부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
산서면
정책:
주민 행정편의 도모
단위:
주민행정 지원
(단위:천원)
산서면
376,014
298,635
77,379
주민 행정편의 도모
265,096
194,909
70,187
주민행정 지원
249,651
180,329
69,322
취약지 개발
100,000
50,000
50,000
401
시설비및부대비
100,000
50,000
50,000
01 시설비
○소규모 주민편익사업
50,000
50,000
100,000
100,000
청사운영
12,150
0
12,150
206
재료비
2,150
0
2,150
01 재료비
○면청사주변 화단조성
―꽃묘
―퇴비
―꽃박스
0
2,150
2,150
2,150
1,000
500원*2,000주
250
5,000원*50포
900
90,000원*10개
401
시설비및부대비
10,000
0
10,000
01 시설비
○자전거 주차장 설치
0
10,000
10,000
10,000
공원 및 문화유적지 관리
5,280
5,120
160
101
인건비
5,280
5,120
160
10 기간제근로자등보수
○체육공원관리
○꽃길조성 화단가꾸기
○유원지 청결유지
5,120
160
5,280
1,980
33,000원*6일*10명
1,320
33,000원*4일*10명
1,980
33,000원*15일*4명
하계방역
7,441
3,929
3,512
101
인건비
4,360
3,929
431
10 기간제근로자등보수
○하계방역
―기본급
―유급휴일수당
―고용 산재보험료
3,929
431
4,360
4,360
3,300
33,000원*100일
660
33,000원*20일
400
206
재료비
3,081
0
3,081
01 재료비
0
3,081
3,081
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산서면
정책:
주민 행정편의 도모
단위:
주민행정 지원
(단위:천원)
○하계방역 유류비(휘발유, 경유)
3,081
주민참여 지원
117,080
117,080
0
301
일반보상금
117,080
117,080
0
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○통·리·반장 수당 및 활동비
―이장 기본수당
―이장 상여금
―이장 회의참석 수당
―반장 보상금
10 행사실비보상금
○군정여론 모니터요원 수련회
○이장 시책교육
○주민명예감독관 및 건설업자 교육참석자
보상
115,120
0
115,120
115,120
81,600
200,000원*34명*12월
13,600
200,000원*34명*2회
16,320
20,000원*34명*2회*12월
3,600
50,000원*72명
1,960
0
1,960
680
20,000원*34명*1회
680
10,000원*34명*2회
600
10,000원*60명*1회
면민의 장
3,000
3,000
0
201
일반운영비
3,000
3,000
0
03 행사운영비
○면민의 장 시상
―면민의 장 메달 제작
―면민의 장 패 제작
3,000
0
3,000
3,000
2,400
600,000원*4명
600
150,000원*4개
면정 시책추진
4,700
1,200
3,500
202
여비
3,200
0
3,200
01 국내여비
○면정 주요현안 추진
0
3,200
3,200
3,200
203
업무추진비
1,500
1,200
300
03 시책추진업무추진비
○주요 현안해소 및 교류사업 추진
1,200
300
1,500
1,500
산림자원 보호관리
13,445
12,680
765
주요 도로변 관리
12,045
11,680
365
101
인건비
12,045
11,680
365
10 기간제근로자등보수
11,680
365
12,045
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산서면
정책:
주민 행정편의 도모
단위:
산림자원 보호관리
(단위:천원)
○주요 도로변 풀베기(50km)
○군도 및 농어촌도로 풀베기 사업
8,250
33,000원*5일*50명
3,795
33,000원*5일*23명
산불예방
1,400
1,000
400
302
이주및재해보상금
1,400
1,000
400
02 민간인재해보상금
○산불진화출동 민간인 급식비
1,000
400
1,400
1,400
7,000원*100명*2회
민원실 운영
2,000
1,900
100
민원처리
2,000
1,900
100
201
일반운영비
2,000
1,900
100
01 사무관리비
○총액
1,900
100
2,000
2,000
행정운영경비(산서면)
110,918
103,726
7,192
인력운영비
10,080
9,520
560
인력운영비
10,080
9,520
560
203
업무추진비
10,080
9,520
560
01 기관운영업무추진비
○기관운영업무추진비(면장)
02 정원가산업무추진비
○정원가산업무추진비
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
6,000
600
6,600
6,600
520
△40
480
480
40,000원*12명
3,000
0
3,000
3,000
250,000원*12월
기본경비
100,838
94,206
6,632
기본경비
100,838
94,206
6,632
201
일반운영비
64,848
69,146
△4,298
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
20,000
△2,000
18,000
18,000
49,146
△2,298
46,848
46,848
202
여비
19,440
21,060
△1,620
01 국내여비
○부서운영 국내여비
2,340
△180
2,160
2,160
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
산서면
정책:
행정운영경비(산서면)
단위:
기본경비
(단위:천원)
02 월액여비
○월액여비
18,720
△1,440
17,280
17,280
120,000원*12명*12월
405
자산취득비
16,550
4,000
12,550
01 자산및물품취득비
○면정 수행차량 구입
○민원실용 금고
4,000
12,550
16,550
16,000
16,000,000원*1대
550
550,000원*1대