부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 2 회 일반회계
부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:민방위 교육훈련
재난안전관리과
9,966,468
9,288,994
677,474
844,644
46,724
1,905,000
0
817,075
43,564
5,722,275
587,186
국 891,368
균 1,905,000
도 860,639
군 6,309,461
재해 및 재난예방
8,046,145
7,479,353
566,792
843,044
46,724
1,905,000
0
660,823
△10,320
4,070,486
530,388
국 889,768
균 1,905,000
도 650,503
군 4,600,874
민방위 교육훈련
130,117
116,889
13,228
699
0
8,954
180
107,236
13,048
국 699
도 9,134
군 120,284
실생활에 도움을 주는 민방위 교육
11,657
12,765
△1,108
201 일반운영비
4,517
4,925
△408
3,667
4,075
△408
01 사무관리비
3,667
4,075
△408
○ 총액(10% 절감)
202 여비
6,300
7,000
△700
6,300
7,000
△700
01 국내여비
6,300
7,000
△700
○ 민방위업무 추진(10% 절감)
능동적인 비상대비
12,466
10,940
1,526
201 일반운영비
7,466
7,940
△474
4,266
4,740
△474
01 사무관리비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:민방위 교육훈련
4,266
4,740
△474
○ 총액(10% 절감)
302 이주및재해보상금
2,000
0
2,000
2,000
0
2,000
02 민간인재해보상금
20,000원 * 50명 * 2회
2,000
0
2,000
○ 민방위대 동원 급식비
예비군 육성지원
45,480
38,270
7,210
403 자치단체등자본이전
31,710
24,500
7,210
31,710
24,500
7,210
03 예비군육성지원자본보조
19,280
12,070
7,210
○ 부대운영 장비
민방위교육훈련
19,480
18,880
600
699
0
8,954
180
9,227
420
국 699
도 9,134
군 9,647
201 일반운영비
7,520
1,920
5,600
396
0
457
5,180
1,067
420
국 396
도 5,637
군 1,487
2,520
1,920
600
01 사무관리비
1,200
600
600
○ 민방위교육 훈련 경비
1,200
600
600
―민방위교육 실기 강사 수당
도 360
180
180
군 840
420
420
5,000
0
5,000
03 행사운영비
5,000
0
5,000
○ 민방위 도단위 시범훈련 경비
도 5,000
0
5,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:민방위 교육훈련
307 민간이전
1,900
6,900
△5,000
5,570
△5,000
1,330
0
도 570
군 1,330
1,900
6,900
△5,000
02 민간경상보조
0
5,000
△5,000
○ 민방위훈련경비
0
5,000
△5,000
―민방위 도단위 시범 훈련
도 0
5,000
△5,000
민간단체 지원
14,972
9,972
5,000
301 일반보상금
0
9,972
△9,972
0
9,972
△9,972
03 의용소방대지원경비
0
9,972
△9,972
○ 의용소방대원 피복비
307 민간이전
14,972
0
14,972
14,972
0
14,972
02 민간경상보조
14,972
0
14,972
○ 의용소방대 운영 지원
5,000
0
5,000
―실기경연대회
38,500원 * 370명 * 70%
9,972
0
9,972
―피복비
재해예방 대책
497,636
127,212
370,424
재해예방
497,636
127,212
370,424
201 일반운영비
44,036
38,712
5,324
26,544
21,220
5,324
01 사무관리비
6,084
6,760
△676
○ 총액(10% 절감)
30,000원 * 200명
6,000
0
6,000
○ 자율방재단 피복비
202 여비
2,700
3,000
△300
2,700
3,000
△300
01 국내여비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:재해예방 대책
2,700
3,000
△300
○ 재해대책 추진(10% 절감)
207 연구개발비
364,000
0
364,000
364,000
0
364,000
01 연구용역비
682,325원 * 533.47㎢
364,000
0
364,000
○ 재해복구사업 분석 평가 용역
301 일반보상금
1,400
0
1,400
1,400
0
1,400
12 기타보상금
7,000원 * 200명
1,400
0
1,400
○ 자율방재단 급식비
치수관리
6,032,000
5,895,776
136,224
840,887
46,724
1,905,000
0
645,500
△10,500
2,504,389
100,000
국 887,611
균 1,905,000
도 635,000
군 2,604,389
재해복구사업
620,000
520,000
100,000
401 시설비및부대비
620,000
520,000
100,000
600,000
500,000
100,000
04 시설비
600,000
500,000
100,000
○ 수해 복구 사업
소하천 정비사업
1,586,500
1,539,776
46,724
490,887
46,724
1,048,889
0
국 537,611
군 1,048,889
401 시설비및부대비
1,586,500
1,539,776
46,724
490,887
46,724
1,048,889
0
국 537,611
군 1,048,889
1,580,957
1,534,233
46,724
04 시설비
1,580,957
1,534,233
46,724
○ 소하천 정비 사업
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:치수관리
국 537,611
490,887
46,724
군 1,043,346
1,043,346
0
재해예방 풍수해보험금
10,500
21,000
△10,500
307 민간이전
10,500
21,000
△10,500
10,500
△10,500
10,500
0
도 0
군 10,500
10,500
21,000
△10,500
06 보험금
10,500
21,000
△10,500
○ 재해예방 풍수해 보험
도 0
10,500
△10,500
군 10,500
10,500
0
재난예방
1,386,392
1,339,476
46,916
1,458
0
6,369
0
1,331,649
46,916
국 1,458
도 6,369
군 1,378,565
재난예방사업
371,392
324,476
46,916
201 일반운영비
8,942
9,536
△594
5,342
5,936
△594
01 사무관리비
5,342
5,936
△594
○ 총액(10% 절감)
202 여비
2,700
3,000
△300
2,700
3,000
△300
01 국내여비
2,700
3,000
△300
○ 재난예방사업 추진(10% 절감)
206 재료비
56,540
8,730
47,810
56,540
8,730
47,810
01 재료비
11,000원 * 2,570세대 * 2대
56,540
8,730
47,810
○ 저소득층 단독경보형 화재감지기 보급
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:재난예방
재난예방 정비사업
600,000
600,000
0
401 시설비및부대비
600,000
600,000
0
596,220
600,000
△3,780
04 시설비
596,220
600,000
△3,780
○ 재난예방 정비 사업
3,780
0
3,780
06 시설부대비
600,000,000원 * 0.63%
3,780
0
3,780
○ 재난예방 정비 사업
에너지 수급 안정
9,727
5,727
4,000
1,600
0
0
2,000
4,127
2,000
국 1,600
도 2,000
군 6,127
에너지 안전관리
9,727
5,727
4,000
1,600
0
0
2,000
4,127
2,000
국 1,600
도 2,000
군 6,127
저소득층 가스시설 개.보수지원사업
4,000
0
4,000
0
2,000
0
2,000
도 2,000
군 2,000
403 자치단체등자본이전
4,000
0
4,000
0
2,000
0
2,000
도 2,000
군 2,000
4,000
0
4,000
02 공기관등에대한대행사업비
4,000
0
4,000
○ 저소득층 가스시설 개ㆍ보수 지원사업
도 2,000
0
2,000
군 2,000
0
2,000
교통행정 개선
1,851,245
1,742,925
108,320
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:교통행정 개선
단위:교통안전 시설확충
교통행정 개선
156,252
51,884
1,586,673
56,436
도 208,136
군 1,643,109
교통안전 시설확충
190,477
146,701
43,776
교통행정사업
190,477
146,701
43,776
201 일반운영비
14,327
15,101
△774
6,957
7,731
△774
01 사무관리비
6,957
7,731
△774
○ 총액(10% 절감)
202 여비
4,050
4,500
△450
4,050
4,500
△450
01 국내여비
4,050
4,500
△450
○ 교통업무 추진(10% 절감)
401 시설비및부대비
172,100
127,100
45,000
172,100
127,100
45,000
04 시설비
45,000,000원 * 1식
45,000
0
45,000
○ 교통홍보 전광판 설치
대중교통 지원
1,660,768
1,596,224
64,544
156,252
51,884
1,439,972
12,660
도 208,136
군 1,452,632
손실보상금 지원
651,768
587,224
64,544
156,252
51,884
430,972
12,660
도 208,136
군 443,632
307 민간이전
615,768
587,224
28,544
156,252
15,884
430,972
12,660
도 172,136
군 443,632
615,768
587,224
28,544
09 운수업계보조금
386,868
386,868
0
○ 벽지·비수익노선 손실보상(21개노선)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난안전관리과
정책:교통행정 개선
단위:대중교통 지원
도 96,717
95,105
1,612
군 290,151
291,763
△1,612
150,838
122,294
28,544
○ 농어촌버스 재정지원 보조
도 75,419
61,147
14,272
군 75,419
61,147
14,272
402 민간자본이전
36,000
0
36,000
0
36,000
도 36,000
36,000
0
36,000
01 민간자본보조
18,000,000원 * 2대
36,000
0
36,000
○ 오지·도서 공영버스 구입 지원
도 36,000
0
36,000
행정운영경비(재난안전관리과)
20,821
22,459
△1,638
기본경비
17,821
19,459
△1,638
기본경비
17,821
19,459
△1,638
201 일반운영비
11,341
12,259
△918
8,257
9,175
△918
01 사무관리비
8,257
9,175
△918
○ 총액(10% 절감)
202 여비
6,480
7,200
△720
6,480
7,200
△720
01 국내여비
6,480
7,200
△720
○ 부서운영 국내여비(10% 절감)