부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
번암면
정책:
주민 행정편의 도모
단위:
주민행정 지원
(단위:천원)
번암면
374,061
329,744
44,317
주민 행정편의 도모
272,630
209,219
63,411
주민행정 지원
257,185
194,639
62,546
청사운영
3,300
2,500
800
401
시설비및부대비
3,000
1,000
2,000
01 시설비
○당직실 싱크대 하수관 정비
1,000
2,000
3,000
3,000
405
자산취득비
300
0
300
01 자산및물품취득비
○가스렌지
0
300
300
300
300,000원*1대
취약지 개발
100,000
50,000
50,000
401
시설비및부대비
100,000
50,000
50,000
01 시설비
○소규모 주민편익사업
50,000
50,000
100,000
100,000
망향정 주변정비
1,320
5,280
△3,960
101
인건비
1,320
1,280
40
10 기간제근로자등보수
○망향정 주변 제초작업
1,280
40
1,320
1,320
33,000원*2일*20명
면정 주요시책 추진
4,700
1,200
3,500
202
여비
3,200
0
3,200
01 국내여비
○면정 주요현안 추진
0
3,200
3,200
3,200
203
업무추진비
1,500
1,200
300
03 시책추진업무추진비
○주요 현안해소 및 교류사업 추진
1,200
300
1,500
1,500
하계방역
7,441
3,929
3,512
101
인건비
4,360
3,929
431
10 기간제근로자등보수
○하계방역
―기본급
―유급휴일수당
―4대보험(국민,건강,고용,산재)
3,929
431
4,360
4,360
3,300
33,000원*100일
660
33,000원*20일
400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
번암면
정책:
주민 행정편의 도모
단위:
주민행정 지원
(단위:천원)
206
재료비
3,081
0
3,081
01 재료비
○하계방역 유류비
0
3,081
3,081
3,081
비지정 관광지 청결유지
1,980
1,920
60
101
인건비
1,980
1,920
60
10 기간제근로자등보수
○유원지 청결유지
1,920
60
1,980
1,980
33,000원*15일*4명
면민의 장 시상
3,000
3,000
0
201
일반운영비
3,000
3,000
0
03 행사운영비
○면민의 장 시상
―면민의 장 메달 제작
―면민의 장 패 제작
3,000
0
3,000
3,000
2,400
600,000원*4명
600
150,000원*4개
주민참여 지원
96,710
96,710
0
301
일반보상금
96,710
96,710
0
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○통·리·반장 수당 및 활동비
―이장 기본수당
―이장 상여금
―이장 회의참석 수당
―반장 보상금
10 행사실비보상금
○군정 여론모니터요원 수련회
○이장 시책교육
○주민명예감독관 및 건설업자 교육참석보
상
94,890
0
94,890
94,890
67,200
200,000원*28명*12월
11,200
200,000원*28명*2회
13,440
20,000원*28명*2회*12월
3,050
50,000원*61명
1,820
0
1,820
560
20,000원*28명*1회
560
10,000원*28명*2회
700
10,000원*70명*1회
주요도로변꽃길조성
5,734
0
5,734
101
인건비
3,234
0
3,234
10 기간제근로자등보수
○화단 및 도로변 꽃길가꾸기
0
3,234
3,234
3,234
33,000원*14일*7명
206
재료비
2,500
0
2,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
번암면
정책:
주민 행정편의 도모
단위:
주민행정 지원
(단위:천원)
01 재료비
○꽃박스 및 꽃길조성 재료
―꽃묘
―퇴비
0
2,500
2,500
2,500
2,000
500원*2,000주*2회
500
5,000원*50포*2회
주민자치센터 운영
33,000
30,100
2,900
201
일반운영비
18,000
18,300
△300
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
03 행사운영비
○지역교류행사(구산동,석동)
8,340
640
8,980
8,980
6,960
△940
6,020
6,020
3,000
0
3,000
3,000
1,500,000원*2개지역
301
일반보상금
15,000
10,800
4,200
10 행사실비보상금
○프로그램 강사 수당
10,800
4,200
15,000
15,000
민원서비스 향상
2,000
1,900
100
민원실 운영
2,000
1,900
100
201
일반운영비
2,000
1,900
100
01 사무관리비
○총액
1,900
100
2,000
2,000
산림자원 보호관리
13,445
12,680
765
산불예방
1,400
1,000
400
302
이주및재해보상금
1,400
1,000
400
02 민간인재해보상금
○산불진화출동 민간인 급식비
1,000
400
1,400
1,400
7,000원*100명*2회
주요 도로변 관리
12,045
11,680
365
101
인건비
12,045
11,680
365
10 기간제근로자등보수
○주요 도로변 풀베기(50km)
○군도 및 농어촌도로 풀베기사업
11,680
365
12,045
8,250
33,000원*5일*50명
3,795
33,000원*5일*23명
행정운영경비(번암면)
101,431
120,525
△19,094
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
번암면
정책:
행정운영경비(번암면)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
인력운영비
10,120
9,560
560
인력운영비
10,120
9,560
560
203
업무추진비
10,120
9,560
560
01 기관운영업무추진비
○기관운영업무추진비(면장)
02 정원가산업무추진비
○정원가산업무추진비
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
6,000
600
6,600
6,600
560
△40
520
520
40,000원*13명
3,000
0
3,000
3,000
250,000원*12월
기본경비
91,311
110,965
△19,654
기본경비
91,311
110,965
△19,654
201
일반운영비
70,251
85,065
△14,814
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
19,500
0
19,500
19,500
65,565
△14,814
50,751
50,751
202
여비
21,060
22,500
△1,440
01 국내여비
○부서운영 국내여비
02 월액여비
○월액여비
2,340
0
2,340
2,340
20,160
△1,440
18,720
18,720
120,000원*13명*12월