부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
행정지원과
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
주민참여행정
(단위:천원)
행정지원과
5,927,343
6,144,403
△217,060
국 77,354
도 115,989
군 5,734,000
지방행정 역량 강화
2,129,511
1,848,089
281,422
국 15,381
도 8,470
군 2,105,660
주민참여행정
617,198
487,724
129,474
도 5,910
군 611,288
군정 및 대민업무 수행
84,000
84,000
0
201
일반운영비
9,000
9,000
0
02 공공운영비
○전국 시장·군수·구청장 협의회비
○전북 시장·군수·구청장 협의회비
9,000
0
9,000
4,500
4,500
202
여비
18,000
18,000
0
01 국내여비
○군정 수행
18,000
0
18,000
18,000
203
업무추진비
57,000
57,000
0
03 시책추진업무추진비
○각종 주요행사 등 관련업무 추진
○주민화합과 참여행정 및 대민활동
○주요시책 및 군정활동업무 추진
57,000
0
57,000
20,000
20,000
17,000
군민의 날 행사
10,400
6,500
3,900
201
일반운영비
7,900
4,000
3,900
03 행사운영비
○군민의날 행사운영
―군민의 장(패) 제작
―군민의 장 메달 제작
―군정발전 유공 표창
―흉화 및 리본 제작
―행사화분 구입
4,000
3,900
7,900
7,900
1,400
350,000원*4개
2,000
500,000원*4개
1,500
150,000원*10명
700
1,750원*200매*2종
400
50,000원*8개
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
행정지원과
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
주민참여행정
(단위:천원)
―홍보 현수막 제작
―홍보 현수막 제작(대형)
―초청장 제작
500
50,000원*10매
400
200,000원*2매
1,000
1,000원*1,000명
203
업무추진비
2,000
2,000
0
03 시책추진업무추진비
○군민의 날 운영
2,000
0
2,000
2,000
301
일반보상금
500
500
0
10 행사실비보상금
○군민의날 기념식 합창단 참석보상
500
0
500
500
군민과의 대화 및 행정지원
26,150
24,950
1,200
201
일반운영비
4,550
4,550
0
01 사무관리비
○총액
4,550
0
4,550
4,550
202
여비
11,000
11,000
0
01 국내여비
○행정업무 수행
11,000
0
11,000
11,000
203
업무추진비
9,400
9,400
0
03 시책추진업무추진비
○행정업무 추진
○군민과 함께하는날 운영
9,400
0
9,400
5,400
4,000
405
자산취득비
1,200
0
1,200
01 자산및물품취득비
○의자
0
1,200
1,200
1,200
150,000원*8개
민간단체 지원
25,000
34,972
△9,972
307
민간이전
25,000
25,000
0
02 민간경상보조
○자녀안심하고 학교보내기 운동지원
○범죄피해자지원센터 지원
25,000
0
25,000
10,000
15,000
행정하부조직(이장) 운영
76,000
54,170
21,830
301
일반보상금
54,000
27,940
26,060
02 장학금및학자금
○이장자녀 장학금 지원
24,000
6,000
30,000
30,000
2,000,000원*15명
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
행정지원과
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
주민참여행정
(단위:천원)
12 기타보상금
○우수이장 포상
3,940
20,060
24,000
24,000
1,200,000원*20명
307
민간이전
22,000
22,030
△30
02 민간경상보조
○장수군이장협의회 운영지원
04 민간행사보조
○이장 체육대회
―식대
―운동복
―이벤트 경비
―기타 행사운영비
4,000
0
4,000
4,000
18,030
△30
18,000
18,000
3,500
500,000원*7개읍면
9,850
50,000원*197명
4,000
650
자율봉사대 운영
102,000
121,800
△19,800
301
일반보상금
77,000
71,800
5,200
02 장학금및학자금
○자율봉사대원 자녀장학금 지원
―고등학생
―대 학 생
04 자율방범대원운영비
○자율봉사대 운영지원
○자율봉사대연합대 운영지원
28,800
3,200
32,000
32,000
12,000
300,000원*10명*4분기
20,000
2,000,000원*10명
43,000
2,000
45,000
42,000
6,000,000원*7개대
3,000
402
민간자본이전
25,000
50,000
△25,000
01 민간자본보조
○자율봉사대 순찰차량 지원
50,000
△25,000
25,000
25,000
25,000,000원*1대
대학생아르바이트
41,215
38,400
2,815
101
인건비
40,215
38,400
1,815
10 기간제근로자등보수
○대학생 아르바이트 보상
○대학생 아르바이트 산재보험료
38,400
1,815
40,215
39,600
33,000원*24일*50명
615
201
일반운영비
1,000
0
1,000
03 행사운영비
0
1,000
1,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
행정지원과
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
주민참여행정
(단위:천원)
○아르바이트생 군정주요사업장 견학버스
임차
1,000
500,000원*1대*2회
방범용 CCTV 설치 및 관리
147,000
68,200
78,800
201
일반운영비
6,000
3,200
2,800
02 공공운영비
○방범용 CCTV 통신비
3,200
2,800
6,000
6,000
45,450원*11개소*12월
401
시설비및부대비
141,000
65,000
76,000
01 시설비
○방범용 CCTV 및 제어장치 설치
○방범용 CCTV 및 제어장치 보수
65,000
76,000
141,000
130,000
65,000,000원*2개소
11,000
선거관리일반
93,613
0
93,613
308
자치단체등이전
93,613
0
93,613
08 기타부담금
○제5회 전국동시지방선거 관리경비 부담금
0
93,613
93,613
93,613
이장단 상해보험 지원
11,820
0
11,820
도 5,910
군 5,910
301
일반보상금
11,820
0
11,820
도 5,910
군 5,910
12 기타보상금
○이장단 상해보험료 지원
0
11,820
11,820
11,820
60,000원*197명
도 5,910
군 5,910
효율적 조직관리
123,449
78,481
44,968
휴직 및 출산휴가자 대체인력 지원
34,305
29,181
5,124
101
인건비
34,305
29,181
5,124
10 기간제근로자등보수
○출산휴가자 대체인력
―기본급
―유급휴일수당
―고용.산재보험료
○휴직자 대체인력
29,181
5,124
34,305
21,686
17,622
33,000원*89일*6명
3,564
33,000원*18일*6명
500
10,190
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
행정지원과
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
효율적 조직관리
(단위:천원)
―기본급
―유급휴일수당
―고용 산재보험료
○퇴직자 및 무기계약, 기간제근로자 자료
입력
―기본급
―유급휴일수당
―고용.산재보험료
8,283
33,000원*251일
1,683
33,000원*51일
224
2,429
1,980
33,000원*60일
396
33,000원*12일
53
인사조직관리
89,144
49,300
39,844
101
인건비
49,844
0
49,844
10 기간제근로자등보수
○무기계약근로자 퇴직 등 대체인력
―기본급
―유급휴일수당
―고용.산재보험료
○기간제근로자 퇴직금
○기간제근로자 고용.산재보험료
―고용보험료 사업주부담금
―산업재해보상 보험료
0
49,844
49,844
15,844
12,870
33,000원*130일*3명
2,574
33,000원*26일*3명
400
12,000
6,000,000원*2명
22,000
10,000
2,500,000원*4회
12,000
3,000,000원*4회
201
일반운영비
4,300
4,300
0
01 사무관리비
○총액
4,300
0
4,300
4,300
303
포상금
30,000
35,000
△5,000
01 포상금
○정년퇴임·공로연수대상 공무원 및 배우
자 해외연수
35,000
△5,000
30,000
30,000
2,500,000원*12명
308
자치단체등이전
5,000
10,000
△5,000
05 자치단체간부담금
○도 공채 및 특채시험 부담금
10,000
△5,000
5,000
5,000
청원체련행사 및 공무원체육대회
79,850
61,500
18,350
청원체련행사
59,650
40,500
19,150
201
일반운영비
59,650
40,500
19,150
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
행정지원과
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
청원체련행사 및 공무원체육대회
(단위:천원)
03 행사운영비
○청원 체련행사 운영
―경기용품
―운동복
―청원체련행사 식대
―청원체련행사 우수부서 시상
―장기자랑 시상
40,500
19,150
59,650
59,650
1,750
49,000
70,000원*700명
4,900
7,000원*700명
3,000
500,000원*6종목
1,000
50,000원*20명
도시군 공무원체육대회
20,200
18,000
2,200
201
일반운영비
20,200
18,000
2,200
03 행사운영비
○도·시·군 공무원 체육행사 참가
―현수막, 응원도구 등
―선수 운동용품 및 운동복
―응원단 티셔츠
―참여선수 및 임원 식대
―선수훈련 간식 및 식대
―선수·임원 수송 버스 임차
18,000
2,200
20,200
20,200
1,000
8,000
80,000원*100명
6,000
30,000원*200명
2,100
7,000원*300명
2,100
7,000원*50명*6일
1,000
500,000원*2대
지역교류 추진
10,000
0
10,000
재경향우회 관리
10,000
0
10,000
307
민간이전
10,000
0
10,000
02 민간경상보조
○재경향우회 고장사랑운동 지원
0
10,000
10,000
10,000
지방공무원 육성
1,171,167
1,061,234
109,933
직원사기진작
550,304
454,400
95,904
201
일반운영비
10,044
5,400
4,644
03 행사운영비
○연말 공무원 표창수여
―민주봉사상 메달
―민주봉사상 상패
―우수공무원 시상
5,400
4,644
10,044
7,600
750
150,000원*5돈*1명
350
350,000원*1명
4,500
150,000원*30명
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
행정지원과
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
지방공무원 육성
(단위:천원)
―표창장 유인
○청원경찰 체련행사 참가
―청원경찰 체련행사 식비
―운동복 및 운동화
―응원 현수막
2,000
10,000원*200매
2,444
294
7,000원*2식*21명
2,100
100,000원*21명
50
50,000원*1개
303
포상금
540,260
449,000
91,260
01 포상금
○공무원 제안 시상금
―개인시상
―부서시상
○군정발전 기여공무원 선진시찰
○선택적 복지제도 시행경비
○선택적 복지제도 시행경비(단체보험)
449,000
91,260
540,260
3,300
3,000
200,000원*15명
300
300,000원*1개소
15,000
500,000원*30명
452,960
760,000원*596명
69,000
115,000,000원*60%
청사환경관리 및 근무환경개선
137,523
108,780
28,743
101
인건비
17,144
13,740
3,404
10 기간제근로자등보수
○청사주변 환경관리(현업)
―기본급
―유급휴일수당
―연차수당
―시간외수당
○청사주변 수목전지
13,740
3,404
17,144
16,748
10,965
43,000원*255일
2,236
43,000원*52일
645
43,000원*15일
2,902
8,060원*30시간*12월
396
33,000원*6일*2명
201
일반운영비
110,579
84,220
26,359
01 사무관리비
○총액
○군청사 당직비
―일 직
―숙 직
―당직보강
○직원 및 이장 업무노트
72,270
16,830
89,100
24,500
48,600
11,100
50,000원*111일*2명
36,500
50,000원*365일*2명
1,000
50,000원*20일*1명
16,000
16,000원*1,000부
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
행정지원과
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
지방공무원 육성
(단위:천원)
02 공공운영비
○총액
○우표구입
―등 기
―일 반
○초과근무관리시스템 유지보수
11,950
9,529
21,479
3,100
10,675
6,125
1,750원*3,500매
4,550
350원*13,000매
7,704
642,000원*12개소
202
여비
9,500
5,720
3,780
01 국내여비
○문서사송
― 도∼군간
― 군∼읍면간
○서무후생 업무추진
5,720
3,780
9,500
6,500
5,500
1,000
3,000
405
자산취득비
300
5,100
△4,800
01 자산및물품취득비
○여직원 휴게실 물품
―TV
5,100
△4,800
300
300
300
300,000원*1대
교육훈련
447,190
473,560
△26,370
201
일반운영비
220,340
221,560
△1,220
01 사무관리비
○총액
○공무원 위탁교육비
○장수사랑 자치학교 위탁교육비
○상시학습 교육과정 개설 운영
221,560
△1,220
220,340
5,800
80,740
16,800
2,100,000*8회
117,000
13,000,000원*9회
202
여비
226,850
252,000
△25,150
01 국내여비
○교육훈련
252,000
△25,150
226,850
226,850
자료관 운영
36,150
24,494
11,656
101
인건비
24,150
23,214
936
10 기간제근로자등보수
○자료관 기록물 D/B구축(사무보조)
23,214
936
24,150
24,150
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
행정지원과
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
지방공무원 육성
(단위:천원)
―기본급
―유급휴일수당
―연차수당
19,125
37,500원*255일*2명
3,900
37,500원*52일*2명
1,125
37,500원*15일*2명
201
일반운영비
12,000
1,280
10,720
02 공공운영비
○자료관 시설장비 유지보수 수수료
1,280
10,720
12,000
12,000
공무원단체 지원
90,780
75,958
14,822
공무원단체업무 추진
90,780
75,958
14,822
303
포상금
89,280
57,600
31,680
01 포상금
○직원자녀 영유아 보육비
57,600
31,680
89,280
89,280
248,000원*50%*60명*12월
405
자산취득비
1,500
5,000
△3,500
01 자산및물품취득비
○공무원노조사무실 노트북
5,000
△3,500
1,500
1,500
1,500,000원*1대
통계관리
21,686
25,133
△3,447
도 2,560
군 19,126
통계업무 추진
19,126
25,133
△6,007
101
인건비
6,176
5,643
533
10 기간제근로자등보수
○사업체 기초통계조사 조사구 설정 및 조
사요원
―조사구 설정요원
―조사요원
5,643
533
6,176
6,176
1,024
42,660원*2명*16일*75%
5,152
42,660원*7명*23일*75%
201
일반운영비
12,950
19,490
△6,540
01 사무관리비
○총액
○제49회 통계연보 발간
19,490
△6,540
12,950
2,950
10,000
50,000원*200부
효율적 통계조사 운영
2,560
0
2,560
도 2,560
101
인건비
2,560
0
2,560
도 2,560
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
행정지원과
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
통계관리
(단위:천원)
10 기간제근로자등보수
○전북사회지표 통계조사요원 인건비
0
2,560
2,560
2,560
도 2,560
과거사 정리
15,381
23,959
△8,578
국 15,381
일제강점하 사실조사
14,510
16,215
△1,705
국 14,510
101
인건비
12,076
10,329
1,747
국 12,076
10 기간제근로자등보수
○일제 강제동원 진상규명 사실조사
―기본급
―주휴수당
―연차수당
10,329
1,747
12,076
12,076
9,563
37,500원*255일
국 9,563
1,950
37,500원*52일
국 1,950
563
37,500원*15일
국 563
201
일반운영비
134
686
△552
국 134
01 사무관리비
○일제 강제동원 진상규명 사실조사 물품
구입
686
△552
134
134
국 134
202
여비
2,300
5,200
△2,900
국 2,300
01 국내여비
○일제 강제동원 진상규명 사실조사 업무추
5,200
△2,900
2,300
2,300
국 2,300
태평양전쟁 전후 국외 강제동원 희생자 지원
871
0
871
국 871
202
여비
871
0
871
국 871
01 국내여비
○강제동원 희생자 지원 업무추진
0
871
871
871
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
행정지원과
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
과거사 정리
(단위:천원)
국 871
지역교육활성화
1,324,361
1,800,442
△476,081
도 100,919
군 1,223,442
지역인재육성
1,324,361
1,800,442
△476,081
도 100,919
군 1,223,442
지역인재육성지원
917,043
1,408,201
△491,158
202
여비
12,000
10,000
2,000
01 국내여비
○교육지원 업무추진
○NEW-Brain2030 지역축제 벤치마킹
10,000
2,000
12,000
9,000
3,000
306
출연금
380,640
800,000
△419,360
01 출연금
○애향교육진흥재단 출연금
○글로벌체험 인재양성 해외연수지원금 출
800,000
△419,360
380,640
300,000
80,640
6,300,000원*32명*40%
308
자치단체등이전
524,403
598,201
△73,798
06 교육기관에대한보조금
○학교급식 식품비 지원
―초등학생
―중학교
―고등학교
510,201
14,202
524,403
524,403
197,478
1,800원*1,219명*180일*50%
139,950
2,500원*622명*180일*50%
186,975
2,500원*831명*180일*50%
학교교육지원
407,318
392,241
15,077
도 100,919
군 306,399
308
자치단체등이전
407,318
392,241
15,077
도 100,919
군 306,399
06 교육기관에대한보조금
○친환경 쌀 학교급식 지원
392,241
15,077
407,318
58,318
29,510원*2,195.78포*90%
도 25,919
군 32,399
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
행정지원과
정책:
지역교육활성화
단위:
지역인재육성
(단위:천원)
○농산어촌 방과후 학교운영 지원(맞춤형,
일반형)
○원어민 영어교사 배치지원
327,000
도 75,000
군 252,000
22,000
43,000,000원*1명*51.161%
행정 정보화
1,075,763
1,159,048
△83,285
국 61,973
도 6,600
군 1,007,190
정보화 운영
785,465
640,656
144,809
국 48,773
군 736,692
정보시스템 운영
248,230
242,830
5,400
201
일반운영비
174,977
232,330
△57,353
01 사무관리비
○총액
○범용 S/W 구입
02 공공운영비
○총액
40,264
16,477
56,741
16,741
40,000
192,066
△73,830
118,236
118,236
202
여비
7,500
6,500
1,000
01 국내여비
○정보통신 업무추진 국내여비
○정보화마을 업무추진
6,500
1,000
7,500
6,500
1,000
403
자치단체등자본이전
65,753
0
65,753
02 공기관등에대한대행사업비
○시군구 공통기반시스템 유지관리
○시군구 행정정보시스템 유지관리
0
65,753
65,753
36,474
(552,629,000원*8/100*1.1)*3/4
29,279
(506,982,140원*7/100*1.1)*3/4
효율적인 정보화 기반구축
411,000
275,000
136,000
405
자산취득비
411,000
275,000
136,000
01 자산및물품취득비
○다기능 사무기기
○전자결재 서버 교체
275,000
136,000
411,000
150,000
1,500,000원*100대
116,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
행정지원과
정책:
행정 정보화
단위:
정보화 운영
(단위:천원)
―전자결재서버(H/W)
―무기계약직 전자결재S/W(60user)
○USB 보안관리시스템
○서버 및 DB보안시스템 구축
―서버보안
―DB보안
○전산실 UPS 교체
110,000
6,000
50,000
75,000
40,000
8,000,000원*5대
35,000
35,000,000원*1식
20,000
20,000,000원*1식
시군 정보화 공통기반시스템 운영
126,235
122,826
3,409
국 48,773
군 77,462
201
일반운영비
126,235
122,826
3,409
국 48,773
군 77,462
02 공공운영비
○시군 정보화 공통기반시스템 운영
122,826
3,409
126,235
126,235
국 48,773
군 77,462
정보화마을 육성
44,373
44,373
0
국 13,200
도 6,600
군 24,573
정보화마을 운영
13,400
13,400
0
201
일반운영비
3,000
3,000
0
03 행사운영비
○정보화마을 행사운영 관리
3,000
0
3,000
3,000
1,500,000원*2개소
301
일반보상금
10,400
10,400
0
10 행사실비보상금
○정보화마을 행사 및 회의 참석보상
―도주관 행사
―정보화마을 관련 각종행사 및 교육
○정보화마을 주민교육 강사료
10,400
0
10,400
6,400
4,000
40,000원*10명*2일*5회
2,400
40,000원*6명*1일*10회
4,000
50,000원*10일*8회
정보화마을 지원(프로그램관리자 지원)
30,973
30,973
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
행정지원과
정책:
행정 정보화
단위:
정보화마을 육성
(단위:천원)
정보화마을 지원(프로그램관리자 지원)
국 13,200
도 6,600
군 11,173
307
민간이전
30,973
30,973
0
국 13,200
도 6,600
군 11,173
02 민간경상보조
○정보화마을 프로그램 관리자 지원
30,973
0
30,973
30,973
국 13,200
도 6,600
군 11,173
정보통신운영
189,925
226,019
△36,094
정보통신시설 관리
189,925
226,019
△36,094
201
일반운영비
187,896
183,725
4,171
01 사무관리비
○총액
02 공공운영비
○총액
3,400
△100
3,300
3,300
180,325
4,271
184,596
184,596
308
자치단체등이전
429
36,294
△35,865
05 자치단체간부담금
○전자정부통합망 3단계 조달수수료 부담금
36,294
△35,865
429
429
405
자산취득비
1,600
6,000
△4,400
01 자산및물품취득비
○CID 전화기
6,000
△4,400
1,600
1,600
40,000원*40대
정보통신 환경조성
56,000
248,000
△192,000
효율적인 정보통신기반 구축
56,000
178,000
△122,000
401
시설비및부대비
56,000
14,000
42,000
01 시설비
○민방위경보시설 사이렌 설치
○읍면 구내통신시설 정비
14,000
42,000
56,000
42,000
14,000
7,000,000원*2개소
행정운영경비(행정지원과)
1,397,708
1,336,824
60,884
인력운영비
1,359,953
1,307,660
52,293
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
행정지원과
정책:
행정운영경비(행정지원과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
인력운영비
1,359,953
1,307,660
52,293
101
인건비
221,000
170,533
50,467
02 수당
○명예퇴직 수당
09 무기계약근로자보수
○무기계약근로자 퇴직금(미화원 등)
○무기계약근로자 고용.산재보험료
―고용보험료 사업주부담금
―산업재해보상 보험료
0
70,000
70,000
70,000
170,533
△19,533
151,000
73,000
78,000
30,000
7,500,000원*4회
48,000
12,000,000원*4회
203
업무추진비
64,100
60,320
3,780
01 기관운영업무추진비
○기관운영업무추진비(군수)
02 정원가산업무추진비
○정원가산업무추진비(군수)
― 기 본
― 추 가
04 부서운영업무추진비
○부서운영 업무추진비(군수실)
○부서운영 업무추진비(부군수실)
○부서운영 업무추진비(행정지원과)
36,000
3,600
39,600
39,600
16,520
180
16,700
16,700
8,000
80,000원*100명
8,700
60,000원*145명
7,800
0
7,800
2,400
200,000원*12월
1,200
100,000원*12월
4,200
350,000원*12월
303
포상금
1,074,853
1,076,807
△1,954
02 성과상여금
○성과상여금
―5급 이상(25명)
―6급 이하(421명)
―청원경찰(21명)
1,076,807
△1,954
1,074,853
1,074,853
84,800
953,447
36,606
기본경비
37,755
29,164
8,591
기본경비
37,755
29,164
8,591
201
일반운영비
21,645
16,664
4,981
01 사무관리비
13,544
2,805
16,349
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
행정지원과
정책:
행정운영경비(행정지원과)
단위:
기본경비
(단위:천원)
○총액
02 공공운영비
○총액
16,349
3,120
2,176
5,296
5,296
202
여비
12,960
12,500
460
01 국내여비
○부서운영 국내여비
12,500
460
12,960
12,960
405
자산취득비
3,150
0
3,150
01 자산및물품취득비
○링 제본기
○문서 세단기
○프린터(부군수실)
0
3,150
3,150
650
1,000
1,500