부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 수질개선특별회계
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:하수도관리(수질개선특별회계)
환경보호과
10,998,451
11,822,210
△823,759
[국 4,988,000]
[기 3,635,525]
[도 54,000]
[군 2,320,926]
수질보전
5,786,083
5,746,172
39,911
[국 2,656,000]
[기 2,181,728]
[도 54,000]
[군 894,355]
하수도관리(수질개선특별회계)
4,951,219
5,145,463
△194,244
[국 2,656,000]
[기 1,694,391]
[군 600,828]
하수관거정비사업
3,468,000
2,311,000
1,157,000
[국 2,428,000]
[기 832,000]
[군 208,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:하수도관리(수질개선특별회계)
401 시설비및부대비
3,468,000
2,311,000
1,157,000
[국 2,428,000]
[기 832,000]
[군 208,000]
04 시설비
○ 장수 하수관거 정비사업
○ 장계 하수관거 정비사업
05 감리비
○ 장수 하수관거 정비사업 감리비
○ 장계 하수관거 정비사업 감리비
=
=
=
=
2,154,316
153,684
1,195,024
△41,024
3,349,340
1,986,065
[국 1,373,065]
[기 492,800]
[군 120,200]
1,363,275
[국 942,275]
[기 339,200]
[군 81,800]
112,660
63,935
[국 63,935]
48,725
[국 48,725]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:하수도관리(수질개선특별회계)
06 시설부대비
○ 장수 하수관거 정비사업 시설부대비
○ 장계 하수관거 정비사업 시설부대비
=
=
3,000
3,000
6,000
3,000
3,000
하수관거 신설
182,160
0
182,160
401 시설비및부대비
182,160
0
182,160
02 실시설계비
○ 하수관거3단계 정비사업 실시설계비
7,200,000,000원 * 2.53/100 =
0
182,160
182,160
182,160
농촌마을 하수도정비사업
325,000
1,400,000
△1,075,000
[국 228,000]
[기 77,600]
[군 19,400]
401 시설비및부대비
325,000
1,400,000
△1,075,000
[국 228,000]
[기 77,600]
[군 19,400]
02 실시설계비
○ 수분·송계마을 하수도정비사업 실시설계비
1,073,000,000원 * 4.8159/100 =
0
51,675
51,675
51,675
[국 51,675]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:하수도관리(수질개선특별회계)
03 토지매입비
○ 수분·송계마을 하수도정비사업 용지보상
04 시설비
○ 수분·송계마을 하수도정비사업 시설비
06 시설부대비
○ 수분·송계마을 하수도정비사업 시설부대비
30,000원 * 2,333.33㎡ =
=
325,000,000원 * 0.72/100 =
0
1,394,960
5,040
70,000
△1,193,975
△2,700
70,000
70,000
[국 52,940]
[군 17,060]
200,985
200,985
[국 123,385]
[기 77,600]
2,340
2,340
하수관거 유지 보수
60,000
60,000
0
401 시설비및부대비
60,000
60,000
0
04 시설비
○ 하수관거 보수 및 준설
3,076.9원 * 19,500m =
60,000
0
60,000
60,000
하수처리시설 운영
891,342
851,136
40,206
[기 769,343]
[군 121,999]
201 일반운영비
121,342
146,520
△25,178
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:하수도관리(수질개선특별회계)
201 일반운영비
[기 105,228]
[군 16,114]
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
0
146,520
4,000
△29,178
4,000
4,000
117,342
117,342
[기 105,228]
[군 12,114]
307 민간이전
750,000
704,616
45,384
[기 644,715]
[군 105,285]
05 민간위탁금
○ 공공 하수처리시설 민간위탁 운영비
187,500,000원 * 4분기 =
704,616
45,384
750,000
750,000
[기 644,715]
[군 105,285]
402 민간자본이전
20,000
0
20,000
[기 19,400]
[군 600]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:하수도관리(수질개선특별회계)
02 민간대행사업비
○ 장수 하수처리장 스크린 자동화설비
=
0
20,000
20,000
20,000
[기 19,400]
[군 600]
인공습지 관리
15,926
500,000
△484,074
[기 15,448]
[군 478]
201 일반운영비
15,926
0
15,926
[기 15,448]
[군 478]
02 공공운영비
○ 총액
=
0
15,926
15,926
15,926
[기 15,448]
[군 478]
예비비
8,791
23,327
△14,536
801 예비비
8,791
23,327
△14,536
01 예비비
○ 예비비
=
23,327
△14,536
8,791
8,791
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:하수도관리(수질개선특별회계)
수계관리(수질개선특별회계)
528,837
566,764
△37,927
[기 487,337]
[군 41,500]
수변구역 주민지원사업
473,837
483,764
△9,927
[기 472,337]
[군 1,500]
101 인건비
12,000
12,000
0
[기 12,000]
10 기간제근로자등보수
○ 수변구역 주민지원사업 업무보조
― 기본급
― 유급휴일수당
― 고용산재보험료
○ 수변구역 주민지원사업 현장조사
― 기본급
32,000원 * 200일 * 1명 =
32,000원 * 40일 * 1명 =
=
32,000원 * 105일 * 1명 =
12,000
0
12,000
7,875
6,400
[기 6,400]
1,280
[기 1,280]
195
[기 195]
4,125
3,360
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:수계관리(수질개선특별회계)
― 유급휴일수당
― 고용산재보험료
32,000원 * 21일 * 1명 =
=
[기 3,360]
672
[기 672]
93
[기 93]
202 여비
3,000
4,020
△1,020
[기 3,000]
01 국내여비
○ 수변구역 주민지원사업 업무추진
=
4,020
△1,020
3,000
3,000
[기 3,000]
401 시설비및부대비
350,000
348,729
1,271
[기 350,000]
04 시설비
○ 수변구역 주민지원사업
06 시설부대비
○ 수변구역 주민지원사업 부대비
13,899,200원 * 25마을 =
350,000,000원 * 0.72/100 =
346,229
2,500
1,251
20
347,480
347,480
[기 347,480]
2,520
2,520
[기 2,520]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:수계관리(수질개선특별회계)
402 민간자본이전
107,337
119,015
△11,678
[기 107,337]
01 민간자본보조
○ 수변구역 주민지원사업
13,417,120원 * 8마을 =
119,015
△11,678
107,337
107,337
[기 107,337]
405 자산취득비
1,500
0
1,500
01 자산및물품취득비
○ 문서세단기
1,500,000원 * 1대 =
0
1,500
1,500
1,500
오염총량관리
20,000
50,000
△30,000
[기 15,000]
[군 5,000]
207 연구개발비
20,000
50,000
△30,000
[기 15,000]
[군 5,000]
01 연구용역비
○ 오염총량제 이행평가 용역비
=
50,000
△30,000
20,000
20,000
[기 15,000]
[군 5,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:수계관리(수질개선특별회계)
섬진강환경행정협의회
35,000
33,000
2,000
308 자치단체등이전
35,000
33,000
2,000
05 자치단체간부담금
○ 섬진강환경행정협의회 분담금
385,000,000원 / 11단체 =
33,000
2,000
35,000
35,000
상수원보호구역 관리(수질개선특별회계)
306,027
33,945
272,082
[도 54,000]
[군 252,027]
동화댐 상수원보호구역 관리
42,389
33,945
8,444
101 인건비
5,120
6,200
△1,080
10 기간제근로자등보수
○ 행락철 상수원보호구역 감시 및 오물수거
32,000원 * 160일 * 1명 =
6,200
△1,080
5,120
5,120
201 일반운영비
24,669
24,696
△27
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
5,900
18,796
0
△27
5,900
5,900
18,769
18,769
202 여비
3,000
3,049
△49
01 국내여비
3,049
△49
3,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:상수원보호구역 관리(수질개선특별회계)
○ 상수원보호구역 지도·단속
=
3,000
207 연구개발비
9,600
0
9,600
01 연구용역비
○ 상수원보호구역 지형도면 고시
800,000원 * 12도엽 =
0
9,600
9,600
9,600
상수원보호구역내 녹지 조성
209,638
0
209,638
401 시설비및부대비
209,638
0
209,638
03 토지매입비
○ 상수원보호구역 대규모 축사 매입
― 토지
― 건물
04 시설비
○ 동화댐 상수원보호구역 녹지 조성
― 폐기물 처리
― 녹지 조성
10,826원 * 2,202㎡ =
91,468원 * 1,266㎡ =
28,430원 * 1,266㎡ =
15,443.5원 * 2,202㎡ =
0
0
139,638
70,000
139,638
139,638
23,839
115,799
70,000
70,000
35,993
34,007
광역상수원 지킴이 사업
54,000
0
54,000
[도 54,000]
101 인건비
54,000
0
54,000
[도 54,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:상수원보호구역 관리(수질개선특별회계)
10 기간제근로자등보수
○ 광역상수원 지킴이
― 기본급
― 유급휴일수당
― 고용·산재보험
○ 상수원보호구역 오염지역 정화
― 기본급
― 유급휴일수당
― 고용·산재보험
36,500원 * 4명 * 251일 =
36,500원 * 4명 * 52일 =
=
32,000원 * 2명 * 110일 =
32,000원 * 2명 * 22일 =
=
0
54,000
54,000
45,256
36,646
[도 36,646]
7,592
[도 7,592]
1,018
[도 1,018]
8,744
7,040
[도 7,040]
1,408
[도 1,408]
296
[도 296]
쾌적한 생활환경
4,664,269
5,581,609
△917,340
[국 2,332,000]
[기 1,263,082]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:상수원보호구역 관리(수질개선특별회계)
쾌적한 생활환경
[군 1,069,187]
축산폐수 및 분뇨처리(수질개선특별회계)
1,250,841
624,466
626,375
[국 300,000]
[기 566,282]
[군 384,559]
축산폐수처리장 운영
875,841
624,466
251,375
[기 506,282]
[군 369,559]
201 일반운영비
300,348
242,795
57,553
[기 165,192]
[군 135,156]
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
36,773
206,022
20,824
36,729
57,597
57,597
[기 31,679]
[군 25,918]
242,751
242,751
[기 133,513]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:쾌적한 생활환경
단위:축산폐수 및 분뇨처리(수질개선특별회계)
[군 109,238]
202 여비
5,000
4,000
1,000
[기 2,750]
[군 2,250]
01 국내여비
○ 축산폐수처리장 업무추진
=
4,000
1,000
5,000
5,000
[기 2,750]
[군 2,250]
206 재료비
570,493
363,051
207,442
[기 338,340]
[군 232,153]
01 재료비
○ 실험실 실험약품 및 초자류 구입
○ 폐수처리약품 구입
― 미생물 활성제
=
3,000원 * 2,500kg =
363,051
207,442
570,493
3,000
[기 1,800]
[군 1,200]
181,093
7,500
[기 4,500]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:쾌적한 생활환경
단위:축산폐수 및 분뇨처리(수질개선특별회계)
― 응집제(음이온)
― 응집제(양이온)
― FeCl₃(38%)
― NaOH (50%)
― 활성탄 교체
― 소포제
5,500원 * 1kg * 365일 =
3,400원 * 100kg * 365일 =
230원 * 200kg * 365일 =
260원 * 50kg * 365일 =
750원 * 5,000kg * 5회 =
1,800원 * 4,000kg =
[군 3,000]
2,008
[기 1,205]
[군 803]
124,100
[기 74,460]
[군 49,640]
16,790
[기 10,074]
[군 6,716]
4,745
[기 2,847]
[군 1,898]
18,750
[기 11,250]
[군 7,500]
7,200
[기 4,320]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:쾌적한 생활환경
단위:축산폐수 및 분뇨처리(수질개선특별회계)
○ 수분조절제 구입
○ 결착제 구입
○ 맞춤비료 포장재 구입
30,000원 * 30톤 * 365일 =
2,000원 * 30kg * 365일 =
300원 * 120,000장 =
[군 2,880]
328,500
[기 197,100]
[군 131,400]
21,900
[기 13,140]
[군 8,760]
36,000
[기 17,644]
[군 18,356]
축산폐수처리장 개선사업
375,000
0
375,000
[국 300,000]
[기 60,000]
[군 15,000]
401 시설비및부대비
375,000
0
375,000
[국 300,000]
[기 60,000]
[군 15,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:쾌적한 생활환경
단위:축산폐수 및 분뇨처리(수질개선특별회계)
02 실시설계비
○ 축산폐수처리장 개선사업 실시설계비
04 시설비
○ 축산폐수처리장 개선사업 시설비
3,000,000,000원 * 2.3/100 =
=
0
0
69,000
306,000
69,000
69,000
[국 55,200]
[기 11,040]
[군 2,760]
306,000
306,000
[국 244,800]
[기 48,960]
[군 12,240]
가축분뇨 자원화(수질개선특별회계)
3,413,428
4,957,143
△1,543,715
[국 2,032,000]
[기 696,800]
[군 684,628]
가축분뇨 통합관리센터 설치
3,413,428
4,957,143
△1,543,715
[국 2,032,000]
[기 696,800]
[군 684,628]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:쾌적한 생활환경
단위:축산폐수 및 분뇨처리(수질개선특별회계)
401 시설비및부대비
3,413,428
4,957,143
△1,543,715
[국 2,032,000]
[기 696,800]
[군 684,628]
04 시설비
○ 가축분뇨자원화 통합관리센터 시범사업
05 감리비
○ 가축분뇨자원화 통합관리센터 시범사업 감리비
―전면책임감리(기계,전기)
―일반감리(건축)
06 시설부대비
○ 가축분뇨자원화 통합관리센터 시범사업 부대비
=
1,150,000,000원 * 6.19/100 =
1,231,940,000원 * 1.24/100 =
3,413,428,000원 * 0.27/100 =
4,657,143
300,000
0
△1,339,394
△213,538
9,217
3,317,749
3,317,749
[국 2,032,000]
[기 610,338]
[군 675,411]
86,462
86,462
71,185
[기 71,185]
15,277
[기 15,277]
9,217
9,217
행정운영경비(환경보호과)
412,099
353,929
58,170
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:쾌적한 생활환경
단위:가축분뇨 자원화(수질개선특별회계)
행정운영경비(환경보호과)
[기 190,715]
[군 221,384]
인력운영비(수질개선특별회계)
412,099
353,929
58,170
[기 190,715]
[군 221,384]
상수원보호구역관리 인건비
68,547
66,017
2,530
101 인건비
68,547
66,017
2,530
09 무기계약근로자보수
○ 상수원보호구역 환경미화원 보수
― 기본급
― 특수업무수당
― 작업장려수당
― 가계보조비
― 기말수당
― 정근수당
― 체력단련비
― 근속가산금
― 정액급식비
742,000원 * 2명 * 12월 =
90,000원 * 2명 * 12월 =
70,000원 * 2명 * 12월 =
110,000원 * 2명 * 12월 =
1,012,000원 * 2명 * 50% * 4회 =
1,012,000원 * 2명 * 85% * 2회 =
1,012,000원 * 2명 * 50% * 5회 =
24,700원 * 2명 * 8년 * 12월 =
160,000원 * 2명 * 12월 =
66,017
2,530
68,547
68,547
17,808
2,160
1,680
2,640
4,048
3,441
5,060
4,743
3,840
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:행정운영경비(환경보호과)
단위:인력운영비(수질개선특별회계)
― 가족수당
― 교통보조비
― 명절휴가비
― 연차수당
― 시간외근무수당
― 휴일근무수당
― 피복비
50,000원 * 2명 * 12월 =
140,000원 * 2명 * 12월 =
1,012,000원 * 2명 * 60% * 2회 =
35,800원 * 2명 * 15일 =
13,400원 * 2명 * 30시간 * 12월 =
53,700원 * 2명 * 4일 * 12월 =
130,000원 * 2명 =
1,200
3,360
2,429
1,074
9,648
5,156
260
축산폐수처리장 인력운영
343,552
287,912
55,640
[기 190,715]
[군 152,837]
101 인건비
328,072
274,292
53,780
[기 182,201]
[군 145,871]
01 기본급
○ 봉급
― 6급
― 8급
2,212,200원 * 1명 * 12월 =
1,509,800원 * 2명 * 12월 =
150,661
19,247
169,908
154,064
26,547
[기 26,547]
36,236
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:행정운영경비(환경보호과)
단위:인력운영비(수질개선특별회계)
― 기능8급
― 기능9급
○ 봉급 인상분
○ 정근수당
02 수당
○ 초과근무수당
― 6급
― 8급
― 9급
1,789,500원 * 3명 * 12월 =
1,119,100원 * 2명 * 12월 =
154,061,000원 * 0.018 =
154,061,000원 * 1/12 * 1.018 =
8,165원 * 1명 * 35시간 * 12월 * 1.018 =
6,564원 * 5명 * 35시간 * 12월 * 1.018 =
5,887원 * 2명 * 35시간 * 12월 * 1.018 =
61,560
8,590
[기 36,236]
64,422
[기 21,952]
[군 42,470]
26,859
2,774
[기 2,542]
[군 232]
13,070
[기 7,273]
[군 5,797]
70,150
22,560
3,492
14,033
[기 12,189]
[군 1,844]
5,035
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:행정운영경비(환경보호과)
단위:인력운영비(수질개선특별회계)
○ 가족수당
― 배우자
― 부양가족
○ 위험수당(갑종)
○ 정근수당 가산금
― 20년이상 25년미만
― 15년이상 20년미만
― 10년이상 15년미만
― 10년미만
○ 대우공무원수당
― 8급대우
40,000원 * 7명 * 12월 =
20,000원 * 21명 * 12월 =
40,000원 * 8명 * 12월 =
110,000원 * 3명 * 12월 =
80,000원 * 2명 * 12월 =
60,000원 * 1명 * 12월 =
50,000원 * 1명 * 12월 =
1,914,400원 * 1명 * 0.048 * 12월 * 1.018 =
8,400
3,360
5,040
[기 4,158]
[군 882]
3,840
[기 2,112]
[군 1,728]
7,200
3,960
[기 3,960]
1,920
720
600
1,990
1,123
[기 1,056]
[군 67]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:행정운영경비(환경보호과)
단위:인력운영비(수질개선특별회계)
― 9급대우
○ 장려수당
○ 장려수당 가산금
03 정액급식비
○ 정액급식비
04 교통보조비
○ 6∼7급
○ 8∼9급
05 명절휴가비
○ 명절휴가비
1,478,400원 * 1명 * 0.048 * 12월 * 1.018 =
270,000원 * 8명 * 12월 =
20,000원 * 1명 * 12월 =
130,000원 * 8명 * 12월 =
130,000원 * 1명 * 12월 =
120,000원 * 7명 * 12월 =
154,061,000 * 2/12 * 0.6 * 1.018 =
10,920
10,200
13,908
1,560
1,440
1,776
867
25,920
[기 14,256]
[군 11,664]
240
[기 132]
[군 108]
12,480
12,480
[기 6,864]
[군 5,616]
11,640
1,560
10,080
[기 6,402]
[군 3,678]
15,684
15,684
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:행정운영경비(환경보호과)
단위:인력운영비(수질개선특별회계)
06 가계지원비
○ 가계지원비
07 연가보상비
○ 연가보상비
09 무기계약근로자보수
○ 축산폐수처리업무
― 기본급
― 유급휴일수당
154,061,000원 * 2/12 * 1.018 =
154,061,000원 * 20/360 * 1.018 =
42,000원 * 251일 * 1명 =
42,000원 * 52일 * 1명 =
23,179
3,864
0
2,961
4,850
13,356
[기 8,474]
[군 7,210]
26,140
26,140
[기 14,151]
[군 11,989]
8,714
8,714
[기 5,884]
[군 2,830]
13,356
13,356
10,542
[기 6,325]
[군 4,217]
2,184
[기 1,310]
[군 874]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:행정운영경비(환경보호과)
단위:인력운영비(수질개선특별회계)
― 연차수당
42,000원 * 15일 =
630
[기 378]
[군 252]
204 직무수행경비
15,480
13,620
1,860
[기 8,514]
[군 6,966]
02 직급보조비
○ 직급보조비
― 6급
― 8∼9급
03 특정업무수행활동비
○ 대민활동비
155,000원 * 1명 * 12월 =
105,000원 * 7명 * 12월 =
50,000원 * 8명 * 12월 =
9,420
4,200
1,260
600
10,680
10,680
1,860
8,820
[기 5,874]
[군 2,946]
4,800
4,800
[기 2,640]
[군 2,160]
재무활동(환경보호과)
136,000
140,500
△4,500
보전지출(수질개선특별회계)
136,000
140,500
△4,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:행정운영경비(환경보호과)
단위:인력운영비(수질개선특별회계)
동화댐주민지원사업 융자금 상환
136,000
140,500
△4,500
311 차입금이자상환
36,000
40,500
△4,500
02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환
○ 동화댐 주민지원사업 융자금 이자 상환
800,000,000원 * 4.5/100 =
40,500
△4,500
36,000
36,000
601 차입금원금상환
100,000
100,000
0
02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금원금상환
○ 동화댐 주민지원사업 융자금 원금 상환
1,000,000,000원 * 1/10년 =
100,000
0
100,000
100,000