부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
재무과
정책:
재정지원
단위:
지방세 관리
(단위:천원)
재무과
28,234,857
27,688,226
546,631
도 20,000
군 28,214,857
재정지원
1,095,040
2,118,319
△1,023,279
지방세 관리
67,187
100,715
△33,528
지방세 부과 및 징수지원
67,187
100,715
△33,528
201
일반운영비
38,787
33,287
5,500
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
19,995
1,500
21,495
21,495
13,292
4,000
17,292
17,292
202
여비
9,500
9,300
200
01 국내여비
○지방세징수
○관외거주 고액체납액 징수 일제출장
9,300
200
9,500
7,000
2,500
303
포상금
15,900
16,200
△300
01 포상금
○세정평가 연말 우수읍면 시상
○체납지방세 징수 포상금
○체납세없는 읍면 포상금
○정기분 지방세 완납 읍면 포상
―면허세
―주민세
―자동차세
―재산세
16,200
△300
15,900
1,500
1,200
40,000,000원*3%
3,000
1,000,000원*3개읍면
10,200
600
200,000원*3읍면*1회
1,200
400,000원*3읍면*1회
4,200
700,000원*3읍면*2회
4,200
700,000원*3읍면*2회
307
민간이전
3,000
3,000
0
02 민간경상보조
○내고향 사랑운동 추진 지원
3,000
0
3,000
3,000
1,500,000원*2회
세외수입관리
22,000
19,500
2,500
세외수입관리
22,000
19,500
2,500
201
일반운영비
4,500
4,500
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재무과
정책:
재정지원
단위:
세외수입관리
(단위:천원)
01 사무관리비
○총액
4,500
0
4,500
4,500
202
여비
4,500
4,000
500
01 국내여비
○국내여비
―세외수입 업무추진
―세외수입 체납세 징수지원
4,000
500
4,500
4,500
4,000
500
403
자치단체등자본이전
11,000
10,000
1,000
02 공기관등에대한대행사업비
○세외수입정보시스템 유지보수비
10,000
1,000
11,000
11,000
405
자산취득비
2,000
1,000
1,000
01 자산및물품취득비
○업무용 물품
―노트북
―고지서 출력 프린터 교체구입
1,000
1,000
2,000
2,000
1,500
1,500,000*1대
500
500,000*1대
재산관리
826,027
1,859,088
△1,033,061
효율적인 재산관리
526,027
1,859,088
△1,333,061
101
인건비
12,076
11,608
468
10 기간제근로자등보수
○국·공유재산 관리보조
―기본급
―유급휴일수당
―연차수당
11,608
468
12,076
12,076
9,563
37,500원*255일
1,950
37,500원*52일
563
37,500원*15일
201
일반운영비
240,451
215,500
24,951
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
○버스임차료(POOL)
6,728
1,185
7,913
7,913
208,772
23,766
232,538
222,538
10,000
500,000원*20대
202
여비
6,000
6,480
△480
01 국내여비
6,480
△480
6,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재무과
정책:
재정지원
단위:
재산관리
(단위:천원)
○재산관리업무 추진
6,000
207
연구개발비
54,000
0
54,000
02 전산개발비
○국공유재산 실태 전수조사 DB구축
0
54,000
54,000
54,000
303
포상금
2,500
2,500
0
01 포상금
○운전원가족 선진시찰
2,500
0
2,500
2,500
401
시설비및부대비
160,000
1,620,000
△1,460,000
01 시설비
○군청사 건립 타당성조사 용역
○복지회관 부지 토지매입
1,593,500
△1,433,500
160,000
60,000
100,000
405
자산취득비
51,000
3,000
48,000
01 자산및물품취득비
○관사물품 구입
―디지털 TV
―전자레인지
―싱크대
○전용차 대체구입(부군수)
○관용차 구입(경차)
3,000
48,000
51,000
4,000
1,500
1,500,000원*1대
500
500,000원*1대
2,000
2,000,000원*1대
35,000
12,000
천천면 복지회관 정비
300,000
0
300,000
401
시설비및부대비
300,000
0
300,000
01 시설비
○천천면 복지회관 시설
03 시설부대비
○천천면 복지회관 시설부대비
0
297,840
297,840
297,840
0
2,160
2,160
2,160
300,000,000원*0.72%
과표부기관리
124,350
104,976
19,374
과표부기관리
124,350
104,976
19,374
101
인건비
23,164
23,896
△732
10 기간제근로자등보수
○복식부기관리(사무보조)
―기본급
23,896
△732
23,164
12,076
9,563
37,500원*255일
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재무과
정책:
재정지원
단위:
과표부기관리
(단위:천원)
―유급휴일수당
―연차수당
○개별주택가격 특성조사 조사요원
―기본급
―유급휴일수당
1,950
37,500원*52일
563
37,500원*15일
11,088
9,240
33,000원*40일*7명
1,848
33,000원*8일*7명
201
일반운영비
95,186
74,380
20,806
01 사무관리비
○총액
○개별주택 검증수수료
○재무회계결산 회계사 검토수수료
02 공공운영비
○총액
○지방세 정보시스템 유지보수 수수료
44,380
14,201
58,581
18,581
28,000
12,000
30,000
6,605
36,605
16,705
19,900
202
여비
6,000
6,000
0
01 국내여비
○과표부기 업무추진
○개별주택가격 특성조사
6,000
0
6,000
3,000
3,000
투명한 회계운영
55,476
34,040
21,436
회계관리 및 지원
55,476
34,040
21,436
101
인건비
12,076
0
12,076
10 기간제근로자등보수
○회계업무보조(사무보조)
―기본급
―유급휴일수당
―연차수당
0
12,076
12,076
12,076
9,563
37,500원*255일
1,950
37,500원*52일
563
37,500원*15일
201
일반운영비
37,400
28,540
8,860
01 사무관리비
○총액
○결산검사위원 심사수당
02 공공운영비
○총액
22,300
2,700
25,000
21,000
4,000
6,240
6,160
12,400
12,400
202
여비
5,000
4,500
500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재무과
정책:
재정지원
단위:
투명한 회계운영
(단위:천원)
01 국내여비
○경리업무 추진
○결산검사, 회계관련 합동집무
4,500
500
5,000
4,000
1,000
203
업무추진비
1,000
1,000
0
03 시책추진업무추진비
○세입세출결산검사 업무추진
1,000
0
1,000
1,000
행정운영경비(재무과)
26,139,817
24,569,907
1,569,910
도 20,000
군 26,119,817
기본경비
33,250
29,216
4,034
기본경비
33,250
29,216
4,034
201
일반운영비
20,770
18,216
2,554
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
15,750
△60
15,690
15,690
2,466
2,614
5,080
5,080
202
여비
12,480
11,000
1,480
01 국내여비
○부서운영 국내여비
11,000
1,480
12,480
12,480
인력운영비
26,106,567
24,540,691
1,565,876
도 20,000
군 26,086,567
인력운영비
26,036,567
24,507,256
1,529,311
101
인건비
21,338,807
20,896,900
441,907
01 기본급
○봉급(본청, 직속기관, 읍면)
―정무직
―연봉직(4급)
―4급
―5급
―6급
―7급
10,973,143
△123,573
10,849,570
9,837,904
69,836
69,836,000원*1년*1명
66,082
66,082,000원*1년*1명
155,309
3,235,600원*12월*4명
675,177
2,961,300원*12월*19명
2,684,232
2,485,400원*12월*90명
2,507,778
1,990,300원*12월*105명
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재무과
정책:
행정운영경비(재무과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
―8급
―9급
―지도관
―지도사
―기능6급
―기능7급
―기능8급
―기능9급
―기능10급
○봉급 인상분
○정근수당
02 수당
○초과근무수당(본청, 직속기관, 읍면)
―5급
―6급
―7급
―8급
―9급
―지도관
―지도사
―기능6급
―기능7급
―기능8급
―기능9급
―기능10급
○초과근무수당(본청, 직속기관, 읍면) 인
상분
○초과근무수당(현업부서)
―예산작업
―결산작업
―산불감시 및 가축방역(읍면포함)
1,161,264
1,488,800원*12월*65명
625,076
1,085,200원*12월*48명
79,856
3,327,300원*12월*2명
602,324
2,091,400원*12월*24명
62,288
2,595,300원*12월*2명
320,130
2,223,120*12월*12명
467,736
1,948,900원*12월*20명
234,780
1,505,000원*12월*13명
126,036
1,167,000원*12월*9명
177,083
9,837,904,000원*0.018
834,583
9,837,904,000원*1/12*1.018
2,655,647
△4,358
2,651,289
1,210,856
74,822
9,796원*67시간*12월*1/2*19명
300,729
8,312원*67시간*12월*1/2*90명
314,760
7,457원*67시간*12월*1/2*105명
174,601
6,682원*67시간*12월*1/2*65명
115,641
5,993원*67시간*12월*1/2*48명
7,721
9,603원*67시간*12월*1/2*2명
75,265
7,801원*67시간*12월*1/2*24명
6,683
8,312원*67시간*12월*1/2*2명
35,973
7,457원*67시간*12월*1/2*12명
53,724
6,682원*67시간*12월*1/2*20명
31,320
5,993원*67시간*12월*1/2*13명
19,617
5,422원*67시간*12월*1/2*9명
21,796
1,210,856,000원*0.018
41,526
3,580
7,325원*30시간*4월*1.018*4명
895
7,325원*15시간*2월*1.018*4명
4,475
7,325원*30시간*1.018*20명
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재무과
정책:
행정운영경비(재무과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
―휴양림 성수기
―사이버팜 운영
―의료원 현업
―운전원(군수, 부군수)
○가족수당
―배우자
―부양가족
○자녀학비수당
―중학교
ㆍ1급지
ㆍ2급지
ㆍ3급지
―고등학교
ㆍ특급지
ㆍ1급지 가
ㆍ1급지 나
ㆍ2급지 가
ㆍ2급지 나
○정근수당 가산금
―25년이상
―20년이상 25년미만
―15년이상 20년미만
―10년이상 15년미만
―5년이상 10년미만
○위험근무수당
―갑종
―을종
○모범공무원 가산금
―군 모범
2,238
7,325원*20시간*3월*1.018*5명
3,493
7,148원*16시간*2월*1.018*15명
21,476
7,325원*20시간*12월*1.018*12명
5,369
7,325원*30시간*12월*1.018*2명
334,080
141,600
40,000원*12월*295명
192,480
20,000원*12월*802명
116,844
14,470
8,841
51,400원*4회*43명
5,233
50,310원*4회*26명
396
49,500원*4회*2명
102,374
1,733
433,100원*4회*1명
52,178
420,790원*4회*31명
34,159
371,290원*4회*23명
11,882
371,290원*4회*8명
2,422
302,720원*4회*2명
386,280
140,400
130,000원*12월*90명
79,200
110,000원*12월*60명
100,800
80,000원*12월*105명
56,880
60,000원*12월*79명
9,000
50,000원*12월*15명
37,920
27,840
40,000원*12월*58명
10,080
30,000원*12월*28명
7,200
3,000
50,000원*12월*5명
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재무과
정책:
행정운영경비(재무과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
―도 모범
―중앙 모범
○대우공무원수당
―4급대우
―5급대우
―6급대우
―7급대우(기능직포함)
―8급대우(기능직포함)
○관리업무수당
―4급
○기술업무수당
―5급
―6급∼7급
―8급∼9급
―지도관
―지도사
○가산금
―기술사
―기사1급
―기사2급
○의료업무수당
―의무직
―수의사
―간호사
―간호직
―의료기사
○자동차운전 및 정비업무 수당
―1종대형
―1종미만
600
50,000원*12월*1명
3,600
50,000원*12월*6명
133,794
6,946
2,961,260원*4.8%*12월*1.018*4명
29,148
2,485,400원*4.8%*12월*1.018*20명
71,367
2,028,500원*4.8%*12월*1.018*60명
23,787
1,448,800원*4.8%*12월*1.018*28명
2,546
1,085,200원*4.8%*12월*1.018*4명
7,115
7,115
3,235,700원*12월*1.018*9/100*2명
58,800
6,000
50,000원*12월*10명
29,520
30,000원*12월*82명
7,440
20,000원*12월*31명
1,440
60,000원*12월*2명
14,400
50,000원*12월*24명
21,360
600
50,000원*12월*1명
15,480
30,000원*12월*43명
5,280
20,000원*12월*22명
30,732
9,492
791,000원*12월*1명
840
70,000원*12월*1명
6,000
50,000원*12월*10명
7,200
50,000원*12월*12명
7,200
50,000원*12월*12명
7,440
7,200
40,000원*12월*15명
240
20,000원*12월*1명
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재무과
정책:
행정운영경비(재무과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
○위험물취급주임수당
○민원업무수당
○전산업무수당
―3년이상
―1년이상~3년미만
○읍면근무 수당
○장려수당
―통신
ㆍ6급
ㆍ8급
―상수도
―분뇨 및 쓰레기 처리장
○사회복지업무수당
○육아휴직수당
○휴일근무수당
―간호사
―방사선사
―임상병리사
―공공도서관
―보건의료원(기사)
○야간근무수당
―보건의료원(간호사)
―보건의료원(기사)
○교재연구수당
―농업기술센터
03 정액급식비
○본청, 직속기관, 읍면
―일반직
―기타직(청원경찰)
120
10,000원*12월*1명
12,960
30,000원*12월*36명
1,560
1,200
50,000원*12월*2명
360
30,000원*12월*1명
101,640
70,000원*12월*121명
44,184
1,344
480
40,000원*12월*1명
864
36,000원*12월*2명
7,200
50,000원*12월*12명
35,640
270,000원*12월*11명
6,120
30,000원*12월*17명
12,000
500,000원*12월*2명
35,460
12,471
55,181원*111일*1.018*2명
6,236
55,181원*111일*1.018*1명
6,236
55,181원*111일*1.018*1명
2,664
44,349원*59일*1.018*1명
7,853
49,448원*78일*1.018*2명
21,022
14,518
2,442원*8시간*365일*1.018*2명
6,504
2,188원*8시간*365일*1.018*1명
480
480
40,000원*12월*1명
750,360
0
750,360
750,360
717,600
130,000원*12월*460명
32,760
130,000원*12월*21명
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재무과
정책:
행정운영경비(재무과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
04 교통보조비
○본청, 직속기관, 읍면
―4∼5급
―6∼7급
―8∼9급
―지도관
―지도사
―기능6∼7급
―기능8∼10급
―계약직(가)
―계약직(라)
―계약직(마)
―청원경찰
05 명절휴가비
○본청, 직속기관, 읍면
―일반직
―기타직(청원경찰)
06 가계지원비
○본청, 직속기관, 읍면
―일반직
―기타직
07 연가보상비
○본청, 직속기관, 읍면
―일반직
―기타직
―계약직
08 기타직보수
○청원경찰
―봉급
―봉급 인상분
736,920
△27,720
709,200
709,200
40,320
140,000원*12월*24명
324,480
130,000원*12월*208명
162,720
120,000원*12월*113명
3,360
140,000원*12월*2명
37,440
130,000원*12월*24명
21,840
130,000원*12월*14명
70,560
120,000원*12월*49명
3,360
140,000원*12월*2명
6,240
130,000원*12월*4명
8,640
120,000원*12월*6명
30,240
120,000원*12월*21명
1,055,393
△7,989
1,047,404
1,047,404
1,001,499
9,837,904,000원*2/12*60/100*1.018
45,905
450,929,000원*2/12*60/100*1.018
1,758,988
△13,315
1,745,673
1,745,673
1,669,165
9,837,904,000원*2/12*1.018
76,508
450,929,000원*2/12*1.018
604,666
142
604,808
604,808
556,389
9,837,904,000원*20/360*1.018
25,503
450,929,000원*20/360*1.018
22,916
405,179,000원*20/360*1.018
936,886
132,945
1,069,831
613,057
450,929
1,789,400원*12월*21명
8,117
450,929,000원*0.018
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재무과
정책:
행정운영경비(재무과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
―정근수당
―정근수당 가산금
ㆍ25년이상
ㆍ20년이상 25년미만
ㆍ15년이상 20년미만
ㆍ10년이상 15년미만
ㆍ5년이상 10년미만
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―자녀학비 보조수당
ㆍ중학교(1급지)
ㆍ중학교(2급지)
ㆍ고등학교(1급지 가)
―시간외근무수당
ㆍ기본
ㆍ추가
ㆍ시간외근무수당 인상분
―야근근무수당
―조장수당
○계약직
―봉급
―봉급 인상분
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―시간외근무수당
09 무기계약근로자보수
○환경미화원 인건비
38,254
450,929,000원*1/12*1.018
20,520
4,680
130,000원*12월*3명
6,600
110,000원*12월*5명
4,800
80,000원*12월*5명
1,440
60,000원*12월*2명
3,000
50,000원*12월*5명
15,360
6,720
40,000원*12월*14명
8,640
20,000원*12월*36명
7,954
617
51,400원*4회*3명
604
50,310원*4회*3명
6,733
420,790원*4회*4명
64,401
53,523
6,340원*67시간*12월*1/2*21명
9,739
6,340원*32시간*12월*4명
1,139
63,261,000원*0.018
6,802
2,288원*365일*1.018*8명
720
30,000원*12월*2명
456,774
405,179
2,813,740원*12월*12명
7,294
405,179,000원*0.018
7,680
3,840
40,000원*12월*8명
3,840
20,000원*12월*16명
36,621
7,457원*67시간*12월*1/2*1.018*12명
1,424,897
404,095
1,828,992
900,225
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재무과
정책:
행정운영경비(재무과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
―기본급
―기말수당
―정근수당
―체력단련비
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―특수업무수당
―작업장려수당
―정액급식비
―가계보조비
―교통보조비
―명절휴가비
―초과근무수당
ㆍ시간외근무수당
ㆍ휴일근무수당
―연차수당
―자녀학비보조수당
ㆍ중학교(2급지 읍면)
ㆍ고등학교(1급지 가)
ㆍ고등학교(1급지 나)
ㆍ고등학교(2급지 나)
―피복비
○사무보조원 및 단순노무원
―기본급
―기말수당
―시간외수당
―유급휴일수당
―재직수당
304,852
1,154,740원*12월*22명
75,889
1,724,740원*50%*4회*22명
37,945
1,724,740원*50%*2회*22명
94,861
1,724,740원*50%*5회*22명
17,040
8,640
40,000원*12월*18명
8,400
20,000원*12월*35명
23,760
90,000원*12월*22명
18,480
70,000원*12월*22명
42,240
160,000원*12월*22명
29,040
110,000원*12월*22명
36,960
140,000원*12월*22명
2,070
1,724,740원*60%*2회
187,349
90,645
7,630원*150%*30시간*12월*22명
96,704
61,050원*150%*4일*12월*22명
20,147
61,050원*15일*22명
6,732
202
50,310원*4회*1명
3,367
420,790원*4회*2명
1,677
419,090원*4회*1명
1,486
371,290원*4회*1명
2,860
130,000원*22명
608,591
337,090
36,720원*255일*36명
112,364
9,363,600원*4/12*36명
44,648
6,890원*15시간*12월*36명
68,740
36,720원*52일*36명
25,920
60,000원*12월*36명
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재무과
정책:
행정운영경비(재무과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
―연차수당
○사과시험포 농작업 현업인부
―기본급
―기말수당
―시간외수당
―유급휴일수당
―재직수당
―연차수당
○구내식당 영양사 기술(보통)인부
―기본급
―기말수당
―시간외수당
―유급휴일수당
―재직수당
―연차수당
○간호사 및 농기계작업대행 기술(격무)인
―기본급
―기말수당
―시간외수당
―휴일근무수당
―유급휴일수당
―재직수당
―연차수당
○연금부담금
○건강보험부담금
○노인장기요양부담금
○무기계약근로자 부상치료비
10 기간제근로자등보수
○연금부담금
○건강보험부담금
19,829
36,720원*15일*36명
53,414
29,652
38,760원*255일*3명
9,884
9,883,800원*4/12*3명
3,926
7,270원*15시간*12월*3명
6,047
38,760원*52일*3명
2,160
60,000원*12월*3명
1,745
38,760원*15일*3명
18,255
10,144
39,780원*255일
3,382
10,143,900원*4/12
1,343
7,460원*15시간*12월
2,069
39,780원*52일
720
60,000원*12월
597
39,780원*15일
115,987
59,925
47,000원*255일*5명
19,975
11,985,000원*4/12*5명
7,929
8,810원*15시간*12월*5명
8,813
70,500원*25일*5명
12,220
47,000원*52일*5명
3,600
60,000원*12월*5명
3,525
47,000원*15일*5명
60,000
60,000
2,520
10,000
0
81,680
81,680
40,000
40,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재무과
정책:
행정운영경비(재무과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
○노인장기요양부담금
1,680
203
업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
4,200
0
4,200
4,200
350,000원*12월
204
직무수행경비
1,111,440
1,074,540
36,900
01 직책급업무수행경비
○본청
―군수
―부군수
―4급 실과장
―5급 과장
―농민상담소장
―예비군소대장
○직속기관
―보건의료원장, 농업기술센터소장
―보건의료원 진료부장.과장, 농업기술센
터과장
○읍.면
―읍.면장
―부 읍.면장
02 직급보조비
○본청, 직속기관, 읍면
―군수
―부군수
―4급
―5급
―6급
―7급
―8∼9급
―기능6급
―기능7급
60,960
8,400
69,360
39,360
7,800
650,000원*12월*1명
4,800
400,000원*12월*1명
8,400
350,000원*12월*2명
13,200
100,000원*12월*11명
4,200
50,000원*12월*7명
960
80,000원*12월*1명
13,200
9,600
400,000원*12월*2명
3,600
100,000원*12월*3명
16,800
12,600
150,000원*12월*7명
4,200
50,000원*12월*7명
749,940
10,740
760,680
760,680
6,000
500,000원*12월*1명
5,400
450,000원*12월*1명
28,800
400,000원*12월*6명
63,000
250,000원*12월*21명
186,000
155,000원*12월*100명
199,920
140,000원*12월*119명
115,920
105,000원*12월*92명
3,720
155,000원 *12월*2명
20,160
140,000원*12월*12명
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재무과
정책:
행정운영경비(재무과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
―기능8∼9급
―기능10급
―지도사
―청원경찰
03 특정업무수행활동비
○대민활동비
○특정업무수행활동비
―감사담당
―세무담당
―예산담당
―법무담당
―경리담당
―관재담당
―복식부기담당
―여론동향담당
―공무원단체담당
50,400
105,000원*12월*40명
10,260
95,000원*12월*9명
44,640
155,000원*12월*24명
26,460
105,000원*12월*21명
263,640
17,760
281,400
223,200
50,000원*12월*372명
58,200
2,880
80,000원*12월*3명
32,400
100,000원*12월*27명
7,200
150,000원*12월*4명
600
50,000원*12월*1명
8,400
50,000원*12월*14명
2,400
50,000원*12월*4명
2,400
100,000원*12월*2명
1,200
100,000원*12월*1명
720
60,000원*12월*1명
304
연금부담금등
3,477,120
2,426,616
1,050,504
01 연금부담금
○연금부담 및 보전금
○퇴직수당 부담금
○재해보상 부담금
○공무원자녀 국고대여장학금 부담금
○노인장기요양보험
02 국민건강보험금
○국민건강보험금
2,033,853
850,700
2,884,553
1,821,881
11,919,401,000원*15.285%
823,321
11,919,401,000원*6.9074%
26,342
11,919,401,000원*0.221%
190,000
23,009
547,827,490원*4.2%
392,763
199,804
592,567
592,567
20,539,575,000원*5.77%*50%
307
민간이전
105,000
105,000
0
07 연금지급금
○사망조위금
○재해부조금
105,000
0
105,000
90,000
15,000
지역농정기획단인력운영
70,000
33,435
36,565
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
재무과
정책:
행정운영경비(재무과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
지역농정기획단인력운영
도 20,000
군 50,000
101
인건비
70,000
33,435
36,565
도 20,000
군 50,000
04 교통보조비
○계약직(라)
07 연가보상비
○계약직(라)
08 기타직보수
○계약직(라)
―봉급
―봉급 인상분
―시간외 근무수당
1,560
1,560
3,120
3,120
130,000원*12월*2명
1,528
1,694
3,222
3,222
28,480,000원*20/360*1.018*2명
30,347
33,311
63,658
63,658
56,948
2,372,800원*12월*2명
도 18,000
군 38,948
1,026
28,473,600원*0.018*2명
도 294
군 732
5,684
6,944원*67시간/2*12월*1.018*2명
도 1,706
군 3,978
재무활동(재무과)
1,000,000
1,000,000
0
내부거래지출
1,000,000
1,000,000
0
청사건립기금 출연
1,000,000
1,000,000
0
702
기금전출금
1,000,000
1,000,000
0
01 기금전출금
○청사건립기금 출연
1,000,000
0
1,000,000
1,000,000