부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
재난안전관리과
정책:
재해 및 재난예방
단위:
민방위 교육훈련
(단위:천원)
재난안전관리과
11,435,477
8,728,295
2,707,182
국 2,197,908
균 3,107,000
도 1,125,918
군 5,004,651
재해 및 재난예방
9,948,949
7,469,381
2,479,568
국 1,938,173
균 2,807,000
도 942,496
군 4,261,280
민방위 교육훈련
86,899
106,917
△20,018
국 688
도 2,453
군 83,758
실생활에 도움을 주는 민방위 교육
11,365
12,765
△1,400
201
일반운영비
2,850
4,925
△2,075
01 사무관리비
○총액
4,075
△1,225
2,850
2,850
202
여비
7,000
7,000
0
01 국내여비
○민방위 업무 추진
7,000
0
7,000
7,000
206
재료비
675
0
675
01 재료비
○민방위장비 부품 교체
―발전기 밧데리 교환
―전자메가폰 건전지
0
675
675
675
600
40,000원*15개
75
2,500원*30조
301
일반보상금
840
840
0
12 기타보상금
○주민신고훈련 신고자 보상
840
0
840
840
30,000원*14명*2회
능동적인 비상대비
13,510
10,940
2,570
201
일반운영비
9,550
7,940
1,610
01 사무관리비
○총액
4,740
610
5,350
5,350
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재난안전관리과
정책:
재해 및 재난예방
단위:
민방위 교육훈련
(단위:천원)
02 공공운영비
○총액
3,200
1,000
4,200
4,200
203
업무추진비
2,000
1,000
1,000
03 시책추진업무추진비
○지역통합방위 시책추진
1,000
1,000
2,000
2,000
302
이주및재해보상금
1,960
0
1,960
02 민간인재해보상금
○민방위대 동원 급식비
0
1,960
1,960
1,960
7,000원*2식*2회*70명
예비군 육성지원
45,662
38,270
7,392
308
자치단체등이전
13,962
13,770
192
07 예비군육성지원경상보조
○향방작전경비 지원
○교육훈련경비 지원
○부대운영경비 지원
13,770
192
13,962
7,262
1,000
5,700
403
자치단체등자본이전
31,700
24,500
7,200
03 예비군육성지원자본보조
○교육훈련 시설장비 지원
○부대운영 시설장비 지원
○향방작전 시설장비 지원
24,500
7,200
31,700
5,600
12,600
13,500
민방위교육훈련
8,862
18,880
△10,018
국 688
도 2,453
군 5,721
201
일반운영비
2,474
1,920
554
국 382
도 628
군 1,464
01 사무관리비
○민방위교육 훈련 경비
―민방위교육 실기강사 수당
1,920
554
2,474
2,474
1,200
도 360
군 840
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재난안전관리과
정책:
재해 및 재난예방
단위:
민방위 교육훈련
(단위:천원)
―민방위의 날 훈련경비
1,274
국 382
도 268
군 624
301
일반보상금
1,022
1,010
12
국 306
도 215
군 501
10 행사실비보상금
○민방위 통리대장 교육 및 중앙교육 입교
자 보상
―민방위 통리대장 교육보상
―중앙교육 입교자 여비
1,010
12
1,022
1,022
300
국 90
도 63
군 147
722
국 216
도 152
군 354
307
민간이전
950
6,900
△5,950
도 285
군 665
02 민간경상보조
○민방위 훈련경비
―민방위 시범마을 훈련(1개마을)
6,900
△5,950
950
950
950
도 285
군 665
402
민간자본이전
2,621
5,000
△2,379
도 787
군 1,834
01 민간자본보조
○민방위 시범마을 지원
5,000
△2,379
2,621
2,621
도 787
군 1,834
405
자산취득비
1,795
4,050
△2,255
도 538
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재난안전관리과
정책:
재해 및 재난예방
단위:
민방위 교육훈련
(단위:천원)
405
자산취득비
군 1,257
01 자산및물품취득비
○민방위 교육훈련 기자재 확충
4,050
△2,255
1,795
1,795
도 538
군 1,257
민간단체 지원
7,500
0
7,500
307
민간이전
7,500
0
7,500
02 민간경상보조
○의용소방대 운영지원
―장수군 실기경연대회 개최
―도단위 실기경연대회 참석
―영호남 자매결연행사 참여
0
7,500
7,500
7,500
5,000
20,000원*250명*1회
1,000
20,000*50명*1회
1,500
20,000*75명*1회
재해예방 대책
1,608,007
127,212
1,480,795
비법정소교량 재가설 사업
500,000
0
500,000
401
시설비및부대비
500,000
0
500,000
01 시설비
○비법정소교량 재가설사업
―장수읍
―산서면
―번암면
―장계면
―천천면
―계남면
―계북면
03 시설부대비
○비법정소교량 재가설사업 부대비
0
496,400
496,400
496,400
80,000
80,000
70,000
80,000
70,000
60,000
56,400
0
3,600
3,600
3,600
500,000,000원*0.72%
재해예방
558,007
127,212
430,795
201
일반운영비
55,507
38,712
16,795
01 사무관리비
○총액
○재난상황실 당직비
21,220
14,095
35,315
4,515
23,800
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재난안전관리과
정책:
재해 및 재난예방
단위:
재해예방 대책
(단위:천원)
○읍면 수방자재
02 공공운영비
○총액
○자동 우량 경보시스템 정기점검
7,000
17,492
2,700
20,192
10,192
10,000
202
여비
2,500
3,000
△500
01 국내여비
○재해대책 추진
3,000
△500
2,500
2,500
401
시설비및부대비
500,000
35,000
465,000
01 시설비
○재해위험시설물 정비(7개읍면)
03 시설부대비
○재해위험시설물 정비사업 부대비
35,000
461,400
496,400
496,400
0
3,600
3,600
3,600
500,000,000원*0.72%
풍수해저감대책
400,000
0
400,000
207
연구개발비
400,000
0
400,000
01 연구용역비
○풍수해저감 종합계획 수립용역
0
400,000
400,000
400,000
재해정보지도제작
150,000
0
150,000
207
연구개발비
150,000
0
150,000
01 연구용역비
○재해정보지도 책자발행 학술용역
0
150,000
150,000
150,000
치수관리
8,200,873
5,895,776
2,305,097
국 1,932,310
균 2,807,000
도 935,000
군 2,526,563
재해복구사업
31,500
520,000
△488,500
401
시설비및부대비
31,500
520,000
△488,500
03 시설부대비
○수해피해 응급복구장비 임차료
20,000
11,500
31,500
31,500
450,000원*10대*7읍면
재해위험지구 정비사업
4,450,000
2,140,000
2,310,000
균 2,807,000
도 935,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재난안전관리과
정책:
재해 및 재난예방
단위:
치수관리
(단위:천원)
재해위험지구 정비사업
군 708,000
401
시설비및부대비
4,450,000
2,140,000
2,310,000
균 2,807,000
도 935,000
군 708,000
01 시설비
○재해위험지구 정비사업
―와룡지구
―무농지구
03 시설부대비
○와룡지구 정비사업 부대비
○무농지구 정비사업 부대비
2,129,670
2,308,330
4,438,000
4,438,000
2,385,000
균 1,508,000
도 502,000
군 375,000
2,053,000
균 1,299,000
도 433,000
군 321,000
10,330
1,670
12,000
6,000
6,000
소하천 정비사업
3,047,894
1,539,776
1,508,118
국 1,482,310
군 1,565,584
401
시설비및부대비
3,047,894
1,539,776
1,508,118
국 1,482,310
군 1,565,584
01 시설비
○소하천 정비사업
―타관천
―안양천
―쌍암천
1,534,233
1,504,445
3,038,678
3,038,678
264,575
국 150,000
군 114,575
343,947
국 195,000
군 148,947
343,947
국 195,000
군 148,947
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재난안전관리과
정책:
재해 및 재난예방
단위:
치수관리
(단위:천원)
―지지천
―남산천
―연화천
―양지천
―색골천
―원수분천
―등동천
03 시설부대비
○소하천정비사업 시설부대비
299,543
국 169,707
군 129,836
110,757
343,319
국 160,000
군 183,319
665,953
국 312,603
군 353,350
137,489
264,574
국 150,000
군 114,574
264,574
국 150,000
군 114,574
5,543
3,673
9,216
9,216
유천 자연형 하천정화사업
668,000
500,000
168,000
국 450,000
군 218,000
401
시설비및부대비
668,000
500,000
168,000
국 450,000
군 218,000
01 시설비
○유천자연형하천정화사업
03 시설부대비
○유천자연형하천정화사업 시설부대비
496,400
167,550
663,950
663,950
국 450,000
군 213,950
3,600
450
4,050
4,050
재해예방 풍수해보험금
3,479
21,000
△17,521
307
민간이전
3,479
21,000
△17,521
06 보험금
21,000
△17,521
3,479
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재난안전관리과
정책:
재해 및 재난예방
단위:
치수관리
(단위:천원)
○재해예방 풍수해 보험
3,479
재난예방
53,170
1,339,476
△1,286,306
국 5,175
도 5,043
군 42,952
재난예방 시설개선사업
12,000
15,000
△3,000
국 3,375
도 4,143
군 4,482
101
인건비
5,500
7,000
△1,500
국 1,440
도 1,954
군 2,106
10 기간제근로자등보수
○재난예방 생활안전시설 개선사업
○재난안전 취약가구 안전컨설팅 지원
7,000
△1,500
5,500
2,500
도 1,234
군 1,266
3,000
국 1,440
도 720
군 840
206
재료비
6,500
8,000
△1,500
국 1,935
도 2,189
군 2,376
01 재료비
○재난예방 생활안전시설 개선사업
○재난안전 취약가구 안전점검 자재비
8,000
△1,500
6,500
2,500
도 1,235
군 1,265
4,000
국 1,935
도 954
군 1,111
재난예방사업
37,570
324,476
△286,906
201
일반운영비
12,520
9,536
2,984
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재난안전관리과
정책:
재해 및 재난예방
단위:
재난예방
(단위:천원)
01 사무관리비
○총액
03 행사운영비
○안전점검의날 및 안전문화운동 행사
○재난대비 종합훈련
―훈련 급식비
―현수막 및 훈련장비(5종)
5,936
1,014
6,950
6,950
3,600
1,970
5,570
600
50,000원*12회
4,970
3,570
7,000원*85명*3일*2회
1,400
202
여비
3,000
3,000
0
01 국내여비
○재난안전업무 추진
3,000
0
3,000
3,000
206
재료비
21,000
8,730
12,270
01 재료비
○저소득층 가스 중간밸브 자동차단기 보급
8,730
12,270
21,000
21,000
60,000원*350가구
405
자산취득비
1,050
1,050
0
01 자산및물품취득비
○인명구조장비 구입
―구명환
―구명로프
―구명동의
1,050
0
1,050
1,050
350
35,000원*10개
350
35,000원*10개
350
35,000원*10개
재난예방사업관리
3,600
0
3,600
국 1,800
도 900
군 900
405
자산취득비
3,600
0
3,600
국 1,800
도 900
군 900
01 자산및물품취득비
○물놀이 안전시설 설치사업
0
3,600
3,600
3,600
국 1,800
도 900
군 900
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재난안전관리과
정책:
에너지 수급 안정
단위:
에너지 안전관리
(단위:천원)
에너지 수급 안정
358,064
5,727
352,337
국 259,735
도 47,022
군 51,307
에너지 안전관리
358,064
5,727
352,337
국 259,735
도 47,022
군 51,307
저소득층 가스시설 개.보수지원사업
8,000
0
8,000
도 4,000
군 4,000
403
자치단체등자본이전
8,000
0
8,000
도 4,000
군 4,000
02 공기관등에대한대행사업비
○저소득층 가스시설 개ㆍ보수지원사업
0
8,000
8,000
8,000
도 4,000
군 4,000
에너지 절약사업
2,884
2,727
157
201
일반운영비
2,250
2,250
0
01 사무관리비
○총액
2,250
0
2,250
2,250
206
재료비
634
477
157
01 재료비
○석유류 품질검사 시료채취(경유 등 4종)
477
157
634
634
에너지 절약교육
3,000
3,000
0
국 1,600
군 1,400
202
여비
3,000
3,000
0
국 1,600
군 1,400
01 국내여비
○에너지절약 전문교육
600
0
600
600
국 600
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재난안전관리과
정책:
에너지 수급 안정
단위:
에너지 안전관리
(단위:천원)
03 국외업무여비
○지역에너지사업 해외연수
2,400
0
2,400
2,400
국 1,000
군 1,400
농어촌전기공급사업
344,180
0
344,180
국 258,135
도 43,022
군 43,023
403
자치단체등자본이전
344,180
0
344,180
국 258,135
도 43,022
군 43,023
02 공기관등에대한대행사업비
○농어촌 전기공급사업
0
344,180
344,180
344,180
국 258,135
도 43,022
군 43,023
친환경하천
758,300
1,192,198
△433,898
균 300,000
도 136,400
군 321,900
하천관리
736,400
1,174,198
△437,798
균 300,000
도 136,400
군 300,000
지방2급하천 관리
236,400
120,864
115,536
도 36,400
군 200,000
401
시설비및부대비
236,400
120,864
115,536
도 36,400
군 200,000
01 시설비
○하천 유지관리 및 하상정비
120,000
116,400
236,400
236,400
도 36,400
군 200,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재난안전관리과
정책:
친환경하천
단위:
하천관리
(단위:천원)
지방2급하천 하도준설
500,000
1,053,334
△553,334
균 300,000
도 100,000
군 100,000
401
시설비및부대비
500,000
1,053,334
△553,334
균 300,000
도 100,000
군 100,000
01 시설비
○지방하천 하도준설 및 개수(산서지구)
1,045,750
△545,750
500,000
500,000
균 300,000
도 100,000
군 100,000
하천행정
21,900
18,000
3,900
하천 유지관리
21,900
11,800
10,100
201
일반운영비
18,900
11,800
7,100
01 사무관리비
○총액
○하천도면정비
02 공공운영비
○총액
11,800
△100
11,700
1,700
10,000
0
7,200
7,200
7,200
202
여비
3,000
0
3,000
01 국내여비
○하천업무추진
0
3,000
3,000
3,000
행정운영경비(재난안전관리과)
24,321
22,459
1,862
기본경비
21,321
19,459
1,862
기본경비
21,321
19,459
1,862
201
일반운영비
15,081
12,259
2,822
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
9,175
2,230
11,405
11,405
3,084
592
3,676
3,676
202
여비
6,240
7,200
△960
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재난안전관리과
정책:
행정운영경비(재난안전관리과)
단위:
기본경비
(단위:천원)
01 국내여비
○부서운영 국내여비
7,200
△960
6,240
6,240
인력운영비
3,000
3,000
0
인력운영비
3,000
3,000
0
203
업무추진비
3,000
3,000
0
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
3,000
0
3,000
3,000
250,000원*12월
재무활동(재난안전관리과)
345,843
38,530
307,313
내부거래지출
345,843
38,530
307,313
기금적립
345,843
38,530
307,313
702
기금전출금
345,843
38,530
307,313
01 기금전출금
○재난관리기금 적립
38,530
307,313
345,843
345,843