세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 2 회 일반회계 민원과 ~ 민원과
부서:
민원과
정책:
주민행정 편의 도모
단위:
민원 서비스 향상
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
민원과
4,068,842
3,769,208
299,634
국 172,880
172,880
0
균 292,000
292,000
0
도 477,853
424,853
53,000
군 3,126,109
2,879,475
246,634
주민행정 편의 도모
108,149
63,649
44,500
국 19,880
19,880
0
군 88,269
43,769
44,500
민원 서비스 향상
108,149
63,649
44,500
국 19,880
19,880
0
군 88,269
43,769
44,500
열린 민원행정 운영
79,418
34,918
44,500
101
인건비
11,064
10,564
500
10
기간제근로자등보수
11,064
10,564
500
○외국인 대화방 운영
11,064
10,564
500
―고용산재보험료
900
400
500
405
자산취득비
44,000
0
44,000
01
자산및물품취득비
44,000
0
44,000
○무인민원발급기 교체구입
44,000
0
44,000
22,000,000원 * 2대
주거 환경 개선
1,468,872
1,460,930
7,942
균 292,000
292,000
0
도 121,500
121,500
0
군 1,055,372
1,047,430
7,942
주거환경 개선
881,142
873,200
7,942
균 292,000
292,000
0
도 121,500
121,500
0
군 467,642
459,700
7,942
도시주거환경개선
596,142
588,200
7,942
균 292,000
292,000
0
군 304,142
296,200
7,942
401
시설비및부대비
596,142
588,200
7,942
균 292,000
292,000
0
군 304,142
296,200
7,942
01
시설비
591,942
584,000
7,942
○노하 도시주거환경개선사업(3차)
591,942
584,000
7,942
균 292,000
292,000
0
군 299,942
292,000
7,942
교통행정 개선
1,769,521
1,558,216
211,305
도 188,524
170,524
18,000
군 1,580,997
1,387,692
193,305
교통안전 시설확충
356,316
272,448
83,868
교통행정사업
356,316
272,448
83,868
201
일반운영비
25,644
16,776
8,868
부서:
민원과
정책:
교통행정 개선
단위:
교통안전 시설확충
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
사무관리비
10,126
7,026
3,100
○지방대중교통계획서 유인
1,000
0
1,000
○지방교통약자이동편의증진계획서 유인
1,000
0
1,000
○자동차등록케이스 제작
700
0
700
○교통질서홍보용품 구입
400
0
400
―플래카드 제작
100
0
100
―홍보용 어깨띠 제작
300
0
300
25,000원 * 40부
25,000원 * 40부
700원 * 1,000매
50,000원 * 2개
3,000원 * 100개
02
공공운영비
15,518
9,750
5,768
○부동산압류등록촉탁 수수료
600
0
600
○교통신호시설 전기요금 및 안전점검 수수료
5,168
0
5,168
―전기요금
3,600
0
3,600
―안전점검수수료
1,568
0
1,568
ㆍ신호등
853
0
853
ㆍ기타시설
715
0
715
3,000원 * 200건
600,000원 * 6월
40,600원 * 21식
6,500원 * 110식
401
시설비및부대비
326,000
251,000
75,000
01
시설비
326,000
251,000
75,000
○교통신호 유지보수(단가계약)
20,000
10,000
10,000
○장수우회도로 교통안전시설 정비
12,000
0
12,000
―교통안전표지판
7,500
0
7,500
―노면표시
1,200
0
1,200
―차선도색
3,300
0
3,300
○과속단속 무인카메라 설치
44,000
0
44,000
○장계공용주차장 정비
9,000
0
9,000
20,000,000원 * 1식
300,000원 * 25개
10,000원 * 120㎡
5,500원 * 600㎡
44,000,000원 * 1식
9,000,000원 * 1개소
대중교통 지원
1,391,205
1,263,768
127,437
도 188,524
170,524
18,000
군 1,202,681
1,093,244
109,437
손실보상금 지원
743,205
615,768
127,437
도 188,524
170,524
18,000
군 554,681
445,244
109,437
307
민간이전
707,205
615,768
91,437
도 170,524
170,524
0
군 536,681
445,244
91,437
09
운수업계보조금
707,205
615,768
91,437
○벽지비수익노선 손실보상(군지정 5개노선)
91,437
0
91,437
402
민간자본이전
36,000
0
36,000
도 18,000
0
18,000
군 18,000
0
18,000
01
민간자본보조
36,000
0
36,000
○오지도서 공영버스 구입지원
36,000
0
36,000
도 18,000
0
18,000
부서:
민원과
정책:
교통행정 개선
단위:
대중교통 지원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 18,000
0
18,000
주택 건설 및 운영
35,000
0
35,000
도 35,000
0
35,000
마을회관 및 모정지원
35,000
0
35,000
도 35,000
0
35,000
마을회관보수지원
35,000
0
35,000
도 35,000
0
35,000
402
민간자본이전
35,000
0
35,000
도 35,000
0
35,000
01
민간자본보조
35,000
0
35,000
○원개정마을 회관보수<추경성립전 사용경비>
22,000
0
22,000
도 22,000
0
22,000
○원촌마을 회관보수<추경성립전 사용경비>
13,000
0
13,000
도 13,000
0
13,000
재무활동(민원과)
887
0
887
보전지출
887
0
887
보전지출
887
0
887
802
반환금기타
887
0
887
01
국고보조금반환금
887
0
887
○가족관계등록부 정비사업
887
0
887
886,840원