부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:계남면
정책:주민 행정편의 도모
단위:주민행정 지원
계남면
301,722
356,383
△54,661
주민 행정편의 도모
197,449
172,128
25,321
주민행정 지원
185,269
160,454
24,815
청사운영
10,000
0
10,000
401 시설비및부대비
10,000
0
10,000
04 시설비
○ 사무실 방수시설
=
0
10,000
10,000
10,000
소규모 주민편익사업
50,000
50,000
0
401 시설비및부대비
50,000
50,000
0
04 시설비
○ 소규모 주민편익사업
=
50,000
0
50,000
50,000
하계방역
3,929
5,394
△1,465
101 인건비
3,929
3,534
395
10 기간제근로자등보수
○ 하계방역
― 기본급
― 유급휴일수당
― 고용 산재보험료
32,000원 * 1명 * 100일 =
32,000원 * 1명 * 20일 =
=
3,534
395
3,929
3,929
3,200
640
89
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:계남면
정책:주민 행정편의 도모
단위:주민행정 지원
청결유지
1,920
0
1,920
101 인건비
1,920
0
1,920
10 기간제근로자등보수
○ 유원지 청결유지
32,000원 * 4명 * 15일 =
0
1,920
1,920
1,920
면정 주요시책업무 추진
1,200
1,200
0
203 업무추진비
1,200
1,200
0
03 시책추진업무추진비
○ 주요 현안해소 및 교류사업
=
1,200
0
1,200
1,200
주민참여 지원
89,120
88,860
260
301 일반보상금
89,120
88,860
260
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○ 통·리·반장 수당 및 활동비
― 이장 기본수당
― 이장 상여금
― 이장 회의참석 수당
― 반장 보상금
10 행사실비보상금
○ 군정여론 모니터요원 수련회
200,000원 * 26명 * 12월 =
200,000원 * 26명 * 2회 =
20,000원 * 26명 * 2회 * 12월 =
50,000원 * 48명 =
20,000원 * 26명 * 1회 =
87,680
1,180
0
260
87,680
87,680
62,400
10,400
12,480
2,400
1,440
520
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:계남면
정책:주민 행정편의 도모
단위:주민행정 지원
○ 이장 시책교육
○ 주민 명예감독관 및 건설업자 교육 참석자 보상
10,000원 * 26명 * 2회 =
10,000원 * 40명 * 1회 =
520
400
주민자치센터 운영
29,100
0
29,100
201 일반운영비
10,280
0
10,280
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
0
0
6,680
3,600
6,680
6,680
3,600
3,600
301 일반보상금
18,820
0
18,820
10 행사실비보상금
○ 프로그램 강사수당
○ 지역교류사업(진해시,전주시)
― 버스임차료
― 식비
○ 합창대회 참가(백화 합창단)
○ 선진지 견학
― 버스임차료
― 견학비
350,000원 * 3종 * 12월 =
500,000원 * 2대 * 2회 =
5,000원 * 100명 * 2회 =
60,000원 * 32명 =
500,000원 * 1대 =
20,000원 * 40명 =
0
18,820
18,820
12,600
3,000
2,000
1,000
1,920
1,300
500
800
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:계남면
정책:주민 행정편의 도모
단위:주민행정 지원
산림자원 보호관리
10,280
9,900
380
산불예방
1,000
1,000
0
302 이주및재해보상금
1,000
1,000
0
02 민간인재해보상금
○ 산불진화출동 민간인 급식비
5,000원 * 100명 * 2회 =
1,000
0
1,000
1,000
주요 도로변 관리
9,280
8,900
380
101 인건비
9,280
8,900
380
10 기간제근로자등보수
○ 주요 도로변 풀베기
○ 군도 및 농어촌 풀베기사업
32,000원 * 40명 * 5일 =
32,000원 * 18명 * 5일 =
8,900
380
9,280
6,400
2,880
민원서비스 향상
1,900
1,774
126
민원실 운영
1,900
1,774
126
201 일반운영비
1,900
1,774
126
01 사무관리비
○ 총액
=
1,774
126
1,900
1,900
행정운영경비(계남면)
104,273
184,255
△79,982
인력운영비
9,520
79,562
△70,042
인력운영비
9,520
79,562
△70,042
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:계남면
정책:주민 행정편의 도모
단위:민원서비스 향상
203 업무추진비
9,520
9,520
0
01 기관운영업무추진비
○ 기관운영업무추진비(면장)
02 정원가산업무추진비
○ 정원가산업무추진비
04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비
=
40,000원 * 13명 =
250,000원 * 12월 =
6,000
520
3,000
0
0
0
6,000
6,000
520
520
3,000
3,000
기본경비
94,753
104,693
△9,940
기본경비
94,753
104,693
△9,940
201 일반운영비
67,123
66,763
360
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
26,990
38,273
△8,990
10,850
18,000
18,000
49,123
49,123
202 여비
20,880
18,000
2,880
01 국내여비
○ 부서운영 국내여비
02 월액여비
=
2,400
15,600
△240
3,120
2,160
2,160
18,720
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:계남면
정책:행정운영경비(계남면)
단위:기본경비
○ 월액여비
120,000원 * 13명 * 12월 =
18,720
405 자산취득비
6,750
19,930
△13,180
01 자산및물품취득비
○ 사무실 책상
○ 빔프로젝터
250,000원 * 15조 =
3,000,000원 * 1대 =
19,930
△13,180
6,750
3,750
3,000