세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 2 회 수질개선특별회계 환경보호과 ~ 환경보호과
부서:
환경보호과
정책:
수질보전
단위:
하수도관리(수질개선특별회계)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
환경보호과
9,106,103
7,835,060
1,271,043
국 2,775,000
2,275,000
500,000
기 2,387,559
2,219,907
167,652
도 723,000
193,000
530,000
군 3,220,544
3,147,153
73,391
수질보전
8,908,408
7,638,386
1,270,022
국 2,775,000
2,275,000
500,000
기 2,387,559
2,219,907
167,652
도 723,000
193,000
530,000
군 3,022,849
2,950,479
72,370
하수도관리(수질개선특별회계)
6,039,329
4,765,039
1,274,290
국 2,271,000
1,771,000
500,000
기 1,695,925
1,524,725
171,200
도 50,000
50,000
0
군 2,022,404
1,419,314
603,090
장수하수관거정비사업
1,650,110
1,632,000
18,110
국 862,000
862,000
0
기 296,000
296,000
0
군 492,110
474,000
18,110
401
시설비및부대비
1,650,110
1,632,000
18,110
국 862,000
862,000
0
기 296,000
296,000
0
군 492,110
474,000
18,110
02
감리비
77,387
59,277
18,110
○장수하수관거 정비사업
77,387
59,277
18,110
하수관거 신설
524,583
184,272
340,311
401
시설비및부대비
524,583
184,272
340,311
01
시설비
524,583
184,272
340,311
○장수하수관거3단계정비사업 실시설계비
162,583
184,272
△21,689
○산서하수관거정비사업 실시설계비
187,000
0
187,000
○번암하수관거정비사업 실시설계비
175,000
0
175,000
하수관거 유지 보수
140,000
80,000
60,000
401
시설비및부대비
140,000
80,000
60,000
01
시설비
140,000
80,000
60,000
○하수관거 보수 및 준설
140,000
80,000
60,000
어전마을하수도 정비사업
825,000
111,000
714,000
국 578,000
78,000
500,000
기 197,600
26,400
171,200
군 49,400
6,600
42,800
401
시설비및부대비
825,000
111,000
714,000
국 578,000
78,000
500,000
기 197,600
26,400
171,200
군 49,400
6,600
42,800
01
시설비
825,000
111,000
714,000
부서:
환경보호과
정책:
수질보전
단위:
하수도관리(수질개선특별회계)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○어전마을하수도 설치 사업
825,000
111,000
714,000
국 578,000
78,000
500,000
기 197,600
26,400
171,200
군 49,400
6,600
42,800
하수처리시설 운영
1,584,362
1,442,493
141,869
기 895,309
895,309
0
군 689,053
547,184
141,869
207
연구개발비
10,000
0
10,000
01
연구용역비
10,000
0
10,000
○장수하수처리장 정밀점검 용역
10,000
0
10,000
10,000,000원 * 1식
307
민간이전
895,693
800,000
95,693
기 709,609
709,609
0
군 186,084
90,391
95,693
05
민간위탁금
895,693
800,000
95,693
○공공 하수처리시설 민간위탁 운영비
895,693
800,000
95,693
기 709,609
709,609
0
군 186,084
90,391
95,693
402
민간자본이전
473,176
437,000
36,176
기 35,890
35,890
0
군 437,286
401,110
36,176
02
민간대행사업비
473,176
437,000
36,176
○장수,장계하수처리장 TMS 설치
436,176
400,000
36,176
수계관리(수질개선특별회계)
2,045,982
2,049,530
△3,548
기 691,634
695,182
△3,548
도 530,000
0
530,000
군 824,348
1,354,348
△530,000
물체험관건립사업
1,519,348
1,519,348
0
기 200,000
200,000
0
도 530,000
0
530,000
군 789,348
1,319,348
△530,000
401
시설비및부대비
1,519,348
1,519,348
0
기 200,000
200,000
0
도 530,000
0
530,000
군 789,348
1,319,348
△530,000
01
시설비
1,500,000
1,500,000
0
○금강사랑 물체험관 건립
1,500,000
1,500,000
0
기 200,000
200,000
0
도 530,000
0
530,000
군 770,000
1,300,000
△530,000
오염총량관리
17,452
21,000
△3,548
기 17,452
21,000
△3,548
207
연구개발비
17,452
21,000
△3,548
기 17,452
21,000
△3,548
01
연구용역비
17,452
21,000
△3,548
부서:
환경보호과
정책:
수질보전
단위:
수계관리(수질개선특별회계)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○오염총량제 이행평가 용역비
17,452
21,000
△3,548
기 17,452
21,000
△3,548
상수원보호구역 관리(수질개선특별회계)
104,097
104,817
△720
도 36,000
36,000
0
군 68,097
68,817
△720
동화댐 상수원보호구역 관리
32,728
29,817
2,911
201
일반운영비
29,728
26,817
2,911
01
사무관리비
13,811
6,900
6,911
○총액
13,811
6,900
6,911
02
공공운영비
15,917
19,917
△4,000
○총액
15,917
19,917
△4,000
상수원보호구역내 녹지 조성
26,369
30,000
△3,631
401
시설비및부대비
26,369
30,000
△3,631
01
시설비
26,369
30,000
△3,631
○상수원보호구역내 녹지 조성
26,369
30,000
△3,631
행정운영경비(환경보호과)
85,052
84,332
720
인력운영비(수질개선특별회계)
85,052
84,332
720
상수원보호구역관리 인건비
85,052
84,332
720
101
인건비
85,052
84,332
720
09
무기계약근로자보수
85,052
84,332
720
○상수원보호구역 환경미화원 보수
85,052
84,332
720
―가족수당
720
0
720
20,000원 * 3명 * 12월
재무활동(환경보호과)
301
0
301
보전지출(수질개선특별회계)
301
0
301
반납금
301
0
301
802
반환금기타
301
0
301
01
국고보조금반환금
301
0
301
○금강수계기금 반환금
301
0
301
301,000원