분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
세 출 예 산 서
2009년도 본예산 일반회계 전체
(단위:천원)
총 계
173,265,001
159,622,372
13,642,629
8.55%
정책사업
133,605,602
122,874,946
10,730,656
8.73%
재무활동
9,125,862
8,020,899
1,104,963
13.78%
행정운영경비
30,533,537
28,726,527
1,807,010
6.29%
일반공공행정
10,339,018
13,491,907
△3,152,889
△23.37%
입법및선거관리
812,242
441,274
370,968
84.07%
의정활동 지원
812,242
441,274
370,968
84.07%
의정활동 지원
365,390
365,560
△170
△0.05%
의회운영 추진
446,852
75,714
371,138
490.18%
지방행정ㆍ재정지원
1,095,040
2,118,319
△1,023,279
△48.31%
재정지원
1,095,040
2,118,319
△1,023,279
△48.31%
지방세 관리
67,187
100,715
△33,528
△33.29%
세외수입관리
22,000
19,500
2,500
12.82%
재산관리
826,027
1,859,088
△1,033,061
△55.57%
과표부기관리
124,350
104,976
19,374
18.46%
투명한 회계운영
55,476
34,040
21,436
62.97%
일반행정
8,431,736
10,932,314
△2,500,578
△22.87%
군정 조정 지원
1,015,369
1,739,414
△724,045
△41.63%
군정시책 추진
403,650
1,051,020
△647,370
△61.59%
군정 홍보
360,510
443,684
△83,174
△18.75%
감사운영 지원
12,640
11,680
960
8.22%
법무운영 지원
66,240
75,500
△9,260
△12.26%
예산운영 지원
172,329
157,530
14,799
9.39%
지방행정강화
18,200
9,000
9,200
102.22%
행정역량강화
18,200
9,000
9,200
102.22%
주민자치 역량 강화
374,912
250,000
124,912
49.96%
주민자치센터 지원
6,500
6,500
0
0.00%
자원봉사 활성화
109,912
109,092
820
0.75%
지역단체 활성화
258,500
250,000
8,500
3.40%
지방행정 역량 강화
2,129,511
1,848,089
281,422
15.23%
주민참여행정
617,198
487,724
129,474
26.55%
효율적 조직관리
123,449
78,481
44,968
57.30%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
청원체련행사 및 공무원체육대회
79,850
61,500
18,350
29.84%
지역교류 추진
10,000
0
10,000
100.00%
지방공무원 육성
1,171,167
1,061,234
109,933
10.36%
공무원단체 지원
90,780
75,958
14,822
19.51%
통계관리
21,686
25,133
△3,447
△13.72%
과거사 정리
15,381
23,959
△8,578
△35.80%
행정 정보화
1,075,763
1,159,048
△83,285
△7.19%
정보화 운영
785,465
640,656
144,809
22.60%
정보화마을 육성
44,373
44,373
0
0.00%
정보통신운영
189,925
226,019
△36,094
△15.97%
정보통신 환경조성
56,000
248,000
△192,000
△77.42%
주민행정 편의 도모
66,119
58,228
7,891
13.55%
민원 서비스 향상
66,119
58,228
7,891
13.55%
주민 행정편의 도모
356,609
225,779
130,830
57.95%
주민행정 지원
343,174
213,039
130,135
61.09%
산림자원 보호관리
11,135
10,440
695
6.66%
민원서비스 향상
2,300
2,300
0
0.00%
주민 행정편의 도모
265,096
194,909
70,187
36.01%
주민행정 지원
249,651
180,329
69,322
38.44%
산림자원 보호관리
13,445
12,680
765
6.03%
민원실 운영
2,000
1,900
100
5.26%
주민 행정편의 도모
272,630
209,219
63,411
30.31%
주민행정 지원
257,185
194,639
62,546
32.13%
민원서비스 향상
2,000
1,900
100
5.26%
산림자원 보호관리
13,445
12,680
765
6.03%
주민 행정편의 도모
276,067
228,403
47,664
20.87%
주민행정 지원
262,962
215,983
46,979
21.75%
산림자원 보호관리
10,805
10,120
685
6.77%
민원서비스 향상
2,300
2,300
0
0.00%
주민 행정편의 도모
277,165
203,079
74,086
36.48%
주민행정 지원
262,545
190,099
72,446
38.11%
산림자원 보호관리
12,620
11,080
1,540
13.90%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
민원서비스 향상
2,000
1,900
100
5.26%
주민 행정편의 도모
263,150
197,449
65,701
33.27%
주민행정 지원
249,355
185,269
64,086
34.59%
산림자원 보호관리
11,795
10,280
1,515
14.74%
민원서비스 향상
2,000
1,900
100
5.26%
주민 행정편의 도모
241,145
253,999
△12,854
△5.06%
주민행정 지원
230,650
245,019
△14,369
△5.86%
산림자원 보호관리
8,495
7,080
1,415
19.99%
민원서비스 향상
2,000
1,900
100
5.26%
재무활동(기획홍보실)
800,000
0
800,000
100.00%
보전지출
800,000
0
800,000
100.00%
재무활동(재무과)
1,000,000
1,000,000
0
0.00%
내부거래지출
1,000,000
1,000,000
0
0.00%
공공질서및안전
10,294,792
7,507,911
2,786,881
37.12%
재난방재ㆍ민방위
10,294,792
7,507,911
2,786,881
37.12%
재해 및 재난예방
9,948,949
7,469,381
2,479,568
33.20%
민방위 교육훈련
86,899
106,917
△20,018
△18.72%
재해예방 대책
1,608,007
127,212
1,480,795
1164.04%
치수관리
8,200,873
5,895,776
2,305,097
39.10%
재난예방
53,170
1,339,476
△1,286,306
△96.03%
재무활동(재난안전관리과)
345,843
38,530
307,313
797.59%
내부거래지출
345,843
38,530
307,313
797.59%
교육
1,324,361
1,800,442
△476,081
△26.44%
유아및초중등교육
1,324,361
1,800,442
△476,081
△26.44%
지역교육활성화
1,324,361
1,800,442
△476,081
△26.44%
지역인재육성
1,324,361
1,800,442
△476,081
△26.44%
문화및관광
4,639,941
7,306,816
△2,666,875
△36.50%
문화예술
570,064
1,419,052
△848,988
△59.83%
문화예술진흥
570,064
1,419,052
△848,988
△59.83%
지방문화 육성
280,520
1,147,020
△866,500
△75.54%
문화단체 육성
289,544
272,032
17,512
6.44%
관광
930,438
855,957
74,481
8.70%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
관광진흥
930,438
0
930,438
100.00%
관광기반시설 확충
837,946
0
837,946
100.00%
관광홍보및서비스개선
92,492
0
92,492
100.00%
체육
1,605,859
4,446,390
△2,840,531
△63.88%
군민체육 육성
1,605,859
4,446,390
△2,840,531
△63.88%
군민체육 활성화
1,015,364
941,550
73,814
7.84%
체육시설 확충
535,495
3,234,080
△2,698,585
△83.44%
문화시설 운영관리
55,000
45,000
10,000
22.22%
문화재
1,499,320
585,417
913,903
156.11%
문화유산의 보존
1,499,320
585,417
913,903
156.11%
문화재 관리
1,499,320
585,417
913,903
156.11%
문화및관광일반
34,260
0
34,260
100.00%
문화유적지 보존
34,260
0
34,260
100.00%
지방기념물 관리
34,260
0
34,260
100.00%
환경보호
7,880,569
6,690,987
1,189,582
17.78%
상하수도ㆍ수질
4,821,532
3,492,223
1,329,309
38.06%
수질보전
816,745
631,605
185,140
29.31%
하천 및 지하수 관리
12,220
19,300
△7,080
△36.68%
먹는물 유지관리
804,525
612,305
192,220
31.39%
재무활동(환경보호과)
4,004,787
2,860,618
1,144,169
40.00%
내부거래지출
4,004,787
2,860,618
1,144,169
40.00%
폐기물
2,704,574
742,593
1,961,981
264.21%
쾌적한 생활환경
2,704,574
742,593
1,961,981
264.21%
환경관리일반
35,100
15,200
19,900
130.92%
사업장 폐기물 관리
210,554
260,634
△50,080
△19.21%
폐기물 종합처리시설 관리
801,920
461,719
340,201
73.68%
축산폐수 및 분뇨처리 지원
7,000
5,040
1,960
38.89%
신재생에너지사업
1,650,000
0
1,650,000
100.00%
환경보호일반
354,463
2,456,171
△2,101,708
△85.57%
자연환경보호
354,463
2,456,171
△2,101,708
△85.57%
문화관광자원개발
354,463
1,830,567
△1,476,104
△80.64%
사회복지
24,590,019
19,715,812
4,874,207
24.72%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
기초생활보장
6,707,127
5,939,652
767,475
12.92%
저소득층 생활안정 지원
6,491,895
5,708,101
783,794
13.73%
국민의 최저 생활보장
4,947,648
4,270,241
677,407
15.86%
자활서비스
1,440,553
1,330,280
110,273
8.29%
주민생활지원연계
103,694
107,580
△3,886
△3.61%
재무활동(주민생활지원과)
215,232
231,551
△16,319
△7.05%
내부거래지출
215,232
231,551
△16,319
△7.05%
취약계층지원
1,173,577
928,074
245,503
26.45%
장애인복지 증진
1,173,577
928,074
245,503
26.45%
장애인복지증진
1,173,577
928,074
245,503
26.45%
보육ㆍ가족및여성
3,118,925
2,669,609
449,316
16.83%
여성아동복지
3,058,925
2,669,609
389,316
14.58%
여성권익증진
317,716
449,370
△131,654
△29.30%
아동복지
575,084
581,185
△6,101
△1.05%
보육사업 운영지원
2,115,319
1,639,054
476,265
29.06%
한부모가정 지원
50,806
0
50,806
100.00%
재무활동(주민생활지원과)
60,000
0
60,000
100.00%
내부거래지출
60,000
0
60,000
100.00%
노인ㆍ청소년
11,780,056
7,920,733
3,859,323
48.72%
청소년 보호
168,290
0
168,290
100.00%
청소년 건전 육성
168,290
0
168,290
100.00%
노인복지 및 청소년 보호
11,611,766
7,890,733
3,721,033
47.16%
공설묘지 관리
990
960
30
3.13%
노인생활안정
11,577,776
7,634,233
3,943,543
51.66%
장례식장 건립
33,000
100,000
△67,000
△67.00%
노동
118,627
0
118,627
100.00%
고용 촉진 및 안정
17,963
0
17,963
100.00%
고용촉진훈련
17,963
0
17,963
100.00%
공공근로사업
100,664
0
100,664
100.00%
공공근로사업
100,664
0
100,664
100.00%
보훈
42,020
44,468
△2,448
△5.51%
국가보훈관리 및 지원
42,020
44,468
△2,448
△5.51%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
보훈사업 추진
42,020
44,468
△2,448
△5.51%
주택
1,562,000
1,672,200
△110,200
△6.59%
주거 환경 개선
1,562,000
1,672,200
△110,200
△6.59%
건축행정 추진
10,700
13,400
△2,700
△20.15%
마을회관 및 모정지원
678,100
425,000
253,100
59.55%
주거환경 개선
873,200
1,233,800
△360,600
△29.23%
사회복지일반
87,687
541,076
△453,389
△83.79%
사회복지일반
87,687
291,820
△204,133
△69.95%
주민생활지원서비스
16,500
14,350
2,150
14.98%
지역사회복지
71,187
277,470
△206,283
△74.34%
보건
2,223,984
3,075,603
△851,619
△27.69%
보건의료
2,198,084
3,075,603
△877,519
△28.53%
군민건강증진
2,198,084
3,075,603
△877,519
△28.53%
의료시설 확충
114,254
1,174,223
△1,059,969
△90.27%
보건지소 운영
286,140
264,886
21,254
8.02%
보건진료소 운영
8,157
75,657
△67,500
△89.22%
질병예방 활동 강화
398,474
696,683
△298,209
△42.80%
방문보건사업
162,810
310,818
△148,008
△47.62%
의료원 운영
604,966
553,336
51,630
9.33%
건강증진사업
623,283
0
623,283
100.00%
식품의약안전
25,900
0
25,900
100.00%
위생관리
25,900
6,000
19,900
331.67%
위생관리
25,900
6,000
19,900
331.67%
농림해양수산
50,257,032
44,487,970
5,769,062
12.97%
농업ㆍ농촌
40,641,180
35,355,269
5,285,911
14.95%
농촌발전지원
17,000
0
17,000
100.00%
농촌발전기획운영
17,000
0
17,000
100.00%
농업건강중심도시 조성
4,142,305
4,070,706
71,599
1.76%
농정시책 추진
37,700
119,328
△81,628
△68.41%
농촌복지 증진
1,539,596
1,312,376
227,220
17.31%
농업소득기반구축
1,063,000
1,579,000
△516,000
△32.68%
5.3프로젝트사업 추진
833,537
554,696
278,841
50.27%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
한우랑 사과랑 축제 추진
668,472
0
668,472
100.00%
농업경쟁력 강화
13,692,214
13,756,819
△64,605
△0.47%
친환경농업 육성
2,991,388
6,287,545
△3,296,157
△52.42%
양정관리
4,672,947
1,006,960
3,665,987
364.06%
특화작목 명품화
3,982,516
5,663,278
△1,680,762
△29.68%
조건불리직접지불제
301,300
370,719
△69,419
△18.73%
농산물 유통구조 개선
1,744,063
428,317
1,315,746
307.19%
축산경쟁력 확보
21,000
0
21,000
100.00%
우량가축 사육기반 구축
21,000
0
21,000
100.00%
장수한우 명품화
4,682,480
5,422,888
△740,408
△13.65%
장수한우 명품화 지원
802,210
1,891,708
△1,089,498
△57.59%
장수 한우 명품화 기반구축
3,880,270
3,531,180
349,090
9.89%
축산 경쟁력 강화
6,522,751
2,171,113
4,351,638
200.43%
우량가축사육기반 조성
3,137,439
1,269,747
1,867,692
147.09%
가축방역
601,793
459,866
141,927
30.86%
축산분뇨 처리지원
400,600
441,500
△40,900
△9.26%
승마레저타운조성
2,322,919
0
2,322,919
100.00%
안전축산물 유통
60,000
0
60,000
100.00%
농촌생활 기반구축
6,351,356
5,638,080
713,276
12.65%
농업기반 정비
2,399,249
1,388,750
1,010,499
72.76%
농촌 생활환경 정비
3,277,883
3,957,334
△679,451
△17.17%
안정적 용수공급
674,224
291,996
382,228
130.90%
과학영농기술 지원
1,161,980
720,046
441,934
61.38%
농촌지도기반 조성
208,996
176,280
32,716
18.56%
농업 전문인력 양성
242,800
338,306
△95,506
△28.23%
농업경영지도
80,342
34,846
45,496
130.56%
농기계 사업단 운영
629,842
170,614
459,228
269.16%
농업기술 개발보급
3,150,094
2,465,617
684,477
27.76%
고품질 생산기술 지도
440,889
1,028,608
△587,719
△57.14%
소득작목 연구개발
1,131,546
444,410
687,136
154.62%
사과시험포 운영
212,497
226,297
△13,800
△6.10%
탑푸르트 생산연구
294,570
139,002
155,568
111.92%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
농촌생활 활력화 지원
1,070,592
627,300
443,292
70.67%
재무활동(농업소득과)
400,000
1,100,000
△700,000
△63.64%
내부거래지출
400,000
1,100,000
△700,000
△63.64%
재무활동(기술담당관)
500,000
10,000
490,000
4900.00%
내부거래지출
500,000
10,000
490,000
4900.00%
임업ㆍ산촌
9,585,852
9,097,701
488,151
5.37%
산림자원화
7,291,616
6,077,531
1,214,085
19.98%
조림사업
1,953,384
1,437,684
515,700
35.87%
숲가꾸기 사업
2,003,159
1,508,945
494,214
32.75%
산림자원 소득화
241,745
304,043
△62,298
△20.49%
산림자원 보호
1,151,888
1,126,845
25,043
2.22%
임도시설 및 산촌개발
1,941,440
1,700,014
241,426
14.20%
산림자원의 소득화
2,294,236
3,020,170
△725,934
△24.04%
도시숲 조성
484,193
1,071,738
△587,545
△54.82%
휴양림 운영
1,810,043
1,948,432
△138,389
△7.10%
해양수산ㆍ어촌
30,000
35,000
△5,000
△14.29%
수산경쟁력 강화
30,000
35,000
△5,000
△14.29%
내수면 지원
30,000
35,000
△5,000
△14.29%
산업ㆍ중소기업
3,019,764
45,333
2,974,431
6561.29%
산업금융지원
300,000
0
300,000
100.00%
재무활동(기획홍보실)
300,000
0
300,000
100.00%
내부거래지출(중소기업)
300,000
0
300,000
100.00%
산업진흥ㆍ고도화
2,361,700
0
2,361,700
100.00%
지역경제 활성화
2,361,700
205,498
2,156,202
1049.26%
지역경제 활성화
2,361,700
205,498
2,156,202
1049.26%
에너지및자원개발
358,064
5,727
352,337
6152.21%
에너지 수급 안정
358,064
5,727
352,337
6152.21%
에너지 안전관리
358,064
5,727
352,337
6152.21%
수송및교통
9,888,848
10,284,990
△396,142
△3.85%
도로
8,170,401
8,542,065
△371,664
△4.35%
도로시설 관리
8,170,401
8,542,065
△371,664
△4.35%
지방도 관리
152,500
153,715
△1,215
△0.79%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
군도·농어촌 도로
8,017,901
8,388,350
△370,449
△4.42%
대중교통ㆍ물류등기타
1,718,447
1,742,925
△24,478
△1.40%
교통행정 개선
1,718,447
1,742,925
△24,478
△1.40%
교통안전 시설확충
273,679
146,701
126,978
86.56%
대중교통 지원
1,419,768
1,596,224
△176,456
△11.05%
교통법규확립
3,000
0
3,000
100.00%
교통안전확보
22,000
0
22,000
100.00%
국토및지역개발
14,009,160
8,447,442
5,561,718
65.84%
지역및도시
12,470,200
8,447,442
4,022,758
47.62%
지적정보 관리
43,399
48,317
△4,918
△10.18%
지적관리
43,399
48,317
△4,918
△10.18%
토지종합정보
606,509
285,234
321,275
112.64%
부동산관리
77,842
61,934
15,908
25.69%
도로명 새주소 사업
528,667
223,300
305,367
136.75%
지역개발
11,061,992
6,921,693
4,140,299
59.82%
건설행정 추진
401,375
209,971
191,404
91.16%
주민숙원사업
4,912,096
3,873,506
1,038,590
26.81%
도시기반
4,569,740
1,837,036
2,732,704
148.76%
도로시설 관리
35,780
30,180
5,600
18.56%
오지개발사업
1,143,001
971,000
172,001
17.71%
친환경하천
758,300
1,192,198
△433,898
△36.39%
하천관리
736,400
1,174,198
△437,798
△37.28%
하천행정
21,900
18,000
3,900
21.67%
산업단지
1,538,960
0
1,538,960
100.00%
농공단지 조성 및 운영
38,960
20,606
18,354
89.07%
농공단지 관리
38,960
20,606
18,354
89.07%
재무활동(기획홍보실)
1,500,000
2,750,200
△1,250,200
△45.46%
내부거래지출(농공단지)
1,500,000
1,950,200
△450,200
△23.08%
예비비
4,263,976
8,040,632
△3,776,656
△46.97%
예비비
4,263,976
8,040,632
△3,776,656
△46.97%
예비비
4,263,976
8,040,632
△3,776,656
△46.97%
예비비
4,263,976
8,040,632
△3,776,656
△46.97%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
기타
30,533,537
28,726,527
1,807,010
6.29%
기타
30,533,537
28,726,527
1,807,010
6.29%
행정운영경비(기획홍보실)
104,730
99,694
5,036
5.05%
인력운영비
71,000
68,200
2,800
4.11%
기본경비
33,730
31,494
2,236
7.10%
행정운영경비(주민생활지원과)
31,464
24,716
6,748
27.30%
인력운영비
4,200
3,000
1,200
40.00%
기본경비
27,264
21,716
5,548
25.55%
행정운영경비(농업소득과)
39,064
35,078
3,986
11.36%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
34,864
30,878
3,986
12.91%
행정운영경비(행정지원과)
1,397,708
1,336,824
60,884
4.55%
인력운영비
1,359,953
1,307,660
52,293
4.00%
기본경비
37,755
29,164
8,591
29.46%
행정운영경비(재무과)
26,139,817
24,569,907
1,569,910
6.39%
인력운영비
26,106,567
24,540,691
1,565,876
6.38%
기본경비
33,250
29,216
4,034
13.81%
행정운영경비(민원과)
35,651
27,240
8,411
30.88%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
31,451
23,040
8,411
36.51%
행정운영경비(환경보호과)
39,677
34,210
5,467
15.98%
인력운영비
4,380
4,440
△60
△1.35%
기본경비
35,297
29,770
5,527
18.57%
행정운영경비(산림문화관광과)
41,342
34,699
6,643
19.14%
인력운영비
4,200
12,451
△8,251
△66.27%
기본경비
37,142
22,248
14,894
66.95%
행정운영경비(축산과)
34,414
0
34,414
100.00%
인력운영비
13,093
0
13,093
100.00%
기본경비
21,321
0
21,321
100.00%
행정운영경비(건설과)
230,126
198,102
32,024
16.17%
인력운영비
189,612
173,562
16,050
9.25%
기본경비
40,514
24,540
15,974
65.09%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
행정운영경비(재난안전관리과)
24,321
22,459
1,862
8.29%
인력운영비
3,000
3,000
0
0.00%
기본경비
21,321
19,459
1,862
9.57%
행정운영경비(의회사무과)
792,610
818,924
△26,314
△3.21%
인력운영비
677,215
696,531
△19,316
△2.77%
기본경비
115,395
122,393
△6,998
△5.72%
행정운영경비(보건사업과)
457,795
367,634
90,161
24.52%
인력운영비
325,597
260,800
64,797
24.85%
기본경비
132,198
106,834
25,364
23.74%
행정운영경비(기술담당관)
161,296
155,012
6,284
4.05%
인력운영비
25,667
20,308
5,359
26.39%
기본경비
135,629
134,704
925
0.69%
행정운영경비(문예체육시설사업소)
49,160
42,240
6,920
16.38%
인력운영비
3,360
3,400
△40
△1.18%
기본경비
45,800
38,840
6,960
17.92%
행정운영경비(장수읍)
167,463
213,824
△46,361
△21.68%
인력운영비
11,520
10,960
560
5.11%
기본경비
155,943
202,864
△46,921
△23.13%
행정운영경비(산서면)
110,918
103,726
7,192
6.93%
인력운영비
10,080
9,520
560
5.88%
기본경비
100,838
94,206
6,632
7.04%
행정운영경비(번암면)
101,431
120,525
△19,094
△15.84%
인력운영비
10,120
9,560
560
5.86%
기본경비
91,311
110,965
△19,654
△17.71%
행정운영경비(장계면)
177,932
183,733
△5,801
△3.16%
인력운영비
11,480
10,920
560
5.13%
기본경비
166,452
172,813
△6,361
△3.68%
행정운영경비(천천면)
115,705
101,256
14,449
14.27%
인력운영비
10,080
9,520
560
5.88%
기본경비
105,625
91,736
13,889
15.14%
행정운영경비(계남면)
114,603
104,273
10,330
9.91%
인력운영비
10,080
9,520
560
5.88%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
기본경비
104,523
94,753
9,770
10.31%
행정운영경비(계북면)
166,310
109,419
56,891
51.99%
인력운영비
10,120
9,560
560
5.86%
기본경비
156,190
99,859
56,331
56.41%