세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 2 회 일반회계 재무과 ~ 재무과
부서:
재무과
정책:
재정지원
단위:
지방세 관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
재무과
28,579,097
28,509,314
69,783
특 5,500
0
5,500
분 167,650
251,076
△83,426
도 44,988
42,845
2,143
군 28,360,959
28,215,393
145,566
재정지원
1,427,457
1,372,314
55,143
특 5,500
0
5,500
도 24,988
22,845
2,143
군 1,396,969
1,349,469
47,500
지방세 관리
77,231
64,088
13,143
특 5,500
0
5,500
도 2,143
0
2,143
군 69,588
64,088
5,500
효율적인 지방세 징수
13,143
0
13,143
특 5,500
0
5,500
도 2,143
0
2,143
군 5,500
0
5,500
201
일반운영비
11,000
0
11,000
특 5,500
0
5,500
군 5,500
0
5,500
02
공공운영비
11,000
0
11,000
○지방세정보시스템 재개발 사업
11,000
0
11,000
특 5,500
0
5,500
군 5,500
0
5,500
303
포상금
2,143
0
2,143
도 2,143
0
2,143
01
포상금
2,143
0
2,143
○우수 세무공무원 체납징수 연찬 및 시찰<추경
성립전 사용경비>
2,143
0
2,143
714,300원 * 3명
도 2,143
0
2,143
세외수입관리
23,100
22,100
1,000
세외수입관리
23,100
22,100
1,000
201
일반운영비
6,050
5,050
1,000
01
사무관리비
6,050
5,050
1,000
○ 세외수입 가상계좌 수납 수수료
500
0
500
○ 세외수입 카드수납 수수료
500
0
500
80원 * 6,250건
500,000원 * 1회
재산관리
1,164,168
1,123,168
41,000
도 22,845
22,845
0
군 1,141,323
1,100,323
41,000
효율적인 재산관리
497,323
456,323
41,000
201
일반운영비
280,660
239,660
41,000
02
공공운영비
273,538
232,538
41,000
○공제회비 등 추가분
41,000
0
41,000
부서:
재무과
정책:
행정운영경비(재무과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
행정운영경비(재무과)
26,136,640
26,137,000
△360
분 167,650
251,076
△83,426
도 20,000
20,000
0
군 25,948,990
25,865,924
83,066
인력운영비
26,106,207
26,106,567
△360
분 167,650
251,076
△83,426
도 20,000
20,000
0
군 25,918,557
25,835,491
83,066
인력운영비
26,036,207
26,036,567
△360
분 167,650
251,076
△83,426
군 25,868,557
25,785,491
83,066
101
인건비
21,314,927
21,338,807
△23,880
분 167,650
251,076
△83,426
군 21,147,277
21,087,731
59,546
01
기본급
10,849,570
10,849,570
0
○봉급(본청, 직속기관, 읍면)
9,837,904
9,837,904
0
―7급
2,507,778
2,507,778
0
분 167,650
251,076
△83,426
군 2,340,128
2,256,702
83,426
02
수당
2,627,409
2,651,289
△23,880
○장려수당
20,304
44,184
△23,880
―상수도
6,000
7,200
△1,200
―분뇨 및 쓰레기 처리장
12,960
35,640
△22,680
50,000원 * 12월 * 10명
270,000원 * 12월 * 4명
204
직무수행경비
1,134,960
1,111,440
23,520
02
직급보조비
784,200
760,680
23,520
○본청, 직속기관, 읍면
784,200
760,680
23,520
―계약직
23,520
0
23,520
140,000원 * 12월 * 14명
재무활동(재무과)
1,015,000
1,000,000
15,000
보전지출
15,000
0
15,000
보전지출
15,000
0
15,000
802
반환금기타
15,000
0
15,000
02
시ㆍ도비보조금반환금
15,000
0
15,000
○국공유재산 실태조사
400
0
400
○지역농정기획단 인력 인건비
14,600
0
14,600
400,000원
14,599,090원