건강검진
8,380
8,354
26
도 2,512
2,486
26
군 5,868
5,868
0
희귀난치성 유전질환자 지원
30,000
30,000
0
기 15,000
15,000
0
도 3,000
3,000
0
군 12,000
12,000
0
307
민간이전
30,000
30,000
0
기 15,000
15,000
0
도 3,000
3,000
0
군 12,000
12,000
0
01
의료및구료비
18,000
30,000
△12,000
○희귀난치성 유전질환자 지원
18,000
30,000
△12,000
기 9,000
15,000
△6,000
도 1,800
3,000
△1,200
군 7,200
12,000
△4,800
05
민간위탁금
12,000
0
12,000
○희귀난치성 유전질환자 지원
12,000
0
12,000
기 6,000
0
6,000
도 1,200
0
1,200
군 4,800
0
4,800
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
건강증진사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
금연클리닉운영
57,000
60,000
△3,000
기 28,500
30,000
△1,500
도 5,700
6,000
△300
군 22,800
24,000
△1,200
201
일반운영비
14,955
17,955
△3,000
기 7,477
8,977
△1,500
도 1,496
1,796
△300
군 5,982
7,182
△1,200
03
행사운영비
14,955
17,955
△3,000
○금연클리닉 프로그램 운영
14,955
17,955
△3,000
―금연 교육 및 홍보사업
5,955
8,955
△3,000
기 2,977
4,477
△1,500
도 596
896
△300
군 2,382
3,582
△1,200
행정운영경비(보건사업과)
454,249
457,795
△3,546
기 9,799
9,799
0
도 1,959
1,959
0
군 442,491
446,037
△3,546
기본경비
128,652
132,198
△3,546
기본경비
128,652
132,198
△3,546
201
일반운영비
77,532
79,398
△1,866
01
사무관리비
40,590
42,456
△1,866
○총액
16,790
18,656
△1,866
202
여비
51,120
52,800
△1,680
01
국내여비
15,120
16,800
△1,680
○부서운영 국내여비
15,120
16,800
△1,680