부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
기획홍보실
정책:
군정 조정 지원
단위:
군정시책 추진
(단위:천원)
기획홍보실
10,437,898
12,884,044
△2,446,146
국 8,981
균 1,351,800
도 11,691
군 9,065,426
군정 조정 지원
1,015,369
1,739,414
△724,045
군정시책 추진
403,650
1,051,020
△647,370
군정 종합관리 운영
289,850
976,520
△686,670
201
일반운영비
48,750
38,100
10,650
01 사무관리비
○총액
○2009년도 군정보고 동영상 CD제작
○주요업무계획등 책자유인
○위원회 참석수당
―의정비심의위원회
―규제개혁위원회
―군정평가 및 자문위원회
02 공공운영비
○성과관리 프로그램 유지보수
28,100
15,650
43,750
12,100
10,000
10,000원*1,000개
15,000
5,000원*500부*6종
6,650
2,800
70,000원*4회*10명
1,050
70,000원*3회*5명
2,800
70,000원*2회*20명
10,000
△5,000
5,000
5,000
202
여비
14,000
13,000
1,000
01 국내여비
○기획업무 추진
○군정 주요사업장 현지 확인
13,000
1,000
14,000
10,000
4,000
203
업무추진비
27,100
15,000
12,100
03 시책추진업무추진비
○시책추진 간담회
○현안사업 추진 간담회
○주요시책 및 행사 추진(POOL)
15,000
12,100
27,100
5,000
10,000
12,100
207
연구개발비
200,000
240,000
△40,000
01 연구용역비
○군정주요시책 추진 용역
240,000
△40,000
200,000
200,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획홍보실
정책:
군정 조정 지원
단위:
군정시책 추진
(단위:천원)
국제교류 운영
100,000
69,700
30,300
202
여비
95,000
64,700
30,300
04 국제화여비
○공무원 글로벌 벤치마킹 해외여비
○일반 해외연수
○초급관리자 과정 해외 연수여비
0
95,000
95,000
35,000
3,500,000원*10명
42,000
3,500,000원*12명
18,000
3,000,000원*3명*2회
306
출연금
5,000
5,000
0
01 출연금
○지방자치단체 국제화재단 출연금
5,000
0
5,000
5,000
발전제안제도 운영
4,800
4,800
0
301
일반보상금
4,800
4,800
0
12 기타보상금
○발전제안제도 운영에 따른 민간인 보상
―금상
―은상
―동상
―장려상
―시상금품
4,800
0
4,800
4,800
1,000
1,000,000원*1명
1,400
700,000원*2명
1,000
500,000원*2명
1,200
300,000원*4명
200
50,000원*4명
자매결연 및 교류사업 추진
9,000
0
9,000
201
일반운영비
2,000
0
2,000
03 행사운영비
○자매결연 시군 방문 차량 임차
0
2,000
2,000
2,000
203
업무추진비
4,000
0
4,000
03 시책추진업무추진비
○자매결연 시군방문 행사 참석자 초청경비
0
4,000
4,000
4,000
307
민간이전
3,000
0
3,000
02 민간경상보조
○국민화합운동 및 상호교류사업 추진
0
3,000
3,000
3,000
군정 홍보
360,510
443,684
△83,174
군정 기획홍보
360,510
443,684
△83,174
201
일반운영비
342,310
418,984
△76,674
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획홍보실
정책:
군정 조정 지원
단위:
군정 홍보
(단위:천원)
01 사무관리비
○총액
○논개고을푸른장수 발행
○군지편찬위원회 위원참석수당
02 공공운영비
○브리핑룸 공공요금
418,984
△79,674
339,310
256,000
74,000
9,310
70,000원*7회*19명
0
3,000
3,000
3,000
202
여비
9,000
9,000
0
01 국내여비
○군정기획 홍보 국내출장 여비
9,000
0
9,000
9,000
203
업무추진비
5,000
5,000
0
03 시책추진업무추진비
○군정시책 홍보
5,000
0
5,000
5,000
308
자치단체등이전
2,700
2,700
0
05 자치단체간부담금
○도보게재 비용
2,700
0
2,700
2,700
405
자산취득비
1,500
8,000
△6,500
01 자산및물품취득비
○노트북 구입
8,000
△6,500
1,500
1,500
감사운영 지원
12,640
11,680
960
감사관리
12,640
11,680
960
201
일반운영비
5,640
5,180
460
01 사무관리비
○총액
5,180
460
5,640
5,640
202
여비
3,000
4,000
△1,000
01 국내여비
○감사운영 추진
4,000
△1,000
3,000
3,000
203
업무추진비
1,000
1,000
0
03 시책추진업무추진비
○읍면 여론파악 및 진정민원 해소
1,000
0
1,000
1,000
405
자산취득비
3,000
1,500
1,500
01 자산및물품취득비
1,500
1,500
3,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획홍보실
정책:
군정 조정 지원
단위:
감사운영 지원
(단위:천원)
○감사용 노트북 대체구입
3,000
1,500,000원*2대
법무운영 지원
66,240
75,500
△9,260
법무관리
66,240
75,500
△9,260
201
일반운영비
63,240
73,500
△10,260
01 사무관리비
○총액
○법령집 및 자치법규 추록발간
○소송 대리인 선임료
73,500
△10,260
63,240
2,640
35,600
25,000
202
여비
3,000
2,000
1,000
01 국내여비
○법무업무 추진
2,000
1,000
3,000
3,000
예산운영 지원
172,329
157,530
14,799
예산편성 및 지원
121,329
66,530
54,799
201
일반운영비
42,450
40,000
2,450
01 사무관리비
○총액
○지방재정심의위원회 참석수당
40,000
2,450
42,450
40,000
2,450
70,000원*5회*7명
202
여비
22,000
12,000
10,000
01 국내여비
○예산업무 추진
○보통교부세 및 각종 합동사무
○군정지원
12,000
10,000
22,000
5,000
7,000
10,000
203
업무추진비
3,000
3,000
0
03 시책추진업무추진비
○재정력 확충 및 예산업무 추진
3,000
0
3,000
3,000
303
포상금
15,000
0
15,000
01 포상금
○예산업무담당자 산업시찰
0
15,000
15,000
15,000
403
자치단체등자본이전
38,079
11,530
26,549
02 공기관등에대한대행사업비
○지방재정관리시스템 유지보수비
○지방재정관리시스템 3단계 구축비
11,530
26,549
38,079
11,424
26,655
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획홍보실
정책:
군정 조정 지원
단위:
예산운영 지원
(단위:천원)
405
자산취득비
800
0
800
01 자산및물품취득비
○예산심의실 TV구입
0
800
800
800
800,000원*1대
군정지원
11,000
21,000
△10,000
203
업무추진비
11,000
11,000
0
03 시책추진업무추진비
○군정 주요행사 및 시책사업 추진
11,000
0
11,000
11,000
공통예산 지원
40,000
70,000
△30,000
201
일반운영비
10,000
40,000
△30,000
01 사무관리비
○기관운영 사무관리비(POOL)
40,000
△30,000
10,000
10,000
202
여비
30,000
30,000
0
01 국내여비
○기관운영 국내여비(POOL)
30,000
0
30,000
30,000
지방행정강화
18,200
9,000
9,200
행정역량강화
18,200
9,000
9,200
지역혁신 역량 강화
18,200
9,000
9,200
201
일반운영비
6,200
0
6,200
01 사무관리비
○각종 보고회 파워포인트 자료 제작
○지역혁신협의회 운영위원 참석수당
0
6,200
6,200
2,000
500,000원*4회
4,200
70,000원*20명*3회
202
여비
3,000
0
3,000
01 국내여비
○혁신업무 추진 국내출장여비
0
3,000
3,000
3,000
301
일반보상금
4,000
4,000
0
10 행사실비보상금
○지역혁신협의회 행사 및 워크숍 참석보상
○지역혁신협의회 혁신투어
4,000
0
4,000
3,000
100,000원*5명*6회
1,000
50,000원*20명
306
출연금
5,000
5,000
0
01 출연금
○한국지역진흥재단 출연금
5,000
0
5,000
5,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획홍보실
정책:
지역경제 활성화
단위:
지역경제 활성화
(단위:천원)
지역경제 활성화
2,361,700
0
2,361,700
균 1,351,800
도 7,200
군 1,002,700
지역경제 활성화
2,361,700
0
2,361,700
균 1,351,800
도 7,200
군 1,002,700
물가안정 및 지역경제 활성화
30,280
0
30,280
201
일반운영비
23,280
0
23,280
01 사무관리비
○장수사랑 상품권 및 봉투 제작
○물가대책위원회 등 참석수당
03 행사운영비
○행락철 물가안정 캠페인 전개
17,700
4,680
22,380
20,700
1,680
70,000원*3회*8명
600
300
900
900
300,000원*3회
202
여비
5,500
0
5,500
01 국내여비
○지역경제 업무추진
4,000
1,500
5,500
5,500
203
업무추진비
1,500
0
1,500
03 시책추진업무추진비
○지역경제 활성화 추진
2,000
△500
1,500
1,500
소비자고발센터 및 물가조사 지원
19,860
0
19,860
101
인건비
3,960
0
3,960
10 기간제근로자등보수
○유급물가 모니터요원
―기본급
4,608
△648
3,960
3,960
3,960
33,000원*60일*2명
307
민간이전
14,400
0
14,400
02 민간경상보조
○소비자고발센터 운영비
14,400
0
14,400
14,400
1,200,000원*12회
402
민간자본이전
1,500
0
1,500
01 민간자본보조
○소비자고발센터 사무환경개선
0
1,500
1,500
1,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획홍보실
정책:
지역경제 활성화
단위:
지역경제 활성화
(단위:천원)
재래시장 활성화 추진
44,160
0
44,160
101
인건비
7,550
0
7,550
10 기간제근로자등보수
○장수.장계시장 관리
―평일
―휴일
―산재보험료
0
7,550
7,550
7,550
4,452
42,000원*53일*2명
2,898
63,000원*23일*2명
200
201
일반운영비
11,610
0
11,610
01 사무관리비
○총액
○택배도우미 작업복 및 모자 구입
02 공공운영비
○총액
1,805
△195
1,610
1,210
400
50,000원*2벌*4명
10,800
△800
10,000
10,000
307
민간이전
10,000
0
10,000
04 민간행사보조
○재래시장 활성화 행사
10,000
0
10,000
10,000
5,000,000원*2개소
401
시설비및부대비
15,000
0
15,000
01 시설비
○재래시장 보수
122,500
△107,500
15,000
15,000
재래시장 시설 현대화사업
2,253,000
0
2,253,000
균 1,351,800
군 901,200
401
시설비및부대비
2,253,000
0
2,253,000
균 1,351,800
군 901,200
01 시설비
○장수시장 비가림시설
○산서시장 현대화사업
02 감리비
0
2,202,681
2,202,681
930,891
균 571,800
군 359,091
1,271,790
균 780,000
군 491,790
0
37,070
37,070
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획홍보실
정책:
지역경제 활성화
단위:
지역경제 활성화
(단위:천원)
○장수시장 비가림시설 감리비
○산서시장 현대화사업 감리비
03 시설부대비
○장수시장 비가림시설 시설부대비
○산서시장 현대화사업 시설부대비
16,010
953,000,000원*1.6799%
21,060
1,300,000,000원*1.62%
0
13,249
13,249
6,099
953,000,000원*0.6399%
7,150
1,300,000,000원*0.55%
전통시장 현장 택배도우미 운영
14,400
0
14,400
도 7,200
군 7,200
301
일반보상금
14,400
0
14,400
도 7,200
군 7,200
12 기타보상금
○재래시장 택배도우미
0
14,400
14,400
14,400
30,000원*4명*월10일*12월
도 7,200
군 7,200
고용 촉진 및 안정
17,963
0
17,963
국 8,981
도 4,491
군 4,491
고용촉진훈련
17,963
0
17,963
국 8,981
도 4,491
군 4,491
고용촉진훈련
17,963
0
17,963
국 8,981
도 4,491
군 4,491
301
일반보상금
17,963
0
17,963
국 8,981
도 4,491
군 4,491
12 기타보상금
0
17,963
17,963
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획홍보실
정책:
고용 촉진 및 안정
단위:
고용촉진훈련
(단위:천원)
○고용촉진 훈련비
17,963
17,963,000
국 8,981
도 4,491
군 4,491
농공단지 조성 및 운영
38,960
0
38,960
농공단지 관리
38,960
0
38,960
농공단지 관리
38,960
0
38,960
101
인건비
660
0
660
10 기간제근로자등보수
○농공단지 축구장관리(농약,비료살포)
0
660
660
660
33,000원*4일*5명
201
일반운영비
6,000
0
6,000
02 공공운영비
○총액
10,296
△4,296
6,000
6,000
206
재료비
4,300
0
4,300
01 재료비
○농공단지 체육시설 관리
―비료구입비
―농약구입비
○전통식품 홍보전시관 전시재료
―농산물
―한약재
―기타 특산물
4,300
0
4,300
1,400
600
6,000원*50포*2회
800
10,000원*40병*2회
2,900
800
40,000원*20종
900
45,000원*20종
1,200
200,000원*6종
207
연구개발비
23,000
0
23,000
01 연구용역비
○장계농공단지 사후환경영향조사 용역
0
23,000
23,000
23,000
401
시설비및부대비
5,000
0
5,000
01 시설비
○농공단지유지관리비
6,010
△1,010
5,000
5,000
농촌발전지원
17,000
0
17,000
농촌발전기획운영
17,000
0
17,000
농촌발전기획운영관리
15,000
0
15,000
201
일반운영비
9,000
0
9,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획홍보실
정책:
농촌발전지원
단위:
농촌발전기획운영
(단위:천원)
01 사무관리비
○총액
0
9,000
9,000
9,000
202
여비
6,000
0
6,000
01 국내여비
○농촌발전기획업무추진 여비
0
6,000
6,000
6,000
건강도시 건설선포
2,000
0
2,000
203
업무추진비
2,000
0
2,000
03 시책추진업무추진비
○건강도시 건설 시책추진
0
2,000
2,000
2,000
예비비
4,263,976
8,040,632
△3,776,656
예비비
4,263,976
8,040,632
△3,776,656
예비비
4,263,976
4,836,864
△572,888
801
예비비
4,263,976
4,836,864
△572,888
01 예비비
○예비비
4,836,864
△572,888
4,263,976
4,263,976
행정운영경비(기획홍보실)
104,730
99,694
5,036
인력운영비
71,000
68,200
2,800
부서운영 인력운영비
43,500
43,200
300
203
업무추진비
7,500
7,200
300
01 기관운영업무추진비
○기획홍보실장(4급)
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
3,000
300
3,300
3,300
4,200
0
4,200
4,200
350,000원*12월
304
연금부담금등
36,000
36,000
0
03 의원상해부담금
○의원상해부담금
36,000
0
36,000
36,000
150,000원*1명*120일*2년
군정수행 인력운영비
27,500
25,000
2,500
203
업무추진비
27,500
25,000
2,500
01 기관운영업무추진비
○부군수(기준액)
25,000
2,500
27,500
27,500
기본경비
33,730
31,494
2,236
기본경비
33,730
31,494
2,236
201
일반운영비
20,770
17,944
2,826
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
기획홍보실
정책:
행정운영경비(기획홍보실)
단위:
기본경비
(단위:천원)
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○사무실 전화요금
15,544
146
15,690
15,690
2,400
2,680
5,080
5,080
202
여비
12,960
12,000
960
01 국내여비
○부서운영 국내여비
12,000
960
12,960
12,960
재무활동(기획홍보실)
800,000
0
800,000
보전지출
800,000
0
800,000
보전지출
800,000
0
800,000
802
반환금기타
800,000
0
800,000
01 국고보조금반환금
○국고보조금반환금
02 시ㆍ도비보조금반환금
○시.도비보조금반환금
0
500,000
500,000
500,000
0
300,000
300,000
300,000
재무활동(기획홍보실)
1,500,000
0
1,500,000
내부거래지출(농공단지)
1,500,000
0
1,500,000
내부거래지출
1,500,000
0
1,500,000
701
기타회계전출금
1,500,000
0
1,500,000
01 기타회계전출금
○농공지구단지조성 특별회계 전출금
1,450,200
49,800
1,500,000
1,500,000
재무활동(기획홍보실)
300,000
0
300,000
내부거래지출(중소기업)
300,000
0
300,000
내부거래지출
300,000
0
300,000
702
기금전출금
300,000
0
300,000
01 기금전출금
○중소기업 육성기금 전출금
0
300,000
300,000
300,000