부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
민원과
정책:
주민행정 편의 도모
단위:
민원 서비스 향상
(단위:천원)
민원과
4,032,125
3,834,144
197,981
국 172,880
균 292,000
도 428,278
군 3,138,967
주민행정 편의 도모
66,119
58,228
7,891
국 19,880
군 46,239
민원 서비스 향상
66,119
58,228
7,891
국 19,880
군 46,239
열린 민원행정 운영
36,809
47,924
△11,115
101
인건비
10,564
13,528
△2,964
10 기간제근로자등보수
○외국인 대화방 운영
―기본급
―유급휴일수당
―고용산재보험료
13,528
△2,964
10,564
10,564
8,448
33,000원*128일*2명
1,716
33,000원*26일*2명
400
201
일반운영비
18,245
15,196
3,049
01 사무관리비
○총액
○민원창구 직원 유니폼 구입
02 공공운영비
○총액
10,730
2,430
13,160
10,910
2,250
450,000원*5명
4,466
619
5,085
5,085
202
여비
8,000
7,000
1,000
01 국내여비
○열린 민원행정 업무추진
○행정정보공개 및 G4C추진 국내출장
7,000
1,000
8,000
5,000
3,000
안락한 민원실 운영
9,430
10,304
△874
201
일반운영비
9,430
6,454
2,976
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
4,948
842
5,790
5,790
1,506
2,134
3,640
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
민원과
정책:
주민행정 편의 도모
단위:
민원 서비스 향상
(단위:천원)
○총액
3,640
가족관계등록부 정비
19,880
0
19,880
국 19,880
101
인건비
13,500
0
13,500
국 13,500
10 기간제근로자등보수
○가족관계등록부 사업추진
―기본급
―4대보험
0
13,500
13,500
13,500
12,096
32,000원*54일*7개읍면
국 12,096
1,404
국 1,404
201
일반운영비
6,380
0
6,380
국 6,380
01 사무관리비
○가족관계등록부 추진 사무용품
0
6,380
6,380
6,380
국 6,380
지적정보 관리
43,399
48,317
△4,918
도 10,487
군 32,912
지적관리
43,399
48,317
△4,918
도 10,487
군 32,912
신뢰받는 지적공부관리 및 민원서비스향상
17,860
20,535
△2,675
201
일반운영비
13,860
11,820
2,040
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○토지이동 통보용 등기우표
10,820
1,290
12,110
12,110
1,000
750
1,750
1,750
1,750원*1,000매
202
여비
4,000
4,000
0
01 국내여비
○토지이동 및 지적측량성과검사 현지조사
4,000
0
4,000
4,000
지적공부 정리 자료 전산화
11,415
22,067
△10,652
도 3,425
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
민원과
정책:
지적정보 관리
단위:
지적관리
(단위:천원)
지적공부 정리 자료 전산화
군 7,990
201
일반운영비
11,415
22,067
△10,652
도 3,425
군 7,990
01 사무관리비
○지적공부정리자료 전산화
22,067
△10,652
11,415
11,415
3,200원*3,567장
도 3,425
군 7,990
지적 기준점 관리
14,124
0
14,124
도 7,062
군 7,062
201
일반운영비
14,124
0
14,124
도 7,062
군 7,062
01 사무관리비
○자연마을단위 지적기준점 설치
0
14,124
14,124
14,124
107,000원*132점
도 7,062
군 7,062
토지종합정보
606,509
285,234
321,275
국 153,000
도 125,767
군 327,742
부동산관리
77,842
61,934
15,908
개별공시지가 조사 산정
77,842
61,934
15,908
101
인건비
12,076
11,608
468
10 기간제근로자등보수
○개별공시지가 조사업무보조
―기본급
―유급휴일수당
―연차수당
11,608
468
12,076
12,076
9,563
37,500원*255일
1,950
37,500원*52일
563
37,500원*15일
201
일반운영비
62,766
47,326
15,440
01 사무관리비
○총액
23,500
14,440
37,940
8,510
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
민원과
정책:
토지종합정보
단위:
부동산관리
(단위:천원)
○개별공시지가 검증수수료
○부동산평가위원회 참석수당
○새주소위원회 참석수당
02 공공운영비
○총액
○한국토지종합정보시스템 유지보수 수수료
22,500
3,080
70,000원*11명*4회
3,850
70,000원*11명*5회
23,826
1,000
24,826
5,000
19,826
202
여비
3,000
3,000
0
01 국내여비
○개별공시지가 및 개발부담금 대상토지 조
3,000
0
3,000
3,000
도로명 새주소 사업
528,667
223,300
305,367
국 153,000
도 125,767
군 249,900
도로명 건물번호 부여
528,667
223,300
305,367
국 153,000
도 125,767
군 249,900
401
시설비및부대비
528,667
223,300
305,367
국 153,000
도 125,767
군 249,900
01 시설비
○도로명 주소사업
03 시설부대비
○도로명 주소사업 부대비
221,700
303,160
524,860
524,860
국 153,000
도 125,767
군 246,093
1,600
2,207
3,807
3,807
528,667,000원*0.72%
주거 환경 개선
1,562,000
1,672,200
△110,200
균 292,000
도 121,500
군 1,148,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
민원과
정책:
주거 환경 개선
단위:
건축행정 추진
(단위:천원)
건축행정 추진
10,700
13,400
△2,700
건축행정 추진
10,700
13,400
△2,700
201
일반운영비
6,200
8,900
△2,700
01 사무관리비
○총액
8,900
△2,700
6,200
6,200
202
여비
4,500
4,500
0
01 국내여비
○건축민원업무 현지 확인
4,500
0
4,500
4,500
마을회관 및 모정지원
678,100
425,000
253,100
마을회관 및 모정지원
678,100
425,000
253,100
402
민간자본이전
678,100
425,000
253,100
01 민간자본보조
○마을회관 신축
○마을모정 신축
○마을회관 보수
○마을모정 보수
425,000
253,100
678,100
200,000
50,000,000원*4동
350,000
25,000,000원*14동
105,000
5,000,000원*21동
23,100
1,650,000원*14동
주거환경 개선
873,200
1,233,800
△360,600
균 292,000
도 121,500
군 459,700
도시주거환경개선
588,200
1,006,300
△418,100
균 292,000
군 296,200
401
시설비및부대비
588,200
1,006,300
△418,100
균 292,000
군 296,200
01 시설비
○노하 도시주거환경개선사업(3차)
03 시설부대비
○노하 도시주거환경개선사업(3차) 시설부
대비
1,000,000
△416,000
584,000
584,000
균 292,000
군 292,000
6,300
△2,100
4,200
4,200
빈집정비
210,000
45,000
165,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
민원과
정책:
주거 환경 개선
단위:
주거환경 개선
(단위:천원)
빈집정비
도 84,000
군 126,000
301
일반보상금
210,000
45,000
165,000
도 84,000
군 126,000
12 기타보상금
○빈집 정비
45,000
165,000
210,000
210,000
1,000,000원*210동
도 84,000
군 126,000
사랑의집 고쳐주기
75,000
62,500
12,500
도 37,500
군 37,500
307
민간이전
75,000
0
75,000
도 37,500
군 37,500
05 민간위탁금
○사랑의집 고쳐주기 지원
0
75,000
75,000
75,000
2,500,000원*30동
도 37,500
군 37,500
교통행정 개선
1,718,447
1,742,925
△24,478
도 170,524
군 1,547,923
교통안전 시설확충
273,679
146,701
126,978
교통행정사업
273,679
0
273,679
101
인건비
622
0
622
10 기간제근로자등보수
○공용터미널 화장실 청소 인건비
―기본급
―산재보험료
0
622
622
622
600
200,000원*3월*1개소*1명
22
201
일반운영비
17,557
0
17,557
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
0
7,807
7,807
7,807
0
9,750
9,750
3,750
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
민원과
정책:
교통행정 개선
단위:
교통안전 시설확충
(단위:천원)
○자동차 과태료 고지서 송달 우편료
―등기
―일반
6,000
3,500
1,750원*2,000부
2,500
250원*10,000부
202
여비
4,500
0
4,500
01 국내여비
○교통업무관련 추진
0
4,500
4,500
4,500
401
시설비및부대비
251,000
0
251,000
01 시설비
○교통신호등 정비
―신호제어기 교체
―경보등(LED)교체 및 정비
―보행등(LED)교체 및 정비
―경광등 설치(신설)
○교통표지판 신설 및 교체
―신설
―교체
○차선 재도색 등
―차선재도색
―횡단보도, 문자 등
○반사경 설치
○교통신호 유지보수(단가계약)
○교통신호 시설물(전기) 소규모 수선비
○공용주차장 유지관리
○어린이보호구역 개선사업
―미끄럼방지시설 교체
○어린이 교통안전 학습판 설치지원
0
251,000
251,000
65,500
36,000
12,000,000원*3대
10,000
2,000,000원*5대
15,000
1,500,000원*10대
4,500
900,000원*5대
50,000
30,000
300,000원*100개
20,000
200,000원*100개
70,000
60,000
4,000원*15,000㎡
10,000
5,000원*2,000㎡
9,000
450,000원*20개
10,000
10,000,000원*1식
3,000
300,000원*10개
3,500
500,000원*7개소
13,000
13,000
65,000원*100㎡*2개소
27,000
3,000,000원*9개학교
대중교통 지원
1,419,768
1,596,224
△176,456
도 170,524
군 1,249,244
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
민원과
정책:
교통행정 개선
단위:
대중교통 지원
(단위:천원)
손실보상금 지급
12,000
9,000
3,000
207
연구개발비
12,000
9,000
3,000
01 연구용역비
○농어촌 버스 실차조사(1회)
9,000
3,000
12,000
12,000
유가보조금 지원
792,000
1,000,000
△208,000
307
민간이전
792,000
1,000,000
△208,000
09 운수업계보조금
○유가보조금(사업용 여객,화물)
1,000,000
△208,000
792,000
792,000
66,000,000원*12개월
손실보상금 지원
615,768
0
615,768
도 170,524
군 445,244
307
민간이전
615,768
0
615,768
도 170,524
군 445,244
09 운수업계보조금
○벽지·비수익노선 손실보상(21개노선)
○농어촌버스 재정지원 보조
0
615,768
615,768
464,930
도 95,105
군 369,825
150,838
도 75,419
군 75,419
교통법규확립
3,000
0
3,000
자동차과태료징수
3,000
0
3,000
303
포상금
3,000
0
3,000
01 포상금
○자동차과태료 징수 읍면 포상금
0
3,000
3,000
3,000
300,000,000원*1%
교통안전확보
22,000
0
22,000
교통안전기본계획수립
22,000
0
22,000
207
연구개발비
22,000
0
22,000
01 연구용역비
○교통안전기본계획 수립용역
0
22,000
22,000
22,000
22,000,000원*1회
행정운영경비(민원과)
35,651
27,240
8,411
인력운영비
4,200
4,200
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
민원과
정책:
행정운영경비(민원과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
인력운영비
4,200
4,200
0
203
업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
4,200
0
4,200
4,200
350,000원*12월
기본경비
31,451
23,040
8,411
기본경비
31,451
23,040
8,411
201
일반운영비
21,371
15,040
6,331
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
12,040
2,331
14,371
14,371
3,000
4,000
7,000
7,000
202
여비
10,080
8,000
2,080
01 국내여비
○부서운영 국내여비
8,000
2,080
10,080
10,080