부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:민원과
정책:주민행정 편의 도모
단위:민원 서비스 향상
민원과
2,091,219
1,351,371
739,848
[국 67,000]
[균 500,000]
[도 98,666]
[군 1,425,553]
주민행정 편의 도모
58,228
46,940
11,288
민원 서비스 향상
58,228
46,940
11,288
열린 민원행정 운영
47,924
35,440
12,484
101 인건비
13,528
7,440
6,088
10 기간제근로자등보수
○ 외국인 대화방 운영
― 기본급
― 유급휴일수당
― 연차수당
○ 주민등록표원장 DB구축 추진
― 기본급
36,500원 * 251일 * 1명 =
36,500원 * 52일 * 1명 =
36,500원 * 15일 *1명 =
32,000원 * 2명 * 30일 =
7,440
6,088
13,528
11,608
9,162
1,898
548
1,920
1,920
201 일반운영비
15,196
18,800
△3,604
01 사무관리비
14,800
△4,070
10,730
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원과
정책:주민행정 편의 도모
단위:민원 서비스 향상
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
○ 민원 배상 공제회비
=
=
=
4,000
466
10,730
4,466
2,066
2,400
202 여비
7,000
6,200
800
01 국내여비
○ 열린 민원행정 업무추진
=
6,200
800
7,000
7,000
301 일반보상금
7,200
0
7,200
12 기타보상금
○ 민원인 안전귀가 서비스사업 보상
600,000원 * 12월 =
0
7,200
7,200
7,200
405 자산취득비
5,000
3,000
2,000
01 자산및물품취득비
○ 열린 민원행정 홍보용 양면모니터 구입(민원창구)
1,000,000원 * 5대 =
3,000
2,000
5,000
5,000
안락한 민원실 운영
10,304
11,500
△1,196
201 일반운영비
6,454
5,500
954
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
=
4,500
1,000
448
506
4,948
4,948
1,506
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원과
정책:주민행정 편의 도모
단위:민원 서비스 향상
○ 총액
=
1,506
401 시설비및부대비
2,000
0
2,000
04 시설비
○ 군정 게시판 교체(현관)
=
0
2,000
2,000
2,000
405 자산취득비
1,850
6,000
△4,150
01 자산및물품취득비
○ 민원전용 팩스구입
○ 민원전용 프린터 구입
○ 민원전용 TV교체(1대)
=
=
=
6,000
△4,150
1,850
700
700
450
지적정보 관리
48,317
59,807
△11,490
[도 2,533]
[군 45,784]
지적관리
48,317
59,807
△11,490
[도 2,533]
[군 45,784]
지적공부관리
20,535
40,582
△20,047
101 인건비
4,715
15,332
△10,617
10 기간제근로자등보수
15,332
△10,617
4,715
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원과
정책:지적정보 관리
단위:지적관리
○ 토지표시변경 등기촉탁 요원
― 기본급
― 유급휴일수당
― 고용 산재보험료
32,000원 * 120일 * 1명 =
32,000원 * 24일 * 1명 =
=
4,715
3,840
768
107
201 일반운영비
11,820
21,250
△9,430
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
20,000
1,250
△9,180
△250
10,820
10,820
1,000
1,000
202 여비
4,000
4,000
0
01 국내여비
○ 지적관리 업무추진
=
4,000
0
4,000
4,000
지적 민원서비스 향상
5,715
4,247
1,468
101 인건비
4,715
4,247
468
10 기간제근로자등보수
○ 토지이용계획확인원 보조
―기본급
―유급휴일수당
32,000원 * 120일 * 1명 =
32,000원 * 24일 * 1명 =
4,247
468
4,715
4,715
3,840
768
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원과
정책:지적정보 관리
단위:지적관리
―고용 산재보험료
=
107
405 자산취득비
1,000
0
1,000
01 자산및물품취득비
○ 민원발급용 프린터 구입
1,000,000원 * 1대 =
0
1,000
1,000
1,000
지적공부 정리 자료 전산화
22,067
14,978
7,089
[도 2,533]
[군 19,534]
201 일반운영비
22,067
14,978
7,089
[도 2,533]
[군 19,534]
01 사무관리비
○ 지적공부정리자료 전산화
370원 * 59,640장 =
14,978
7,089
22,067
22,067
[도 2,533]
[군 19,534]
토지종합정보
285,234
295,264
△10,030
[국 67,000]
[도 46,883]
[군 171,351]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원과
정책:지적정보 관리
단위:지적관리
부동산관리
61,934
58,597
3,337
개별공시지가 조사 산정
61,934
58,597
3,337
101 인건비
11,608
22,170
△10,562
10 기간제근로자등보수
○ 검인지가 확인발급 민원창구 보조
― 기본급
― 유급휴일수당
― 연차수당
36,500원 * 251일 * 1명 =
36,500원 * 52일 * 1명 =
36,500원 * 15일 * 1명 =
22,170
△10,562
11,608
11,608
9,162
1,898
548
201 일반운영비
47,326
34,627
12,699
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
14,257
20,370
9,243
3,456
23,500
23,500
23,826
23,826
202 여비
3,000
1,800
1,200
01 국내여비
○ 부동산 관리업무 추진
=
1,800
1,200
3,000
3,000
도로명 새주소 사업
223,300
236,667
△13,367
[국 67,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원과
정책:토지종합정보
단위:부동산관리
도로명 새주소 사업
[도 46,883]
[군 109,417]
도로명 건물번호 부여
223,300
236,667
△13,367
[국 67,000]
[도 46,883]
[군 109,417]
401 시설비및부대비
223,300
0
223,300
[국 67,000]
[도 46,883]
[군 109,417]
04 시설비
○ 도로명판 및 건물번호판 제작 설치
06 시설부대비
○ 도로명판 및 건물번호판 제작 설치 부대비
=
223,300,000원 * 0.7165% =
0
0
221,700
1,600
221,700
221,700
[국 66,520]
[도 46,547]
[군 108,633]
1,600
1,600
[국 480]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원과
정책:토지종합정보
단위:도로명 새주소 사업
[도 336]
[군 784]
주거환경 취약지 개발
1,672,200
924,500
747,700
[균 500,000]
[도 49,250]
[군 1,122,950]
건축행정 지원
13,400
7,500
5,900
건축행정 운영
13,400
7,500
5,900
201 일반운영비
8,900
3,000
5,900
01 사무관리비
○ 총액
○ 건축 설계용 오토캐드(SW) 구입
=
=
3,000
5,900
8,900
3,900
5,000
202 여비
4,500
4,500
0
01 국내여비
○ 건축민원 현지확인
=
4,500
0
4,500
4,500
마을환경 개선
425,000
366,000
59,000
마을회관 및 모정
425,000
366,000
59,000
402 민간자본이전
425,000
366,000
59,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원과
정책:주거환경 취약지 개발
단위:마을환경 개선
01 민간자본보조
○ 마을회관 신축
○ 마을모정 신축
○ 마을회관 및 모정 보수
50,000,000원 * 3동 =
25,000,000원 * 7동 =
5,000,000원 * 20동 =
366,000
59,000
425,000
150,000
175,000
100,000
주거환경 개선
1,233,800
551,000
682,800
[균 500,000]
[도 49,250]
[군 684,550]
주거환경 개선
120,000
0
120,000
402 민간자본이전
120,000
0
120,000
01 민간자본보조
○ 노하 도시주거환경 개선사업 주택개량 신축지원
10,000,000원 * 12동 =
0
120,000
120,000
120,000
도시주거환경개선
1,006,300
462,500
543,800
[균 500,000]
[군 506,300]
401 시설비및부대비
1,006,300
462,500
543,800
[균 500,000]
[군 506,300]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원과
정책:주거환경 취약지 개발
단위:주거환경 개선
04 시설비
○ 노하 도시주거환경 개선사업(2차)
06 시설부대비
○ 노하 도시주거환경 개선사업(2차) 부대비
=
1,000,000,000원 * 0.63% =
462,500
0
537,500
6,300
1,000,000
1,000,000
[균 500,000]
[군 500,000]
6,300
6,300
빈집정비
45,000
38,500
6,500
[도 18,000]
[군 27,000]
301 일반보상금
45,000
38,500
6,500
[도 18,000]
[군 27,000]
12 기타보상금
○ 빈 집 정비
500,000원 * 90동 =
38,500
6,500
45,000
45,000
[도 18,000]
[군 27,000]
사랑의집 고쳐주기
62,500
50,000
12,500
[도 31,250]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원과
정책:주거환경 취약지 개발
단위:주거환경 개선
사랑의집 고쳐주기
[군 31,250]
402 민간자본이전
62,500
50,000
12,500
[도 31,250]
[군 31,250]
01 민간자본보조
○ 사랑의 집 고쳐주기사업
2,500,000원 * 25동 =
50,000
12,500
62,500
62,500
[도 31,250]
[군 31,250]
행정운영경비(민원과)
27,240
24,860
2,380
인력운영비
4,200
4,200
0
인력운영비
4,200
4,200
0
203 업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비
350,000원 * 12월 =
4,200
0
4,200
4,200
기본경비
23,040
20,660
2,380
기본경비
23,040
20,660
2,380
201 일반운영비
15,040
11,380
3,660
01 사무관리비
9,000
3,040
12,040
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:민원과
정책:행정운영경비(민원과)
단위:기본경비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
2,380
620
12,040
3,000
3,000
202 여비
8,000
9,280
△1,280
01 국내여비
○ 부서운영 국내여비
=
9,280
△1,280
8,000
8,000