부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:번암면
정책:주민 행정편의 도모
단위:주민행정 지원
번암면
329,744
364,126
△34,382
주민 행정편의 도모
209,219
178,338
30,881
주민행정 지원
194,639
164,314
30,325
청사운영
2,500
8,000
△5,500
206 재료비
1,500
0
1,500
01 재료비
○ 청소차량 자동덮개
1,500,000원 * 1대 =
0
1,500
1,500
1,500
401 시설비및부대비
1,000
8,000
△7,000
04 시설비
○ 2층 방송실 출입문 설치
=
8,000
△7,000
1,000
1,000
취약지 개발
50,000
50,000
0
401 시설비및부대비
50,000
50,000
0
04 시설비
○ 소규모 주민편익사업
=
50,000
0
50,000
50,000
망향정 주변정비
5,280
1,550
3,730
101 인건비
1,280
1,550
△270
10 기간제근로자등보수
○ 망향정 주변 제초작업
32,000원 * 20명 * 2일 =
1,550
△270
1,280
1,280
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:번암면
정책:주민 행정편의 도모
단위:주민행정 지원
401 시설비및부대비
4,000
0
4,000
04 시설비
○ 망향정시설 보수 및 관리
=
0
4,000
4,000
4,000
하계방역
3,929
5,134
△1,205
101 인건비
3,929
3,534
395
10 기간제근로자등보수
○ 하계방역
― 기본급
― 유급휴일수당
― 고용 산재보험료
32,000원 * 1명 * 100일 =
32,000원 * 1명 * 20일 =
=
3,534
395
3,929
3,929
3,200
640
89
비지정 관광지 청결유지
1,920
0
1,920
101 인건비
1,920
0
1,920
10 기간제근로자등보수
○ 유원지 청결유지
32,000원 * 4명 * 15일 =
0
1,920
1,920
1,920
면민의 장 시상
3,000
2,000
1,000
201 일반운영비
3,000
2,000
1,000
03 행사운영비
○ 면민의 장 시상
2,000
1,000
3,000
3,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:번암면
정책:주민 행정편의 도모
단위:주민행정 지원
― 면민의 장 메달 제작
― 면민의 장 패 제작
600,000원 * 4명 =
150,000원 * 4개 =
2,400
600
면정 주요시책 추진
1,200
1,200
0
203 업무추진비
1,200
1,200
0
03 시책추진업무추진비
○ 주요 현안해소 및 교류사업 추진
=
1,200
0
1,200
1,200
주민참여 지원
96,710
96,430
280
301 일반보상금
96,710
96,430
280
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○ 통·리·반장 수당 및 활동비
― 이장 기본수당
― 이장 상여금
― 이장 회의참석 수당
― 반장 보상금
10 행사실비보상금
○ 군정여론 모니터요원 수련회
○ 이장 시책교육
○ 주민 명예감독관 및 건설업자 교육 참석자 보상
200,000원 * 28명 * 12월 =
200,000원 * 28명 * 2회 =
20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 =
50,000원 * 61명 =
20,000원 * 28명 * 1회 =
10,000원 * 28명 * 2회 =
10,000원 * 70명 * 1회 =
94,890
1,540
0
280
94,890
94,890
67,200
11,200
13,440
3,050
1,820
560
560
700
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:번암면
정책:주민 행정편의 도모
단위:주민행정 지원
주민자치센터 운영
30,100
0
30,100
201 일반운영비
18,300
0
18,300
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
03 행사운영비
○ 지역교류행사(구산동,석동)
=
=
1,500,000원 * 2개지역 =
0
0
0
8,340
6,960
3,000
8,340
8,340
6,960
6,960
3,000
3,000
206 재료비
1,000
0
1,000
01 재료비
○ 번암면 종합복지관 광장 꽃박스 꽃묘 구입
500원 * 1,000주 * 2회 =
0
1,000
1,000
1,000
301 일반보상금
10,800
0
10,800
10 행사실비보상금
○ 프로그램 강사 수당
300,000원 * 3명 * 12월 =
0
10,800
10,800
10,800
민원서비스 향상
1,900
1,774
126
민원실 운영
1,900
1,774
126
201 일반운영비
1,900
1,774
126
01 사무관리비
1,774
126
1,900
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:번암면
정책:주민 행정편의 도모
단위:민원서비스 향상
○ 총액
=
1,900
산림자원 보호관리
12,680
12,250
430
산불예방
1,000
1,000
0
302 이주및재해보상금
1,000
1,000
0
02 민간인재해보상금
○ 산불진화출동 민간인 급식비
5,000원 * 100명 * 2회 =
1,000
0
1,000
1,000
주요 도로변 관리
11,680
11,250
430
101 인건비
11,680
11,250
430
10 기간제근로자등보수
○ 주요 도로변 풀베기
○ 군도 및 농어촌도로 풀베기사업
32,000원 * 50명 * 5일 =
32,000원 * 23명 * 5일 =
11,250
430
11,680
8,000
3,680
행정운영경비(번암면)
120,525
185,788
△65,263
인력운영비
9,560
80,023
△70,463
인력운영비
9,560
80,023
△70,463
203 업무추진비
9,560
9,600
△40
01 기관운영업무추진비
○ 기관운영업무추진비(면장)
02 정원가산업무추진비
=
6,000
600
0
△40
6,000
6,000
560
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:번암면
정책:행정운영경비(번암면)
단위:인력운영비
○ 정원가산업무추진비
04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비
40,000원 * 14명 =
250,000원 * 12월 =
3,000
0
560
3,000
3,000
기본경비
110,965
105,765
5,200
기본경비
110,965
105,765
5,200
201 일반운영비
85,065
83,465
1,600
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
18,432
65,033
1,068
532
19,500
19,500
65,565
65,565
202 여비
22,500
20,700
1,800
01 국내여비
○ 부서운영 국내여비
02 월액여비
○ 월액여비
=
120,000원 * 14명 * 12월 =
2,700
18,000
△360
2,160
2,340
2,340
20,160
20,160
405 자산취득비
3,400
1,600
1,800
01 자산및물품취득비
○ 예취기 구입
=
1,600
1,800
3,400
400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:번암면
정책:행정운영경비(번암면)
단위:기본경비
○ 직원 사무용 의자구입
150,000원 * 20개 =
3,000