부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
장계면
정책:
주민 행정편의 도모
단위:
주민행정 지원
(단위:천원)
장계면
453,999
412,136
41,863
주민 행정편의 도모
276,067
228,403
47,664
주민행정 지원
262,962
215,983
46,979
취약지 개발
100,000
50,000
50,000
401
시설비및부대비
100,000
50,000
50,000
01 시설비
○소규모주민편익사업
50,000
50,000
100,000
100,000
청사운영
5,000
33,500
△28,500
401
시설비및부대비
5,000
32,000
△27,000
01 시설비
○직원휴게실 폴리카보네이트 설치
○직원휴게실 방범창 설치
32,000
△27,000
5,000
4,000
1,000
주요 도로변 꽃길조성
5,734
8,900
△3,166
101
인건비
3,234
6,400
△3,166
10 기간제근로자등보수
○시가지 꽃박스 및 화단가꾸기
6,400
△3,166
3,234
3,234
33,000원*14일*7명
206
재료비
2,500
2,500
0
01 재료비
○꽃길조성 재료
―꽃묘
―퇴비
2,500
0
2,500
2,500
2,000
500원*2,000주*2회
500
5,000원*50포*2회
주요 공공장소 청소 및 관리
3,564
4,834
△1,270
101
인건비
3,564
3,584
△20
10 기간제근로자등보수
○육십령휴게소 및 공용터미널 청소
○소공원 관리
3,584
△20
3,564
1,584
33,000원*24일*2명
1,980
33,000원*30일*2명
청결유지
1,980
1,920
60
101
인건비
1,980
1,920
60
10 기간제근로자등보수
○유원지청결관리
1,920
60
1,980
1,980
33,000원*15일*4명
하계방역
8,184
3,929
4,255
101
인건비
4,360
3,929
431
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
장계면
정책:
주민 행정편의 도모
단위:
주민행정 지원
(단위:천원)
10 기간제근로자등보수
○하계방역
―기본급
―유급휴일수당
―고용산재보험료
3,929
431
4,360
4,360
3,300
33,000원*100일
660
33,000원*20일
400
206
재료비
3,824
0
3,824
01 재료비
○하계방역 유류비(휘발유, 경유)
0
3,824
3,824
3,824
주민참여 지원
108,700
108,700
0
201
일반운영비
4,500
4,500
0
03 행사운영비
○지역교류행사
―전주시(인후3동)
―함양군(서상면)
4,500
0
4,500
4,500
1,500
3,000
301
일반보상금
104,200
104,200
0
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○통·리·반장수당 및 활동비
―이장수당
―이장상여금
―이장회의 참석수당
―반장보상금
10 행사실비보상금
○군정 여론모니터요원 수련회
○이장 시책교육
○주민명예감독관 및 건설업자 교육참석자
보상
102,300
0
102,300
102,300
72,000
200,000원*30명*12월
12,000
200,000원*30명*2회
14,400
20,000원*30명*2회*12월
3,900
50,000원*78명
1,900
0
1,900
600
20,000원*30명*1회
600
10,000원*30명*2회
700
10,000원*70명*1회
면정 주요시책업무 추진
4,700
1,200
3,500
202
여비
3,200
0
3,200
01 국내여비
○면정 주요현안 추진
0
3,200
3,200
3,200
203
업무추진비
1,500
1,200
300
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
장계면
정책:
주민 행정편의 도모
단위:
주민행정 지원
(단위:천원)
03 시책추진업무추진비
○주요현안 해소 및 교류사업 추진
1,200
300
1,500
1,500
면민의 날 수상
1,800
3,000
△1,200
201
일반운영비
1,800
3,000
△1,200
03 행사운영비
○면민의날 시상
―시상품
―패
3,000
△1,200
1,800
1,800
1,200
300,000원*4개
600
150,000원*4개
주민자치센터운영
23,300
0
23,300
201
일반운영비
7,220
0
7,220
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
0
6,800
6,800
6,800
0
420
420
420
301
일반보상금
16,080
0
16,080
10 행사실비보상금
○프로그램 강사수당
○주민자치위원 선진연수
0
16,080
16,080
15,000
1,080
43,200원*25명
산림자원 보호관리
10,805
10,120
685
주요 도로변 관리
9,405
9,120
285
101
인건비
9,405
9,120
285
10 기간제근로자등보수
○군도 및 농어촌도로 풀베기사업
○주요도로변 풀베기사업
9,120
285
9,405
3,795
33,000원*5일*23명
5,610
33,000원*5일*34명
산불예방
1,400
1,000
400
302
이주및재해보상금
1,400
1,000
400
02 민간인재해보상금
○산불진화출동 민간인 급식비
1,000
400
1,400
1,400
7,000원*100명*2회
민원서비스 향상
2,300
2,300
0
민원실 운영
2,300
2,300
0
201
일반운영비
2,300
2,300
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
장계면
정책:
주민 행정편의 도모
단위:
민원서비스 향상
(단위:천원)
01 사무관리비
○총액
2,300
0
2,300
2,300
행정운영경비(장계면)
177,932
183,733
△5,801
인력운영비
11,480
10,920
560
인력운영비
11,480
10,920
560
203
업무추진비
11,480
10,920
560
01 기관운영업무추진비
○기관운영업무추진비(면장)
02 정원가산업무추진비
○정원가산업무추진비
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
6,000
600
6,600
6,600
720
△40
680
680
40,000원*17명
4,200
0
4,200
4,200
350,000원*12월
기본경비
166,452
172,813
△6,361
기본경비
166,452
172,813
△6,361
201
일반운영비
118,362
139,093
△20,731
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
53,000
△27,500
25,500
25,500
86,093
6,769
92,862
92,862
202
여비
27,540
28,620
△1,080
01 국내여비
○부서운영국내여비
02 월액여비
○월액여비
2,700
360
3,060
3,060
25,920
△1,440
24,480
24,480
120,000원*17명*12월
405
자산취득비
20,550
5,100
15,450
01 자산및물품취득비
○민원실용 금고
○휴게실 냉난방기
○휴게실 냉장고
○면운행 차량
5,100
15,450
20,550
550
550,000원*1개
3,000
3,000,000원*1대
1,000
1,000,000원*1대
16,000
16,000,000원*1대