세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 3 회 일반회계 행정지원과 ~ 행정지원과
부서:
행정지원과
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
주민참여행정
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
행정지원과
6,190,879
6,290,265
△99,386
국 79,854
79,854
0
특 110,000
70,000
40,000
도 118,857
118,989
△132
군 5,882,168
6,021,422
△139,254
지방행정 역량 강화
2,059,778
2,158,847
△99,069
국 15,381
15,381
0
도 11,338
11,470
△132
군 2,033,059
2,131,996
△98,937
주민참여행정
664,623
643,123
21,500
도 8,910
8,910
0
군 655,713
634,213
21,500
군민과의 대화 및 행정지원
26,995
25,495
1,500
405
자산취득비
3,600
2,100
1,500
01
자산및물품취득비
3,600
2,100
1,500
○행사용 무전기 구입
1,500
0
1,500
300,000원*5대
민간단체 지원
45,000
25,000
20,000
402
민간자본이전
20,000
0
20,000
01
민간자본보조
20,000
0
20,000
○ 재향군인회관 보수(시책추진보전금)<추경성
립전 사용승인>
20,000
0
20,000
효율적 조직관리
96,378
99,619
△3,241
인사조직관리
62,073
65,314
△3,241
101
인건비
42,844
49,844
△7,000
10
기간제근로자등보수
42,844
49,844
△7,000
○기간제근로자 퇴직금
5,000
12,000
△7,000
308
자치단체등이전
8,759
5,000
3,759
05
자치단체간부담금
8,759
5,000
3,759
○도 공채 및 특채시험 부담금
8,759
5,000
3,759
지역교류 추진
0
10,000
△10,000
재경향우회 관리
0
10,000
△10,000
307
민간이전
0
10,000
△10,000
02
민간경상보조
0
10,000
△10,000
○재경향우회 고장사랑운동 지원
0
10,000
△10,000
지방공무원 육성
1,068,936
1,151,352
△82,416
직원사기진작
527,388
554,804
△27,416
303
포상금
512,844
540,260
△27,416
01
포상금
512,844
540,260
△27,416
○선택적 복지제도 시행경비
425,544
452,960
△27,416
교육훈련
368,925
423,925
△55,000
부서:
행정지원과
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
지방공무원 육성
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
201
일반운영비
194,760
219,760
△25,000
01
사무관리비
194,760
219,760
△25,000
○공무원 위탁교육비
55,740
80,740
△25,000
202
여비
174,165
204,165
△30,000
01
국내여비
174,165
204,165
△30,000
○교육훈련
174,165
204,165
△30,000
공무원단체 지원
66,000
90,780
△24,780
공무원단체업무 추진
66,000
90,780
△24,780
303
포상금
64,500
89,280
△24,780
01
포상금
64,500
89,280
△24,780
○직원자녀 영유아 보육비
64,500
89,280
△24,780
215,000원*50%*50명*12월
통계관리
21,259
21,391
△132
도 2,428
2,560
△132
군 18,831
18,831
0
효율적 통계조사 운영
2,428
2,560
△132
도 2,428
2,560
△132
101
인건비
2,428
2,560
△132
도 2,428
2,560
△132
10
기간제근로자등보수
2,428
2,560
△132
○전북사회지표 통계조사요원 인건비
2,428
2,560
△132
도 2,428
2,560
△132
지역교육활성화
1,302,411
1,326,411
△24,000
국 2,500
2,500
0
도 100,919
100,919
0
군 1,198,992
1,222,992
△24,000
지역인재육성
1,302,411
1,326,411
△24,000
국 2,500
2,500
0
도 100,919
100,919
0
군 1,198,992
1,222,992
△24,000
지역인재육성지원
891,843
915,843
△24,000
306
출연금
356,640
380,640
△24,000
01
출연금
356,640
380,640
△24,000
○글로벌체험 인재양성 해외연수지원금 출연
56,640
80,640
△24,000
행정 정보화
1,280,664
1,256,981
23,683
국 61,973
61,973
0
특 110,000
70,000
40,000
도 6,600
6,600
0
군 1,102,091
1,118,408
△16,317
정보화 운영
840,664
816,981
23,683
국 48,773
48,773
0
특 40,000
0
40,000
군 751,891
768,208
△16,317
부서:
행정지원과
정책:
행정 정보화
단위:
정보화 운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
정보시스템 운영
245,429
261,746
△16,317
403
자치단체등자본이전
49,436
65,753
△16,317
02
공기관등에대한대행사업비
49,436
65,753
△16,317
○시군구 공통기반시스템 유지관리
28,613
36,474
△7,861
○시군구 행정정보시스템 유지관리
20,823
29,279
△8,456
홈페이지 웹접근성 개선
40,000
0
40,000
특 40,000
0
40,000
207
연구개발비
40,000
0
40,000
특 40,000
0
40,000
02
전산개발비
40,000
0
40,000
○홈페이지 웹 접근성 개선<추경성립전 사용승
인>
40,000
0
40,000
특 40,000
0
40,000