부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:주민생활지원과
정책:사회복지일반
단위:주민생활지원서비스
주민생활지원과
7,477,986
7,872,722
△394,736
[국 5,191,162]
[기 182,012]
[분 55,644]
[도 695,902]
[군 1,353,266]
사회복지일반
291,820
8,478
283,342
[국 208,535]
[분 9,300]
[군 73,985]
주민생활지원서비스
14,350
5,500
8,850
주민생활지원서비스
14,350
5,500
8,850
201 일반운영비
7,350
0
7,350
01 사무관리비
○ 총액
=
0
7,350
7,350
7,350
202 여비
7,000
5,500
1,500
01 국내여비
○ 주민생활지원서비스 업무추진
=
5,500
1,500
7,000
7,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:사회복지일반
단위:주민생활지원서비스
지역사회복지
277,470
2,978
274,492
[국 208,535]
[분 9,300]
[군 59,635]
지역사회서비스
260,670
0
260,670
[국 208,535]
[군 52,135]
307 민간이전
260,670
0
260,670
[국 208,535]
[군 52,135]
05 민간위탁금
○ 지역사회서비스 혁신사업(표준형사업)
○ 지역사회서비스 혁신사업(자체개발형사업)
=
=
0
260,670
260,670
56,492
[국 45,193]
[군 11,299]
204,178
[국 163,342]
[군 40,836]
사회복무분야 공익근무요원관리
16,800
0
16,800
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:사회복지일반
단위:지역사회복지
사회복무분야 공익근무요원관리
[분 9,300]
[군 7,500]
301 일반보상금
16,800
0
16,800
[분 9,300]
[군 7,500]
09 공익근무요원보상금
○ 사회복지시설 공익근무요원 보상금
=
0
16,800
16,800
16,800
[분 9,300]
[군 7,500]
저소득층 생활안정 지원
5,708,101
5,496,600
211,501
[국 4,325,079]
[기 182,012]
[분 5,680]
[도 546,857]
[군 648,473]
국민의 최저 생활보장
4,270,241
3,978,000
292,241
[국 3,414,273]
[도 426,784]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:사회복지일반
단위:지역사회복지
국민의 최저 생활보장
[군 429,184]
국민기초생활보장수급자 지원 및 관리
2,400
3,500
△1,100
301 일반보상금
2,400
3,500
△1,100
01 사회보장적수혜금
○ 행여 사망자 장의비
○ 부랑인 귀향 여비
500,000원 * 4명 =
20,000원 * 20명 =
3,500
△1,100
2,400
2,000
400
기초생활보장수급자 지원
4,267,841
3,974,500
293,341
[국 3,414,273]
[도 426,784]
[군 426,784]
301 일반보상금
4,267,841
3,974,500
293,341
[국 3,414,273]
[도 426,784]
[군 426,784]
01 사회보장적수혜금
○ 기초생활보장 급여
=
3,974,500
293,341
4,267,841
4,164,347
[국 3,331,477]
[도 416,435]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:국민의 최저 생활보장
○ 차상위계층 양곡 할인지원
○ 자활장려금
○ 기초생활보장수급자 월동난방비 지원
=
=
24,000원 * 1,155세대 * 2월 =
[군 416,435]
6,834
[국 5,468]
[도 683]
[군 683]
41,220
[국 32,976]
[도 4,122]
[군 4,122]
55,440
[국 44,352]
[도 5,544]
[군 5,544]
주민생활지원연계
107,580
24,000
83,580
[국 59,517]
[도 7,439]
[군 40,624]
통합조사 지원
33,185
24,000
9,185
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:국민의 최저 생활보장
201 일반운영비
2,185
0
2,185
01 사무관리비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
0
0
2,060
125
2,060
2,060
125
125
202 여비
7,000
0
7,000
01 국내여비
○ 통합조사업무 추진
=
0
7,000
7,000
7,000
307 민간이전
24,000
24,000
0
01 의료및구료비
○ 재해가구 등 생계구호비
300,000원 * 80명 =
24,000
0
24,000
24,000
긴급복지지원
74,395
0
74,395
[국 59,517]
[도 7,439]
[군 7,439]
301 일반보상금
74,395
0
74,395
[국 59,517]
[도 7,439]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:주민생활지원연계
301 일반보상금
[군 7,439]
01 사회보장적수혜금
○ 긴급복지 지원
=
0
74,395
74,395
74,395
[국 59,517]
[도 7,439]
[군 7,439]
자활서비스
1,330,280
1,494,600
△164,320
[국 851,289]
[기 182,012]
[분 5,680]
[도 112,634]
[군 178,665]
자활지원사업
1,176,473
1,378,000
△201,527
[국 753,487]
[기 182,012]
[분 5,680]
[도 108,406]
[군 126,888]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:주민생활지원연계
201 일반운영비
4,000
6,000
△2,000
[국 3,200]
[도 400]
[군 400]
01 사무관리비
○ 자활근로사업 추진 소모품 구입
=
6,000
△2,000
4,000
4,000
[국 3,200]
[도 400]
[군 400]
202 여비
9,909
14,000
△4,091
[국 2,328]
[기 5,600]
[도 570]
[군 1,411]
01 국내여비
○ 자활근로사업 추진지도
=
14,000
△4,091
9,909
2,909
[국 2,328]
[도 290]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:자활서비스
○ 가사간병사업 추진지도
=
[군 291]
7,000
[기 5,600]
[도 280]
[군 1,120]
206 재료비
4,450
0
4,450
[기 3,560]
[도 267]
[군 623]
01 재료비
○ 가사간병 도우미사업 소모품 및 유류대
=
0
4,450
4,450
4,450
[기 3,560]
[도 267]
[군 623]
301 일반보상금
357,165
487,000
△129,835
[국 107,200]
[기 172,852]
[분 5,680]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:자활서비스
301 일반보상금
[도 27,074]
[군 44,359]
12 기타보상금
○ 자활근로사업 인건비
○ 가사간병 도우미사업 인건비
○ 지역봉사사업 인건비
=
=
=
487,000
△129,835
357,165
134,000
[국 107,200]
[도 13,400]
[군 13,400]
216,065
[기 172,852]
[도 12,964]
[군 30,249]
7,100
[분 5,680]
[도 710]
[군 710]
307 민간이전
800,949
871,000
△70,051
[국 640,759]
[도 80,095]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:자활서비스
307 민간이전
[군 80,095]
05 민간위탁금
○ 사회적일자리형 자활근로
○ 기초생활현물급여
○ 사회적응 프로그램 운영지원
=
=
=
871,000
△70,051
800,949
700,000
[국 560,000]
[도 70,000]
[군 70,000]
100,000
[국 80,000]
[도 10,000]
[군 10,000]
949
[국 759]
[도 95]
[군 95]
민간사회복지 활성화
153,807
116,600
37,207
[국 97,802]
[도 4,228]
[군 51,777]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:자활서비스
307 민간이전
153,807
116,600
37,207
[국 97,802]
[도 4,228]
[군 51,777]
02 민간경상보조
○ 장수지역 자활센터 운영비(1개소)
○ 장수지역 자활센터 종사자 특별수당
○ 기초푸드뱅크 사업비
=
80,000원 * 6명 * 12월 =
=
116,600
37,207
153,807
139,717
[국 97,802]
[군 41,915]
5,760
[도 1,728]
[군 4,032]
8,330
[도 2,500]
[군 5,830]
장애인복지 증진
928,074
1,676,763
△748,689
[국 641,216]
[도 134,879]
[군 151,979]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:자활서비스
장애인복지증진
928,074
1,676,763
△748,689
[국 641,216]
[도 134,879]
[군 151,979]
장애인복지증진
13,500
211,700
△198,200
201 일반운영비
500
700
△200
01 사무관리비
○ 장애인 자동차 표지 제작
=
700
△200
500
500
307 민간이전
13,000
11,000
2,000
02 민간경상보조
○ 장애인 차량 운영비
04 민간행사보조
○ 전국 장애인 기능대회 참가
○ 장애인의 날 행사
○ 장애인 극기대회
○ 장애인체육대회 참가(전북지체장애인협회)
=
=
=
=
=
4,000
7,000
△1,000
3,000
3,000
3,000
10,000
1,000
7,000
1,000
1,000
장애인 생활안정 지원
881,949
1,441,016
△559,067
[국 628,653]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:장애인복지 증진
단위:장애인복지증진
장애인 생활안정 지원
[도 126,048]
[군 127,248]
301 일반보상금
862,949
1,422,016
△559,067
[국 619,153]
[도 121,298]
[군 122,498]
01 사회보장적수혜금
○ 장애수당
○ 장애아동 부양수당
○ 장애인 의료비
=
144,490원 * 9명 * 12월 =
158,070원 * 119명 =
1,422,016
△559,067
862,949
666,546
[국 466,582]
[도 99,982]
[군 99,982]
15,605
[국 10,923]
[도 2,341]
[군 2,341]
18,811
[국 15,051]
[도 1,880]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:장애인복지 증진
단위:장애인복지증진
○ 장애인 자녀학비
○ 장애인등록 진단비
○ 재활보조기구 교부
○ 장애인가정 영아양육비
○ 중증장애인 활동보조
323,250원 * 2명 * 4회 =
18,400원 * 5명 =
=
50,000원 * 5명 * 12월 =
420,000원 * 30명 * 12월 =
[군 1,880]
2,586
[국 2,068]
[도 259]
[군 259]
92
[국 46]
[도 23]
[군 23]
1,569
[국 1,255]
[도 157]
[군 157]
3,000
[도 900]
[군 2,100]
151,200
[국 120,960]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:장애인복지 증진
단위:장애인복지증진
○ 중증장애인 실비입소료
○ 중증장애인 운전면허 취득 지원
270,000원 * 1명 * 12월 =
300,000원 * 1명 =
[도 15,120]
[군 15,120]
3,240
[국 2,268]
[도 486]
[군 486]
300
[도 150]
[군 150]
402 민간자본이전
19,000
19,000
0
[국 9,500]
[도 4,750]
[군 4,750]
01 민간자본보조
○ 농어촌 장애인 주택개조사업
3,800,000원 * 5동 =
19,000
0
19,000
19,000
[국 9,500]
[도 4,750]
[군 4,750]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:장애인복지 증진
단위:장애인복지증진
장애인 선택적복지 증진
4,500
4,500
0
[도 1,350]
[군 3,150]
301 일반보상금
4,500
4,500
0
[도 1,350]
[군 3,150]
12 기타보상금
○ 장애인 신문보급
2,500원 * 150명 * 12월 =
4,500
0
4,500
4,500
[도 1,350]
[군 3,150]
장애인 일자리 지원
25,125
19,547
5,578
[국 12,563]
[도 6,281]
[군 6,281]
301 일반보상금
25,125
19,547
5,578
[국 12,563]
[도 6,281]
[군 6,281]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:장애인복지 증진
단위:장애인복지증진
12 기타보상금
○ 장애인 주민자치센터 도우미 지원
○ 장애인 일자리지원
855,000원 * 2명 * 12월 =
127,910원 * 3명 * 12월 =
19,547
5,578
25,125
20,520
[국 10,260]
[도 5,130]
[군 5,130]
4,605
[국 2,303]
[도 1,151]
[군 1,151]
장애인 편익증진
3,000
0
3,000
[도 1,200]
[군 1,800]
307 민간이전
3,000
0
3,000
[도 1,200]
[군 1,800]
04 민간행사보조
○ 전동 스쿠터·휠체어 사용자 안전교육행사
=
0
3,000
3,000
3,000
[도 1,200]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:장애인복지 증진
단위:장애인복지증진
[군 1,800]
국가보훈관리 및 지원
44,468
26,785
17,683
보훈사업 추진
44,468
26,785
17,683
정인승기념관 관리
33,848
23,185
10,663
101 인건비
11,608
11,085
523
10 기간제근로자등보수
○ 건재 정인승기념관 관리
― 기본급
― 유급휴일수당
― 연차수당
36,500원 * 251일 * 1명 =
36,500원 * 52일 * 1명 =
36,500원 * 15일 * 1명 =
11,085
523
11,608
11,608
9,162
1,898
548
201 일반운영비
10,540
8,000
2,540
02 공공운영비
○ 총액
=
0
10,540
10,540
10,540
401 시설비및부대비
11,300
3,000
8,300
04 시설비
○ 정인승기념관 보수공사
○ 정인승기념관 묘비 안내판 제작
=
=
3,000
8,300
11,300
9,300
2,000
405 자산취득비
400
1,100
△700
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:국가보훈관리 및 지원
단위:보훈사업 추진
01 자산및물품취득비
○ 정인승기념관 제초작업용 예취기 구입
400,000원 * 1대 =
1,100
△700
400
400
보훈행사 지원
4,200
0
4,200
307 민간이전
4,200
0
4,200
02 민간경상보조
○ 제례봉행
― 3.1절 기념행사
― 건재정인승선생 추모제
― 9.28 향토수복 기념행사
― 전해산장군 추모제
=
=
=
=
0
4,200
4,200
4,200
1,000
1,000
1,000
1,200
현충일행사
6,420
3,600
2,820
201 일반운영비
2,700
1,600
1,100
03 행사운영비
○ 현충일 행사
― 영정 바구니
― 헌화용 국화
― 보훈의달 홍보 현수막
― 조총수 물품 구입
200,000원 * 4개 =
1,000원 * 300개 =
50,000원 * 8개 =
30,000원 * 10명 =
1,600
1,100
2,700
2,700
800
300
400
300
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:국가보훈관리 및 지원
단위:보훈사업 추진
― 근조 리본
― 근조 흉화
― 행사용 기자재(의자,앰프) 임대
=
=
=
100
200
600
301 일반보상금
3,720
2,000
1,720
10 행사실비보상금
○ 현충일행사 참석자 보상
○ 국립묘지 참석자 보상
20,000원 * 150명 =
=
2,000
1,720
3,720
3,000
720
주민자치 역량 강화
243,256
373,362
△130,106
[국 16,332]
[분 40,664]
[도 14,166]
[군 172,094]
주민자치센터 지원
6,500
150,385
△143,885
주민자치센터 지원
6,500
150,385
△143,885
301 일반보상금
6,500
7,300
△800
10 행사실비보상금
○ 주민자치위원 각종 세미나,교육,워크숍 참석보상
○ 전국 주민자치 박람회 참석
50,000원 * 25명 * 2회 =
100,000원 * 40명 =
7,300
△800
6,500
2,500
4,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민자치 역량 강화
단위:주민자치센터 지원
자원봉사 활성화
109,092
78,362
30,730
[국 16,332]
[도 14,166]
[군 78,594]
자원봉사센터 운영
56,428
32,060
24,368
307 민간이전
43,248
30,000
13,248
02 민간경상보조
○ 자원봉사센터 운영비
― 사무국장 인건비
― 자원봉사센터 운영
○ 자원봉사 대축제
― 최우수
― 우 수
― 봉 사
― 현수막,다과비,리플렛 제작
=
=
500,000원 * 1팀 =
300,000원 * 2팀 =
200,000원 * 3팀 =
=
30,000
13,248
43,248
41,248
20,000
21,248
2,000
500
600
600
300
402 민간자본이전
13,180
0
13,180
01 민간자본보조
○ 자원봉사종합센터 집기구입
0
13,180
13,180
13,180
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민자치 역량 강화
단위:자원봉사 활성화
― 복사기
― 컴퓨터
― 카메라
― 사회대
― 책상(교육용)
― 의자(교육용)
― 화이트보드
― 난로
=
1,090,000원 * 2대 =
=
=
250,000원 * 20개 =
14,000원 * 100개 =
=
=
3,000
2,180
500
150
5,000
1,400
150
800
자원봉사센터운영 지원
52,664
46,302
6,362
[국 16,332]
[도 14,166]
[군 22,166]
307 민간이전
52,664
6,800
45,864
[국 16,332]
[도 14,166]
[군 22,166]
02 민간경상보조
○ 자원봉사 코디네이터 지원(교육, 코디네이터 인건비)
=
0
49,896
49,896
29,896
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민자치 역량 강화
단위:자원봉사 활성화
○ 자원봉사센터 프로그램 운영
06 보험금
○ 자원봉사자 보험(공제)료 지원
=
=
6,800
△4,032
[국 14,948]
[도 7,474]
[군 7,474]
20,000
[도 6,000]
[군 14,000]
2,768
2,768
[국 1,384]
[도 692]
[군 692]
지역교류
27,000
40,490
△13,490
재경향우회
5,000
12,800
△7,800
307 민간이전
5,000
5,000
0
02 민간경상보조
○ 재경향우회 고향사랑운동 전개
=
0
5,000
5,000
5,000
새마을진흥
8,500
14,490
△5,990
301 일반보상금
6,500
6,500
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민자치 역량 강화
단위:지역교류
10 행사실비보상금
○ 새마을지도자 교육보상
○ 새마을지도자 중앙·군대회 참석
50,000원 * 30명 * 3일 =
=
6,500
0
6,500
4,500
2,000
307 민간이전
2,000
2,000
0
02 민간경상보조
○ 새마을 지도자 하계수련대회
10,000원 * 200명 =
2,000
0
2,000
2,000
자매결연
13,500
13,200
300
201 일반운영비
1,800
1,500
300
01 사무관리비
○ 자매결연 시군방문 및 차량임차
=
1,500
300
1,800
1,800
203 업무추진비
2,200
2,200
0
03 시책추진업무추진비
○ 자매결연사업 및 재경향우회 업무추진
=
2,200
0
2,200
2,200
301 일반보상금
5,000
5,000
0
10 행사실비보상금
○ 자매결연 시군방문 행사참석자 보상
25,000원 * 50명 * 4회 =
5,000
0
5,000
5,000
307 민간이전
4,500
4,500
0
02 민간경상보조
4,500
0
4,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민자치 역량 강화
단위:지역교류
○ 국민화합운동 및 상호교류 사업비
1,500,000원 * 3회 =
4,500
공공근로사업
100,664
104,125
△3,461
[분 40,664]
[군 60,000]
공공근로사업
100,664
104,125
△3,461
[분 40,664]
[군 60,000]
101 인건비
100,664
104,125
△3,461
[분 40,664]
[군 60,000]
10 기간제근로자등보수
○ 공공근로사업 인건비
=
104,125
△3,461
100,664
100,664
[분 40,664]
[군 60,000]
위생관리
6,000
5,500
500
위생관리
6,000
5,500
500
식품 및 공중위생 관리
6,000
5,500
500
201 일반운영비
2,000
2,000
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:위생관리
단위:위생관리
01 사무관리비
○ 총액
=
1,625
375
2,000
2,000
202 여비
3,500
3,000
500
01 국내여비
○ 식품 및 공중위생 업무추진
=
3,000
500
3,500
3,500
301 일반보상금
500
500
0
12 기타보상금
○ 부정불량식품 퇴폐영업 신고보상금
50,000원 * 10건 =
500
0
500
500
행정운영경비(주민생활지원과)
24,716
24,310
406
인력운영비
3,000
4,200
△1,200
인력운영비
3,000
4,200
△1,200
203 업무추진비
3,000
4,200
△1,200
04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비
250,000원 * 12월 =
4,200
△1,200
3,000
3,000
기본경비
21,716
20,110
1,606
기본경비
21,716
20,110
1,606
201 일반운영비
13,716
12,110
1,606
01 사무관리비
10,110
1,206
11,316
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:행정운영경비(주민생활지원과)
단위:기본경비
○ 총액
02 공공운영비
○ 총액
=
=
2,000
400
11,316
2,400
2,400
202 여비
6,500
8,000
△1,500
01 국내여비
○ 부서운영 국내여비
=
8,000
△1,500
6,500
6,500
405 자산취득비
1,500
0
1,500
01 자산및물품취득비
○ 문서 세단기 구입
=
0
1,500
1,500
1,500
재무활동(주민생활지원과)
231,551
260,924
△29,373
내부거래지출
231,551
260,924
△29,373
내부거래지출
231,551
260,924
△29,373
701 기타회계전출금
231,551
260,924
△29,373
01 기타회계전출금
○ 의료급여 특별회계 전출금
=
260,924
△29,373
231,551
231,551