부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
의료시설 확충
(단위:천원)
보건사업과
2,655,879
3,443,237
△787,358
국 83,721
기 350,258
분 25,877
도 110,753
군 2,085,270
군민건강증진
2,198,084
3,075,603
△877,519
국 83,721
기 340,459
분 25,877
도 108,794
군 1,639,233
의료시설 확충
114,254
1,174,223
△1,059,969
분 339
군 113,915
진료지원
73,014
78,769
△5,755
분 339
군 72,675
101
인건비
57,884
63,639
△5,755
10 기간제근로자등보수
○간호사 인부임(기술 격무)
―기본급
―유급휴일수당
―연차수당
―휴일근무수당
―시간외수당
○방사선 인부임(기술 보통)
―기본급
―유급휴일수당
―연차수당
―휴일근무수당
63,639
△5,755
57,884
38,802
25,500
50,000원*255일*2명
5,200
50,000원*52일*2명
1,500
50,000원*15일*2명
3,000
75,000원*20일*2명
3,602
9,380원*16시간*12월*2명
19,082
11,985
47,000원*255일
2,444
47,000원*52일
705
47,000원*15일
3,948
70,500원*56일
202
여비
14,000
14,000
0
01 국내여비
14,000
0
14,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
의료시설 확충
(단위:천원)
○보건행정업무 추진
14,000
301
일반보상금
1,130
1,130
0
분 339
군 791
10 행사실비보상금
○마을건강원 보수교육
―강사료
―참석자 보상
1,130
0
1,130
1,130
400
분 120
군 280
730
10,000원*73명
분 219
군 511
진료장비 및 시설보강
41,240
17,310
23,930
201
일반운영비
2,000
2,000
0
01 사무관리비
○지역보건의료계획및농특계획서 유인
2,000
0
2,000
2,000
202
여비
2,000
2,000
0
01 국내여비
○농어촌 의료서비스 개선사업 추진
2,000
0
2,000
2,000
203
업무추진비
2,000
2,000
0
03 시책추진업무추진비
○보건의료사업 추진
2,000
0
2,000
2,000
401
시설비및부대비
35,240
11,310
23,930
01 시설비
○의사숙소 시설물 보수
○의사숙소 내부도색
○장례식장 지붕판넬 보수
○장례식장 도배
○장례식장 현관 및 간판보수
○장례식장 배기후드 설치
11,310
23,930
35,240
9,000
10,000
12,240
85,000원*144㎡
1,500
1,000
1,500
보건지소 운영
286,140
264,886
21,254
보건의료사업 추진
86,340
76,511
9,829
201
일반운영비
82,500
74,111
8,389
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
보건지소 운영
(단위:천원)
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
14,150
0
14,150
14,150
59,961
8,389
68,350
68,350
202
여비
3,840
2,400
1,440
01 국내여비
○보건지소 마을순회진료
○치과순회진료
2,400
1,440
3,840
2,400
1,440
의료약품 구입
186,000
177,000
9,000
307
민간이전
186,000
177,000
9,000
01 의료및구료비
○보건지소 진료약품 및 소모품
―산서 보건지소
―번암 보건지소
―천천 보건지소
―계남 보건지소
―계북 보건지소
177,000
9,000
186,000
186,000
12,000
1,000,000원*12월
60,000
5,000,000원*12월
42,000
3,500,000원*12월
36,000
3,000,000원*12월
36,000
3,000,000원*12월
진료장비 및 시설보강
13,800
11,375
2,425
401
시설비및부대비
5,800
4,475
1,325
01 시설비
○계북보건지소 이중창문 보수
○계북보건지소 커텐설치
○산서보건지소 창문보수
○번암보건지소 의사숙소 보수
4,475
1,325
5,800
1,500
300
3,000
1,000
500,000원*2개소
405
자산취득비
8,000
6,900
1,100
01 자산및물품취득비
○계남보건지소 물품
―팩스
― 선풍기
―대기실탁자, 의자
―수은혈압계
6,900
1,100
8,000
1,200
400
400,000원*1대
200
50,000원*4대
300
150,000원*2조
300
300,000원*1개
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
보건지소 운영
(단위:천원)
○번암보건지소 치과엑스선 방어막
○산서보건지소 물품
―에어컨
―선풍기
○천천보건지소 치과 고압멸균기
○계북보건지소
―대기실탁자
―접종실 장의자
―안내게시판
―팩스
700
700,000원*1조
1,100
1,000
1,000,000원*1대
100
50,000원*2대
4,000
4,000,000원*1대
1,000
150
150,000원*1조
300
300,000원*1조
150
150,000원*1조
400
400,000원*1대
보건진료소 운영
8,157
75,657
△67,500
도 1,800
군 6,357
진료장비 및 시설보강
2,157
75,657
△73,500
201
일반운영비
2,157
2,157
0
02 공공운영비
○총액
2,157
0
2,157
2,157
보건진료원 능력배양
6,000
0
6,000
도 1,800
군 4,200
202
여비
6,000
0
6,000
도 1,800
군 4,200
04 국제화여비
○보건진료원 해외연수
0
6,000
6,000
6,000
3,000,000원*2명
도 1,800
군 4,200
질병예방 활동 강화
398,474
696,683
△298,209
국 14,398
기 38,062
도 14,193
군 331,821
취약지 방역소독
96,733
79,835
16,898
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
질병예방 활동 강화
(단위:천원)
101
인건비
5,252
4,584
668
10 기간제근로자등보수
○하계방역 인건비
―기본급
―유급휴일수당
―고용·산재보험료
4,584
668
5,252
5,252
3,960
33,000원*120일
792
33,000원*24일
500
201
일반운영비
3,120
0
3,120
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
0
1,120
1,120
1,120
0
2,000
2,000
2,000
202
여비
1,500
0
1,500
01 국내여비
○예방접종 및 방역활동 강화
0
1,500
1,500
1,500
206
재료비
83,861
71,751
12,110
01 재료비
○방역사업용 살충제
○우물 소독약
○가을철 발열성질환 기피제
○방역사업용 유류
―경유
―휘발유
○차량 연막소독기 약품통
○방역차량 부속품(경광등 및 싸이렌)
71,751
12,110
83,861
50,000
25,000원*2,000ℓ
180
3,000원*60㎏
12,500
2,500원*5,000병
19,481
17,820
1,650원*90ℓ*120일
1,661
1,730원*8ℓ*120일
500
500,000원*1조
1,200
405
자산취득비
3,000
3,500
△500
01 자산및물품취득비
○휴대용 방역소독기
3,500
△500
3,000
3,000
500,000원*6대
모성건강과 출산지원
70,000
77,500
△7,500
301
일반보상금
70,000
77,500
△7,500
01 사회보장적수혜금
○출산 지원금(첫째·둘째아)
77,500
△7,500
70,000
70,000
500,000원*140명
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
질병예방 활동 강화
(단위:천원)
의료비 지원
2,237
2,107
130
307
민간이전
2,237
2,107
130
05 민간위탁금
○한센병 환자 이동진료사업
2,107
130
2,237
2,237
전염병 예방사업
3,000
6,779
△3,779
201
일반운영비
3,000
4,779
△1,779
01 사무관리비
○총액
3,000
0
3,000
3,000
예방접종
71,612
77,155
△5,543
307
민간이전
71,612
77,155
△5,543
01 의료및구료비
○예방접종사업 소모품
○태아 기형아 검사
○모유 수유용품
○등록임부 철분제
○영·유아 예방접종 약품
○인플루엔자 예방접종 약품
―유료
―무료
○신증후군출혈열 예방접종 약품
77,155
△5,543
71,612
1,800
900
45,000원*20명
10,000
6,000
30,000원*200명
4,162
45,000
15,000
6,000원*2,500명
30,000
6,000원*5,000명
3,750
7,500원*500명
모자보건사업
43,859
24,561
19,298
국 14,398
기 11,546
도 7,828
군 10,087
201
일반운영비
895
0
895
국 509
기 158
도 114
군 114
01 사무관리비
○임산부·아동건강관리(표준모자보건수첩)
0
895
895
316
2,000원*158권
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
질병예방 활동 강화
(단위:천원)
○영·유아 건강검진사업 홍보비
○업무위탁수수료(영·유아 건강검진)
기 158
도 79
군 79
350
국 280
도 35
군 35
229
국 229
307
민간이전
42,964
24,561
18,403
국 13,889
기 11,388
도 7,714
군 9,973
05 민간위탁금
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
○불임부부 지원(5건)
○영·유아 건강검진사업
○산모·신생아 도우미 지원사업
○선천성대사이상검사 및 환아관리(172명)
○임산부·아동건강관리(철분제)
24,561
18,403
42,964
15,338
기 7,669
도 3,835
군 3,834
7,536
국 3,768
도 754
군 3,014
1,244
13,370원*93명
국 995
도 124
군 125
11,408
570,400원*20명
국 9,126
도 1,141
군 1,141
3,903
기 1,952
도 976
군 975
3,044
8,010원*5월*76명
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
질병예방 활동 강화
(단위:천원)
○신생아 난청조기 진단사업(신생아청각선
별검사)
기 1,522
도 761
군 761
491
기 245
도 123
군 123
국가 예방접종사업
53,033
43,548
9,485
기 26,516
도 3,845
군 22,672
101
인건비
19,825
19,500
325
기 9,912
군 9,913
10 기간제근로자등보수
○예방접종 전산등록요원
―기본급
―유급휴일수당
―연차수당
―교통보조비
○예방접종 전산등록요원 4대보험료
―고용보험료 사업주부담금
―산업재해보상 보험료
19,500
325
19,825
18,305
14,107
55,320원*255일*1명
기 7,054
군 7,053
2,877
55,320원*52일*1명
기 1,438
군 1,439
554
55,320원*10일*1명
기 277
군 277
767
기 384
군 383
1,520
268
기 134
군 134
107
기 53
군 54
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
질병예방 활동 강화
(단위:천원)
―연금보험료
― 국민건강보험료
780
기 390
군 390
365
기 182
군 183
307
민간이전
33,208
24,048
9,160
기 16,604
도 3,845
군 12,759
01 의료및구료비
○인플루엔자 예방접종(무료)
○장티푸스 예방접종(무료)
○3세이하 일본뇌염 예방접종(무료)
○3세이상 일본뇌염 예방접종(무료)
○신증후군출혈열 예방접종(무료 1,380명)
○B형간염 수직감염(무료)
24,048
9,160
33,208
3,786
기 1,893
도 379
군 1,514
1,110
3,650원*304명
기 555
도 111
군 444
276
1,515원*182명
기 138
도 28
군 110
472
3,025원*156명
기 236
도 47
군 189
10,060
기 5,030
도 1,006
군 4,024
360
기 180
도 36
군 144
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
질병예방 활동 강화
(단위:천원)
○소아마비 예방접종(무료)
○디티에이피 예방접종(무료)
○엠엠알 예방접종(무료)
○B형간염 예방접종(무료)
○티디 예방접종(무료)
○수두 예방접종(무료)
○병·의원 접종비
2,324
9,681원*240명
기 1,162
도 232
군 930
1,054
3,444원*306명
기 527
도 105
군 422
1,168
8,715원*134명
기 584
도 117
군 467
276
1,682원*164명
기 138
도 28
군 110
1,130
12,988원*87명
기 565
도 113
군 452
694
11,551원*60명
기 347
도 69
군 278
10,498
기 5,249
도 1,574
군 3,675
출산 지원금
56,000
56,000
0
도 2,520
군 53,480
301
일반보상금
56,000
56,000
0
도 2,520
군 53,480
01 사회보장적수혜금
○출산 지원금(3자녀이상)
56,000
0
56,000
8,400
300,000원*28명
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
질병예방 활동 강화
(단위:천원)
○출산 지원금 추가지원(3자녀이상)
도 2,520
군 5,880
47,600
1,700,000원*28명
마약류 관리
2,000
0
2,000
202
여비
2,000
0
2,000
01 국내여비
○불법 마약류 합동단속
0
2,000
2,000
2,000
방문보건사업
162,810
310,818
△148,008
기 55,124
도 7,764
군 99,922
방문보건
41,200
34,760
6,440
201
일반운영비
8,000
8,760
△760
01 사무관리비
○총액
03 행사운영비
○고혈압 당뇨식이 체험행사
5,760
△760
5,000
5,000
3,000
0
3,000
3,000
202
여비
3,000
3,000
0
01 국내여비
○방문보건업무 추진
3,000
0
3,000
3,000
307
민간이전
25,000
23,000
2,000
01 의료및구료비
○방문보건 간호용품(욕창용품 등)
○가정방문 진료용품 및 약품(거즈 등)
○당뇨환자관리 사업용 혈당스틱
23,000
2,000
25,000
5,000
15,000
5,000
1,000원*5,000개
405
자산취득비
5,200
0
5,200
01 자산및물품취득비
○방문보건 교육물품
―빔프로젝트
―스크린 등
0
5,200
5,200
5,200
4,000
1,200
맞춤형 방문보건사업
87,308
63,122
24,186
기 43,654
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
방문보건사업
(단위:천원)
맞춤형 방문보건사업
도 485
군 43,169
101
인건비
79,454
58,320
21,134
기 39,727
군 39,727
10 기간제근로자등보수
○방문보건인력 인부임
―기본급
―기말수당
―가계지원비
―정근수당
―명절휴가비
―기타수당
○방문보건인력 4대보험료
―고용보험료
―산업재해보상보험료
―연금보험료
58,320
21,134
79,454
69,336
41,424
863,000원*12월*4명
기 20,712
군 20,712
6,904
863,000원*50%*4회*4명
기 3,452
군 3,452
6,904
863,000원*50%*4회*4명
기 3,452
군 3,452
3,452
863,000원*50%*2회*4명
기 1,726
군 1,726
3,452
863,000원*50%*2회*4명
기 1,726
군 1,726
7,200
150,000원*12월*4명
기 3,600
군 3,600
7,200
842
56,100,000원*1.5/100
기 421
군 421
336
기 168
군 168
4,294
기 2,147
군 2,147
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
방문보건사업
(단위:천원)
―국민건강보험료
○퇴직정산금
1,728
36,000원*4명*12월
기 864
군 864
2,918
기 1,459
군 1,459
201
일반운영비
4,410
4,802
△392
기 2,205
도 141
군 2,064
01 사무관리비
○맞춤형 방문건강관리 FMTP교육비
○맞춤형 방문건강관리 전담인력 교육비
○맞춤형 방문건강관리 최고관리자 교육비
4,802
△392
4,410
3,000
1,500,000원*2명
기 1,500
군 1,500
1,300
325,000원*4명
기 650
도 130
군 520
110
기 55
도 11
군 44
301
일반보상금
600
0
600
기 300
도 60
군 240
10 행사실비보상금
○자원봉사자교육 참석자 보상
0
600
600
600
12,000원*50명
기 300
도 60
군 240
307
민간이전
2,844
0
2,844
기 1,422
도 284
군 1,138
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
방문보건사업
(단위:천원)
01 의료및구료비
○암환자관리 의료용품 구입(누용낭외6종)
0
2,844
2,844
2,844
기 1,422
도 284
군 1,138
방문보건사업운영비
6,750
0
6,750
도 2,025
군 4,725
201
일반운영비
800
0
800
도 240
군 560
01 사무관리비
○맞춤형 방문건강관리교육 강사료
0
800
800
800
도 240
군 560
301
일반보상금
5,950
0
5,950
도 1,785
군 4,165
10 행사실비보상금
○자원봉사자 교육 강사료 등
○자원봉사자 활동비
0
5,950
5,950
200
도 60
군 140
5,750
5,000원*10월*115명
도 1,725
군 4,025
만성질환자 관리
7,412
37,247
△29,835
기 3,706
도 600
군 3,106
201
일반운영비
2,412
2,367
45
기 1,206
도 100
군 1,106
01 사무관리비
○만성질환관리 FMTP교육비
2,367
45
2,412
1,412
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
방문보건사업
(단위:천원)
○만성질환 홍보물 구입
기 706
군 706
1,000
1,000원*2종*500명
기 500
도 100
군 400
202
여비
1,120
1,120
0
기 560
도 112
군 448
01 국내여비
○만성질환사업 추진
1,120
0
1,120
1,120
기 560
도 112
군 448
307
민간이전
3,880
33,760
△29,880
기 1,940
도 388
군 1,552
01 의료및구료비
○만성질환관리용 소모품 구입(혈당스틱외4
종)
3,880
0
3,880
3,880
기 1,940
도 388
군 1,552
한방공공보건
12,473
16,557
△4,084
기 7,764
도 2,354
군 2,355
201
일반운영비
1,200
420
780
기 600
도 300
군 300
01 사무관리비
○한방공공보건사업 홍보물 구입
420
780
1,200
1,200
2,000원*600권
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
방문보건사업
(단위:천원)
기 600
도 300
군 300
202
여비
2,000
2,000
0
기 1,320
도 340
군 340
01 국내여비
○한방 공공보건사업 추진
2,000
0
2,000
2,000
기 1,320
도 340
군 340
307
민간이전
2,112
4,212
△2,100
기 1,056
도 528
군 528
01 의료및구료비
○한방 약품 및 소모품 구입
4,212
△2,100
2,112
2,112
기 1,056
도 528
군 528
405
자산취득비
7,161
9,925
△2,764
기 4,788
도 1,186
군 1,187
01 자산및물품취득비
○동맥경화 진단기
9,925
△2,764
7,161
7,161
기 4,788
도 1,186
군 1,187
아토피 관리 사업
7,667
0
7,667
도 2,300
군 5,367
201
일반운영비
7,667
0
7,667
도 2,300
군 5,367
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
방문보건사업
(단위:천원)
01 사무관리비
○아토피사업 홍보물 구입
03 행사운영비
○아토피 상담실 운영 홍보
0
3,000
3,000
3,000
도 900
군 2,100
0
4,667
4,667
4,667
도 1,400
군 3,267
의료원 운영
604,966
553,336
51,630
국 68,000
군 536,966
청사관리
164,302
148,856
15,446
201
일반운영비
164,302
148,856
15,446
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
03 행사운영비
○4개군지역 보건의료원 체련행사
2,430
70
2,500
2,500
146,426
10,856
157,282
157,282
0
4,520
4,520
4,520
진료운영
338,700
324,480
14,220
201
일반운영비
20,520
22,320
△1,800
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
13,700
300
14,000
14,000
8,620
△2,100
6,520
6,520
202
여비
6,000
5,000
1,000
01 국내여비
○진료업무 추진
○건강검진업무 추진
5,000
1,000
6,000
4,000
2,000
207
연구개발비
36,000
36,000
0
01 연구용역비
○원장
36,000
0
36,000
36,000
3,000,000원*12월
301
일반보상금
71,120
66,000
5,120
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
의료원 운영
(단위:천원)
01 사회보장적수혜금
○65세이상 노인본인부담금 지원
10 행사실비보상금
○실무 수습생 교육급식
65,000
5,000
70,000
70,000
1,000
120
1,120
1,120
7,000원*80일*2명
307
민간이전
193,560
187,560
6,000
01 의료및구료비
○입원환자 식대
○진료용 소모품
○진료 약품비
○위탁검사 및 판독료
○건강검진자 간식
○치과보철 기공료
○의무기록제용지
187,560
6,000
193,560
21,600
60,600
5,050,000원*12월
90,000
7,500,000원*12월
9,360
780,000원*12월
3,000
1,000원*3,000명
3,000
250,000원*12월
6,000
405
자산취득비
11,500
7,600
3,900
01 자산및물품취득비
○상하지 에르고미터
○이중활차 부착 종합운동기
7,600
3,900
11,500
10,000
10,000,000원*1대
1,500
1,500,000원*1대
농어촌 응급의료 인프라 확충
101,964
80,000
21,964
국 68,000
군 33,964
101
인건비
101,964
80,000
21,964
국 68,000
군 33,964
10 기간제근로자등보수
○기본급
○유급휴일수당
○연차수당
○고용보험료
80,000
21,964
101,964
56,100
55,000원*255일*4명
국 56,100
11,440
55,000원*52일*4명
국 11,440
2,200
55,000원*10일*4명
국 460
군 1,740
1,046
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
의료원 운영
(단위:천원)
○산재보험료
○연금보험료
○국민건강보험료
○야간근무수당(간호)
○퇴직정산금
○휴일근무수당(방사선,병리사)
418
2,880
60,000원*4명*12월
1,680
35,000원*4명*12월
11,880
55,000원*6일*12월*2명*150%
6,400
1,600,000원*4명
7,920
55,000*4일*12월*2명*150%
건강증진사업
623,283
0
623,283
국 1,323
기 247,273
분 25,538
도 85,037
군 264,112
지역정신보건 추진
2,160
0
2,160
307
민간이전
2,160
0
2,160
01 의료및구료비
○정신질환자 진료비 지원
0
2,160
2,160
2,160
15,000원*12명*12월
구강보건 추진
4,020
0
4,020
201
일반운영비
3,000
0
3,000
03 행사운영비
○구강보건의날 및 축제행사 구강용품
0
3,000
3,000
3,000
2,000원*1,500개
307
민간이전
1,020
0
1,020
01 의료및구료비
○구강보건사업 약품 및 소모품
0
1,020
1,020
1,020
치아홈메우기
4,896
0
4,896
기 2,448
도 1,224
군 1,224
201
일반운영비
1,000
0
1,000
기 500
도 250
군 250
01 사무관리비
0
1,000
1,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
건강증진사업
(단위:천원)
○리플렛 및 보건수첩 제작
1,000
기 500
도 250
군 250
307
민간이전
3,896
0
3,896
기 1,948
도 974
군 974
01 의료및구료비
○치아홈메우기 재료 구입
0
3,896
3,896
3,896
기 1,948
도 974
군 974
의치보철
111,660
0
111,660
기 55,830
도 11,166
군 44,664
201
일반운영비
1,000
0
1,000
기 500
도 100
군 400
01 사무관리비
○노인의치 홍보물 제작
0
1,000
1,000
1,000
기 500
도 100
군 400
307
민간이전
110,660
0
110,660
기 55,330
도 11,066
군 44,264
01 의료및구료비
○의치보철 사후관리(10명)
0
110,660
110,660
1,000
기 500
도 100
군 400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
건강증진사업
(단위:천원)
○노인의치보철 사업
109,660
기 54,830
도 10,966
군 43,864
노인건강프로그램
8,436
0
8,436
기 4,218
군 4,218
307
민간이전
8,436
0
8,436
기 4,218
군 4,218
05 민간위탁금
○치매조기검진사업
0
8,436
8,436
8,436
기 4,218
군 4,218
임산부및영유아보충영양관리사업
97,280
0
97,280
기 48,640
도 9,728
군 38,912
101
인건비
18,862
0
18,862
기 9,431
도 1,886
군 7,545
10 기간제근로자등보수
○영양사 보수
―기본급
―유급휴일수당
―연차수당
0
18,862
18,862
17,435
14,025
55,000원*255일*1명
기 7,012
도 1,403
군 5,610
2,860
55,000원*52일*1명
기 1,430
도 286
군 1,144
550
55,000원*10일*1명
기 275
도 55
군 220
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
건강증진사업
(단위:천원)
○고용보험료사업주부담금
○산업재해보상보험료
○연금보험료
○국민건강보험료
212
14,100,000원*1.5/100
기 106
도 21
군 85
85
14,100,000원*0.6/100
기 43
도 8
군 34
770
기 385
도 77
군 308
360
30,000원*1명*12월
기 180
도 36
군 144
201
일반운영비
3,038
0
3,038
기 1,519
도 304
군 1,215
01 사무관리비
○임산부및 영유아 영양아 영양플러스사업
―교육용품및 홍보물 제작
―영양분석프로그램 구입
―위탁교육비
0
3,038
3,038
3,038
1,438
719,000원*2종
기 719
도 144
군 575
600
600,000원*1식
기 300
도 60
군 240
1,000
500,000원*2명
기 500
도 100
군 400
206
재료비
70,680
0
70,680
기 35,340
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
건강증진사업
(단위:천원)
206
재료비
도 7,068
군 28,272
01 재료비
○식품패키지 구입
0
70,680
70,680
70,680
58,900원*100명*12월
기 35,340
도 7,068
군 28,272
301
일반보상금
600
0
600
기 300
도 60
군 240
10 행사실비보상금
○영양사업 교육강사료
0
600
600
600
120,000원*5회
기 300
도 60
군 240
307
민간이전
500
0
500
기 250
도 50
군 200
01 의료및구료비
○영양플러스사업소모품구입
0
500
500
500
250,000원*2회
기 250
도 50
군 200
405
자산취득비
3,600
0
3,600
기 1,800
도 360
군 1,440
01 자산및물품취득비
○영양분석 장비 구입(빈혈측정장비외3종)
0
3,600
3,600
3,600
900,000원*4대
기 1,800
도 360
군 1,440
암조기검진사업
67,791
0
67,791
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
건강증진사업
(단위:천원)
암조기검진사업
기 33,896
도 6,779
군 27,116
307
민간이전
67,791
0
67,791
기 33,896
도 6,779
군 27,116
05 민간위탁금
○암 조기검진사업
0
67,791
67,791
67,791
기 33,896
도 6,779
군 27,116
암환자의료비지원
56,424
0
56,424
기 28,212
도 5,642
군 22,570
307
민간이전
56,424
0
56,424
기 28,212
도 5,642
군 22,570
01 의료및구료비
○암환자 의료비 지원
0
56,424
56,424
56,424
기 28,212
도 5,642
군 22,570
지역사회만성병조사감시체계구축
35,856
0
35,856
기 17,928
도 3,586
군 14,342
307
민간이전
35,856
0
35,856
기 17,928
도 3,586
군 14,342
02 민간경상보조
○지역사회 건강조사
0
35,856
35,856
35,856
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
건강증진사업
(단위:천원)
기 17,928
도 3,586
군 14,342
생애전환기건강진단사업
1,653
0
1,653
국 1,323
군 330
307
민간이전
1,653
0
1,653
국 1,323
군 330
05 민간위탁금
○생애전환기건강진단사업
0
1,653
1,653
1,653
국 1,323
군 330
건강증진추진
1,000
0
1,000
201
일반운영비
1,000
0
1,000
01 사무관리비
○총액
0
1,000
1,000
1,000
간질환자 관리
8,500
0
8,500
도 2,550
군 5,950
307
민간이전
8,500
0
8,500
도 2,550
군 5,950
01 의료및구료비
○간질환자 진료비 지원
0
8,500
8,500
8,500
도 2,550
군 5,950
치매환자 상담센터 운영 및 등록환자 지원
5,690
0
5,690
분 2,840
도 1,430
군 1,420
307
민간이전
5,690
0
5,690
분 2,840
도 1,430
군 1,420
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
건강증진사업
(단위:천원)
01 의료및구료비
○치매환자 진료비 지원 등
0
5,690
5,690
5,690
분 2,840
도 1,430
군 1,420
정신질환자 사회복귀시설 운영
56,744
0
56,744
분 22,698
도 17,023
군 17,023
307
민간이전
56,744
0
56,744
분 22,698
도 17,023
군 17,023
02 민간경상보조
○장수보건복지센터 운영비
0
56,744
56,744
56,744
분 22,698
도 17,023
군 17,023
정신질환자 사회복귀시설 종사자 특별수당
2,880
0
2,880
도 864
군 2,016
307
민간이전
2,880
0
2,880
도 864
군 2,016
02 민간경상보조
○정신질환자사회복귀시설종사자특별수당
0
2,880
2,880
2,880
도 864
군 2,016
지역사회 정신보건사업
20,000
0
20,000
도 6,000
군 14,000
201
일반운영비
7,000
0
7,000
도 2,100
군 4,900
01 사무관리비
0
2,000
2,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
건강증진사업
(단위:천원)
○주간재활 프로그램 운영 소모품 등
03 행사운영비
○지역 정신보건 행사
2,000
10,000원*20품목*10개
도 600
군 1,400
0
5,000
5,000
5,000
도 1,500
군 3,500
202
여비
2,000
0
2,000
도 600
군 1,400
01 국내여비
○정신질환자 가정방문관리 등
0
2,000
2,000
2,000
도 600
군 1,400
301
일반보상금
5,256
0
5,256
도 1,577
군 3,679
10 행사실비보상금
○주간재활 프로그램 참석자보상
○주간재활 프로그램 참석자 급식
○정신보건 현장체험 임차료
0
5,256
5,256
2,240
5,000원*8개월*4회*14명
도 672
군 1,568
2,016
4,500원*8개월*4회*14명
도 605
군 1,411
1,000
500,000원*2대
도 300
군 700
307
민간이전
5,744
0
5,744
도 1,723
군 4,021
01 의료및구료비
○정신질환자 관리
0
5,744
5,744
5,744
도 1,723
군 4,021
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
건강증진사업
(단위:천원)
저소득층 건강검진
15,991
0
15,991
도 4,807
군 11,184
307
민간이전
15,991
0
15,991
도 4,807
군 11,184
05 민간위탁금
○저소득층 건강검진
0
15,991
15,991
15,991
도 4,807
군 11,184
여성건강검진
8,354
0
8,354
도 2,486
군 5,868
307
민간이전
8,354
0
8,354
도 2,486
군 5,868
05 민간위탁금
○여성 결혼이민자 건강검진
0
8,354
8,354
8,354
도 2,486
군 5,868
전립선 암검진
1,745
0
1,745
도 531
군 1,214
307
민간이전
1,745
0
1,745
도 531
군 1,214
05 민간위탁금
○전립선암 검진
0
1,745
1,745
1,745
도 531
군 1,214
지역특화건강행태개선사업
22,203
0
22,203
기 11,101
도 2,221
군 8,881
201
일반운영비
19,203
0
19,203
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
건강증진사업
(단위:천원)
201
일반운영비
기 9,601
도 1,921
군 7,681
01 사무관리비
○건강증진 FMTP교육 참가비
03 행사운영비
○마을회관순회 체조교실 운영
○수중 아쿠아로빅 운동
○건강캠프
0
3,000
3,000
3,000
1,500,000원*2명
기 1,500
도 300
군 1,200
0
16,203
16,203
8,203
기 4,101
도 821
군 3,281
5,000
50,000원*100명
기 2,500
도 500
군 2,000
3,000
기 1,500
도 300
군 1,200
202
여비
3,000
0
3,000
기 1,500
도 300
군 1,200
01 국내여비
○지역특화 건강행태 개선사업 추진
0
3,000
3,000
3,000
기 1,500
도 300
군 1,200
희귀난치성 유전질환자 지원
30,000
0
30,000
기 15,000
도 3,000
군 12,000
307
민간이전
30,000
0
30,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
건강증진사업
(단위:천원)
307
민간이전
기 15,000
도 3,000
군 12,000
01 의료및구료비
○희귀난치성 유전질환자 지원
0
30,000
30,000
30,000
기 15,000
도 3,000
군 12,000
금연클리닉운영
60,000
0
60,000
기 30,000
도 6,000
군 24,000
101
인건비
18,861
0
18,861
기 9,430
도 1,886
군 7,545
10 기간제근로자등보수
○금연 상담사 보수
―기본급
―유급휴일수당
―연차수당
○고용보험료사업주부담금
○산업재해보상보험료
0
18,861
18,861
17,435
14,025
55,000원*255일*1명
기 7,013
도 1,402
군 5,610
2,860
55,000원*52일*1명
기 1,430
도 286
군 1,144
550
55,000원*10일*1명
기 275
도 55
군 220
211
14,025,000원*1.5/100
기 105
도 21
군 85
85
14,025,000원*0.6/100
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
건강증진사업
(단위:천원)
○연금보험료
○국민건강보험료
기 42
도 9
군 34
770
기 385
도 77
군 308
360
30,000원*1명*12월
기 180
도 36
군 144
201
일반운영비
17,955
0
17,955
기 8,977
도 1,796
군 7,182
03 행사운영비
○금연클리닉 프로그램 운영
―청소년 금연캠프 및 인형극
―이동 금연클리닉실 운영
―금연 지도자 교육
―금연 교육 및 홍보사업
0
17,955
17,955
17,955
5,000
5,000,000원*1개소
기 2,500
도 500
군 2,000
1,000
200,000원*5회
기 500
도 100
군 400
3,000
3,000,000원*1회
기 1,500
도 300
군 1,200
8,955
기 4,477
도 896
군 3,582
202
여비
4,000
0
4,000
기 2,000
도 400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
건강증진사업
(단위:천원)
202
여비
군 1,600
01 국내여비
○금연사업 추진 및 상담사 교육
0
4,000
4,000
4,000
기 2,000
도 400
군 1,600
307
민간이전
19,184
0
19,184
기 9,593
도 1,918
군 7,673
01 의료및구료비
○금연 치료제 구입
0
19,184
19,184
19,184
기 9,593
도 1,918
군 7,673
행정운영경비(보건사업과)
457,795
367,634
90,161
기 9,799
도 1,959
군 446,037
인력운영비
325,597
260,800
64,797
기 9,799
도 1,959
군 313,839
인력운영비
306,000
260,800
45,200
101
인건비
84,000
249,000
△165,000
08 기타직보수
○보건지소 진료활동비
249,000
△165,000
84,000
84,000
700,000원*10명*12월
203
업무추진비
12,000
11,800
200
01 기관운영업무추진비
○기관운영업무추진비(원장)
02 정원가산업무추진비
○정원가산업무추진비
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
3,000
300
3,300
3,300
2,560
△40
2,520
2,520
40,000원*63명
6,240
△60
6,180
6,180
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
행정운영경비(보건사업과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
―기본
―추가
4,200
350,000원*12월
1,980
5,000원*12월*33명
207
연구개발비
210,000
0
210,000
01 연구용역비
○보건의료원 공중보건의사 임상연구비
―전문의
―일반의
0
210,000
210,000
210,000
150,000
1,500,000원*10명*10회
60,000
1,200,000원*5명*10회
운동처방사 보수
19,597
0
19,597
기 9,799
도 1,959
군 7,839
101
인건비
19,597
0
19,597
기 9,799
도 1,959
군 7,839
09 무기계약근로자보수
○운동처방사 보수
―기본급
―기말수당
―시간외수당
―재직수당
―유급휴일수당
0
19,597
19,597
18,255
10,144
39,780원*255일*1명
기 5,072
도 1,014
군 4,058
3,382
10,143,900원*4/12
기 1,691
도 338
군 1,353
1,343
7,460원*15시간*12월
기 672
도 134
군 537
720
60,000원*12월
기 360
도 72
군 288
2,069
39,780원*52일*1명
기 1,035
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
행정운영경비(보건사업과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
―연차수당
○고용보험료사업주부담금
○산업재해보상보험료
○연금보험료
○국민건강보험료
도 207
군 827
597
39,780원*15일*1명
기 298
도 60
군 239
152
기 76
도 15
군 61
60
기 30
도 6
군 24
770
기 385
도 77
군 308
360
기 180
도 36
군 144
기본경비
132,198
106,834
25,364
기본경비
132,198
106,834
25,364
201
일반운영비
79,398
55,274
24,124
01 사무관리비
○총액
○의료원 당직비
02 공공운영비
○총액
28,216
14,240
42,456
18,656
23,800
27,058
9,884
36,942
36,942
202
여비
52,800
51,560
1,240
01 국내여비
○부서운영 국내여비
02 월액여비
○읍면 보건진료원 월액여비
17,000
△200
16,800
16,800
34,560
1,440
36,000
15,840
120,000원*11명*12월
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
행정운영경비(보건사업과)
단위:
기본경비
(단위:천원)
○읍면 보건지소 근무자 월액여비
○장계지역담당 월액여비
18,720
120,000원*13명*12월
1,440
120,000원*1명*12월