부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:의료시설 확충
보건사업과
3,443,237
2,912,455
530,782
[국 554,330]
[기 258,191]
[분 24,715]
[도 88,330]
[군 2,517,671]
군민건강증진
3,075,603
2,699,512
376,091
[국 554,330]
[기 258,191]
[분 24,715]
[도 88,330]
[군 2,150,037]
의료시설 확충
1,174,223
860,793
313,430
[국 456,780]
[분 339]
[군 717,104]
진료지원
78,769
81,063
△2,294
[분 339]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:의료시설 확충
진료지원
[군 78,430]
101 인건비
63,639
69,063
△5,424
10 기간제근로자등보수
○ 방사선실 보조
― 기본급
― 유급휴일수당
― 연차수당
― 휴일근무수당
― 고용 산재보험료
○ 간호업무 보조
― 기본급
― 유급휴일수당
― 연차수당
― 시간외수당
― 휴일근무수당
― 고용 산재보험료
○ 접수창구 보조
― 기본급
45,300원 * 251일 * 1명 =
45,300원 * 52일 * 1명 =
45,300원 * 15일 * 1명 =
67,950원 * 58일 *1명 =
=
42,000원 * 251일 * 2명 =
42,000원 * 52일 * 2명 =
42,000원 * 15일 * 2명 =
7,875원 * 16시간 * 12월 * 2명 =
63,000원 * 20일 * 2명 =
370,000원 * 2명 =
36,500원 * 251일 * 1명 =
69,063
△5,424
63,639
18,769
11,371
2,356
680
3,942
420
32,996
21,084
4,368
1,260
3,024
2,520
740
11,874
9,162
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:의료시설 확충
― 유급휴일수당
― 연차수당
― 고용 산재보험료
36,500원 * 52일 * 1명 =
36,500원 * 15일 * 1명 =
=
1,898
548
266
202 여비
14,000
12,000
2,000
01 국내여비
○ 보건행정업무 추진
=
12,000
2,000
14,000
14,000
301 일반보상금
1,130
0
1,130
[분 339]
[군 791]
10 행사실비보상금
○ 마을건강원 보수교육
― 마을건강원 보수교육 강사료
― 마을건강원 참석자 보상
=
10,000원 * 73명 =
0
1,130
1,130
1,130
400
[분 120]
[군 280]
730
[분 219]
[군 511]
진료장비 및 시설보강
17,310
73,950
△56,640
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:의료시설 확충
201 일반운영비
2,000
3,500
△1,500
01 사무관리비
○ 총액
=
3,500
△1,500
2,000
2,000
202 여비
2,000
0
2,000
01 국내여비
○ 농어촌 의료서비스 개선사업 추진
=
0
2,000
2,000
2,000
203 업무추진비
2,000
0
2,000
03 시책추진업무추진비
○ 보건의료사업 추진
=
0
2,000
2,000
2,000
401 시설비및부대비
11,310
70,450
△59,140
04 시설비
○ 의사숙소 옥상바닥 몰탈공사
○ 의사숙소시설 보수(노후 보일러 교체 등)
7,000원 * 330㎡ =
=
70,450
△59,140
11,310
2,310
9,000
보건의료원 신축
75,500
0
75,500
401 시설비및부대비
75,500
0
75,500
01 기본조사설계비
○ 보건의료원 신축 기본설계
5,000,000,000원 * 1.51% =
0
75,500
75,500
75,500
보건진료소 신축
887,644
651,780
235,864
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:의료시설 확충
보건진료소 신축
[국 381,780]
[군 505,864]
401 시설비및부대비
887,644
651,780
235,864
[국 381,780]
[군 505,864]
01 기본조사설계비
○ 양악 보건진료소 신축 기본설계
○ 대곡 보건진료소 신축 기본설계
○ 남양 보건진료소 신축 기본설계
02 실시설계비
○ 양악 보건진료소 신축 실시설계
○ 대곡 보건진료소 신축 실시설계
○ 남양 보건진료소 신축 실시설계
03 토지매입비
○ 양악 보건진료소 토지매입
○ 대곡 보건진료소 토지매입
○ 남양 보건진료소 토지매입
04 시설비
254,522,000원 * 2.15/100 =
254,522,000원 * 2.15/100 =
254,522,000원 * 2.15/100 =
254,522,000원 * 3.23/100 =
254,522,000원 * 3.23/100 =
254,522,000원 * 3.23/100 =
=
=
=
0
0
0
644,000
16,419
24,666
51,000
146,060
16,419
5,473
5,473
5,473
24,666
8,222
8,222
8,222
51,000
9,000
30,000
12,000
790,060
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:의료시설 확충
○ 양악 보건진료소 신축
―신축비
― 한전 불입금
― 지하수 개발
― 건물 철거비
○ 대곡 보건진료소 신축
―신축비
― 한전 불입금
― 지하수 개발
○ 남양 보건진료소 신축
―신축비
― 한전 불입금
=
=
=
=
=
=
=
=
=
268,020
254,520
[국 127,260]
[군 127,260]
3,500
3,000
7,000
261,020
254,520
[국 127,260]
[군 127,260]
3,500
3,000
261,020
254,520
[국 127,260]
[군 127,260]
3,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:의료시설 확충
― 지하수 개발
06 시설부대비
○ 양악 보건진료소 시설부대비
○ 대곡 보건진료소 시설부대비
○ 남양 보건진료소 시설부대비
=
254,522,000원 * 0.72/100 =
254,522,000원 * 0.72/100 =
254,522,000원 * 0.72/100 =
7,780
△2,281
3,000
5,499
1,833
1,833
1,833
장비개선
115,000
54,000
61,000
[국 75,000]
[군 40,000]
405 자산취득비
115,000
54,000
61,000
[국 75,000]
[군 40,000]
01 자산및물품취득비
○ 병리실 자동화학 검사기
○ 의료원 방문보건사업 차량 대체구입
=
=
54,000
61,000
115,000
100,000
[국 66,667]
[군 33,333]
15,000
[국 8,333]
[군 6,667]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:의료시설 확충
보건지소 운영
264,886
302,860
△37,974
보건의료사업 추진
76,511
60,360
16,151
201 일반운영비
74,111
57,000
17,111
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
14,150
42,850
0
17,111
14,150
14,150
59,961
59,961
202 여비
2,400
3,360
△960
01 국내여비
○ 보건지소 마을순회진료
=
3,360
△960
2,400
2,400
의료약품 구입
177,000
177,000
0
307 민간이전
177,000
177,000
0
01 의료및구료비
○ 진료약품 및 소모품 구입
― 산서 보건지소
― 번암 보건지소
― 천천 보건지소
― 계남 보건지소
583,300원 * 12월 =
5,000,000원 * 12월 =
3,333,300원 * 12월 =
2,916,600원 * 12월 =
177,000
0
177,000
177,000
7,000
60,000
40,000
35,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:보건지소 운영
― 계북 보건지소
2,916,600원 * 12월 =
35,000
진료장비 및 시설보강
11,375
65,500
△54,125
401 시설비및부대비
4,475
13,300
△8,825
04 시설비
○ 천천 보건지소 옥상방수 공사
○ 계남 보건지소 화장실 변기교체
○ 계북 보건지소 장애인 화장실 보수(1식)
25,000원 * 99㎡ =
250,000원 * 4개 =
=
13,300
△8,825
4,475
2,475
1,000
1,000
405 자산취득비
6,900
52,200
△45,300
01 자산및물품취득비
○ 산서 보건지소
― 3인용 의자(접종실1, 대기실2)
― 치과 스켈링 케비튜런(1대)
○ 계북 보건지소 약진열장
○ 5개 보건지소 백신 냉장고 전기자동복귀시스템
○ 번암 보건지소
― 진료실 의자, 책상 교체
― 에어컨(보건사업실, 물리치료실)
250,000원 * 3개 =
=
=
600,000원 * 5개소 =
=
800,000원 * 2대 =
52,200
△45,300
6,900
1,750
750
1,000
300
3,000
1,850
250
1,600
보건진료소 운영
75,657
15,657
60,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:보건지소 운영
진료장비 및 시설보강
75,657
15,657
60,000
201 일반운영비
2,157
2,157
0
02 공공운영비
○ 총액
=
2,157
0
2,157
2,157
401 시설비및부대비
52,200
1,500
50,700
04 시설비
○ 대성 보건진료소 절개지 석축공사
○ 하월 보건진료소 지붕도색 및 수도관 교체
― 지붕 도색
― 수도관 교체(1식)
○ 동화 보건진료소 주변정비사업
○ 동화 보건진료소 구건물 철거
200,000원 * 50m =
=
=
150,000원 * 200m =
=
1,500
50,700
52,200
10,000
2,200
1,200
1,000
30,000
10,000
405 자산취득비
21,300
12,000
9,300
01 자산및물품취득비
○ 신축 보건진료소 건강관리장비 구입(동화,마하,오봉)
― 안마의자
― 공기압 치료기
― 롤링트랙 마사지기
2,200,000원 * 3개 =
1,500,000원 * 3개 =
2,400,000원 * 3개 =
12,000
9,300
21,300
21,300
6,600
4,500
7,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:보건진료소 운영
― 발 맛사지기
1,000,000원 * 3개 =
3,000
질병예방 활동 강화
696,683
621,316
75,367
[국 17,550]
[기 165,739]
[도 52,248]
[군 461,146]
취약지 방역소독
79,835
159,288
△79,453
101 인건비
4,584
57,808
△53,224
10 기간제근로자등보수
○ 하계방역소독
― 기본급
― 유급휴일수당
― 고용 산재보험료
32,000원 * 1명 * 117일 =
32,000원 * 1명 * 23일 =
=
57,808
△53,224
4,584
4,584
3,744
736
104
206 재료비
71,751
69,680
2,071
01 재료비
○ 방역사업용 살충제 구입
○ 우물 소독약 구입
○ 가을철 발열성질환 기피제 구입
25,000원 * 2,000ℓ =
3,000원 * 60㎏ =
2,500원 * 4,000병 =
69,680
2,071
71,751
50,000
180
10,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
○ 방역사업용 유류 구입
― 경유
― 휘발유
1,245원 * 8,500ℓ =
1,520원 * 650ℓ =
11,571
10,583
988
405 자산취득비
3,500
31,800
△28,300
01 자산및물품취득비
○ 방역 소독기 구입
― 휴대용 연막소독기
500,000원 * 7대 =
31,800
△28,300
3,500
3,500
3,500
모성건강과 출산지원
77,500
27,500
50,000
301 일반보상금
77,500
27,500
50,000
01 사회보장적수혜금
○ 출산 지원금(첫째, 둘째아)
500,000원 * 155명 =
27,500
50,000
77,500
77,500
의료비 지원
2,107
2,012
95
307 민간이전
2,107
2,012
95
05 민간위탁금
○ 한센병 환자 이동진료사업
=
2,012
95
2,107
2,107
전염병 예방사업
6,779
20,350
△13,571
201 일반운영비
4,779
16,850
△12,071
01 사무관리비
10,000
△7,000
3,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
6,850
△5,071
3,000
1,779
1,779
202 여비
2,000
3,500
△1,500
01 국내여비
○ 불법 마약류 합동단속
○ 보건예방사업
=
=
3,500
△1,500
2,000
1,000
1,000
예방접종
77,155
59,196
17,959
307 민간이전
77,155
59,196
17,959
01 의료및구료비
○ 예방접종 기자재 구입
○ 태아 기형아 검사
○ 모유 수유기 구입
○ 등록임부 철분제 구입
○ 정기 예방접종 약품 구입
○ 인플루엔자 약품구입
― 유료
― 무료
600,000원 * 3종 =
45,000원 * 20명 =
115,000원 * 80명 =
30,000원 * 200명 =
=
7,350원 * 2,000명 =
7,350원 * 5,000명 =
59,196
17,959
77,155
1,800
900
9,200
6,000
4,162
51,450
14,700
36,750
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
○ 신증후군출혈열 예방접종 약품 구입
7,285원 * 500명 =
3,643
검진의료비 지원
188,962
124,167
64,795
[국 2,300]
[기 80,567]
[도 24,189]
[군 81,906]
307 민간이전
188,962
124,167
64,795
[국 2,300]
[기 80,567]
[도 24,189]
[군 81,906]
05 민간위탁금
○ 희귀난치성 의료비 지원
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
=
=
124,167
64,795
188,962
12,770
[기 6,385]
[도 1,277]
[군 5,108]
3,680
[기 1,472]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
○ 암 조기검진 사업
○ 저소득층 건강검진
○ 여성 건강검진
○ 어린이 건강검진
○ 전립선암 검진
=
=
=
=
=
[도 1,104]
[군 1,104]
99,796
[기 49,898]
[도 9,980]
[군 39,918]
9,312
[도 2,794]
[군 6,518]
3,834
[도 1,150]
[군 2,684]
9,345
[도 2,804]
[군 6,541]
1,726
[도 518]
[군 1,208]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
○ 암환자 의료비 지원
○ 생애전환기 건강진단사업
=
=
45,624
[기 22,812]
[도 4,562]
[군 18,250]
2,875
[국 2,300]
[군 575]
모자보건사업
24,561
18,988
5,573
[국 15,250]
[기 747]
[도 2,680]
[군 5,884]
307 민간이전
24,561
18,988
5,573
[국 15,250]
[기 747]
[도 2,680]
[군 5,884]
05 민간위탁금
18,988
5,573
24,561
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
○ 불임부부 지원
○ 산모신생아 도우미 지원사업
○ 산산프로그램 운영비
○ 영유아 건강검진사업
=
=
=
=
10,680
[국 5,340]
[도 1,068]
[군 4,272]
10,773
[국 8,618]
[도 1,077]
[군 1,078]
1,494
[기 747]
[도 374]
[군 373]
1,614
[국 1,292]
[도 161]
[군 161]
국가 예방접종사업
43,548
48,139
△4,591
[기 21,425]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
국가 예방접종사업
[도 3,103]
[군 19,020]
101 인건비
19,500
19,500
0
[기 9,750]
[군 9,750]
10 기간제근로자등보수
○ 예방접종 전산등록요원
― 기본급
― 유급휴일수당
― 연차수당
― 교통보조비
55,000원 * 251일 * 1명 =
55,000원 * 52일 * 1명 =
55,000원 * 10일 * 1명 =
=
19,500
0
19,500
17,980
13,805
[기 6,903]
[군 6,902]
2,860
[기 1,430]
[군 1,430]
550
[기 275]
[군 275]
765
[기 382]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
○ 예방접종 전산등록요원 4대보험료
― 고용보험료 사업주부담금
― 산업재해보상 보험료
― 연금보험료
― 국민건강보험료
=
=
65,000원 * 12월 * 1명 =
=
[군 383]
1,520
268
[기 134]
[군 134]
107
[기 54]
[군 53]
780
[기 390]
[군 390]
365
[기 182]
[군 183]
307 민간이전
24,048
28,639
△4,591
[기 11,675]
[도 3,103]
[군 9,270]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
01 의료및구료비
○ 인플루엔자 예방접종(무료)
○ 장티푸스 예방접종(무료)
○ 일본뇌염 예방접종(무료)
○ 신증후군출혈열 예방접종(무료)
○ 선천성 대사이상 검사 및 환아관리
=
3,655원 * 290명 =
3,034원 * 174명 =
7,285원 * 868명 =
=
28,639
△4,591
24,048
7,792
[기 3,896]
[도 779]
[군 3,117]
1,060
[기 530]
[도 106]
[군 424]
528
[기 264]
[도 53]
[군 211]
6,324
[기 3,162]
[도 632]
[군 2,530]
3,492
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
○ B형간염 수직감염(무료)
○ 소아마비 예방접종(무료)
○ 디티에이피 예방접종(무료)
○ 엠엠알 예방접종(무료)
145,000원 * 2명 =
9,682원 * 164명 =
3,440원 * 211명 =
8,739원 * 92명 =
[기 1,397]
[도 1,047]
[군 1,048]
290
[기 145]
[도 29]
[군 116]
1,588
[기 794]
[도 159]
[군 635]
726
[기 363]
[도 73]
[군 290]
804
[기 402]
[도 80]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
○ B형간염 예방접종(무료)
○ 티디 예방접종(무료)
○ 수두 예방접종(무료)
1,684원 * 114명 =
12,600원 * 60명 =
=
[군 322]
192
[기 96]
[도 19]
[군 77]
756
[기 378]
[도 76]
[군 302]
496
[기 248]
[도 50]
[군 198]
출산 지원금
56,000
31,600
24,400
[도 2,520]
[군 53,480]
301 일반보상금
56,000
31,600
24,400
[도 2,520]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
301 일반보상금
[군 53,480]
01 사회보장적수혜금
○ 출산 지원금(3자녀이상)
○ 출산 지원금 추가지원(3자녀이상)
300,000원 * 28명 =
1,700,000원 * 28명 =
25,000
31,000
56,000
8,400
[도 2,520]
[군 5,880]
47,600
금연클리닉사업
69,000
60,000
9,000
[기 34,500]
[도 6,900]
[군 27,600]
101 인건비
17,045
19,399
△2,354
[기 8,523]
[도 1,704]
[군 6,818]
10 기간제근로자등보수
○ 금연 상담사 보수
― 기본급
50,000원 * 251일 * 1명 =
19,399
△2,354
17,045
15,650
12,550
[기 6,275]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
― 유급휴일수당
― 연차수당
○ 고용보험료 사업주부담금
○ 산업재해보상 보험료
50,000원 * 52일 * 1명 =
50,000원 * 10일 * 1명 =
12,600,000원 * 1.5/100 =
12,600,000원 * 0.6/100 =
[도 1,255]
[군 5,020]
2,600
[기 1,300]
[도 260]
[군 1,040]
500
[기 250]
[도 50]
[군 200]
189
[기 95]
[도 19]
[군 75]
76
[기 38]
[도 7]
[군 31]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
○ 연금보험료
○ 국민건강보험료
=
30,000원 * 1명 * 12월 =
770
[기 385]
[도 77]
[군 308]
360
[기 180]
[도 36]
[군 144]
201 일반운영비
25,955
16,601
9,354
[기 12,977]
[도 2,596]
[군 10,382]
03 행사운영비
○ 금연클리닉 프로그램 운영
― 청소년 금연캠프 및 인형극
5,000,000원 * 2개소 =
0
25,955
25,955
25,955
10,000
[기 5,000]
[도 1,000]
[군 4,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
― 이동 금연클리닉실 운영
― 금연 지도자 교육
― 금연 홍보사업
― 금연 클리닉실 프로그램 운영비
200,000원 * 5회 =
3,000,000원 * 1회 =
200,000원 * 10회 =
=
1,000
[기 500]
[도 100]
[군 400]
3,000
[기 1,500]
[도 300]
[군 1,200]
2,000
[기 1,000]
[도 200]
[군 800]
9,955
[기 4,977]
[도 996]
[군 3,982]
202 여비
4,000
4,000
0
[기 2,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
202 여비
[도 400]
[군 1,600]
01 국내여비
○ 금연사업 추진 및 상담사 교육
=
4,000
0
4,000
4,000
[기 2,000]
[도 400]
[군 1,600]
307 민간이전
16,000
16,000
0
[기 8,000]
[도 1,600]
[군 6,400]
01 의료및구료비
○ 금연 치료제 구입
80,000원 * 200명 =
16,000
0
16,000
16,000
[기 8,000]
[도 1,600]
[군 6,400]
405 자산취득비
6,000
4,000
2,000
[기 3,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
405 자산취득비
[도 600]
[군 2,400]
01 자산및물품취득비
○ 금연 클리닉 장비구입(CO측정기)
1,500,000원 * 4대 =
4,000
2,000
6,000
6,000
[기 3,000]
[도 600]
[군 2,400]
지역특화 건강형태개선사업
57,076
68,076
△11,000
[기 28,500]
[도 5,776]
[군 22,800]
101 인건비
17,045
19,899
△2,854
[기 8,523]
[도 1,704]
[군 6,818]
10 기간제근로자등보수
○ 운동처방사 보수
― 기본급
50,000원 * 251일 * 1명 =
19,899
△2,854
17,045
15,650
12,550
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
― 유급휴일수당
― 연차수당
○ 고용보험료 사업주부담금
○ 산업재해보상 보험료
50,000원 * 52일 * 1명 =
50,000원 * 10일 * 1명 =
12,600,000원 * 1.5/100 =
12,600,000원 * 0.6/100 =
[기 6,275]
[도 1,255]
[군 5,020]
2,600
[기 1,300]
[도 260]
[군 1,040]
500
[기 250]
[도 50]
[군 200]
189
[기 95]
[도 19]
[군 75]
76
[기 38]
[도 7]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
○ 연금보험료
○ 국민건강보험료
=
30,000원 * 1명 * 12월 =
[군 31]
770
[기 385]
[도 77]
[군 308]
360
[기 180]
[도 36]
[군 144]
201 일반운영비
34,105
37,101
△2,996
[기 17,052]
[도 3,411]
[군 13,642]
01 사무관리비
○ 건강증진 FMTP교육 참가비
1,500,000원 * 2명 =
3,000
0
3,000
3,000
[기 1,500]
[도 300]
[군 1,200]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
03 행사운영비
○ 마을회관순회 체조교실 운영
○ 수중 아쿠아로빅 운동
○ 어르신 실버체조 경연대회
1,000,000원 * 16개소 =
70,000원 * 100명 =
=
34,101
△2,996
31,105
16,000
[기 8,000]
[도 1,600]
[군 6,400]
7,000
[기 3,500]
[도 700]
[군 2,800]
8,105
[기 4,052]
[도 811]
[군 3,242]
202 여비
3,076
3,076
0
[기 1,500]
[도 376]
[군 1,200]
01 국내여비
3,076
0
3,076
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
○ 지역특화 건강형태 개선사업 추진
○ 항결핵제 보급 수수료 징수
=
=
3,000
[기 1,500]
[도 300]
[군 1,200]
76
[도 76]
405 자산취득비
2,850
8,000
△5,150
[기 1,425]
[도 285]
[군 1,140]
01 자산및물품취득비
○ 건강증진실 장비구입
― 래그익스텐션 및 컬
2,850,000원 * 1대 =
8,000
△5,150
2,850
2,850
2,850
[기 1,425]
[도 285]
[군 1,140]
질환예방사업
14,160
2,000
12,160
[도 7,080]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
질환예방사업
[군 7,080]
201 일반운영비
2,360
2,000
360
[도 1,180]
[군 1,180]
03 행사운영비
○ 아토피 상담실 운영 홍보
=
2,000
360
2,360
2,360
[도 1,180]
[군 1,180]
307 민간이전
11,800
0
11,800
[도 5,900]
[군 5,900]
01 의료및구료비
○ 아토피 피부염 검사비
50,000원 * 236명 =
0
11,800
11,800
11,800
[도 5,900]
[군 5,900]
방문보건사업
310,818
250,161
60,657
[기 92,452]
[분 24,376]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:질병예방 활동 강화
방문보건사업
[도 36,082]
[군 157,908]
재가환자 방문간호 추진
34,760
27,900
6,860
201 일반운영비
8,760
6,400
2,360
01 사무관리비
○ 총액
03 행사운영비
○ 고혈압 당뇨식이 체험행사
=
=
6,400
0
△640
3,000
5,760
5,760
3,000
3,000
202 여비
3,000
3,000
0
01 국내여비
○ 방문보건업무 추진
=
3,000
0
3,000
3,000
307 민간이전
23,000
18,500
4,500
01 의료및구료비
○ 방문보건 간호용품 구입
― 욕창용품외 7종
○ 가정방문 진료용품 및 약품구입
― 거즈외 20종
○ 당뇨환자관리 사업용 혈당스틱 구입
=
=
600원 * 5,000개 =
18,500
4,500
23,000
5,000
5,000
15,000
15,000
3,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:방문보건사업
지역정신보건 추진
2,160
1,920
240
307 민간이전
2,160
1,920
240
01 의료및구료비
○ 정신질환자 진료비 지원
15,000원 * 12명 * 12월 =
1,920
240
2,160
2,160
구강보건 추진
3,020
3,020
0
201 일반운영비
1,000
1,000
0
03 행사운영비
○ 구강보건의날 캠페인 용품 구입
2,000원 * 500개 =
1,000
0
1,000
1,000
202 여비
1,000
1,000
0
01 국내여비
○ 구강보건업무 추진
=
1,000
0
1,000
1,000
307 민간이전
1,020
1,020
0
01 의료및구료비
○ 구강보건사업 약품 및 소모품 구입
― 실런트외 50종
=
1,020
0
1,020
1,020
1,020
재가환자 방문간호
63,122
48,486
14,636
[기 31,111]
[도 361]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:방문보건사업
재가환자 방문간호
[군 31,650]
101 인건비
58,320
43,740
14,580
[기 29,160]
[군 29,160]
10 기간제근로자등보수
○ 방문보건인력 인부임
―기본급
―유급휴일수당
―연차수당
― 출장여비
45,000원 * 251일 * 3명 =
45,000원 * 52일 * 3명 =
45,000원 * 10일 * 3명 =
20,000원 * 10일 * 12월 * 3명 =
43,740
14,580
58,320
49,455
33,885
[기 16,942]
[군 16,943]
7,020
[기 3,510]
[군 3,510]
1,350
[기 675]
[군 675]
7,200
[기 3,600]
[군 3,600]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:방문보건사업
○ 방문보건인력 4대보험료
― 고용보험료
― 산업재해보상 보험료
― 연금보험료
― 국민건강보험료
○ 퇴직정산금
=
54,000,000원 * 0.6/100 =
66,150원 * 3명 * 12월 =
35,770원 * 3명 * 12월 =
1,565,000원 * 3명 =
4,170
176
[기 88]
[군 88]
324
[기 162]
[군 162]
2,382
[기 1,191]
[군 1,191]
1,288
[기 644]
[군 644]
4,695
[기 2,348]
[군 2,347]
201 일반운영비
4,802
4,746
56
[기 1,951]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:방문보건사업
201 일반운영비
[도 361]
[군 2,490]
01 사무관리비
○ 방문보건인력 교육비(기존인력)
○ 방문보건인력 교육비
○ 방문보건인력 최고관리자 교육비
○ 재활사업요원 전문교육
1,500,000원 * 2명 =
806,000원 =
=
=
4,746
56
4,802
3,000
[기 1,500]
[군 1,500]
806
[기 403]
[도 81]
[군 322]
96
[기 48]
[도 10]
[군 38]
900
[도 270]
[군 630]
만성질환자 관리
37,247
7,734
29,513
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:방문보건사업
만성질환자 관리
[기 18,624]
[도 3,588]
[군 15,035]
201 일반운영비
2,367
2,734
△367
[기 1,184]
[도 100]
[군 1,083]
01 사무관리비
○ 만성병 조사감시 전문인력 교육비
○ 만성질환 홍보책자 구입
=
1,000원 * 2종 * 500매 =
2,734
△367
2,367
1,367
[기 684]
[군 683]
1,000
[기 500]
[도 100]
[군 400]
202 여비
1,120
1,120
0
[기 560]
[도 112]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:방문보건사업
202 여비
[군 448]
01 국내여비
○ 만성질환자 관리
=
1,120
0
1,120
1,120
[기 560]
[도 112]
[군 448]
307 민간이전
33,760
3,880
29,880
[기 16,880]
[도 3,376]
[군 13,504]
01 의료및구료비
○ 혈당 및 콜레스테롤 측정기 구입
○ 만성질환자 소모품 구입(혈당스틱외 2종)
200,000원 * 4대 =
=
3,880
0
3,880
800
[기 400]
[도 80]
[군 320]
3,080
[기 1,540]
[도 308]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:방문보건사업
05 민간위탁금
○ 만성질환자 건강조사비
40,000원 * 747명 =
0
29,880
[군 1,232]
29,880
29,880
[기 14,940]
[도 2,988]
[군 11,952]
암환자관리
2,660
2,660
0
[기 1,330]
[도 266]
[군 1,064]
307 민간이전
2,660
2,660
0
[기 1,330]
[도 266]
[군 1,064]
01 의료및구료비
○ 암환자관리 소모품 구입
=
2,660
0
2,660
2,660
[기 1,330]
[도 266]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:방문보건사업
[군 1,064]
이동목욕
6,600
3,030
3,570
[기 300]
[도 789]
[군 5,511]
301 일반보상금
6,600
3,030
3,570
[기 300]
[도 789]
[군 5,511]
10 행사실비보상금
○ 자원봉사자 교육운영(강사비 등)
○ 자원봉사자 교육
=
10,000원 * 40명 =
3,030
△2,430
600
200
[기 100]
[도 20]
[군 80]
400
[기 200]
[도 40]
[군 160]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:방문보건사업
12 기타보상금
○ 방문보건사업 자원봉사자 활동비
5,000원 * 100명 * 12회 =
0
6,000
6,000
6,000
[도 729]
[군 5,271]
한방공공보건
16,557
20,221
△3,664
[기 10,141]
[도 3,208]
[군 3,208]
201 일반운영비
420
0
420
[기 210]
[도 105]
[군 105]
01 사무관리비
○ 한방 공공보건사업 홍보용 책자 등 제작
2,000원 * 210권 =
0
420
420
420
[기 210]
[도 105]
[군 105]
202 여비
2,000
500
1,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:방문보건사업
202 여비
[기 1,312]
[도 344]
[군 344]
01 국내여비
○ 한방 공공보건사업 추진
=
500
1,500
2,000
2,000
[기 1,312]
[도 344]
[군 344]
307 민간이전
4,212
5,000
△788
[기 2,106]
[도 1,053]
[군 1,053]
01 의료및구료비
○ 한방보건 약품 및 소모품 구입(오적산 외 5종)
=
5,000
△788
4,212
4,212
[기 2,106]
[도 1,053]
[군 1,053]
405 자산취득비
9,925
14,721
△4,796
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:방문보건사업
405 자산취득비
[기 6,513]
[도 1,706]
[군 1,706]
01 자산및물품취득비
○ 한방진료용 안마의자(2대)
=
14,721
△4,796
9,925
9,925
[기 6,513]
[도 1,706]
[군 1,706]
정신보건
91,237
82,040
9,197
[기 4,218]
[분 24,376]
[도 21,916]
[군 40,727]
201 일반운영비
4,636
2,152
2,484
[도 927]
[군 3,709]
01 사무관리비
○ 주간재활 프로그램 운영 소모품
10,000원 * 10품목 * 10개 =
2,152
△1,152
1,000
1,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:방문보건사업
03 행사운영비
○ 지역 정신보건 행사
=
0
3,636
[도 200]
[군 800]
3,636
3,636
[도 727]
[군 2,909]
202 여비
1,120
1,120
0
[도 224]
[군 896]
01 국내여비
○ 정신질환자 가정방문관리 등
20,000원 * 56회 =
1,120
0
1,120
1,120
[도 224]
[군 896]
301 일반보상금
4,244
6,728
△2,484
[도 849]
[군 3,395]
10 행사실비보상금
○ 정신재활 프로그램 참석자보상
5,000원 * 8월 * 4회 * 13명 =
6,728
△2,484
4,244
2,080
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:방문보건사업
○ 정신재활 프로그램 참석자급식
○ 정신보건 현장체험 임차료
4,000원 * 8월 * 4회 * 13명 =
500,000원 * 1대 =
[도 416]
[군 1,664]
1,664
[도 333]
[군 1,331]
500
[도 100]
[군 400]
307 민간이전
81,237
72,040
9,197
[기 4,218]
[분 24,376]
[도 19,916]
[군 32,727]
01 의료및구료비
○ 간질환자 진료비 지원
○ 치매환자 진료비 지원
=
=
14,600
△1,520
13,080
7,400
[도 1,480]
[군 5,920]
5,680
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:방문보건사업
02 민간경상보조
○ 장수 보건복지센터 운영비(12개월)
○ 정신질환자 사회복귀시설 종사자 특별수당
05 민간위탁금
○ 국가 치매 조기검진사업
=
=
=
57,440
0
2,281
8,436
[분 2,840]
[도 1,420]
[군 1,420]
59,721
56,841
[분 21,536]
[도 16,152]
[군 19,153]
2,880
[도 864]
[군 2,016]
8,436
8,436
[기 4,218]
[군 4,218]
구강보건
53,455
53,150
305
[기 26,728]
[도 5,954]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:방문보건사업
구강보건
[군 20,773]
307 민간이전
53,455
53,150
305
[기 26,728]
[도 5,954]
[군 20,773]
01 의료및구료비
○ 치아 홈메우기사업 재료 구입
05 민간위탁금
○ 노인 의치 보철사업
=
=
3,750
49,400
305
0
4,055
4,055
[기 2,028]
[도 1,014]
[군 1,013]
49,400
49,400
[기 24,700]
[도 4,940]
[군 19,760]
의료원 운영
553,336
648,725
△95,389
[국 80,000]
[군 473,336]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:방문보건사업
청사관리
148,856
103,549
45,307
201 일반운영비
148,856
103,549
45,307
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
13,130
90,419
△10,700
56,007
2,430
2,430
146,426
146,426
진료운영
324,480
477,176
△152,696
201 일반운영비
22,320
1,300
21,020
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
1,300
0
12,400
8,620
13,700
13,700
8,620
8,620
202 여비
5,000
5,000
0
01 국내여비
○ 진료업무 추진
○ 건강검진업무 추진
=
=
5,000
0
5,000
4,000
1,000
207 연구개발비
36,000
211,000
△175,000
01 연구용역비
211,000
△175,000
36,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:의료원 운영
○ 원장
3,000,000원 * 12월 =
36,000
301 일반보상금
66,000
40,000
26,000
01 사회보장적수혜금
○ 65세이상 노인본인부담금 지원
10 행사실비보상금
○ 실무 수습생 교육급식
5,000원 * 13,000명 =
5,000원 * 2명 * 100일 =
39,000
1,000
26,000
0
65,000
65,000
1,000
1,000
307 민간이전
187,560
168,726
18,834
01 의료및구료비
○ 입원환자 식대
○ 진료용 소모품
○ 진료 약품비
○ 위탁검사 및 판독료
○ 건강 검진자 간식비
○ 치과보철 기공료
○ 의무기록제용지
=
=
=
780,000원 * 12월 =
1,000원 * 3,000명 =
250,000원 * 12월 =
500,000원 * 12월 =
168,726
18,834
187,560
21,600
60,600
84,000
9,360
3,000
3,000
6,000
405 자산취득비
7,600
51,150
△43,550
01 자산및물품취득비
○ 광중합기
=
51,150
△43,550
7,600
1,600
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:의료원 운영
○ 관절운동 치료기
=
6,000
농어촌 응급의료 인프라 확충
80,000
68,000
12,000
[국 80,000]
101 인건비
80,000
68,000
12,000
[국 80,000]
10 기간제근로자등보수
○ 기본급
○ 유급휴일수당
○ 연차수당
○ 고용보험료
○ 산재보험료
○ 연금보험료
43,000원 * 251일 * 4명 =
43,000원 * 52일 * 4명 =
43,000원 * 10일 * 4명 =
=
=
60,000원 * 4명 * 12월 =
68,000
12,000
80,000
43,172
[국 43,172]
8,944
[국 8,944]
1,720
[국 1,720]
980
[국 980]
324
[국 324]
2,880
[국 2,880]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:군민건강증진
단위:의료원 운영
○ 국민건강보험료
○ 야간근무수당(간호)
○ 퇴직정산금
○ 휴일근무수당
―간호사
―방사선 및 임상병리사
35,000원 * 4명 * 12월 =
43,000원 * 4일 * 12월 * 2명 * 1.5 =
1,463,000원 * 4명 =
43,000원 * 2일 * 12월 * 2명 * 1.5 =
43,000원 * 40일 * 2명 * 1.5 =
1,680
[국 1,680]
6,192
[국 6,192]
5,852
[국 5,852]
8,256
3,096
[국 3,096]
5,160
[국 5,160]
행정운영경비(보건사업과)
367,634
212,943
154,691
인력운영비
260,800
189,088
71,712
인력운영비
260,800
189,088
71,712
101 인건비
249,000
130,688
118,312
08 기타직보수
○ 보건지소 진료활동비
○ 보건의료원 진료활동비
700,000원 * 10명 * 12월 =
84,000
165,000
249,000
84,000
165,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:행정운영경비(보건사업과)
단위:인력운영비
― 전문의
― 일반의
1,250,000원 * 7명 * 12회 =
1,000,000원 * 5명 * 12회 =
105,000
60,000
203 업무추진비
11,800
11,800
0
01 기관운영업무추진비
○ 기관운영업무추진비(원장)
02 정원가산업무추진비
○ 정원가산업무추진비
04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비
― 기본
― 추가
=
40,000원 * 64명 =
350,000원 * 12월 =
5,000원 * 12월 * 34명 =
3,000
2,560
6,240
0
0
0
3,000
3,000
2,560
2,560
6,240
6,240
4,200
2,040
기본경비
106,834
23,855
82,979
기본경비
106,834
23,855
82,979
201 일반운영비
55,274
23,855
31,419
01 사무관리비
○ 총액
○ 의료원 당직비
02 공공운영비
=
=
10,993
12,862
17,223
14,196
28,216
13,756
14,460
27,058
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:행정운영경비(보건사업과)
단위:기본경비
○ 총액
=
27,058
202 여비
51,560
0
51,560
01 국내여비
○ 부서운영 국내여비
02 월액여비
○ 읍면 보건진료원 월액여비
○ 산서보건지소
○ 번암 보건지소
○ 천천 보건지소
○ 계남 보건지소
○ 계북 보건지소
○ 장계지역담당 월액여비
=
120,000원 * 10명 * 12월 =
120,000원 * 3명 * 12월 =
120,000원 * 3명 * 12월 =
120,000원 * 3명 * 12월 =
120,000원 * 2명 * 12월 =
120,000원 * 2명 * 12월 =
120,000원 * 1명 * 12월 =
0
0
17,000
34,560
17,000
17,000
34,560
14,400
4,320
4,320
4,320
2,880
2,880
1,440